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最新YTD工作流程

 

YTD工作流程

深圳市永腾达精密五金塑胶有限公司

 

 

编制:

审核:

批准:

 

人员增补申请流程

主管以上人员

普通人员

流程说明:

(1)各部门根据岗位定岗情况,人员流动及规模增减需要,填写《人员增补申请单》,经部门负责人审核后交行政部。

(2)主管以上岗位,需经总经理批准。

(3)人事行政部根据各部审核后的招聘需求,进入招聘流程。

 

人员招聘流程

主管以下人员主管以上人员

流程说明:

(1)《人员增补申请书》获批后,人事行政部负责实施招聘。

(2)公司优先鼓励内部人员调动晋升,内部无所需人员,进行外部招聘,发布招聘信息(人才市场、网络招聘、集市设摊、猎头公司等)

(3)人事行政部对面试人员进行初试面试,确定复试人员。

主管以下人员由部门领导复试。

(4)主管以上人员,由总经理面试后,确定试用人员。

(5)确定试用人员后,通知试用人员上班,进入人员录用流程。

 

人员录用流程

 

合格

不合格

延长试用期或辞退

流程说明:

(1)确定录用人员后,行政部通知人员按时报到。

(2)试用人员在接到录用通知后,在规定时间内到公司报到

(3)在报到当日,在前台填写入职登记表,交4张1寸照片,复印相关身份证,及毕业证书。

(4)行政部发放《员工手册》,安排宿舍及餐位,并发放厂牌,3天后领取考勤卡。

(5)将录用人员安排至相应岗位,并进行入职培训。

1个月给予发放厂服。

(6)试用者在试用期满后前一周,提出转正申请,所在部门进行转正考核。

(7)转正不合格者,给予辞退或延长试用期。

(8)转正考核合格者,进行员工转正流程。

员工转正流程

主管以下人员

 

主管以上人员

 

流程说明:

(1)录用部门考核通过后,由试用人员填写转正申请表。

(2)行政部通过各方面调查,对录用者进行审核。

审核通过后,交总助审核。

(3)总经理助理对该录用者进行审核,主管以下人员,由部门主管确定转正工资,行政部填写调薪单,经总经理批准后,交财务部进行发薪。

(4)主管以上人员,行政部审核后,交总经理审核批准,由总经理确定转正工资,行政部填写调薪单,经总经理批准后,交财务部进行发薪。

 

员工请假流程

3天以内

3天至7天

 

7天以上

 

流程说明:

(1)员工请假,到行政部领取《请假条》,填写好完后,经部门主管审核批准。

(2)3天以下(含3天)请假,经部门主管批准后,直接交行政部备案,月底计算考勤。

(3)3天以上7以下(含7天),由部门主管审核后,交行政部审核批准,交行政部备案,用底计算考勤。

(4)7天以上,经行政部批准后,须由公司总经理批准。

方可请假离开,并交行政部备案,月底计算考勤。

员工离职流程

主管以下

主管以上

 

流程说明:

(1)员工离职,须按照规定提出辞职申请

(2)部门主管在接申请后,给予审核,优秀员工尽量劝留。

(3)部门主管同意后,主管以下人员,经厂长审核通过后,由部门安排工作交接。

(4)主管以上人员,经总助审核,由公司总经理批准后,由部门安排工作交接。

(5)到期日,至行政部办理离职手续,交接物品、行政部计算考勤

(6)财务部根据考勤,结算工资。

员工辞退流程

 

流程说明:

(1)用人部门提议辞退员工

(2)行政部调查和审核该员工的工作表现是否达到辞退程度。

(3)行政部审核后,交总助审核批准。

(4)总助批准后,由行政部通知该员工

(5)到期日办理辞退手续,计算考勤。

财务部凭辞退单和考勤表给予结算工资。

员工调薪流程

 

流程说明:

(1)用人部门对该部门内人员视工作表现,服务年限,提出调薪申请

(2)公司厂长根据该员工平时工作表现,审核部门申请,并给予批示,是否给予调薪及调薪幅度。

(3)总助批示后,交行政部。

由行政部填写薪资条,交公司总经理审核批准。

(4)行政部交薪资条交财务落实。

日常用品采购申领流程

 

流程说明:

(1)各部门以每月28日前,做好下个月办公用品使用计划,并填写采购申请单,交行政部前台文员处。

(2)行政部前台文员,汇总各部门采购申请单,交行政部主管审核。

(3)采购员将采购申请单交总经理批准。

(4)采购员通过询价,比价,确定采购对象,采购物品

(5)采购员务必把办公用品以月初采购入库,仓库做好入库手续

(6)前台文员领取各办公用品,做好台帐

(7)各部门在本月内按本部门采购计划范围内,领取物品。

无特珠情况,采购员本月内不再采购办公用品。

(8)前台文员在月底前核算各部门采购数量,做好物品发放报表。

员工出差流程

备工作1天以内

 

1天以上

总助审核批准

流程说明:

(1)员工出差需填写出差申请单

(2)1天以内的,由部门主管同意后,交行政部备案

(3)1天以上的,部门主管同意后,须经总助批准,方可交行政部备案。

(4)行政部收到出差申请单后,根据公司用车情况,决定是否派车。

(5)不能派车或无需派车的,行政部审核其交通工具,同意后申请人方可出差。

(6)出差回来后,出差人凭出差申请单办理报销手续,进入报销流程。

 

报销流程

500元以下

 

500元以上

 

流程说明:

(1)报销人、经办人填写报销单,贴齐费用发票、证明材料(采购物品要有仓库入库单、采购单,维修费用要有维修申请单,出差要有出差申请单、送货要有派车单、外来服务要有经办人等)。

(2)材料贴齐之后,由经办部门主管审核确认。

(3)500元以下费用,由总经办助理审核批准。

500元以上费用须经总经理(或总经理授权人员)审核批准。

(4)经审核批准后,交财务部确认,出纳处报销。

考勤管理流程

 

 

流程说明:

(1)职员每天以打卡机作为每天考勤依据,职员外人员,班组每天做好考勤记录,并每天打卡。

(2)行政部人事,在次月15日前汇总书面考勤记录,打卡机记录,结合加班申请单、调休申请单、请假条、出差申请单等,计算和汇总考勤。

(3)行政部汇总后,通知各部门人员至行政部核对上月上班考勤时间,并签名确认。

(4)行政部主管审核确认,并交总助最终审核批准。

(5)于次月20日之前交财务部计算考勤。

 

会议组织流程

 

 

流程说明:

(1)会议负责人确定会议主题

(2)确定会议参会人员,会议召开时间、地点,通知前台文员通知。

(3)会议负责人准备会议材料,主持召开会议。

(4)会议通过讨论,分工,形成会议决议

(5)会议记录员做好会议记录,会后整理会议记录,形成会议记要。

(6)会议纪要经公司领导审核后,下发至各参会人,原版记要存档。

(7)各部门收到会议纪要后,执行会议决议。

 

员工考核管理流程

 

流程说明:

(1)各部门按照公司绩效考核总体要求,确定本部门绩效考核标准。

(2)各部门对所管员工每日进行日常考核,并做好考核记录。

(3)次月5日前汇总考核记录,并结合上月工作产能,对员工进行综合评分。

(4)各部门推荐优秀员工名单,行政部汇总名单,交总助审核。

(5)名单审核后,行政部交公司总经理最终确认。

(6)对考核优秀者,进行张榜公告。

并于每月10日左右的星期一早会进行表扬。

 

员工违规处罚流程

 

流程说明:

(1)员工违反公司规章制度,上级主管发现违规达到处罚程度后,按照《员工手册》要求填写《处罚单》。

(2)上级主管告知违规员工违反公司规章制度款项,并指正员工纠正自身违规行为。

(3)将《处罚单》交至行政部,由行政部备案,并上报至总经办,由总经办批示。

(4)总助按照《员工手册》要求,决定是否通报评批。

(5)将《处罚单》报至财务部,从违规员工当月工资中扣除。

 

晋升调职管理流程

 

考核通过

考核未通过

继续考核或换岗或辞退

考核通过

流程说明:

(1)员工晋升或调职,由员工提出晋升调职申请。

(2)经原部门和调入部门上级主管审核同意后,交公司总经办审核批准。

行政部进行资料备案。

(3)申请人在原岗位工作交接后,到新岗位试岗,试岗时间为1个月,工资待遇不变。

(4)试岗1个月后,所在部门上级主管对调入或晋升员工进行各项考核(新岗位业务技能、能力等)。

报总经办批准确认。

(5)考核合格者,行政部下发任命书,并公告。

如有薪资变动,由行政部填写调薪单。

考核不合者,由所在部门上级主管决定是否延长试岗,或换岗或辞退。

继续考核时间为1个月,1个月后,由上级主管考核,通过者进入下一道程序。

(6)总经理审核批准调薪单后,交财务部执行。

 

生产物品采购流程

 

流程说明:

(1)生产厂长依据当月生产计划和客服部所下订单,填写《订料单》,注时物品规格、质量要求、来料时间等。

(2)采购员在收到订料单后,按照订料单中的物品规格和质量要求对该物品进行询价、比价。

确定采购范围。

填写采购申请单。

(3)采购申请单上报总经理,采购员说明相关询比价情况,总经理审核批示。

(4)总经理批准后,采购员实施采购,并及时跟踪来料物品的到货时间,务必使来料准时到货。

(5)物品到厂后,进行来料检验流程。

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