质量策划实施检查表.docx

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质量策划实施检查表

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

办公室(表式修订状态:

0)No1日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

文件发布前是否得到批准?

新文件及现有文件是否评审?

有无更新?

有无批准?

文件更改手续是否齐全?

相关文件是否更改?

现行修订状态是否识别?

文件是否发放到使用部门?

是否现行有效?

是否易于检索、编号?

是否保持清晰?

外来文件清单及法律法规清单是否齐全得到控制?

作废文件如何处理?

记录是否符合标准要求?

编号、保存期限、贮存情况、处置情况如何?

各部门填写是否符合要求?

各部门内部沟通方式、记录、是否有效?

管理评审何时进行?

计划、输入、会议记录、报告是否齐全?

改进项目及完成、验证情况如何?

检查人:

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

办公室(表式修订状态:

0)No2日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

办公室、厂房、办公设施是否按规定维护?

办公环境及厂区环境是否符合要求?

内审何时进行?

计划、检查表、现场检查、报告是否齐全?

纠正措施是否验证?

对体系过程监视频次?

是否符合规定?

体系有何纠正、预防措施?

是否验证?

收集了哪些证据?

是否包括顾客满意、产品合格率、供方、过程趋势等?

对这些数据分析结果?

检查人:

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

人力资源部(表式修订状态:

0)No3日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

各岗位员工及新招员工是否按规定分配?

是否胜任本岗位工作?

对员工是否进行年终考核?

不合格者采取什么措施?

培训计划是否制定?

是否按计划完成?

培训有效性如何考核?

是否有效?

办公室、厂房、办公设施是否按规定维护?

办公环境及厂区环境是否符合要求?

内审何时进行?

计划、检查表、现场检查、报告是否齐全?

纠正措施是否验证?

对体系过程监视频次?

是否符合规定?

体系有何纠正、预防措施?

是否验证?

检查人:

 

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

生产部、车间(表式修订状态:

0)No4日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

生产设备维修记录?

设备是否完好?

完好率?

车间工作环境是否符合要求?

卫生检查是否合格?

生产通知单?

是否按作业指导书生产?

是否按规定填写生产记录?

关键过程是否识别?

有无规定确认准则?

如何规定?

是否按准则进行确认?

对产品标识的方式?

是否标识?

产品的状态标识?

对成品追溯其销往地点、生产日期、班组、原料供方?

搬运、包装规定?

是否按规定执行?

产品保护如何?

对生产过程监测情况?

生产中的纠正预防措施,是否跟踪、验证?

生产过程中的不合格品?

是否处置?

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

研究所(表式修订状态:

0)No5日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

有无新产品策划?

是否制定质量计划?

设计开发项目?

其策划是否符合要求?

输入内容是否符合要求?

是否评审?

输出是否符合要求?

是否评审?

验证方式?

记录?

批准?

确认方式?

记录?

有无更改?

批准?

有无评审、验证、确认?

检查人:

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

质检科(表式修订状态:

0)No6日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

监测装置是否按周期检定或校准?

检定或校准后有无标识?

是否标识了有效期?

内部校准有无规程、记录?

有无偏离校准状态情况?

如何处置?

对进货检验是否按检验规程检验或验证?

过程检验是否按检验规程检验或验证?

最终检验是否按检验规程检验或验证?

有无不合格品?

是否通知有关部门?

是否隔离、标识、处置?

检查人:

 

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

营销部(表式修订状态:

0)No7日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

顾客要求是否确定?

是否包括交付及交付后活动、法律法规要求、明示及隐含要求?

本公司承诺?

是否按规定评审?

评审方式、记录?

有无变更?

是否通知有关部门?

与顾客是否就产品信息沟通?

是否搜集顾客反馈?

顾客满意度测量情况?

采购要求是否规定?

对供方是否规定评价准则?

是否按准则评价、选择?

合格供方是否建立?

采购计划?

批准?

是否在合格供方中采购?

进货产品验证记录?

有无不合格如何处置?

检查人:

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

供应部(表式修订状态:

0)No8日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

采购要求是否规定?

对供方是否规定评价准则?

是否按准则评价、选择?

合格供方是否建立?

采购计划?

批准?

是否在合格供方中采购?

检查人:

 

质量策划实施检查表

编号:

D管01部门:

库房(表式修订状态:

0)No9日期:

内容

完成情况

未完成原因

纠正预防措施或计划更改

验证

产品搬运贮存是否符合要求?

产品标识(料位卡)是否符合要求

有无状态标识

追溯一成品,查其生产日期、人员、原料名称、供方、生产批次

检查人:

 

质量策划实施检查表(目标)(质检科)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO10

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

2

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

3

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

4

监测装置按周期检定率100%

按周期检定台数/全部监测装置台数

漏检率为0

未检验批次/生产批次

产品交付合格率100%

出厂产品合格批数÷总批数

质量策划实施检查表(目标)(办公室)(人力资源部)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO11

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

新员工入厂培训率100%

新员工全部培训

员工培训率大于90%

员工培训数量/员工总数

文件有效率100%

文件发放全部有效

2

新员工入厂培训率100%

新员工全部培训

员工培训率大于90%

员工培训数量/员工总数

文件有效率100%

文件发放全部有效

3

新员工入厂培训率100%

新员工全部培训

员工培训率大于90%

员工培训数量/员工总数

文件有效率100%

文件发放全部有效

4

新员工入厂培训率100%

新员工全部培训

员工培训率大于90%

员工培训数量/员工总数

文件有效率100%

文件发放全部有效

质量策划实施检查表(目标)(生产部、车间)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO12

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

成品一次检验通过率95%以上

一次检验合格台数/全部台数

成品合格率100%

检验合格台数/全部台数

2

成品一次检验通过率95%以上

一次检验合格台数/全部台数

成品合格率100%

检验合格台数/全部台数

3

成品一次检验通过率95%以上

一次检验合格台数/全部台数

成品合格率100%

检验合格台数/全部台数

4

成品一次检验通过率95%以上

一次检验合格台数/全部台数

成品合格率100%

检验合格台数/全部台数

质量策划实施检查表(目标)(供应部)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO13

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

进货产品入库合格率100%

入库产品检验合格台数/全部台数

2

进货产品入库合格率100%

入库产品检验合格台数/全部台数

3

进货产品入库合格率100%

入库产品检验合格台数/全部台数

4

进货产品入库合格率100%

入库产品检验合格台数/全部台数

质量策划实施检查表(目标)(营销部)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO14

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

合同执行率不低于98%/年

符合合同要求台数/全部台数

2

合同执行率不低于98%/年

符合合同要求台数/全部台数

3

合同执行率不低于98%/年

符合合同要求台数/全部台数

4

合同执行率不低于98%/年

符合合同要求台数/全部台数

质量策划实施检查表(目标)(库房)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO15

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

盘点差错率为0

每季度盘点无差错

2

盘点差错率为0

每季度盘点无差错

3

盘点差错率为0

每季度盘点无差错

4

盘点差错率为0

每季度盘点无差错

质量策划实施检查表(目标)(研究所)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO16

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

图纸投产后更改率〈5%

投产后更改数/全部数量

2

图纸投产后更改率〈5%

投产后更改数/全部数量

3

图纸投产后更改率〈5%

投产后更改数/全部数量

4

图纸投产后更改率〈5%

投产后更改数/全部数量

质量策划实施检查表(目标)(公司)

编号:

D管01(表式修订状态:

0)NO17

季度

内容

计算

完成情况

未完成原因

纠正预防措施

验证

1

一次合格率95以上%

同车间

顾客满意率90%以上

见手册

2

一次合格率95以上%

同车间

顾客满意率90%以上

见手册

3

一次合格率95以上%

同车间

顾客满意率90%以上

见手册

4

一次合格率95以上%

同车间

顾客满意率90%以上

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