江苏省示范性县级教师发展中心申请表doc.docx

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江苏省示范性县级教师发展中心申请表doc

第二部分2016年佛山市禅城区委员会统一战线

工作部决算表

一、收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,142.87

一、一般公共服务支出

30

1,949.98

其中:

政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.54

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

192.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.75

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

2,143.41

本年支出合计

51

2,143.41

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

其中:

提取职工福利基金

53

0.00

其中:

项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.00

27

其中:

项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

二、收入决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,143.41

2,142.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

201

一般公共服务支出

1,949.98

1,949.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

20125

港澳台侨事务

483.63

483.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

38.59

38.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012506

华侨事务

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

440.55

440.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

144.33

143.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

144.33

143.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.54

20134

统战事务

1,322.01

1,322.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

869.39

869.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

452.62

452.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,143.41

1,062.07

1,081.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,949.98

869.39

1,080.58

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

483.63

0.00

483.63

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

38.59

0.00

38.59

0.00

0.00

0.00

2012506

华侨事务

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

440.55

0.00

440.55

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

144.33

0.00

144.33

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

144.33

0.00

144.33

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1,322.01

869.39

452.62

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

869.39

869.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2013499

其他统战事务支出

452.62

0.00

452.62

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.68

192.68

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,142.87

一、一般公共服务支出

28

1,949.44

1,949.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

192.68

192.68

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.75

0.75

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,142.87

本年支出合计

49

2,142.87

2,142.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

2,142.87

总计

54

2,142.87

2,142.87

0.00

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

 

 

 

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,142.87 

1,062.07

1,080.80

201

一般公共服务支出

1,949.44

869.39

1,080.05

20125

港澳台侨事务

483.63

0.00

483.63

2012505

台湾事务

38.59

0.00

38.59

2012506

华侨事务

4.49

0.00

4.49

2012599

其他港澳台侨事务支出

440.55

0.00

440.55

20128

民主党派及工商联事务

143.79

0.00

143.79

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

143.79

0.00

143.79

20134

统战事务

1,322.01

869.39

452.62

2013401

行政运行

869.39

869.39

0.00

2013499

其他统战事务支出

452.62

0.00

452.62

208

社会保障和就业支出

192.68

192.68

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.68

192.68

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.68

192.68

0.00

213

农林水支出

0.75

0.00

0.75

21305

扶贫

0.75

0.00

0.75

2130599

其他扶贫支出

0.75

0.00

0.75

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:

万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

301

-

工资福利支出

0.00

598.26

0.00

301

1

基本工资

0.00

89.50

0.00

301

2

津贴补贴

0.00

271.00

0.00

301

3

奖金

0.00

50.82

0.00

301

4

社会保障缴费

0.00

8.73

0.00

301

5

伙食费

0.00

0.00

0.00

301

6

伙食补助费

0.00

0.56

0.00

301

7

绩效工资

0.00

0.00

0.00

301

99

其他工资福利支出

0.00

70.72

0.00

302

-

商品和服务支出

0.00

0.00

70.58

302

1

办公费

0.00

0.00

11.20

302

2

印刷费

0.00

0.00

0.00

302

3

咨询费

0.00

0.00

0.28

302

4

手续费

0.00

0.00

2.55

302

5

水费

0.00

0.00

0.00

302

6

电费

0.00

0.00

0.00

302

7

邮电费

0.00

0.00

0.00

302

8

取暖费

0.00

0.00

0.00

302

9

物业管理费

0.00

0.00

0.00

302

11

差旅费

0.00

0.00

0.59

302

12

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

302

13

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

302

14

租赁费

0.00

0.00

0.51

302

15

会议费

0.00

0.00

0.00

302

16

培训费

0.00

0.00

0.00

302

17

公务接待费

0.00

0.00

0.00

302

18

专用材料费

0.00

0.00

0.00

302

24

被装购置费

0.00

0.00

0.00

302

25

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

302

26

劳务费

0.00

0.00

3.36

302

27

委托业务费

0.00

0.00

0.37

302

28

工会经费

0.00

0.00

5.91

302

29

福利费

0.00

0.00

1.08

302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

302

39

其他交通费用

0.00

0.00

22.27

302

40

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

302

99

其他商品和服务支出

0.00

0.00

22.45

303

-

对个人和家庭的补助

0.00

393.24

0.00

303

1

离休费

0.00

0.00

0.00

303

2

退休费

0.00

145.35

0.00

303

3

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

303

4

抚恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

生活补助

0.00

0.00

0.00

303

6

救济费

0.00

0.00

0.00

303

7

医疗费

0.00

0.00

0.00

303

8

助学金

0.00

0.00

0.00

303

9

奖励金

0.00

34.54

0.00

303

10

生产补贴

0.00

0.00

0.00

303

11

住房公积金

0.00

72.31

0.00

303

12

提租补贴

0.00

0.00

0.00

303

13

购房补贴

0.00

0.00

0.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

141.03

0.00

310

-

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

310

1

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

310

2

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

310

3

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

310

5

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

310

6

大型修缮

0.00

0.00

0.00

310

7

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

310

8

物资储备

0.00

0.00

0.00

310

9

土地补偿

0.00

0.00

0.00

310

10

安置补助

0.00

0.00

0.00

310

11

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

310

12

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

310

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

310

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

310

99

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

-

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

304

1

企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

304

2

事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

304

3

财政贴息

0.00

0.00

0.00

304

99

其他对企事业单位的补贴支出

0.00

0.00

0.00

307

-

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

307

1

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

307

2

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

306

-

其他支出

0.00

0.00

0.00

306

1

赠与

0.00

0.00

0.00

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:

万元

2016年度决算数

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

中国共产党佛山市禅城区委员会统一战线工作部

220.7

155.2

0

0

0

65.5

注:

2016年,中国共产党佛山市禅城区委员会统一战线工作部(含下属统战部、外事侨务局、侨联、工商联等)共__四_个单位,“三公”经费财政拨款支出决算__220.7_万元,比2016年预算减少_49.3_万元,下降__18_%,其中因公出国(境)支出减少_14.8万元,公务接待费支出减少_34.5万元,三公经费减少主要原因是:

__严格控制因公出国(境)人数,严格控制公务接待规模,减少不必要的开支__。

具体情况如下:

(一)2016年共安排因公出国(境)_58批次共185人。

(二)2016年共安排公务接待_180_批次共_2275_人。

(三)2016年本部门汽车购置量为_0_辆,汽车保有量为_0_量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

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