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财政预算个人工作总结

财政预算个人工作总结

  【财政预算个人工作总结】

  2011年财政局预算工作总结(预算股)2011年,我财政局预算工作紧紧围绕全局的中心工作思路,深入研究财税政策,深刻领会和落实科学发展观,努力从扩大总量、提升质量、改善结构上下功夫,大力培植财源,着力深化改革,完善理财机制;坚持依法治税,强化税收征管;加强支出管理,优化支出结构;高度关注民生,促进社会和谐,实现了年度收支平衡,在力地促进了全县经济和社会各项事业的健康协调发展。

  一、1-10月财政收入完成情况全县财政收入完成83001万元,占年初预算(11亿元)的75.5%,同比增长41.2%。

地方财政收入完成44650万元,占年初预算(5亿元)的89.3%,同比增长47.3%。

  分部门完成情况:

国税部门完成40108万元,占年初预算的53.5%,同比增长11.6%;地税部门完成33427万元,占年初预算的119.4%,同比增长99%;财政口完成9166万元,占年初预算的135.2%,同比增长56.2%。

  回收企业增值税退税情况

  2011年应退回收企业增值税28523万元(其中应退2010年16398万元,2011年1月12125万元)。

  1-10月全部退库。

  二、乡镇及园区财政收入完成情况1-10月份,全县乡镇及园区完成财政收入71315万元,占预算(9亿元)的79.2%,同比增长73.7%。

  邓埠镇完成3332万元,占预算的114.9%,增长104.4%;1锦江镇完成3624万元,占预算的137.8%,增长119.4%;中童镇完成2186万元,占预算的126.4%,增长85.7%;潢溪镇完成12375万元,占预算的66.9%,增长33.9%;画桥镇完成2152万元,占预算的124.7%,增长82.7%;马荃镇完成1092万元,占预算的113.8%,增长84.5%;春涛乡完成1388万元,占预算的107.8%,增长73.9%;洪湖乡完成1927万元,占预算的123.8%,增长80.9%;平定乡完成942万元,占预算的84.8%,增长23.1%;黄庄乡完成5253万元,占预算的185.8%,增长185.8%;杨溪乡完成1481万元,占预算的77.5%,增长14.7%。

  工业园区完成35563万元,占预算的67.7%,增长79.4%。

  三、11月份收入预测预计11月份单月收入4560万元,其中:

国税部门完成2550万元(回收企业1560万元),地税部门完成1710万元(个人限售股0万),财政口完成300万元。

  预计1-11月全县财政收入累计完成8.76亿元,占年初预算的80%,同比增长18.2%。

  四、全年收入预计预计全县财政收入完成11万元,占年初预算(11亿元)的100%,同比增长22%。

地方财政收入完成5.1万元,占年初预算(5亿元)的102%,同比增长8%。

  五、收支运行的特点

(一)财政收入稳定增长。

  财政收入稳定增长。

  县财税部门克服再生资源退税政策取消,铜价下跌等不利因素,强化部门协作,创新工作方法,加强收入征管,确保全县财2政收入保持持续增长态势。

一是强化收入序时进度。

按照年初任务,财税部门逐月落实,确保以月保季,以季保年。

二是深化收支两条线管理,强化非税收入征管。

三是落实任务,完善机制。

  将收入任务落实到各乡镇,做到目标明确,责任到人。

同时,完善目标激励机制,有效调动各乡镇当家理财的积极性,促进征收管理。

五是多方筹措资金,支持产业集聚区及相关企业发展,努力培植财源。

  各类产业稳步发展。

  

(二)各类产业稳步发展。

  全县税收收入完成73535万元,同比增长39.5%,税收收入占财政收入的比重为89%。

高于全省平均水平5个百分点。

一方面来源工业企业的税收收入53798万元,占财政收入的64.8%,工业经济中,除医药器械行业、化工行业与上年持平外,再生资源回收、金属加工、眼镜、微型元件、节能、雕刻、行业税收都超过2位数以上增长。

另一方面物流、总部经济、个人限售股、建筑、房地产等产业税收29857万元。

其中:

建筑业增长54%;房地产业增长39%;物流业增长90%;总部经济增长83%;限售股完成10314万元,同比净增。

  (三)民计民生强力保障。

  民计民生强力保障。

  今年以来,紧紧围绕构建民生财政和谐财政、,统筹兼顾安排支出项目。

财政部门积极调度财政资金,大力调整优化支出结构,全力保障重点项目支出、民生支出得到落实,全县涉及到民生的十类(教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生、节能环保、农林水事务、城乡社区事务、住房保障、交通运输、粮油物资管理事务)支出完成64626万元,占全县一般预算支出的63.3%。

3一是优先保障机关事业单位基本支出。

及时拨付全县机关事业单位工资、公务员津补贴和办公经费,以维持机关事业单位日常工作的正常运转。

  二是增加对教育、农业和科技的投入。

发放两免一补资金万元,拨付免费教课书资金费金金万元,拨付贫困寄宿生生活万元,投入资万元,拨付春季义务教育学校公用经费万元支持所农村中小学校校舍维修改造工程。

拨付资万元,支持新农村建设,促进城乡统筹发展。

筹措资金万元支持农田水利、小农水重点县、林业生态县等项目建设。

拨付企业科技扶持资金万元,用于支持企业科技发展。

  万三是认真落实各项惠农补贴。

  发放粮食直补和综合直补元,补贴农户贴各类车辆万余户。

兑付石油价格改革补贴资金台。

万元,补四是扎实推进家电及汽车摩托车下乡补贴工作。

补贴家电下乡产品品台(部),补贴资金万元。

  万元;审核汽车摩托车下乡产辆,补贴资金五是支持农村剩余劳动力就业。

安排再就业支出840万元,加大农村劳动力职业技能培训力度,不断提高剩余农村劳动力就业能力。

  六是不断提高社会保障功能。

城镇居民基本医疗保险工作稳步推进,全县参保人,为名群众解决医疗费用万元。

继续实施新型农村合作医疗,全县共有疗,参保率达到益率达%。

支出万元,为万农民参加农村合作医万人次解决医疗费,受%,补助金额万元以上的376人。

低保覆盖面不断扩人,共拨付城乡低保大,城市低保人员人,农村低保人员4资金万元。

城镇职工基本医疗保险工作不断加强,全县参保万元。

人,拨付参保资金七是五保供养工作得到加强。

五保供养人员工作经费由每人每月600元提高到700元,集中和分散供养标准分别为每人每年1320元和2600元,1-7月份共拨付五保供养资金204万元。

  八是稳步推进新型农村社会养老保险。

拨付新农保待遇资金2334万元,解决了农民养老的后顾之忧。

  九是住房保障力度加大。

拨付资金设。

  十是加大平安建设投入。

争取上级政法装备专款付资金万元,支持县巡警大队建设。

  万元。

拨万元,支持廉租房建(四)乡镇及园区经济持续发展。

  乡镇及园区经济持续发展。

  1-10月,乡镇都处于积极向前的发展势态,乡镇和园区财政收入达7.1315亿元,占全县财政收入的86%,整体同比增长73.7%,有力拉动了我县财政收入增长。

8个乡镇增幅快于全县整体水平,其中有3个乡镇同比增幅翻番,增幅最高的黄庄乡达186%;8个乡镇提前完成全年预算,完成预算进度最快的黄庄乡达165%。

  五、存在的主要问题

(一)财政收入增幅呈现前高后低态势。

  今年以来,我县经济发展态势良好,全5个月财政收入增幅保持了100%以上增长。

但受到再生资源增值税退税、限售股转让政策调整等因素影响,6月份始增幅持续回落,10月份的41.2%,从至收入回归常态性增长。

  

(二)收入结构不尽合理。

  收入结构不尽合理。

5一是国税部门税收收入主要集中在回收企业。

1-10月国税入库数征收6.8亿元,其中回收企业5.6亿元(入库5.6亿,退1.2亿),占国税收入的82%。

  二是地税部门税收收入9成集中在金融业(含限售股)、建筑业、交通运输业、房地产业。

1-10月4行业共计征收2.99亿元,占全部地税收收入的90%。

  (三)财力增长与收入增长落差很大。

  财力增长与收入增长落差很大。

  我县财政收入增长与财力增长不同步现象十分突出。

  如再生资源税收4.4亿元占全县财政收入的53%,但可用财力很小,地方收入绝大部分都奖励给企业;个人限售股税收1.03亿元占财政收入的12.4%,但剔除上划及奖励地方实得仅为339万元。

其他招商引资企业、物流企业、总部经济兑现奖励的比例都在85%以上,实际可用财力都很小。

  (四)收入增长压力很大。

  收入增长压力很大。

  由于今年消化了去年回收企业未退增值税1.64亿元,加上今年10月份,省财政厅要求对再生资源企业和个人限售股转让税收进行清理整顿,同时铜价一跌再跌,我县建鑫铜业等铜产业生产经营非常困难,要完成我县全年财政收入11亿元预算任务,压力很大。

  (五)财政收支矛盾十分突出。

  财政收支矛盾十分突出。

  县财政一方面财力增长有限,另一方面需要追加的支出项目日益增加,财政收支矛盾十分突出。

主要表现为:

民生工程配套资金缺口大。

如我县今年民生工程配套项目48个,需要配套资金1.1亿元;其次是增支因素多。

如津贴标准按省要求年年递增,今年如增加300元/月(7月1日)全县需要增加资金1800多万元。

6六、今年后2个月工作

(一)任务分解,落实责任。

  任务分解,落实责任。

  我县预计11月底完成财政收入8.76亿元,与年初预算任务相比尚有2.24亿元的差距。

根据本年收入形势、结构的变化情况,现将财政收入任务分部门调整如下

  1、国税部门5.17亿元,11月底预计完成4.27元(退税后),尚有缺口9000万元。

  2、地税部门2.8亿元,11月底预计完成2.48亿,尚有缺口3200万元。

其次地税部门个人限售股任务2亿元,现已完成10314万元,另外还要将去年在市财政缴纳的个人限售股调回我县入库,请地税部门做好组织工作。

  3、财政口1亿元,11底预计完成9700万,尚有缺口300万元。

  

(二)加强收入征管,确保目标完成。

  加强收入征管,确保目标完成。

  我们要充分认清形势,对照任务,落实责任,切实加大收入组织工作力度,细化征管措施,挖掘增收潜力,堵塞税收流失漏洞,确保应收尽收。

我局将根据各部门及乡镇财政收入完成情况,及时做好调度工作,确保11亿元财政收入顺利完成。

  (三)积极调度资金,加快支出进度。

  积极调度资金,加快支出进度。

  加强财政支出管理,优化财政支出结构,积极调度资金,确保各项重点支出的需要,加快支出进度,着力保障和改善民生。

同进强化预算管理,确保财政收支平衡。

  七、明年工作打算2012年,全县各财政部门要认真贯彻省市财政精神,在县委、县政府正确领导下,认清形势,突出工作重点,坚持依法理财,7培植和壮大财源,不断优化支出结构,切实保障和改善民生,努力增收节支,保证完成全年各项财政工作任务

  2012年我县财政收入初步计划:

全年财政收入安排13亿元,比2011年预计完成数11亿元增长18.18%。

  分部门情况是

  国税7.5亿元,地税5.5亿元(其中限售股2亿元,其他3.5亿元),财政口1亿元。

  积极组织财政收入,强化税收征管,

(一)积极组织财政收入,强化税收征管,不断壮大财政实力。

  一是努力培植税源。

进一步发挥财政扶持、财政贴息等杠杆作用对产业集聚区、重点纳税大户进行资金支持,促进企业做大做强。

二是狠抓收入征管,坚持依法治税,严禁税收流失;三是提高收入质量,切实提高可用财力。

  

(二)切实加强预算管理,确保重点支出需要。

  切实加强预算管理,确保重点支出需要。

  在确保保工资、保运转、保稳定的前提下,着力保障和改善民生:

一是大力支持加快水利发展,不断增加水利投入。

二是稳步实施城乡居民社会养老保险改革。

三是进一步加大财政教育投入;四是扎实推进保障性住房建设。

  (三)继续深化改革,提高资金使用绩效。

  继续深化改革,提高资金使用绩效。

  一是深化预算管理制度改革,推进部门预算改革,完善国库集中收付制度,推进公务卡改革试点。

二是强化财政监督管理,建立完善内控机制。

三是稳步推进预算信息公开工作。

二〇一一年十一月8

  【财政预算个人工作总结】

  三季度个人财政预算每月净收入项目房租电话费水电气费有线电视洗车保险零散花费每月支出每月余额¥2,585.00七月份八月份九月份季度总和¥400.00¥400.00¥400.00¥1,200.00¥84.30¥48.70¥97.00¥230.00¥48.40¥78.60¥57.10¥184.10¥15.00¥15.00¥15.00¥45.00¥183.40¥183.40¥671.00¥783.00¥685.00¥2,139.00¥1,402.10¥1,325.30¥1,254.10¥3,981.50¥1,182.90¥1,259.70¥1,330.90¥3,773.50

  【财政预算个人工作总结】

  个人工作总结今年在领导和同志们的关心帮助下,我认真学习,勤奋工作,使自己在思想上、业务上、能力上都有了较大的提高,现将一年来的工作学习情况汇报如下

  一、不断学习,注重提高自身素质。

  一是积极参加政治学习,认真学习邓小平理论和三个代表的重要思想,深刻领会十七大的精神实质,切实贯彻执行党的方针政策,牢固树立全心全意为人民服务的思想,努力提高政治水平和理论修养。

二是认真学习廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是提高自身的业务水平,积极参加人事部门组织的各种业务技能的培训,自觉遵守劳动秩序,爱岗敬业,尊重领导,团结同志,工作中不计较得失,任劳任怨,认真做好各项工作任务。

四是认真学习财政支农政策、预算会计、部门预算等业务知识,另一方面积极向老同事及相关业务科室的同志学习请教,积极参加各种业务学习,顺利完成了各项工作任务。

  二、依法行政,勤奋工作一年来,能认真贯彻执行党的路线、方针、政策,自觉遵守国家的法律、法令和财政所的各项规章制度,坚持党的四项基本原则,在政治上、思想上与党中央保持高度一致,坚持上下班制度,做到有事请假,服从组织安排,团结同志,尊重领导,能认真执行财政法规,坚持原则、坚持财务、财经制度,严格按规定办事,认真搞好会计、财务、原始发票的检查核实工作,对管理不合格的财务开支坚决不予报销,做到了帐目清楚、核算准确。

受到领导和同志们的一致好评。

三、及时发放各项粮补资金:

1根据县局的要求,对于到账款项,我们都及时发放,而且每户一折,保证了每个农户都能在第一时间拿到粮补资金。

在工作中,我们按县局的要求,每户都及时发放了通知书,存款到存折后,每户都签字确认粮补资金的到户情况,这样在工作很大的情况下,依然保证了今年的粮补工作没有出现一户差错。

为工作的准确我们把每次上存折的情况输入电脑,以备上报县农税局和作为后备资料,为以后的资金核对和出现问题的查实做好的充分的预备。

  四、踏实进取,做得出成绩。

  财政所是乡党委、政府的后勤部,责任大、担子重,常常是群众看高一格,领导厚爱一分。

要胜任本职工作,就必须勤奋学习,增强本领。

我不断加强学习,端正学习态度,加强理论修养,升华思想境界。

同时,努力学习财政业务的知识和技能,学用结合、学以致用,使自己成为多面手,成为一个工作上有本事的干部,对领导交办的任务不仅担得起,而且跑的快,做的好。

我始终坚持在不平凡的工作岗位上兢兢业业,创造一流的工作业绩。

自参加工作以来,我忠于职守,勤奋务实,力争做到干一行、爱一行、钻一行、精一行。

平时除了认认真真完成业务工作外,还积极参加乡镇工作和领导交办的其他工作任务,每年考核都是称职,受到领导和同事们的好评。

  通过自身努力和同志们的帮助,有了一些进步,但也发现存在的不足,在今后的工作中,进一步加强学习,全面提高自身素质,争取更大的成绩。

2

  【财政预算个人工作总结】

  屈指算来,我到公司已近一年的时间了,一年的时间很快就过去了,在这一年里,我在领导和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目,现在已融入了公司这个大家庭,在思想觉悟方面有了进一步的提高,本年度年终工作总结有以下几项

  第一,态度决定一切,认真、认真、再认真。

可以说,这一年工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。

刚开始,由于我不是很喜欢这个行业,我怀疑我不适合这份工作,后来我发现,时间就是我的救星,通过自己不断的努力,调整心态,一切看起来复杂的事情就会变得简单容易了,预算是每一个项目重要的一个环节,需要认真负责,公平公正,态度端正,头脑清晰,我努力的去做到这几点,让我自己向优秀的造价人员迈一步。

如果我们能以充分的激情和热情去做最平凡的工作,也能成为最优秀的职工,拥有积极的心态,就会拥有一生的成功。

  第二,学无止境,职业生涯只是学生生涯的一种延续,活到老学到老,做到理论联系实际。

  第三,敢于发现问题,解决问题。

预算本来是一种比较枯燥的工作,也是一种精益求精的工作,所以我们要用心多思考一下,敢于提出新的问题,然后自己摸索,翻阅资料去解决问题,在这个过程中也会乐在其中,也会给自己充电,增加专业知识能力。

  当然,随着工作的深入,设计创新,还有更多新知识等着我去学习,思考,力求做到天天进步,不断提高自己的专业知识能力。

  第四,缺少经验。

我努力的工作,在这一年里面,我虽然做了很多项目,但是这些项目里,自己认为无可挑剔的预算还没有,总是可以发现问题,因为我很少去工地,很多东西只是坐在办公室想象,很容易出错,所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识,不忙的时候多去工地走走,看看实际施工程序,真正的做到理论联系实际,把工作做好做精。

  第五,学会宽容,不可有傲气。

  我总是想自己心里明白就好,不喜欢什么事情总是挂在嘴上,但是我发现我错了,有一些事情是必须要说出来的,说出来才可以解决。

无论是工作还是生活中,我开始学着宽容,开始不那么斤斤计较了,我发现我比以前快乐了,觉得生活更有意义了。

我的好朋友曾经这样说我

  你身上的傲气太重了,该适当隐藏一下你的傲气,你的霸气。

虽然我一直没觉得,但是我在生活和工作中一直很在意,一直有意识的克制自己。

  我一直改,争取做到完美。

  第六,和谐的大家庭。

我所在的单位生意越来越红火!

在这里,请允许我祝愿刘姐生活、工作事事顺利,新的一年里,心想事成,万事如意。

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先由财务处提出初步意见,后经校党委开会认定,较圆满地完成了预算编制任务。

在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经党委研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。

二.加大对学费的收缴力度,认真搞好收费工作学费是学校事业收入的重要来源,加强对学费的收缴力度,无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。

  由于收费政策的改变和今年大幅度扩招,收费工作成为财务处一项经常性的工作,加之大多学生来自农村贫困地区,这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度,特别是新生报到的几天,财务处同志更是全力以赴,齐心协力,发扬连续作战,吃苦耐劳的精神,较好地完成收费任务。

  对老生的学费收缴,财务处积极和各系室配合,进行催收,在学生放暑假前,印发给每位学生缴费通知单,以便开学时缴纳学费,经过全处同志的共同努力,此项工作取得了一定的成效。

  三.积极做好对应收款的清理工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加以管理和清算。

  一是要控制应收款的资金额度。

  二是要缩短应收款的占用时间。

  三是要及时对应收款进行清理、结算。

针对一些一直拖欠的教职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。

若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。

虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。

由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

  四.加强对固定资产的管理固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。

在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。

为加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。

通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

  五.重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理,财务处建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得学校能够集中财力办事业。

通过财务处认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

  六.积极搞好学校的贷款工作为了学校的长远发展,在市委、市政府和省教育厅的大力支持下,学校提出了专升本的宏伟计划,为实现这一蓝图,弥补发展经费不足,学校积极联系申请贷款,在这一活动中,财务处同志做了大量工作,北上北京,南下武汉等地,但由于其它方面的原因,学校原设想的贷款计划未能落实。

  但财务处全体同志并没有灰心丧气,而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志,对贷款的成功满怀信心。

同时对学生助学贷款工作,财务处积极和

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