生产部sor.docx
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生产部sor
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生产部SOR(总16页)
生产部SOR文件目录
序号
文件文件编号
文件名称
1
SOR-P01
生产通知单
2
SOR-P02
生产日报
3
SOR-P03
生产线检验记录
4
SOR-P04
图样(文件)更改单
5
SOR-P05
设备保养记录
6
SOR-P06
生产设备一览表
7
SOR-P07
设备检修记录
8
SOR-P08
生产流程单
9
SOR-P09
生产包装装箱工序
10
SOR-P10
项目建议书
11
SOR-P11
设计开发计划书
12
SOR-P12
设计开发输入清单
13
SOR-P13
设计开发验证报告
14
SOR-P14
设计开发输出清单
15
SOR-P15
设计开发评审报告
16
SOR-P16
设计开发确认报告
文件编号:
SOR—P01
产品名称
型号
订单号
订单量
订单日期
交货日期
指令下达人
指令下达日期
审核人
备注:
生产通知单
文件编号:
SOR—P02
生产日报
订单编号:
订单数量:
生产日期:
组别
产品
名称
规格
型号
指令
数量
完成
数量
工作
人数
工作
时间
不良数
不良率
签名
备注:
半成品
数量
状态
签名
部门主管:
文件编号:
SOP—P03
生产线检验记录
产品名称/型号
数量
检验依据
检验日期
检验测试记录
外
观
检
验
性
能
检
验
其
它
检
验
结
论
检验员:
生产部:
品质部:
文件编号:
SOR—P06
生产设备一览表
序号
设备名称
设备型号
数量
购入日期
填写人:
审核人:
文件编号:
SOR—P05
设备保养记录
设备名称:
设备编号:
使用部门:
保养人:
月:
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
异常情况记录:
备注:
按《设备使用维护保养规程》规定项目实施点检保养。
文件编号:
SOR—P07
设备检修记录
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂名
出厂日期
检查频率
所属车间
班组
操作者
项次
检查内容
存在问题
解决方案
1
2
3
4
5
6
检查组意见
签名
文件编号:
SOR—P08
生产流程单
产品名称/型号:
生产日期:
车间名称:
序号
本工序产品名称
操作员姓名
来料名称和来料流程单的内容
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
文件编号:
SOR—P09
生产之包装装箱记录
产品名称/型号
规格
批号
装箱人
次数
内容
自检
抽检结果
印字
产品名称
型号
执行标准
安全类别
箱子质量
装箱缝隙
打包质量
装箱合格证
装箱人工号
上批批号
本批产量
上批尾数
入库箱数
装箱尾数
检验员签名
结论:
备注:
文件编号:
SOR—P10
项目建议书
提出部门
建议人
项目名称
型号规格
销售对象
建议日期
基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等):
市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等):
可引用的原有技术:
可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面):
项目所需费用、参加人员:
该项目所需费用大概在10万—15万之间;
总工程师审核:
签名:
年月日
总经理批示:
签名:
年月日
(所列各项,可另加页叙述)
文件编号:
SOR—P11
设计开发计划书
项目名称
起止日期
型号规格
预算费用
职责
设计开发人员
职责
设计开发人员
总体设计
样品制作
电子部分
结构设计
资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:
设计开发阶段的划分及主要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P12
设计开发输入清单
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份):
备注:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P13
设计开发验证报告
项目名称
型号规格
试验样品编号
试验起止日期
验证单位
开发组
开发组
开发组
开发组
开发组
验证人员
主要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者
1
验证结论:
对验证结论的跟踪结果:
备注:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P14
设计开发输出清单
项目名称
型号规格
设计开发输出清单(附相关资料份):
备注:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P15
设计开发评审报告
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审内容:
1、合同、标准符合性()
2、采购可行性()
3、加工可行性()
4、结构合理性()
5、可维修性()
6、检验性()
7、美观性()
8、环境影响()
9、安全性()
10、其它()
注:
A、打“√”表示通过。
P、打“”表示建议或疑问。
C、打“X”表示不同意
存在问题及改进建议:
参加人员签名:
评审结论:
对纠正改进措施的跟踪验证结果:
验证人/日期:
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P16
设计开发确认报告
项目名称
产品型号/规格
确认方式
确认时间
确认地点
确认过程及主要内容:
结论及建议:
参加人员
部门及职位
参加人员
部门及职位
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期:
文件编号:
SOR—P04
图样(文件)更改单
产品名称
产品型号/规格
原设计内容:
记录人:
更改设计内容:
提议人:
相关部门意见:
签名/日期:
设计部意见:
签名/日期:
总经理批示: