公司内部管理流程.doc

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公司内部管理审批流程

第一条总则

为保证公司内部管理进一步程序化、制度化、规范化、科学化,提高工作效率和工作质量,制对各项工作审批流程进行规定。

第二条内部管理涉及内容

25

(一)行政

1、行政-01固定资产管理流程

2、行政-02客户招待管理工作流程

3、行政-03办公用品/设备管理流程

4、行政-04文书档案管理流程

5、行政-05档案借阅管理流程

6、行政-06收文管理工作流程

7、行政-07发文管理工作流程

8、行政-08名片印刷管理流程

9、行政-9宣传品/方案设计工作流程

10、行政-10印章使用管理流程

(二)人事管理类

11、人事-01组织结构设计工作流程

12、人事-02人力资源规划工作流程

13、人事-03事档案管理工作流程

14、人事-04考勤管理工作流程

15、人事-05培训计划管理工作流程

16、人事-06员工招聘管理工作流程

17、人事-07员工录用管理工作流程

18、人事-08员工绩效考核管理工作流程

19、人事-09劳动合同管理工作流程

20、人事-10员工出差管理工作流程

1、固定资产管理流程

编号:

行政-01-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

审批流程

步骤1

各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交行政人事部门汇总;并上交总经理审核。

申请单(用人部门填写)--人事行政部门综合询价--财务部审核--总经理审批--行政人事采购--部门登记领用--行政人事固定资产登记,季末清点

步骤2

行政人事部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。

步骤3

财务审核通过上报总经理审批;行政人事部负责采购、入库。

步骤4

各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。

流程图:

申请部门行政人事部相关领导

采购申请

选定供应商

采购

编制计划、预算

市场调查、询价

入固定资产清单库

签字领用

固定资产领用清单

归还

季度固定资产清点

开始

财务经理审核

总经理审批

结束

制定年度/季度需求计划

汇总年度/季度需求

总经理审核

3.3固定资产审批权限

申购部门

金额

行政人事

财务部

常务副总

总经理

部门负责人申购

2000(含)以内



‚

ƒ

部门负责人申购

2000(含)以上



‚

ƒ

部门自行采购的

(注:

申购单最后需由行政部留存)



‚

3.4借支审批权限 (出差)

借支流程:

需提前一天填写“借支单”----交部门负责人审核(同时需上交出差计划表,包括出差地点、时间、出差计划、出差预计结果等相关事项)--------交给总经理审批-------找出纳领款------到行政人事处填写出差考勤(回后核销出差考勤);

出差人员

金额

部门负责人

常务副总

总经理

财务

员工

2000(含)以内



总经理不在时审批

‚

申请人领款

员工

2000(含)以上



总经理不在时审批,但必须与总经理电话审批

‚

3.5报销审批权限

报销流程:

部门经理签字审核----会计审核----常务副总----总经理审批-----出纳销账

报销

金额

部门负责人

会计审核

常务副总

总经理

出纳销账

员工

所有费用



‚

ƒ

如部门负责人长期出差不在时,可直接报到会计处审核,但关于出差事项,会计审核时需与部门经理核对相应的具体出差的时间天数等

3.6请假审批权限

级别

请假天数

一次审核

二次审核

审批

普通员工

2天(含)以内

部门经理

人力资源部

普通员工

3天(含)以上

部门经理

人力资源部

总经理

部门主管以上(经理)

不分

主管领导

人力资源部

总经理

2、客户招待管理工作流程

编号:

行政-02-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

接待部门到行政人事部领取并填写《客户招待申请单》

接待部门

步骤2

根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。

步骤3

接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批

财务部、总经理

流程图:

接待部门财务部门相关领导

客户招待安排

开始

结束

填写招待申请单

总经理/部门经理审批

审核

明确费用预算

用餐招待

费用汇总

报送财务部

总经理/部门经理审批

3、办公用品/设备管理流程

编号:

行政-03-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

各部门于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制

步骤2

行政人事部将各部门采购计划汇总,上交行政人事部经理、财务经理审核。

行政人事部、总经理

步骤3

审核完成后,选定供应商,进行采购

步骤4

通知各部门统一领取,并签字记录。

行政人事部、申请部门

流程图:

申请部门行政人事部相关领导

开始

提交采购需求

汇总需求

行政人事部经理审核

选定供应商

采购

财务经理审核

编制计划、预算

市场调查、询价

入办公用品清单库

签字领用

办公用品领用清单

归还

月度办公用品清点

结束

4、文书档案管理流程

编号:

行政-04-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

各部门于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。

步骤2

行政人事部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。

行政人事部

步骤3

每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。

行政人事部、总经理

步骤4

根据审批进行销毁或重新分类、编号,以便存查。

汇总人:

行政人事部助理审核人:

行政人事部经理审批人:

总经理

开始

流程图:

相关部门行政人事部相关领导

销毁建议

销毁

文书结案

收集、整理

保管

分类、编号

档案鉴定

行政人事部经理审核议

总经理审批

5、档案借阅管理流程

编号:

行政-05-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

申请人填写借阅登记表,行政人事部经理审批。

申请部门、

行政人事部

步骤2

保管文员调出文件,申请人查阅并即使归还。

步骤3

保管文员做好借阅资料归位工作,并监督查阅人登记签字。

查阅人:

各部门申请人审批人:

行政人事部经理、总经理保管人:

行政人事部助理

流程图:

申请部门行政人事部相关领导

开始

总经理审批

经理审批

查阅

调出文件

结束

普通文件

重要文件

填写借阅表

归还

登记、归档

6、收文管理工作流程

编号:

行政-06-流程图编制日期:

2013-7-29

流程图:

相关部门行政人事部相关领导

开始

审核

文件处理

文件分发

整理分类

审核

文件移交

收到文件

收文信息整理

整理收文

收集资料

文件查阅

定期整理

结束

7、发文管理工作流程

编号:

行政-07-流程图编制日期:

2013-7-29

流程图:

相关部门行政人事部相关领导

开始

起草文件

审查编号

汇总文件

文件打印

文件执行

定期整理

文件储存

文件下发

文件执行

结束

总经理审批

8、名片印刷管理流程

编号:

行政-8-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

印制名片申请者填写<<名片印刷申请单>>,由行政人事部文员于每月月底之前统计,交由总经理审批。

申请部门、行政人事部、总经理

步骤2

名片印制前,行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符,姓名、联系方式、数量等需确认无误。

策划部需提供设计方案

步骤3

确认完毕之后,联系印刷业务者。

申请部门、行政人事部

步骤4

自确认名片内容起,三日后到行政人事部领取。

流程图:

申请部门行政人事部相关领导

填写名片制作申请单

开始

统计、汇总

确认名片信息

提供名片信息

联系印刷、制作

通知领取

签字、确认

登记

结束

策划部提供方案

总经理审批

9、宣传品/方案设计制作管理流程

编号:

行政-9-步骤表/流程图编制日期:

2013-7-29

程序

详细步骤

备注

步骤1

宣传物料申请者填写<<宣传物料制作申请单>>,经行政人事部经理签字后交给制作文员。

申请部门、行政人事部

步骤2

物品制作前,策划确定设计方案,行政文员需和申请人确认物品名称、数量、规格,交由时间等,需确认无误。

企划部、行政人事部协作

步骤3

确认完毕后,联系相关制作单位。

行政人事部、对外制作单位

步骤4

根据物料制作时间不同,领取时间等待通知。

行政人事部、申请部门

流程图:

申请部门行政人事部相关领导

统计、汇总

确认物料信息

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