工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx

上传人:b****6 文档编号:7300524 上传时间:2023-01-22 格式:DOCX 页数:35 大小:20.60KB
下载 相关 举报
工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx_第1页
第1页 / 共35页
工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx_第2页
第2页 / 共35页
工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx_第3页
第3页 / 共35页
工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx_第4页
第4页 / 共35页
工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx

《工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

工程质量标准化管理检查评分汇总表.docx

工程质量标准化管理检查评分汇总表

表A建设工程质量标准化管理检查评分汇总表

工程地点

形象进度

工程名称

建筑面积

开工时间

结构类型

建设单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目经理

检查评分情况

序号

检查内容

权重

得分率

权重分

1

建设单位质量管理

10

2

监理单位质量管理

10

3

施工单位质量管理

15

4

建筑材料质量管理

20

5

施工过程质量管理

20

6

工程实体质量控制

25

检查得分

附加分

总得分(检查得分+附加分)

评语

检查人

日期

注:

1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率;2.检查得分为各分项权重分之和;3.附加分:

获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分;获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分;开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分;附加分最多不超过3分。

表B.1建设单位质量管理检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

合同管理

核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书

合同无奖罚措施,扣5分;*工程肢解发包;*工程发包给无资质企业;合同中未明确质量目标,扣10分;

15

2

施工图审查

核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸

*无审查合格证书;审查合格证书迟于开工日期,扣3分;未执行先勘察、后设计审查原则,扣2分;施工图未盖审图专用章,扣2分;施工图审查意见未落实,扣3分;按规定应重新图审而未图审的,扣3分;

15

3

质量报监手续

核查报监手续、监督交底记录

*未办理质量安全报监手续;办理质量安全报监迟于开工日期,扣3分;无监督交底记录,扣3分;

15

4

施工许可证

核查施工许可证、关键岗位人员

*未办理施工许可证;办理施工许可证迟于开工日期,扣5分;应办理延期手续而未办理的,扣3分;关键岗位人员变更未办理手续的,扣5分;

15

5

图纸会审

核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表

*未组织图纸会审;图纸会审发现的问题未答复的,扣2分;图纸会审记录签章不齐全,扣3分;无设计单位交底,扣5分

10

6

管理制度

核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书

未明确组织机构和项目负责人,扣10分;未建立管理制度的,扣5分;未应用现场关键岗位广域网络考勤系统(IFA)的,扣5分;关键岗位人员不在岗履责,每人扣2分,累计不超过10分;各方责任主体人员信息未公示,扣5分;无质量责任承诺书,扣5分;

30

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

表B.2监理单位质量管理检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

监理单位质量管理

核查相关文件、证书

无监理部成立文件,扣3分;

*总监、专业监理工程师无从业资格;

总监变更未履行相关手续,扣3分;

未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录,每次扣2分,累计不超过6分;

10

2

监理部质量管理

核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录,查看办公场所、检测工具配备

组织机构不健全,岗位设置不合理,扣3分;

监理人员数量、专业不符合规定,扣3分;

未按规定进行旁站、巡视、平行检验,每次1分,累计不超过10分;

现场办公场所不符合规定,扣2分;

无必要检测工具和相关标准,每个扣1分,累计不超过5分;

无每周例会记录,每次扣1分,累计不超过5分;

20

3

监理审批、审核

核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料

未按规定审批开工报告,扣2分;

未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》,扣5分;

未按规定审批《施工组织设计》,扣5分;

未按规定审批专项方案,扣5分;

未按规定进行方案论证,扣5分;

未审查分包单位资格,扣2分;

未审查检测机构资质,扣2分;

10

4

材料报验

核查材料报验单、进场材料验收台账

未及时对进场材料进行验收签字,每次扣2分,累计不超过10分;

未建立材料进场验收台账,扣3分;

台账记录不全或无可追溯性,扣2分;

15

5

工程报验与验收

核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录

隐蔽工程未及时验收,每次扣2分,累计不超过10分;

检验批未验收,每次扣2分,累计不超过6分;

分项工程未验收,每次扣2分,累计不超过6分;

分部工程未验收,扣4分;

15

6

监理通知

核查监理通知和整改回复单

未按质量标准化实施专项方案实施的,未下达监理通知或未复查的,扣5分;

存在质量缺陷,未下达监理通知的和未复查的,扣3分;

存在重大质量隐患,未下达工程暂停令和整改后未复查的,扣5分;

10

7

监理报告

核查监理月报、书面报告

无监理月报,扣2分;

存在重大质量问题,未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告,扣5分;

5

8

监理资料

核查监理资料

无专人管理监理资料,扣5分;

资料未分类整理、编目不清,扣3分;

报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存,扣5分;

质量标准化实施情况无相关记录,扣5分;

15

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

表B.3施工单位质量管理检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

施工企业质量管理

核查企业质量体系文件、任命文件

质量检查与评价制度、检查记录

无企业质量体系文件,扣5分;

*项目经理资格不符合要求;

未任命项目经理和相关管理人员,扣5分;

未每月对项目部质量标准化管理检查和复查,每次扣2分;累计不超过10分;

20

2

项目部机构设置

核查资格证书、上岗证书、培训记录

质量检查员无资格证书,每人扣2分;

质量检查员配备数量不足,缺1人扣2分;

特种作业人员无上岗证,每人扣2分;累计不超过6分;

无农民工学校和培训设施,扣2分;

无操作人员培训登记表,扣2分;

10

3

项目部质量管理制度

核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账,检查佩戴胸卡情况

*无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批;

无质量责任制和质量奖罚制度,扣5分;

无质量检验制度和检查、复查记录,每项扣2分,累计不超过6分;

无关键工序质量控制措施和检查、复查记录,每项扣2分,累计不超过10分;

无材料验收制度和材料进场验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;

无工序和质量样板确认签字,扣5分;

无工序和质量样板交底记录和交底现场图片,每项扣2分,累计不超过6分;

无成品保护制度和奖罚措施,扣2分;

无质量改进的纠正和预防措施,扣2分;

无总分包合同和分包管理制度,扣2分;

现场管理人员未佩戴胸卡,扣2分;

40

4

项目部标准、检查工具配置

核查登记台账

未配备必要的标准、检查工具、仪器,每个扣1分,累计不超过5分;

无标准、检查工具、仪器明细登记台账,扣5分;

计量和检测工具未按规定周期校准检定,每个扣1分,累计不超过5分;

10

5

工程质量资料

核查质量标准化管理资料和工程资料

质量标准化管理资料无专人负责,扣5分;

过程资料与进度不同步,扣5分;

资料未及时归类整理、编目,扣5分;

资料不真实、签章不全,扣5分;

20

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

表B.4建筑材料质量管理检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

进场验收

核查材料进场验收记录、进场材料台账

无材料进场检查验收记录,每次扣1分,累计不超过10分;

无进场材料质量验收台账,扣5分;

应复验材料未现场取样复验,每项扣2分,累计不超过10分;

15

2

材料、设备存放与管理

核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识

材料、设备存放不符合施工现场平面布置图,每处扣2分,累计不超过10分;

钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范,扣2分。

材料未分类堆放、标识,每处扣2分,累计不超过10分;

15

3

质量证明文件和检测报告

核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告

*使用不合格材料;

材料使用前未经检测,每项扣5分,累计不超过20分;

复验数量、批次、检测项目不足,每项扣2分,累计不超过10分;

无材料合格证明文件或证明文件不真实,每项扣2分,累计不超过10分;

未注明可追溯性信息或信息填写不全,每个扣1分,累计不超过10分;

*砂浆强度评定不合格,且未返工处理的;

*混凝土强度评定不合格,且未返工处理的;

30

4

见证取样检测和实体质量检测

核查见证取样记录、检测报告

无书面委托合同或未按要求委托的,扣5分;

未编制见证取样送检计划或计划不合理,扣5分;

见证取样送检计划未报批,扣3分;

见证取样数量不足或检测项目不符合规定,扣5分;

见证取样人员无岗位证书或配备数量不足,扣5分;

*未进行实体检测;

*桩基检测方法、数量不符合要求;

*未使用工程质量检测系统(IMT系统)

检测报告中未填写见证人员姓名,每项扣1分,累计不超过10分;

30

5

留样室

现场查看

未设留样室,扣5分;

留样室样品未分类、标识,扣5分;

10

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

表B.5施工过程质量管理检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

应得分数

扣减分数

实得分数

1

技术交底

核查技术交底记录

无书面技术交底,每份扣1分,累计不超过5分;

技术交底未明确质量标准,扣2分;

技术交底未办理签字手续,每份扣1分,累计不超过5分;

10

2

样板制落实情况

现场查看、核查样板验收记录、影像资料

未制作样板即进行大面积施工,每项扣2分,累计不超过10分;

样板无验收记录,每项扣1分,累计不超过5分;

样板未留存影像资料,每项扣1分,累计不超过3分;

10

3

三检制落实情况

现场查看、核查三检记录

未自检的,每项扣1分,累计不超过5分;

未互检的,每项扣1分,累计不超过5分;

未交接检的,扣1分,累计不超过5分;

检查部位无质量检查标识或标识内容不全,每项扣1分,累计不超过5分;检查标识与实测实量数据不符的,扣10分。

10

4

隐蔽工程验收

验收记录

*隐蔽工程未组织验收;

验收记录内容不全,扣2分;验收记录签字不全,每项扣1分,累计不超过10分;未留存影像资料,扣2分;

15

5

混凝土试块留置

现场查看、核查试块留置计划

无试块留置计划,扣5分;

试块留置数量不足,扣5分;

同条件养护试块留置位置不正确,扣3分;

同条件养护试块无保护措施,扣3分;

10

6

检验批、分项、分部验收记录

核查检验批划分计划、相关验收记录

无检验批划分计划,扣5分;

*无检验批验收记录。

缺检验批验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;

无分项工程验收记录,每项扣2分,累计不超过10分;

无分部工程验收记录,扣5分;

验收记录填写不完整或签字不齐全,每项扣1分,最多扣5分。

20

7

质量问题和事故处理

现场查看、核查整改报告

无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度,扣5分;

*发生质量事故;

无质量问题整改记录,每项扣2分;累计不超过5分;

无质量问题整改复查记录,每项扣2分;累计不超过5分;

10

8

技术革新

核查技术革新措施落实情况(重点是防治质量通病和提高观感质量方面)

无工艺或技术革新措施,扣2分

未落实工艺或技术革新措施,每项扣2分,累积不超过8分

10

9

质量改进

核查PDCA循环资料

无每月检查数据统计分析,扣2分;

无质量改进措施,扣2分;

无改进措施实施后的效果检查记录,扣2分;

无质量改进前后效果的对比,扣2分;

无质量改进的巩固措施,扣2分;

5

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

表B.6工程实体质量控制检查评分表

序号

检查项目

检查方法

扣分标准

检查情况

应得分数

扣减分数

实得分数

1

混凝土强度

回弹法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件

△=强度代表值/强度设计值;

*△<1;

共检测个构件,

强度设计值:

强度代表值:

△分别为:

20

2

现浇楼板厚度

超声法或实测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件

允许偏差:

+10mm,-5mm;

*负偏差超过允许偏差值;

共检测个构件,

设计值:

实测值:

△:

10

3

钢筋保护层厚度

电磁感应法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

每个构件至少测5个点,取其平均值为实测值。

纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差:

梁类构件为+10mm,-7mm;板类构件为+8mm,-5mm;

超过允许偏差值5㎜(含5㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值5-10㎜(含10㎜),扣5分;

超过允许偏差值10㎜以上,扣10分;

共检测个构件,

实测值:

10

4

混凝土构件截面尺寸

量测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

允许偏差:

+10mm,-5mm;

超过允许偏差值5㎜(含5㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值5-10㎜(含10㎜),扣3分;

超过允许偏差值10㎜以上,扣5分;

共检测个构件,

实测值:

5

5

混凝土构件垂直度

量测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

层高≤6m允许偏差:

10mm;层高>6m允许偏差:

12mm;

超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;

超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;

共检测个构件,

实测值:

5

6

混凝土构件表面平整度

量测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

允许偏差:

8mm;

超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;

超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;

共检测个构件,

实测值:

5

7

砌体垂直度

量测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

允许偏差:

5mm;

超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;

超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;

共检测个构件,

实测值:

5

8

砌体平整度

量测法检测

50000㎡以下检测3个构件;每增加20000㎡增加1个构件。

允许偏差:

8mm;

超过允许偏差值2㎜(含2㎜)以内,扣2分;

超过允许偏差值2-5㎜(含5㎜),扣3分;

超过允许偏差值5㎜以上,扣5分;

共检测个构件,

实测值:

5

9

混凝土观感

目测法

在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。

每一处一般缺陷,扣2分;

每一处严重缺陷,扣4分;

共计一般缺陷处,严重缺陷处

20

10

砌体观感

目测法

在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。

每一处不符合要求,扣1分;

共计处不符合要求

15

检查项目合计

分项检查得分率

得分率=分项实得分/分项应得分=%

检查人

检查日期

注:

带*项为否决项。

 

 

WelcomeTo

Download!

!

!

 

欢迎您的下载,资料仅供参考!

 

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 医药卫生 > 预防医学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1