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仓库入库验收单

仓库入库验收单

1.到货交接单

编号:

日期:

年月日

收货人

发站

发货人

货物名称

标志

标记

单位

件数

重量

货物

存放处

车号

运单号

提料单号

备注

提货人:

经办人:

接收人:

2.原材料验收单

编号:

订购单编号:

日期:

年月日

进料时间

物料编号

厂商名称

订购数

交货数

订单编号

发票规格

品名/规格

点收数

实收数

检验项目

检验规格

检验状况

数量

AQL(允收水准)值

严重

一般

轻微

检验数量

不良数

不良率

判定

□允收□拒收□特采□全检

质量经理

仓储经理

验收主管

验收专员

备注

 

3.零配件验收单

编号:

填写日期:

年月日

采购单号

零件名称

编号

供应商

数量

验收项目

标准

抽样结果记录

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

验收

结果

□及格

□不及格

□其他

审核

验收专员

4.货物验收单

订购单编号:

编号:

填写日期:

年月日

编号

名称

订购数量

规格符合

单位

实收数量

单价

总价

是否

分批交货

会计科目

厂商供应

合计

检查方式

抽样%不良

验收结果

检查主管

检查员

个不良

总经理

财务部

仓储部

采购部

财务主管

核算员

仓储主管

验收专员

采购主管

制单员

5.材料验收报告表

编号:

填写日期:

年月日

材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收专员

验收记录

检验项目

检验标准

检验结果

不良数

是否合格

备注

总评

□合格

□不合格

《不合格通知单》的编号

总经理

验收主管

质量经理

验收专员

仓库验收记录

验收数量

□足额□溢交□短缺

 

6.商品验收报告单

订单号码

商品编号

厂商编号

点收日期

借方科目

贷方

科目

入库单位

需求期

交期

件号

品名规格

厂牌

单位

收货数

实收数

单价

金额

拒收数

拒收数现状

本订单未交量

再交

不交

合计

打卡

(1)

(2)

金额:

佰拾万仟佰拾元整

发票号码

使用单位

用途

备注

货物验收主管

验收专员

审核:

审批:

制单:

7.入库验收报告单

编号:

填写日期:

年月日

入库名称

数量

验收部门

验收人员

验收记录

验收

结果

□合格

□不合格

入库记录

入库单位

入库部门

主管经办

验收主管

验收专员

8.验收日报表

编号:

日期:

年月日

检验主管

制表人

国外来料

序号

品名

规格(材料编号)

数量

供应商

检验方式

不合格

不良数

主要不良表现

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

国内来料

序号

品名

规格(料号)

数量

供应商

检验方式

不合格

不良数

主要不良表现

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

本日备注

9.验收月报表

编号:

填表日期:

年月日

进料验收报告汇总

序号

供应商

检查批次

不合格批次

不良率

1

2

3

4

异常报表汇总

物料异常报告编号

料号

品名/规格

批量

不良率

不良原因

供应商

处理结果

审核:

审批:

日期:

年月日

10.退料单

(一)

编号:

日期:

年月日

材料名称

材料编号

材料重量(数量)

规格

实收数量

退回数量

退料原因

备注

验收主管

验收专员

采购主管

采购专员

审批:

审核:

填表人:

11.退料单

(二)

退料部门:

编号:

原领料批号:

日期:

年月日

退料名称

材料编号

退料量

实收量

退料原因

溢领

省料

不适用

品质差

订单取消

其他

备注

登账:

点收:

主管:

退料人:

12.退料月统计表

编号:

日期:

年月

品名

规格

材料编号

退回数量

实收数量

单价

金额

原料价格

退料原因

13.物料拒收月统计表

月份:

日期:

年月日

序号

交货单

编号

材料名称

材料编号

数量

供应商

供应商

编号

交货日

不良内容

处理方法

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

合计

主管:

制表:

14.物资验收单汇总表

编号:

日期:

年月日

序号

验收单

名称

编号

物资类别

张数

其他相关单据名称

编号

张数

原材料

辅料

零配件

设备

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

总计

总计

备注

15.入库验收工作考核表

绩效考核人员名单

被考核人员

考核地点

考核时间

考核项目

考核内容

分值

实际得分

验收前准备工作

熟悉入库物资、文件单证准备齐全

15

仓库库场的安排恰当

10

货位准备和安排合理、恰当

10

验收工具和苫垫材料准备齐全、到位

10

验收工作

单据填写正确、规范

15

验收前准备充分,与各部门配合好

10

检验内容全面

15

对发生的问题处理恰当、到位

15

合计

100

备注:

考核满分为100分,60~70分为及格,71~80分为中,81~90分为良好,91分以上为优秀。

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