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上海浦东新区北蔡镇

 

上海市浦东新区北蔡镇

人民政府

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东新区北蔡镇人民政府是基层行政机关。

主要职能包括:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权得和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,上海市浦东新区北蔡镇人民政府设7个内设机构,包括:

党政办公室(法制办公室)、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、规划建设和环保办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。

此外,按规定设置人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。

 

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

31691.93

一、一般公共服务支出

11569.48

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

124.59

四、经营收入

五、教育支出

95.98

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

13.69

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

872.94

 

九、医疗卫生与计划生育支出

699.51

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

9455.09

 

十二、农林水支出

8506.84

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

130.00

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

237.50

本年收入合计

31705.62

本年支出合计

31691.93

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

13.69

总计

31705.62

总计

31705.62

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

31705.62 

31691.93 

 

 

 

 

13.69 

201 

 

 

一般公共服务支出

11583.17

11569.48

13.69

201

01 

 

人大事务

122.41

122.41

201

01 

04 

人大会议

45.51

45.51

201

01 

99 

其他人大事务支出

76.90

76.90

201

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9400.16

9386.47

13.69

201

03 

01 

行政运行

5184.78 

5171.09 

 

 

 

 

13.69 

201

03 

03 

机关服务

2550.00 

2550.00 

 

 

 

 

 

201

03 

08 

信访事务

403.39 

403.39 

 

 

 

 

 

201

03 

99 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1261.99 

1261.99 

 

 

 

 

 

201

29 

 

群众团体事务

807.84 

807.84 

 

 

 

 

 

201

29 

01 

行政运行

707.84 

707.84 

 

 

 

 

 

201

29 

99 

其他群众团体事务支出

100.00

100.00

201

32 

 

组织事务

482.64

482.64

201

32 

99 

其他组织事务支出

482.64

482.64

201

33 

 

宣传事务

466.80

466.80

201

33 

99 

其他宣传事务支出

466.80

466.80

201

34

 

统战事务

30.92

30.92

201

34

99

其他统战事务支出

30.92

30.92

201

36

其他共产党事务支出

272.40

272.40

201

36

99

其他共产党事务支出

272.40

272.40

204

     

 

公共安全支出

124.59

124.59

204

06

 

司法

124.59

124.59

204

06

04

基层司法业务

124.59

124.59

205

 

 

教育支出

95.98

95.98

205

01

 

教育管理事务

95.98

95.98

205

02

05

其他教育管理事务支出

95.98

95.98

208 

 

 

社会保障和就业支出

872.94

872.94

208 

02 

 

民政管理事务

802.51

802.51

208

02

04

拥军优属

57.13

57.13

208

02

05

老龄事务

643.13

643.13

208

02

08

基层政权和社区建设

68.81

68.81

208

02

99

其他民政管理事务支出

33.44

33.44

208

08

 

抚恤

8.06

8.06

208

08 

05 

义务兵优待

8.06

8.06

208

11 

 

残疾人事业

62.37

62.37

208

11 

99 

其他残疾人事业支出

62.37

62.37

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

699.51

699.51

210 

04 

 

公共卫生

271.19

271.19

210 

04 

99 

其他公共卫生支出

271.19

271.19

210 

07 

 

计划生育事务

79.99

79.99

210 

07 

99 

其他计划生育事务支出

79.99

79.99

210 

10

 

食品和药品监督管理事务

12.00

12.00

210 

10

99 

其他食品和药品监督管理事务支出

12.00

12.00

210 

11 

 

行政事业单位医疗

66.83

66.83

210 

11

01 

行政单位医疗

66.83 

66.83 

 

 

 

 

 

210

12

财政对基本医疗保险基金的补助

269.50

269.50

210

12

03

财政对新型农村合作医疗基金的补助

269.50

269.50

212 

 

 

城乡社区支出

9455.09

9455.09

212 

01 

 

城乡社区管理事务

177.33

177.33

212 

01 

99 

其他城乡社区管理事务支出

177.33

177.33

212 

03 

 

城乡社区公共设施

744.36

744.36

212 

03 

99 

其他城乡公共设施支出

744.36

744.36

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

4995.77

4995.77

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

4995.77

4995.77

212 

99 

 

其他城乡社区支出

3537.63

3537.63

212 

99 

99 

其他城乡社区支出

3537.63

3537.63

213 

 

 

农林水支出

8506.84

8506.84

213 

01 

 

农业

123.04

123.04

213 

01 

10 

执法监管

123.04

123.04

213 

03 

 

水利

135.15

135.15

213 

03 

14 

防汛

135.15

135.15

213 

07 

 

农村综合改革

8053.00

8053.00

213 

07 

05 

对村民委员会和村党支部的补助

8053.00

8053.00

213 

99 

 

其他农林水支出

195.65

195.65

213 

99 

99 

其他农林水支出

195.65

195.65

221 

 

 

住房保障支出

130.00

130.00

221 

02 

 

住房改革支出

130.00

130.00

221 

02

01 

住房公积金

130.00

130.00

229 

 

 

其他支出

237.50

237.50

229 

99 

 

其他支出

237.50

237.50

229 

99 

01 

其他支出

237.50

237.50

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

31691.93 

5367.92 

26324.01 

 

 

 

201 

 

 

一般公共服务支出

11569.48

5171.09

6398.39

201

01 

 

人大事务

122.41

122.41

201

01 

04 

人大会议

45.51

45.51

201

01 

99 

其他人大事务支出

76.90

76.90

201

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9386.47

5171.09

4215.38

201

03 

01 

行政运行

5171.09 

5171.09

201

03 

03 

机关服务

2550.00 

2550.00 

201

03 

08 

信访事务

403.39 

403.39 

201

03 

99 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1261.99 

1261.99 

201

29 

 

群众团体事务

807.84 

807.84 

201

29 

01 

行政运行

707.84 

707.84 

201

29 

99 

其他群众团体事务支出

100.00

100.00

201

32 

 

组织事务

482.64

482.64

201

32 

99 

其他组织事务支出

482.64

482.64

201

33 

 

宣传事务

466.80

466.80

201

33 

99 

其他宣传事务支出

466.80

466.80

201

34

 

统战事务

30.92

30.92

201

34

99

其他统战事务支出

30.92

30.92

201

36

其他共产党事务支出

272.40

272.40

201

36

99

其他共产党事务支出

272.40

272.40

204

     

 

公共安全支出

124.59

124.59

204

06

 

司法

124.59

 

124.59

 

 

 

204

06

04

基层司法业务

124.59

 

124.59

 

 

 

205

 

 

教育支出

95.98

 

95.98

 

 

 

205

01

 

教育管理事务

95.98

 

95.98

 

 

 

205

02

05

其他教育管理事务支出

95.98

 

95.98

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

872.94

 

872.94

 

 

 

208 

02 

 

民政管理事务

802.51

 

802.51

 

 

 

208

02

04

拥军优属

57.13

57.13

208

02

05

老龄事务

643.13

643.13

208

02

08

基层政权和社区建设

68.81

68.81

208

02

99

其他民政管理事务支出

33.44

33.44

208

08

 

抚恤

8.06

8.06

208

08 

05 

义务兵优待

8.06

8.06

208

11 

 

残疾人事业

62.37

62.37

208

11 

99 

其他残疾人事业支出

62.37

62.37

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

699.51

66.83

632.68

210 

04 

 

公共卫生

271.19

271.19

210 

04 

99 

其他公共卫生支出

271.19

271.19

210 

07 

 

计划生育事务

79.99

79.99

210 

07 

99 

其他计划生育事务支出

79.99

79.99

210 

10

 

食品和药品监督管理事务

12.00

12.00

210 

10

99 

其他食品和药品监督管理事务支出

12.00

12.00

210 

11 

 

行政事业单位医疗

66.83

66.83

210 

11

01 

行政单位医疗

66.83 

66.83

210

12

财政对基本医疗保险基金的补助

269.50

269.50

210

12

03

财政对新型农村合作医疗基金的补助

269.50

269.50

212 

 

 

城乡社区支出

9455.09

9455.09

212 

01 

 

城乡社区管理事务

177.33

177.33

212 

01 

99 

其他城乡社区管理事务支出

177.33

177.33

212 

03 

 

城乡社区公共设施

744.36

744.36

212 

03 

99 

其他城乡公共设施支出

744.36

744.36

212 

05 

 

城乡社区环境卫生

4995.77

4995.77

212 

05 

01 

城乡社区环境卫生

4995.77

4995.77

212 

99 

 

其他城乡社区支出

3537.63

3537.63

212 

99 

99 

其他城乡社区支出

3537.63

3537.63

213 

 

 

农林水支出

8506.84

8506.84

213 

01 

 

农业

123.04

123.04

213 

01 

10 

执法监管

123.04

123.04

213 

03 

 

水利

135.15

135.15

213 

03 

14 

防汛

135.15

135.15

213 

07 

 

农村综合改革

8053.00

8053.00

213 

07 

05 

对村民委员会和村党支部的补助

8053.00

8053.00

213 

99 

 

其他农林水支出

195.65

195.65

213 

99 

99 

其他农林水支出

195.65

195.65

221 

 

 

住房保障支出

130.00

130.00

221 

02 

 

住房改革支出

130.00

130.00

221 

02

01 

住房公积金

130.00

130.00

229 

 

 

其他支出

237.50

237.50

229 

99 

 

其他支出

237.50

237.50

229 

99 

01 

其他支出

237.50

237.50

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

31691.93 

一、一般公共服务支出

 

11569.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

124.59

 

 

 

五、教育支出

 

95.98

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

872.94

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

699.51

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

9455.09

 

 

 

十二、农林水支出

 

8506.84

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

130.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

237.50

 

本年收入合计

31691.93 

本年支出合计

 

31691.93 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

31691.93 

总计

 

31691.93 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201 

 

 

一般公共服务支出

11569.48

5171.09

6398.39

201

01 

 

人大事务

122.41

122.41

201

01 

04 

人大会议

45.51

45.51

201

01 

99 

其他人大事务支出

76.90

76.90

201

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9386.47

5171.09

4215.38

201

03 

01 

行政运行

5171.09 

5171.09

201

03 

03 

机关服务

2550.00 

2550.00 

201

03 

08 

信访事务

403.39 

403.39 

201

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