上海嘉定区马陆镇财政所部门决算.docx
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上海嘉定区马陆镇财政所部门决算
上海市嘉定区马陆镇财政所2016年度部门决算
第一部分上海市嘉定区马陆镇财政所概况
一、主要职能
承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理,财务会计管理等具体工作。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市嘉定区马陆镇财政所部门决算包括:
上海市嘉定区马陆镇财政所本级决算。
(注:
按照预算编报原则,行政、事业单位作为预算编制主体独立编制预算,不纳入行政、事业单位的预算编制范围的预算安排,纳入财政所进行编制。
)
第二部分上海市嘉定区马陆镇财政所
2016年度部门决算情况说明
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
91,720.56
一、一般公共服务支出
4,608.21
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
1,650.99
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
1,500.00
六、其他收入
8,125.33
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
3,003.09
九、医疗卫生与计划生育支出
1,115.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
34,570.28
十二、农林水支出
7,918.46
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
44,291.40
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1,187.86
本年收入合计
99,845.89
本年支出合计
99,845.89
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
99,845.89
总计
99,845.89
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
99,845.89
91,720.56
8,125.33
201
一般公共服务支出
4,608.21
4,608.21
201
13
商贸事务
4,608.21
4,608.21
201
13
99
其他商贸事务支出
4,608.21
4,608.21
205
教育支出
1,650.99
1,650.99
205
99
其他教育支出
1,650.99
1,650.99
205
99
其他教育支出
1,650.99
1,650.99
206
科学技术支出
1,500.00
1,500.00
206
99
其他科学技术支出
1,500.00
1,500.00
206
99
99
其他科学技术支出
1,500.00
1,500.00
208
社会保障和就业支出
3,003.08
1,997.88
1,005.20
208
07
就业补助
728.41
689.92
38.49
208
07
05
公益性岗位补贴
78.49
40.00
38.49
208
07
99
其他就业补助支出
649.92
649.92
208
08
抚恤
384.99
384.99
208
08
05
义务兵优待
384.99
384.99
208
10
社会福利
1,889.68
922.97
966.71
208
10
02
老年福利
1,769.36
802.65
966.71
208
10
99
其他社会福利支出
120.32
120.32
210
医疗卫生与计划生育支出
1,115.61
1,115.61
210
03
基层医疗卫生机构
1,115.61
1,115.61
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
1,115.61
1,115.61
212
城乡社区支出
34,570.29
31,108.47
3,461.82
212
01
城乡社区管理事务
14,003.71
13,541.88
461.83
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
14,003.71
13,541.88
461.83
212
05
城乡社区环境卫生
6,138.40
3,138.41
2,999.99
212
05
01
城乡社区环境卫生
6,138.40
3,138.41
2,999.99
212
99
其他城乡社区支出
14,428.18
14,428.18
212
99
99
其他城乡社区支出
14,428.18
14,428.18
213
农林水支出
7,918.45
4,260.14
3,658.31
213
03
水利
551.12
551.12
213
03
05
水利工程建设
551.12
551.12
213
07
农村综合改革
7,367.33
3,709.02
3,658.31
213
07
05
对村民委员会和村党支部的补助
7,367.33
3,709.02
3,658.31
215
资源勘探信息等支出
44,291.40
44,291.40
215
08
支持中小企业发展和管理支出
44,291.40
44,291.40
215
08
05
中小企业发展专项
44,291.40
44,291.40
229
其他支出
1,187.86
1,187.86
229
99
其他支出
1,187.86
1,187.86
229
99
01
其他支出
1,187.86
1,187.86
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
99,845.89
99,845.89
201
一般公共服务支出
4,608.21
4,608.21
201
13
商贸事务
4,608.21
4,608.21
201
13
99
其他商贸事务支出
4,608.21
4,608.21
205
教育支出
1,650.99
1,650.99
205
99
其他教育支出
1,650.99
1,650.99
205
99
其他教育支出
1,650.99
1,650.99
206
科学技术支出
1,500.00
1,500.00
206
99
其他科学技术支出
1,500.00
1,500.00
206
99
99
其他科学技术支出
1,500.00
1,500.00
208
社会保障和就业支出
3,003.09
3,003.09
208
07
就业补助
728.42
728.42
208
07
05
公益性岗位补贴
78.50
78.50
208
07
99
其他就业补助支出
649.92
649.92
208
08
抚恤
384.99
384.99
208
08
05
义务兵优待
384.99
384.99
208
10
社会福利
1,889.68
1,889.68
208
10
02
老年福利
1,769.36
1,769.36
208
10
99
其他社会福利支出
120.32
120.32
210
医疗卫生与计划生育支出
1,115.60
1,115.60
210
03
基层医疗卫生机构
1,115.60
1,115.60
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
1,115.60
1,115.60
212
城乡社区支出
34,570.28
34,570.28
212
01
城乡社区管理事务
14,003.70
14,003.70
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
14,003.70
14,003.70
212
05
城乡社区环境卫生
6,138.40
6,138.40
212
05
01
城乡社区环境卫生
6,138.40
6,138.40
212
99
其他城乡社区支出
14,428.18
14,428.18
212
99
99
其他城乡社区支出
14,428.18
14,428.18
213
农林水支出
7,918.46
7,918.46
213
03
水利
551.13
551.13
213
03
05
水利工程建设
551.13
551.13
213
07
农村综合改革
7,367.33
7,367.33
213
07
05
对村民委员会和村党支部的补助
7,367.33
7,367.33
215
资源勘探信息等支出
44,291.40
4,4291.40
215
08
支持