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审计文书格式概要.docx

1、审计文书格式概要*(审计机关全称)审计报告征求意见书*审*征20* 号*(主送单位全称或者规范简称):*(审计机关全称或者规范简称) 派出审计组于 * 年*月 * 日至 * 年 * 月 * 日对你单位 * 进行了审计 (专项审计调查)。根据中华人民共和国审计法第四十条 (专项审计调查引用中华人民共和国国家审计准则第一百三十七条)的规定,现将审计组的审计报告 (专项审计调查报告)送你单位征求意见。请自接到审计报告 (专项审计调查报告)之日起 10 个工作日内将书面意见送交我局。 如在此期限内未提出书面意见,视同无异议。审计(调查)报告(征求意见稿) 中的审计结果,审计机关向社会公告时将不再征求意

2、见。附件:审计报告 /专项审计调查报告(征求意见稿)(审计机关印章)* 年* 月* 日 说明:1.根据情况,专项审计调查项目也可表述为:现将专项审计调查中涉及你单位的有关事项送你单位征求意见。2.对经济责任审计报告征求意见有特殊要求的,按照相关要求办理。3. 审计报告征求意见书及所附审计 (调查) 报告(征求意见稿) 一式二份,一份送被审计单位,一份留存归入审计项目档案。4.审计组应在征求意见书及附件送达被审计单位3-5 个工作日内,主动询问被审计单位意见;如被审计单位有重要意见,报经分管局领导同意后,组织召开审计报告征求意见会(可邀请相关单位和专家参加) ,听取对审计报告的意见。 * 公 司

3、审 计 文 书 送 达 回 证送达文书名称和文号: ( * 号)送达机关: (盖章)* *送件人及送件时间:日(签名)*年* *月* *受送达机关或者个人:日(签章)*年* *月* *收件人及收件时间:日(签名)*年* *月 说明:审计通知书、审计报告征求意见书、审计结果类文书等均需填制审计文书送达回证 。 项目名称方案内容编制人部门负责人意见事务所负责人意见审计实施方案一、审计目标;二、审计范围;三、审计内容、 重点及审计措施, 包括审计事项和根据本准则第七十三条确定的审计应对措施;四、审计工作要求:(一)项目审计进度安排;(二)审计组内部重要管理事项及职责分工等。编制时间调查了解记录项目名

4、称调查了解的主要内容编 制人一、对被审计单位及其相关情况的调查了解情况;二、对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况;三、确定的审计事项及其审计应对措施。编制日期 说明: 审计组在编制审计实施方案前,应当对调查了解被审计单位及其相关情况作出记录。 被审计单位承诺书*审计局:根据中华人民共和国审计法第三十一条和 * 审计局对 * 的审计通知书 ( * 审 * 通 * 号)要求,我们按照审计机关的规定,提供了与审计(核查、调查)范围相关的资料,并郑重承诺如下:一、所提供的 * (视被审计对象的性质确定审计种类,如:财政收支,财务收支,资产、负债、损益,经济责任履行情况)的会计报表、会计账簿、会计凭

5、证以及其他与审计事项有关的文件、会议记录、纪要、函件、通知等相关资料均是真实、完整的(以资料接交清单为准) 。二、本单位的各项经济业务事项均在所提供的会计报表、会计账簿、会计凭证及其他资料中真实、完整的反映,无账外账、账外资产。三、本单位(包括内部机构,以及公款私存等情况)在各类金融机构的账户均已全部提供(以被审计单位在金融机构开立账户情况表为准) 。四、本单位与关联单位名单及合同、协议等资料,未决诉讼、抵押借款、投资参股及为其他单位借款提供担保等有关的资料的重大交易事项均已提交并真实、完整,保证无遗漏。五、对审计过程中要求提供的有关调查、核实材料,本单位将按上述要求和规定时间签署完毕,送交审

6、计组。对上述承诺,本单位和有关负责人愿意承担中华人民共和国审计法 、中华人民共和国会计法 、中华人民共和国审计法实施条例及相关法律、法规、规章规定的有关法律责任。被审计单位:(签 章)法定代表人:(签 字)财会部门负责人: (签 字)* 年* 月 * 日资 料 接 交 清 单被审计单位提供资料名称:提供资料人签字:审计组接受资料人签字:日期:日期:接受归还资料人签字:审计组归还资料人签字:日期:日期:被审计单位在金融机构开立账户情况表填报单位:(签章)填报单位申明:本单位(包括内部机构)在 * 年 *月*日止时间范围内存在的各类存款账户(包括储蓄账户)均已全部提供,详见下表,确信不存在遗漏,并愿意承担漏报责任。序户开户金融号年 月末主要号名账余额备注机构用途1234567810采纳被审计对象意见说明审计项目被采纳意见说明:未采纳意见及理由:业务部门负责人:年 月 日分管局长审核意见:分管局长:年 月 日

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