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生产部sor

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生产部SOR(总16页)

生产部SOR文件目录

序号

文件文件编号

文件名称

1

SOR-P01

生产通知单

2

SOR-P02

生产日报

3

SOR-P03

生产线检验记录

4

SOR-P04

图样(文件)更改单

5

SOR-P05

设备保养记录

6

SOR-P06

生产设备一览表

7

SOR-P07

设备检修记录

8

SOR-P08

生产流程单

9

SOR-P09

生产包装装箱工序

10

SOR-P10

项目建议书

11

SOR-P11

设计开发计划书

12

SOR-P12

设计开发输入清单

13

SOR-P13

设计开发验证报告

14

SOR-P14

设计开发输出清单

15

SOR-P15

设计开发评审报告

16

SOR-P16

设计开发确认报告

 

文件编号:

SOR—P01

产品名称

型号

订单号

订单量

订单日期

交货日期

指令下达人

指令下达日期

审核人

备注:

生产通知单

文件编号:

SOR—P02

生产日报

订单编号:

订单数量:

生产日期:

组别

产品

名称

规格

型号

指令

数量

完成

数量

工作

人数

工作

时间

不良数

不良率

签名

备注:

半成品

数量

状态

签名

部门主管:

文件编号:

SOP—P03

生产线检验记录

产品名称/型号

 

数量

检验依据

 

检验日期

检验测试记录

 

 

 

检验员:

生产部:

品质部:

文件编号:

SOR—P06

生产设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

购入日期

填写人:

审核人:

文件编号:

SOR—P05

设备保养记录

设备名称:

设备编号:

使用部门:

保养人:

月:

保养项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

异常情况记录:

备注:

按《设备使用维护保养规程》规定项目实施点检保养。

文件编号:

SOR—P07

设备检修记录

设备编号

设备名称

设备型号

制造厂名

出厂日期

检查频率

所属车间

班组

操作者

项次

检查内容

存在问题

解决方案

1

2

3

4

5

6

检查组意见

签名

 

文件编号:

SOR—P08

生产流程单

产品名称/型号:

生产日期:

车间名称:

序号

本工序产品名称

操作员姓名

来料名称和来料流程单的内容

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

文件编号:

SOR—P09

生产之包装装箱记录

产品名称/型号

规格

批号

装箱人

次数

内容

自检

抽检结果

印字

产品名称

型号

执行标准

安全类别

箱子质量

装箱缝隙

打包质量

装箱合格证

装箱人工号

上批批号

本批产量

上批尾数

入库箱数

装箱尾数

检验员签名

结论:

备注:

 

文件编号:

SOR—P10

项目建议书

提出部门

建议人

项目名称

型号规格

销售对象

建议日期

基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):

市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):

可引用的原有技术:

 

可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):

项目所需费用、参加人员:

该项目所需费用大概在10万—15万之间;

总工程师审核:

 

签名:

年月日

总经理批示:

 

签名:

年月日

(所列各项,可另加页叙述)

 

文件编号:

SOR—P11

设计开发计划书

项目名称

起止日期

型号规格

预算费用

职责

设计开发人员

职责

设计开发人员

总体设计

样品制作

电子部分

结构设计

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:

设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员

负责人

配合部门

完成期限

备注:

 

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

文件编号:

SOR—P12

设计开发输入清单

项目名称

型号规格

设计开发输入清单(附相关资料份):

 

备注:

 

 

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

 

文件编号:

SOR—P13

设计开发验证报告

项目名称

型号规格

试验样品编号

试验起止日期

验证单位

开发组

开发组

开发组

开发组

开发组

验证人员

主要试验仪器和设备:

序号

仪器设备编号

仪器设备名称

操作者

1

验证结论:

 

对验证结论的跟踪结果:

 

备注:

 

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

文件编号:

SOR—P14

设计开发输出清单

项目名称

型号规格

设计开发输出清单(附相关资料份):

 

备注:

 

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

文件编号:

SOR—P15

设计开发评审报告

项目名称

型号规格

设计开发阶段

负责人

评审内容:

1、合同、标准符合性()

2、采购可行性()

3、加工可行性()

4、结构合理性()

5、可维修性()

6、检验性()

7、美观性()

8、环境影响()

9、安全性()

10、其它()

 

注:

A、打“√”表示通过。

P、打“”表示建议或疑问。

C、打“X”表示不同意

存在问题及改进建议:

 

参加人员签名:

评审结论:

对纠正改进措施的跟踪验证结果:

验证人/日期:

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

文件编号:

SOR—P16

设计开发确认报告

项目名称

产品型号/规格

确认方式

确认时间

确认地点

确认过程及主要内容:

结论及建议:

参加人员

部门及职位

参加人员

部门及职位

编制/日期:

审核/日期:

批准/日期:

文件编号:

SOR—P04

图样(文件)更改单

产品名称

产品型号/规格

原设计内容:

 

记录人:

更改设计内容:

 

提议人:

相关部门意见:

 

签名/日期:

设计部意见:

 

 

签名/日期:

总经理批示:

 

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