风电场工程达标投产标准.docx
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风电场工程达标投产标准
风力发电场工程
达标投产考核标准
(试行)
中国电力建设企业协会
2008年02月
()工程达标投产检查结果表
一、安全健康与环境管理考核标准标准得分:
150分检查得分:
分
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1
事故指标
1.1发生人身死亡事故
1.2发生人身重伤事故
1.3发生恶性误操作事故
1.4发生中毒事故
1.5发生火灾、爆炸事故
1.6发生负同等责任及以上的重大交通事故
1.7发生射源遗失或射线伤害事故
1.8重复发生性质相同的记录事故
1人
1次
1次
1次
1次
1次
1次
1次
10
5
5
5
5
5
5
5
2
组织机构
2.1工程项目未成立或未及时调整安全组织机构并未按照规定开展工作
2.2未建立完善的安全健康、环境管理和安全监督机构
2.3未按照规定配备安全管理人员
2.4安全管理人员不具备相应的资质
1项
1项
1项
1人
2
2
1
1
3
规章制度及台帐
3.1未建立完善的安全健康与环境管理制度
3.2制度或程序不符合国家、行业、地方法规标准的要求
3.3未按规定建立安全管理帐、表、册、卡
3.4资料、记录不能做到完整、准确、及时、有效
1项
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.2
4
安全健康与环境管理职责
4.1未制定现场安全健康与环境管理的目标及措施
4.2安全健康与环境管理责任制未落实,无考核、奖惩
4.3项目法人未按照规定的要求提供“安全措施补助费”,未提供“施工机械、设备及工程保险费”和“人身保险费”,或将以上费用列入投标竞争性报价
4.4参建单位对4.3所列费用未做到专款专用、及时实施
4.5项目法人将工程发包给不具备安全资质的施工单位,或参建单位将工程分包给不具备资质的分包单位
4.6项目法人未给参建单位提供必要的安全施工条件
4.7项目法人未对项目工程进行环境影响评价
4.8项目法人未申请竣工环保验收
4.9竣工环保验收不合格又未整改而投入运行
1项
2
4
4
4
4
2
2
5
2
续表1
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
5
方案措施
5.1作业指导书未编制安全健康与环境管理措施;未对施工项目做出危险源辨识和环境评价;未提出紧急情况时的应急措施
5.2施工措施未严格执行审批程序
5.3未严格执行安全环保措施、技术措施和相关规定,未编制重大环节的风险控制措施
5.4重大的起重、运输作业,特殊高处作业等危险作业项目安全措施及方案不完善,未按规定办理安全施工作业票
5.5交底无针对性,签字手续不齐全
5.6未制定保护植被和工程结束后恢复植被的措施
5.7调试、生产运行相应的规章制度不完善,无反事故措施
1处
1处
1处
1处
1项
1项
1项
1
1
1
1
1
1
1
6
例行会议
6.1未按规定召开例行会议研究解决安全健康与环境管理的问题
6.2 会议记录不齐全
1项
1处
1
0.5
7
教育培训
7.1参建单位未按规定对作业人员进行教育培训、考试,或教育、考试记录不完整
7.2特种作业人员未持证上岗
1处
1人
0.5
0.5
8
例行检查
8.1未按规定组织安全健康与环境检查
8.2检查记录不齐全
8.3对检查中发现的问题和隐患,未组织整改、关闭
1项
1处
1处
2
0.5
1
9
特种设备管理
9.1未委托具有相应资质的机构对特种设备进行检测、检验,证件不齐全
9.2特种设备存在安全隐患
9.3使用承租的机械设备和配件未验收
9.4日常维护、检查记录、标识不齐全
1处
2
2
1
0.5
续表2
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
10
分包与临时用工管理
10.1未对分包单位的安全资质进行审查
10.2未与分包单位签订安全健康与环境管理协议
10.3分包单位施工人员及临时用工的录用不符合规定
10.4未对分包单位日常安全健康与环境管理进行监督、管理
10.5未对分包单位施工人员执行地方有关治安管理规定进行监督
1项
1项
1人
1项
1项
1
1
0.5
1
1
11
应急预案与响应
11.1未建立应急救援体系,未建立重大事故应急预案与响应
11.2应急预案与响应资源不能得到保障
11.3应急预案与响应紧急联络、信息沟通不畅
11.4未组织应急预案与响应的培训和演练
1项
2
1
1
1
12
事故调查处理
12.1对发生的事故未按照规定报告、统计
12.2未按“四不放过”的原则处理事故
1项
2
2
13
环境管理
13.1现场材料、机具、设备摆放混乱,未做到工完料尽场地清,道路、通道不畅通
13.2水、气、声、渣等排放不符合当地环保规定
13.3化学危险品的储存、使用不符合规定
13.4放射源的储存、运输、使用不符合规定
1处
0.5
2
2
2
14
施工用电
14.1未按施工组织设计布置
14.2不符合“三级配电两级保护”的要求
14.3接零或接地保护不符合要求
14.4末级配电箱无漏电保护器或保护器失灵
14.5未做到“一机、一闸、一保护”
14.6配电箱破损,无防火、防雨功能
14.7电缆架设或埋设不符合规定
14.8起重机、井字架及龙门架等机械设备防雷接地不符合规范
1项
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2
续表3
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
15
安全接地
15.1不符合设计和规程规定
15.2漏接安全接地线
15.3没有直接与接地网引线连接或接地不可靠
15.4没有明显的便于检测的安全接地线
15.5接地网引上线未按规定标注接地符号
1项
1处
1处
1处
1处
2
0.5
0.5
0.5
0.2
16
脚手架作业
16.1搭设不规范、未验收
16.2特殊脚手架无设计、未经审批
1处
1项
0.5
2
17
起重吊装
17.1起重机械安拆、维修队伍无资质
17.2起重机械安拆方案未审批,安装记录、负荷试验报告不齐全
17.3起重机械台帐不完整
17.4起重机械安全保护装置不全或失灵
17.5起重机械钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器磨损超限
17.6多台机械交叉作业无安全措施
17.7起重机械无操作规程,无运行、日常维护保养记录
17.8起重工器具及起重作业不符合规程
17.9起重吊装区域无警戒标志或安全围栏,无专人监护
17.10起重吊装作业未按照规定办理作业票,工作负责人不在现场
1项
1项
1项
1处
1处
1处
1处
1处
1处
1处
2
2
0.5
2
2
1
0.5
1
1
1
18
安全设施
18.1未按计划和“三同时”原则落实现场的安全防护设施
18.2现场临边无安全围栏,沟、坑、孔洞无栏杆或盖板
18.3高处作业水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安全网等设置不符合规定
18.4施工现场未设置工程项目“五牌一图”
18.5危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志
18.6生产区域安全标志牌和警告牌不齐全、不醒目
1处
0.5
续表4
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
19
劳动防护
19.1未按规定向作业人员提供劳动防护用品
19.2劳动防护用品不合格
19.3劳动防护用品未按国家标准进行检验
1处
0.5
20
防火防爆防台风(大风)
20.1消防报警、灭火系统试验不合格,现场消防器材配置不足,消防水源不能满足要求
20.2消防通道不畅
20.3消防设施未采取防雨、防冻措施,未定期检验,现场消防器材失效
20.4易燃、易爆区动火作业无审批手续
20.5存放爆炸危险物品的场所及库房内电气设备配置不合格
20.6电缆和各类孔洞的封堵、防火涂料不符合设计和规定
20.7未做防风措施
1项
1处
1项
1项
1处
1处
1项
2
1
1
1
0.5
0.5
1
21
调试、运行
21.1调试、启动、运行安全措施不完备
21.2厂(站)用备用电源、UPS、事故照明电源不符合设计和规程规定,自投不正确
21.3试运、生产阶段未严格执行“两票三制”
1项
1
合计得分:
合计扣分:
得分率:
%
检查人:
年月日
受检单位专业负责人:
年月日
()工程达标投产检查结果表
二、建筑工程质量与工艺考核标准标准得分:
150分检查得分:
分
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1
工程资料
1.1
强制性条文的实施
计划和相关记录
1.应有本专业强制性条文实施计划
2.应有本专业强制性条文实施记录
1项
1处
2
0.5
1.2
本专业技术标准
清单与执行情况
1.本专业采用的技术标准清单应齐全、有效
2.本专业采用的技术标准执行记录齐全
3.工艺操作标准的编制、引用、执行记录齐全
1项
1处
5
0.2
1.3
质量验评资料
1.“验评范围划分表”应符合验评规程的规定
2.检验批、分项、分部、单位工程的验收应与“验评范围划分表”一致
3.检验批、分项、分部、单位工程的验收应符合规程要求
4.观感质量总体评价达到“好”
5.建筑安装工程静态质量验评、工程建设质量总评中的建筑工程质量分值(建筑单位工程质量验评汇总、统计)应准确、有效
1处
1处
1处
中/差
1项
0.5
0.2
0.2
3/5
1
1.4
勘察设计单位对
施工质量的检查
1.勘察、设计单位应参加地基工程的施工质量验收并签证
2.设计单位应参加基础、主体结构分部工程的施工质量验收并签证
3.勘察单位应对工程地质报告提出评价意见
4.设计单位应对地基处理检测报告、沉降观测报告签署意见
1项
1处
2
0.5
1.5
监理对工程质量
验收和评估
1.建筑材料、构配件、设备进场应有监理签字
2.见证取样频率符合规定
3.应对工程地质报告评价意见、沉降观测报告、地基处理检测报告签署意见
4.全过程监理通知单应关闭
5.质量评估报告符合监理规范要求
1项
1处
1处
1项
1处
1
0.2
0.5
0.5
0.5
续表1
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1.6
施工质量过程控与
检测资料
1.主要原材料
1.1出厂合格证应齐全、有效
1.2钢筋(材)、水泥、砂石、外加剂、防水防火材料等进场复试报告应完整、准确,及时、有效
1.3应有质量跟踪记录
1.4新型材料有鉴定报告或允许使用证明
1处
0.2
0.2
0.2
1
2.主要质量控制资料及施工记录
2.1按“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”(附表3)规定记录
2.2设计变更及工程更改洽商单的内容,应在施工图中标注,并在竣工图中反映
1项
1处
0.5
0.1
3.隐蔽工程验收记录
地基处理、验槽、钢筋、地下混凝土、基础环水平度、隐蔽防水、大面积回填土、接地、抹灰工程、吊顶等齐全、有效
1项
1处
1
0.1
4.下列检测报告齐全、有效
4.1回填土(压实系数或干密度)压实试验报告
4.2混凝土(配合比、塌落度、试块强度和实体检测)报告
4.3砌筑砂浆(配合比、试块强度)报告
4.4钢筋连接检验报告
4.5钢结构摩擦面、高强度螺栓、钢结构连接检验报告
4.6基础环水平检测报告
1处
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
1.7
安全和功能检测与
主要功能抽查记录
1.按“单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录”(附表4)规定的抽查记录;分部工程安全和功能检测记录,单位工程应有主要功能抽查记录
2.本工程特殊项目应按设计要求补充检测
1项
1处
2
0.2
续表2
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
2
观感质量
2.1
建筑物及地下结构(塔架基础和升压站建筑物基础)
1.无倾斜、不均匀沉降、结构裂缝
2.无影响使用功能或耐久性的缺陷
3.内外墙面、地面、屋面不渗水、不漏水
4.基础尺寸、钢筋规格、型号、钢筋网结构及绑扎浇注工艺等应符合设计要求。
1处
1处
渗/漏
1处
5
5
0.5/1
0.5
2.2
测量控制点和
沉降观测点
按设计和规范要求设置的测量控制点和沉降观测点应与布置图一致;且防护完好,标识规范
1处
1
2.3
验证单位工程
观感质量
1.观感质量检查方法、内容应符合规定
2.抽查验证单位工程观感质量检查综合得分率
3.阴阳角方正
4.平整度、立面垂直度应满足规范要求
5.变形缝符合设计和施工规范要求
不符
不符
1处
1处
1处
1
1
0.2
0.2
0.2
2.4
混凝土工程
1.砼平整密实、色泽均匀,表面无严重缺陷,一般缺陷在允许范围内
2.砼接茬无明显变形,棱角方正,棱边顺直;表面整洁、无污染、无破损、无明显冷缝
3.模板拉接螺栓(片)应处理、封堵;有防腐要求的应防腐
1处
严重/一般
1处
1处
2/0.2
0.2
0.2
2.5
砼构筑物(含设备
基础、水池)
1.表面质量同2.4
2.设备基础砼,几何尺寸标高,预留螺栓(孔)或直埋螺栓偏差合格
3.抗渗符合设计,无渗、漏水
4.变形缝符合规范
5.避雷针接地规范、有可断开的测试点
6.油池、设备及构支架、护坡等基础:
有沉降控制要求的需按规定进行;基础混凝土内实外光,表面平整、美观,轴线、标高和外形几何尺寸准确,棱角顺直,预埋件、预留孔洞等位置准确,设备与基础连接无垫片
同2.4
1处
1处
1处
1处
同2.4
0.5
0.5
1
0.5
续表3
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
2.6
钢结构(塔筒、塔架)工程
1.无明显的变形、损伤、污染、锈蚀
2.防腐、防火符合设计和规范
3.摩擦面结合紧密,高强螺栓扭矩符合规范
4.焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔
5.钢材试验报告、无损探伤报告齐全
1处
1处
1项
1处
1项
0.2
0.2
0.3
0.1
0.2
2.7
砌筑工程
1.组砌方法正确、灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝
2.清水墙面无污染、泛碱;勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;平整度、垂直度符合规范
1处
0.1
2.8
装饰装修
1.抹灰
1.1基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝
1.2分格缝(条)宽、深均匀,表面光滑,棱角整齐
1.3滴水线(槽)位置、宽度和深度符合规范,排水坡度正确
1.4上下窗口位置一致,框墙之间缝隙填塞密实完整
1.5立面垂直度、表面平整度、分格条(缝)平直度等符合施工验收规范要求。
1处
0.5
0.1
0.1
0.1
2.门窗安装
2.1框、扇安装牢固,启闭灵活、严密,无倒翘;铝合金、塑钢窗框与墙体密封胶严密、平直、美观
2.2推拉门窗有防脱落措施
2.3配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求
2.4门窗玻璃应牢固、朝向正确,符合安全玻璃的使用规定,不得有裂纹、损伤和松动
1处
0.1
3.吊顶和饰面
3.1构造正确、安装牢固
3.2饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝及缺损;压条平直、宽窄一致
1处
0.5
0.1
续表4
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
2.8
装饰装修
4.饰面砖粘贴
4.1粘贴牢固、无空鼓、裂痕
4.2阴阳角处搭接方式正确,全立面整砖套割吻合,边缘整齐,踢脚、墙裙、贴脸突出厚度一致
4.3缝隙均匀平直;表面平整、洁净、色泽一致
1处
0.2
0.2
0.1
5.玻璃幕墙安装
5.1结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置和防腐处理符合设计
5.2后置埋件(膨胀螺栓或化学螺栓)符合设计并进行现场拉拔试验
5.3使用安全玻璃
5.4幕墙结构胶和密封胶的打注饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度符合设计和规范
1处
0.2
6.涂饰工程
6.1涂层材料符合规定
6.2涂料涂饰均匀、色泽一致、粘结牢固,无漏涂、透底、起皮、流坠、裂缝、掉粉和反锈
1种
1处
2
0.1
2.9
防水工程
1.防水材料符合规定
2.无渗水、无漏水;有防水要求的楼、地面工程,地漏、立管、套管、阴阳角部位和卫生洁具根部,不得有渗漏及其痕迹
3.防水层无破损、空鼓、起皱,坡度正确、排水顺畅,无积水
4.细部构造(收口、排水口、水落管、施工缝、伸缩缝、沉降缝处理)位置及处理符合设计和规范
1项
漏/渗
1处
1处
2
2/0.5
0.1
0.1
续表5
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
2.10
室内地面、楼面
1.现浇混凝土楼板或铺设豆石混凝土找平层的地面:
应原浆一次抹面,找平、压光,且面层平整、光滑、洁净,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹
2.现制水磨石地面:
分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径、颜色分布均匀,表面平整光滑、色泽一致、光泽度合格,不得有空裂、砂眼、麻纹;平整度≤3mm
3.块料面层:
铺设间隙符合规程规范,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象;平整度:
一般块料≤3mm,高级块料≤2mm
4.实木地板面层、活动地板(防静电地板),复合地面、踢脚线(板),楼梯踏步和台阶符合规范
5.防腐地面、防静电地面符合规范,板块与横梁接触处四角平整、严密;切割边不经处理不行镶补安装,并不得有局部膨胀变形;门口或预留洞口应符合设置构造要求
1处
0.2
2.11
梯子、栏杆、平台
1.安装牢固,表面光滑、涂层完好,横杆平直、立杆垂直、间距均匀、高度符合规定
2.焊接牢固、焊缝外观质量合格、踢脚板、垂直爬梯及安全防护符合规范
1项
1处
0.5
0.2
2.12
建筑设备安装工程(给排水、暖气,通风、空调,消防)
1.管道敷设、连接、阀门安装等符合设计和验收规范规程要求,不违反“强制性条文”
2.设施齐全、功能正常、位置正确、操作方便
3.管道和阀门试验项目齐全且无渗漏,无锈蚀、渗漏4.管道排列合理整齐,坡度、坡向正确,支吊架构造符合规定、端面平整
5.电器设施接地、接零正确良好;开关、插座等高度一致、照明灯具配置和安装间距符合规范
6.消防系统标识正确;器材配置齐全有效
7.焊接牢固、焊缝饱满、均匀
8.场区排水通畅无积水
1处
0.1
续表6
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
2.13
沟道、盖板
1.沟、坑结构轴线、标高符合要求,平整密实、光滑、排水坡度正确、无渗漏、积水、杂物
2.沟盖板表面平整、无脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷,无损伤或涂抹水泥浆等现象,铺设平整、顺直
1处
0.1
2.14
道路、围墙
1.混凝土路面和室外地面平整密实,混凝土道路表面不得有宽度大于0.3mm裂缝,以及脱皮和起砂等现象。
路面泄水通畅、无积水。
道牙完整、无破损。
沥青路面面层平整、坚实;无缺损、裂缝、脱皮和起砂等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定
2.沥青路面面层平整、坚实,无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象接茬紧密、平顺,烫缝不枯焦
3.道牙石(侧石、缘石)完整、无破损;线条直,弧度自然,安装稳固;侧石勾缝严密,缘石不得阻水
4.围墙:
变形缝、抹灰分格缝、排水口位置、构造正确;砌筑同2.7;抹灰同2.8.1
5.路面、地面无积水、损坏、污染
6.围栏:
无破损、倾斜、锈迹
1处
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
合计得分:
合计扣分:
得分率:
%
检查人:
年月日
受检单位专业负责人:
年月日
()工程达标投产检查结果表
三、安装工程质量与工艺考核标准标准得分:
200分检查得分:
分
序
号
考核项目
考核内容
不符合项
扣分标准
扣分原因
扣分
1
安装工程质量管理及资料
1.1
质量验评
1、单位工程、分部工程和分项工程的划分符合《验评标准》的规定
2、质量验评表的格式和内容符合《验评标准》的规定
3、验评项目的内容齐全、准确
4、检验与试验方法正确,数据及结论准确
5、质量验评结论应定性、定量
6、单位工程优良率符合实际
7、建设质量总评分符合实际
8、验评表签证有效
1项
0.5
0.5
0.2
0.5
1
2
0.2
0.5
1.2
质量监督
1、各阶段质量监督检查报告齐全
2、质量监督部门要求整改的项目已关闭
1项
2
1
1.3
施工纪录、检验报告
1、设计变更通知单与工程联系单齐全
2、材质检验报告齐全、有效
3、施工纪录、隐蔽工程检查验收记录真实、签字有效
4、试验记录齐全、内容完整
5、土建移交安装签证齐全
6、设备缺陷通知单与处理单对应,签字有效