审计文书格式概要.docx

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审计文书格式概要.docx

审计文书格式概要

 

****(审计机关全称)

 

审计报告征求意见书

 

*审*征〔20**〕**号

 

****(主送单位全称或者规范简称):

***(审计机关全称或者规范简称)派出审计组于****年

 

**月**日至****年**月**日对你单位****进行了审计(专项审计调查)。

根据《中华人民共和国审计法》第四十条(专项

 

审计调查引用《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十

 

七条)的规定,现将审计组的审计报告(专项审计调查报告)送你单位征求意见。

请自接到审计报告(专项审计调查报告)之日起10个工作日内将书面意见送交我局。

如在此期限内未提出书面意见,视同无异议。

 

《审计(调查)报告(征求意见稿)》中的审计结果,审计机关向社会公告时将不再征求意见。

 

附件:

审计报告/专项审计调查报告(征求意见稿)

 

(审计机关印章)

 

****年**月**日

 

[说明:

1.根据情况,专项审计调查项目也可表述为:

现将专项审计调查中涉及你单位的有关事项送你单位征求意见。

2.对经济责任审计报告征求意见有特殊要求的,按照相关要求办理。

3.《审计报告征求意见书》及所附《审计(调查)报

 

告(征求意见稿)》一式二份,一份送被审计单位,一份留存归入审计项目档案。

 

4.审计组应在征求意见书及附件送达被审计单位

3-5个工作日内,主动询问被审计单位意见;如被审计单

 

位有重要意见,报经分管局领导同意后,组织召开审计

 

报告征求意见会(可邀请相关单位和专家参加),听取对

 

审计报告的意见。

]

 

******公司

审计文书送达回证

 

送达文书名称和文号:

《》(**号)

送达机关:

(盖章)

 

**

 

送件人及送件时间:

 

(签名)

 

****

 

 

**

 

 

**

 

受送达机关或者个人:

 

(签章)****

 

 

**

 

 

**

 

收件人及收件时间:

 

(签名)****

 

 

**

 

 

[说明:

审计通知书、审计报告征求意见书、审计结果类文书等均需填制《审计文书送达回证》。

]

 

项目名称

 

 

 

 

 

编制人

部门负责

人意见

事务所负

责人意见

 

审计实施方案

 

一、审计目标;

二、审计范围;

三、审计内容、重点及审计措施,包括审计事项和根据本准则第七十三条确定的审计应对措施;

四、审计工作要求:

(一)项目审计进度安排;

(二)审计组内部重要管理事项及职责分

 

工等。

 

编制时间

 

调查了解记录

 

项目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制

 

一、对被审计单位及其相关情况的调查了解情况;二、对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况;

三、确定的审计事项及其审计应对措施。

 

编制日期

[说明:

审计组在编制审计实施方案前,应当对调查了

解被审计单位及其相关情况作出记录。

]

 

被审计单位承诺书

 

****审计局:

根据《中华人民共和国审计法》第三十一条和《****审

 

计局对******的审计通知书》(*审*通[****]*号)要求,我

 

们按照审计机关的规定,提供了与审计(核查、调查)范围

 

相关的资料,并郑重承诺如下:

一、所提供的******(视被审计对象的性质确定审计种

 

类,如:

财政收支,财务收支,资产、负债、损益,经济责

 

任履行情况)的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他与

 

审计事项有关的文件、会议记录、纪要、函件、通知等相关

 

资料均是真实、完整的(以《资料接交清单》为准)。

 

二、本单位的各项经济业务事项均在所提供的会计报表、会计账簿、会计凭证及其他资料中真实、完整的反映,无账外账、账外资产。

 

三、本单位(包括内部机构,以及公款私存等情况)在各类金融机构的账户均已全部提供(以《被审计单位在金融机构开立账户情况表》为准)。

 

四、本单位与关联单位名单及合同、协议等资料,未决诉讼、抵押借款、投资参股及为其他单位借款提供担保等有关的资料的重大交易事项均已提交并真实、完整,保证无遗漏。

 

五、对审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本

 

单位将按上述要求和规定时间签署完毕,送交审计组。

 

对上述承诺,本单位和有关负责人愿意承担《中华人民

 

共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和

 

国审计法实施条例》及相关法律、法规、规章规定的有关法

 

律责任。

 

被审计单位:

(签章)

 

法定代表人:

(签字)

 

财会部门负责人:

(签字)

 

****年**月**日

 

资料接交清单

 

被审计单位提供资料名称:

 

提供资料人签字:

审计组接受资料人签字:

期:

期:

接受归还资料人签字:

审计组归还资料人签字:

期:

期:

 

被审计单位在金融机构开立账户情况表

 

填报单位:

(签章)

 

填报单位申明:

本单位(包括内部机构)在****年**

 

**日止时间范围内存在的各类存款账户(包括储蓄账户)均已全部提供,详见下表,确信不存在遗漏,并愿意承担漏报

 

责任。

开户金融

年月末

主要

余额

备注

机构

用途

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

10

 

采纳被审计对象意见说明

 

审计项目

 

被采纳意见说明:

 

未采纳意见及理由:

 

业务部门负责人:

 

年月日

 

分管局长审核意见:

 

分管局长:

 

年月日

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