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贵德计划生育服务站

贵德县计划生育服务站

2016年部门决算公开

目录

第一部分贵德县计划生育服务站概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分贵德县计划生育服务站概况

1、部门职能

坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

坚持以群众保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。

承担所在区规定的服务范围内全部孕产妇、儿童的保健医疗服务。

建立高危妊娠门诊和病房及产前优生监护。

建立健全产前检查,孕期健康教育认真填写孕产妇系统管理卡及各种记录,定期做好统计报表。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

其中二级预算单位1个(详情见附表)。

各级单位年末人数8人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

附表:

贵德县计划生育服务站所属预算单位情况表

序号

单位名称

1

贵德县计划生育服务站

2

3

 

第二部分贵德县计划生育服务站2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

贵德县计划生育服务站

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

124.95 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:

政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

35.29 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

144.55 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

160.24 

本年支出合计

58

 144.55

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

14.28 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

14.28 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

29.97

 

31

 

基本支出结转

65

 29.97

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

174.52 

总计

68

 174.52

收入决算表

公开02表

部门:

贵德县计划生育服务站

金额单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

160.24

124.95

35.29

 2100716

计划生育机构

101.05

101.05

 

 

 

 

 

 2100717

 计划生育服务

23.90

23.90

2100799

 其他计划生育事务支出

35.29

 

35.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:

贵德县计划生育服务站

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

144.55

144.55

 

 

 

 

 2100716

计划生育机构

101.05

101.05

 

 

 

 

 2100717

 计划生育服务

23.90

23.90

 

 

 

2100799

 其他计划生育事务支出

19.60

19.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

贵德县计划生育服务站

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.95 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

124.95 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

124.95 

本年支出合计

77

 

 

124.95 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

0 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

124.95 

总计

83

 

 

124.95 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

贵德县计划生育服务站

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

124.95

124.95

2100716

计划生育机构

101.05

101.05

2100717

 计划生育服务

23.90

23.90

2100799

 其他计划生育事务支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

贵德县计划生育服务站

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

78.94 

302

商品和服务支出

 29.90

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

30.29 

30201

办公费

 7.24

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

43.27 

30202

印刷费

 0.89

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

0.17 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 0.02

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 0.21

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

5.21 

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