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财政预算个人工作总结.docx

1、财政预算个人工作总结 财政预算个人工作总结【财政预算个人工作总结】 2011 年财政局预算工作总结(预算股)2011 年,我财政局预算工作紧紧围绕全局的中心工作思路, 深入研究财税政策,深刻领会和落实科学发展观,努力从扩大总 量、提升质量、改善结构上下功夫,大力培植财源,着力深化改 革,完善理财机制;坚持依法治税,强化税收征管;加强支出管 理,优化支出结构;高度关注民生,促进社会和谐,实现了年度 收支平衡,在力地促进了全县经济和社会各项事业的健康协调发 展。 一、1-10 月财政收入完成情况 全县财政收入完成 83001 万元,占年初预算(11 亿元)的 75.5%,同比增长 41.2%。地方

2、财政收入完成 44650 万元,占年 初预算(5 亿元)的 89.3%,同比增长 47.3%。 分部门完成情况:国税部门完成 40108 万元,占年初预算的 53.5%,同比增长 11.6%;地税部门完成 33427 万元,占年初预算的 119.4%,同比增长 99%;财政口完成 9166 万元,占年初预算的 135.2%,同比增长 56.2%。 回收企业增值税退税情况 2011 年应退回收企业增值税 28523 万元(其中应退 2010 年 16398 万元,2011 年 1 月 12125 万元) 。 1-10 月全部退库。 二、乡镇及园区财政收入完成情况 1-10 月份,全县乡镇及园区完

3、成财政收入 71315 万元,占预 算(9 亿元)的 79.2%,同比增长 73.7%。 邓埠镇完成 3332 万元,占预算的 114.9%,增长 104.4%;1 锦江镇完成 3624 万元,占预算的 137.8%,增长 119.4%; 中童镇完成 2186 万元,占预算的 126.4%,增长 85.7%; 潢溪镇完成 12375 万元,占预算的 66.9%,增长 33.9%; 画桥镇完成 2152 万元,占预算的 124.7%,增长 82.7%; 马荃镇完成 1092 万元,占预算的 113.8%,增长 84.5%; 春涛乡完成 1388 万元,占预算的 107.8%,增长 73.9%;

4、洪湖乡完成 1927 万元,占预算的 123.8%,增长 80.9%; 平定乡完成 942 万元,占预算的 84.8%,增长 23.1%; 黄庄乡完成 5253 万元,占预算的 185.8%,增长 185.8%; 杨溪乡完成 1481 万元,占预算的 77.5%,增长 14.7%。 工业园区完成 35563 万元,占预算的 67.7%,增长 79.4%。 三、11 月份收入预测 预计 11 月份单月收入 4560 万元,其中:国税部门完成 2550 万元(回收企业 1560 万元) ,地税部门完成 1710 万元(个人限售 股 0 万) ,财政口完成 300 万元。 预计 1-11 月全县财政

5、收入累计完成 8.76 亿元, 占年初预算的 80%,同比增长 18.2%。 四、全年收入预计 预计全县财政收入完成 11 万元,占年初预算(11 亿元)的 100%,同比增长 22%。地方财政收入完成 5.1 万元,占年初预算 (5 亿元)的 102%,同比增长 8%。 五、收支运行的特点 (一)财政收入稳定增长。 财政收入稳定增长。 县财税部门克服再生资源退税政策取消,铜价下跌等不利因 素,强化部门协作,创新工作方法,加强收入征管,确保全县财2 政收入保持持续增长态势。一是强化收入序时进度。按照年初任 务,财税部门逐月落实,确保以月保季,以季保年。二是深化收 支两条线管理,强化非税收入征管

6、。三是落实任务,完善机制。 将收入任务落实到各乡镇,做到目标明确,责任到人。同时,完 善目标激励机制,有效调动各乡镇当家理财的积极性,促进征收 管理。五是多方筹措资金,支持产业集聚区及相关企业发展,努 力培植财源。 各类产业稳步发展。 (二) 各类产业稳步发展。 全县税收收入完成 73535 万元,同比增长 39.5%,税收收入 占财政收入的比重为 89%。高于全省平均水平 5 个百分点。一方 面来源工业企业的税收收入 53798 万元,占财政收入的 64.8%, 工业经济中,除医药器械行业、化工行业与上年持平外,再生资源 回收、金属加工、眼镜、微型元件、节能、雕刻、行业税收都超过 2 位数以

7、上增长。另一方面物流、总部经济、个人限售股、建筑、 房地产等产业税收 29857 万元。其中:建筑业增长 54%;房地产 业增长 39%;物流业增长 90%;总部经济增长 83%;限售股完成 10314 万元,同比净增。 (三)民计民生强力保障。 民计民生强力保障。 今年以来,紧紧围绕构建民生财政和谐财政 、 ,统筹兼 顾安排支出项目。财政部门积极调度财政资金,大力调整优化支 出结构,全力保障重点项目支出、民生支出得到落实,全县涉及 到民生的十类(教育、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗 卫生、节能环保、农林水事务、城乡社区事务、住房保障、交通 运输、粮油物资管理事务)支出完成 64626

8、万元,占全县一般预 算支出的 63.3%。3 一是优先保障机关事业单位基本支出。及时拨付全县机关事 业单位工资、公务员津补贴和办公经费,以维持机关事业单位日 常工作的正常运转。 二是增加对教育、农业和科技的投入。发放两免一补资 金万元,拨付免费教课书资金 费 金 金 万元,拨付贫困寄宿生生活 万元,投入资万元,拨付春季义务教育学校公用经费 万元支持所农村中小学校校舍维修改造工程。拨付资万元,支持新农村建设,促进城乡统筹发展。筹措资金万元支持农田水利、 小农水重点县、林业生态县等项目建 设。拨付企业科技扶持资金 万元,用于支持企业科技发展。 万三是认真落实各项惠农补贴。 发放粮食直补和综合直补

9、元,补贴农户 贴各类车辆 万余户。兑付石油价格改革补贴资金 台 。万元,补四是扎实推进家电及汽车摩托车下乡补贴工作。补贴家电下 乡产品 品 台(部) ,补贴资金 万元。 万元;审核汽车摩托车下乡产辆,补贴资金五是支持农村剩余劳动力就业。安排再就业支出 840 万元, 加大农村劳动力职业技能培训力度,不断提高剩余农村劳动力就 业能力。 六是不断提高社会保障功能。城镇居民基本医疗保险工作稳 步推进,全县参保 人,为 名群众解决医疗费用 万元。继续实施新型农村合作医疗,全县共有 疗,参保率达到 益率达 %。支出 万元,为万农民参加农村合作医 万人次解决医疗费,受%,补助金额万元以上的 376 人。低

10、保覆盖面不断扩 人,共拨付城乡低保大,城市低保人员人,农村低保人员4 资金万元。城镇职工基本医疗保险工作不断加强,全县参保 万元。人,拨付参保资金七是五保供养工作得到加强。五保供养人员工作经费由每人 每月 600 元提高到 700 元,集中和分散供养标准分别为每人每年 1320 元和 2600 元,1-7 月份共拨付五保供养资金 204 万元。 八是稳步推进新型农村社会养老保险。拨付新农保待遇资金 2334 万元,解决了农民养老的后顾之忧。 九是住房保障力度加大。拨付资金 设。 十是加大平安建设投入。争取上级政法装备专款 付资金 万元,支持县巡警大队建设。 万元。拨 万元,支持廉租房建(四)乡

11、镇及园区经济持续发展。 乡镇及园区经济持续发展。 1-10 月,乡镇都处于积极向前的发展势态,乡镇和园区财政 收入达 7.1315 亿元,占全县财政收入的 86%, 整体同比增长 73.7%,有力拉动了我县财政收入增长。8 个乡镇增幅快于全县整 体水平,其中有 3 个乡镇同比增幅翻番,增幅最高的黄庄乡达 186%;8 个乡镇提前完成全年预算,完成预算进度最快的黄庄乡 达 165%。 五、存在的主要问题 (一)财政收入增幅呈现前高后低态势。 今年以来,我县经济发展态势良好,全 5 个月财政收入增幅保 持了 100%以上增长。但受到再生资源增值税退税、限售股转让政 策调整等因素影响, 6 月份始增

12、幅持续回落, 10 月份的 41.2%, 从 至 收入回归常态性增长。 (二)收入结构不尽合理。 收入结构不尽合理。5 一是国税部门税收收入主要集中在回收企业。1-10 月国税入 库数征收 6.8 亿元,其中回收企业 5.6 亿元(入库 5.6 亿,退 1.2 亿) ,占国税收入的 82%。 二是地税部门税收收入 9 成集中在金融业(含限售股) 、建筑 业、交通运输业、房地产业。1-10 月 4 行业共计征收 2.99 亿元, 占全部地税收收入的 90%。 (三)财力增长与收入增长落差很大。 财力增长与收入增长落差很大。 我县财政收入增长与财力增长不同步现象十分突出。 如再生资 源税收 4.4

13、 亿元占全县财政收入的 53%,但可用财力很小,地方 收入绝大部分都奖励给企业;个人限售股税收 1.03 亿元占财政收 入的 12.4%,但剔除上划及奖励地方实得仅为 339 万元。其他招 商引资企业、物流企业、总部经济兑现奖励的比例都在 85%以上, 实际可用财力都很小。 (四)收入增长压力很大。 收入增长压力很大。 由于今年消化了去年回收企业未退增值税 1.64 亿元,加上今 年 10 月份,省财政厅要求对再生资源企业和个人限售股转让税收 进行清理整顿,同时铜价一跌再跌,我县建鑫铜业等铜产业生产经 营非常困难,要完成我县全年财政收入 11 亿元预算任务,压力很 大。 (五)财政收支矛盾十分

14、突出。 财政收支矛盾十分突出。 县财政一方面财力增长有限, 另一方面需要追加的支出项目日 益增加,财政收支矛盾十分突出。主要表现为:民生工程配套资金 缺口大。如我县今年民生工程配套项目 48 个,需要配套资金 1.1 亿元;其次是增支因素多。如津贴标准按省要求年年递增,今年如 增加 300 元/月(7 月 1 日)全县需要增加资金 1800 多万元。6 六、今年后 2 个月工作 (一)任务分解,落实责任。 任务分解,落实责任。 我县预计 11 月底完成财政收入 8.76 亿元, 与年初预算任务相 比尚有 2.24 亿元的差距。根据本年收入形势、结构的变化情况, 现将财政收入任务分部门调整如下

15、1、国税部门 5.17 亿元,11 月底预计完成 4.27 元(退税后) , 尚有缺口 9000 万元。 2、地税部门 2.8 亿元,11 月底预计完成 2.48 亿,尚有缺口 3200 万元。其次地税部门个人限售股任务 2 亿元,现已完成 10314 万元,另外还要将去年在市财政缴纳的个人限售股调回我县入库, 请地税部门做好组织工作。 3、财政口 1 亿元,11 底预计完成 9700 万,尚有缺口 300 万 元。 (二)加强收入征管,确保目标完成。 加强收入征管,确保目标完成。 我们要充分认清形势,对照任务,落实责任,切实加大收入组 织工作力度,细化征管措施,挖掘增收潜力,堵塞税收流失漏洞

16、, 确保应收尽收。我局将根据各部门及乡镇财政收入完成情况,及时 做好调度工作,确保 11 亿元财政收入顺利完成。 (三)积极调度资金,加快支出进度。 积极调度资金,加快支出进度。 加强财政支出管理,优化财政支出结构,积极调度资金,确保 各项重点支出的需要,加快支出进度,着力保障和改善民生。同进 强化预算管理,确保财政收支平衡。 七、明年工作打算 2012 年, 全县各财政部门要认真贯彻省市财政精神, 在县委、 县政府正确领导下,认清形势,突出工作重点,坚持依法理财,7 培植和壮大财源,不断优化支出结构,切实保障和改善民生,努 力增收节支,保证完成全年各项财政工作任务 2012 年我县财政收入初

17、步计划:全年财政收入安排 13 亿元, 比 2011 年预计完成数 11 亿元增长 18.18%。 分部门情况是 国税 7.5 亿元,地税 5.5 亿元(其中限售股 2 亿元,其他 3.5 亿元) , 财政口 1 亿元。 积极组织财政收入,强化税收征管, (一)积极组织财政收入,强化税收征管,不断壮大财政实 力。 一是努力培植税源。进一步发挥财政扶持、财政贴息等杠杆 作用对产业集聚区、重点纳税大户进行资金支持,促进企业做大 做强。二是狠抓收入征管,坚持依法治税,严禁税收流失;三是 提高收入质量,切实提高可用财力。 (二)切实加强预算管理,确保重点支出需要。 切实加强预算管理,确保重点支出需要。

18、 在确保保工资、保运转、保稳定的前提下,着力保障和改 善民生:一是大力支持加快水利发展,不断增加水利投入。二是稳 步实施城乡居民社会养老保险改革。三是进一步加大财政教育投 入;四是扎实推进保障性住房建设。 (三)继续深化改革,提高资金使用绩效。 继续深化改革,提高资金使用绩效。 一是深化预算管理制度改革,推进部门预算改革,完善国库集 中收付制度,推进公务卡改革试点。二是强化财政监督管理,建立 完善内控机制。三是稳步推进预算信息公开工作。二一一年十一月8 【财政预算个人工作总结】 三季度个人财政预算每月净收入 项目 房租 电话费 水电气费 有线电视 洗车保险 零散花费 每月支出 每月余额 ¥2,

19、585.00 七月份 八月份 九月份 季度总和 ¥400.00 ¥400.00 ¥400.00 ¥1,200.00 ¥84.30 ¥48.70 ¥97.00 ¥230.00 ¥48.40 ¥78.60 ¥57.10 ¥184.10 ¥15.00 ¥15.00 ¥15.00 ¥45.00 ¥183.40 ¥183.40 ¥671.00 ¥783.00 ¥685.00 ¥2,139.00 ¥1,402.10 ¥1,325.30 ¥1,254.10 ¥3,981.50 ¥1,182.90 ¥1,259.70 ¥1,330.90 ¥3,773.50 【财政预算个人工作总结】 个人工作总结今年在领导和同

20、志们的关心帮助下,我认真学习,勤奋工作,使自 己在思想上、业务上、能力上都有了较大的提高,现将一年来的工作学习 情况汇报如下 一、不断学习,注重提高自身素质。 一是积极参加政治学习,认真学习邓小平理论和三个代表的重要思 想,深刻领会十七大的精神实质,切实贯彻执行党的方针政策,牢固树立 全心全意为人民服务的思想,努力提高政治水平和理论修养。二是认真学 习廉政方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。三是提高 自身的业务水平,积极参加人事部门组织的各种业务技能的培训,自觉遵 守劳动秩序,爱岗敬业,尊重领导,团结同志,工作中不计较得失,任劳 任怨,认真做好各项工作任务。四是认真学习财政支农政

21、策、预算会计、 部门预算等业务知识,另一方面积极向老同事及相关业务科室的同志学习 请教,积极参加各种业务学习,顺利完成了各项工作任务。 二、依法行政,勤奋工作 一年来,能认真贯彻执行党的路线、方针、政策,自觉遵守国家的法 律、法令和财政所的各项规章制度,坚持党的四项基本原则,在政治上、 思想上与党中央保持高度一致,坚持上下班制度,做到有事请假,服从组 织安排,团结同志,尊重领导,能认真执行财政法规,坚持原则、坚持财 务、财经制度,严格按规定办事,认真搞好会计、财务、原始发票的检查 核实工作,对管理不合格的财务开支坚决不予报销,做到了帐目清楚、核 算准确。受到领导和同志们的一致好评。三、及时发放

22、各项粮补资金:1 根据县局的要求,对于到账款项,我们都及时发放,而且每户一折, 保证了每个农户都能在第一时间拿到粮补资金。在工作中,我们按县局的 要求,每户都及时发放了通知书,存款到存折后,每户都签字确认粮补资 金的到户情况,这样在工作很大的情况下,依然保证了今年的粮补工作没 有出现一户差错。为工作的准确我们把每次上存折的情况输入电脑,以备 上报县农税局和作为后备资料,为以后的资金核对和出现问题的查实做好 的充分的预备。 四、踏实进取,做得出成绩。 财政所是乡党委、政府的后勤部,责任大、担子重,常常是群众看高 一格,领导厚爱一分。要胜任本职工作,就必须勤奋学习,增强本领。我 不断加强学习,端正

23、学习态度,加强理论修养,升华思想境界。同时,努 力学习财政业务的知识和技能, 学用结合、 学以致用, 使自己成为多面手, 成为一个工作上有本事的干部,对领导交办的任务不仅担得起,而且跑的 快,做的好。我始终坚持在不平凡的工作岗位上兢兢业业,创造一流的工 作业绩。自参加工作以来,我忠于职守,勤奋务实,力争做到干一行、爱 一行、钻一行、精一行。平时除了认认真真完成业务工作外,还积极参加 乡镇工作和领导交办的其他工作任务,每年考核都是称职,受到领导和同 事们的好评。 通过自身努力和同志们的帮助, 有了一些进步, 但也发现存在的不足, 在今后的工作中,进一步加强学习,全面提高自身素质,争取更大的成绩。

24、2 【财政预算个人工作总结】 屈指算来,我到公司已近一年的时间了,一年的时间很快就过去了,在这一年里,我在领导 和同事们的关心与帮助下顺利的完成各个工程项目, 现在已融入了公司这个大家庭, 在思想 觉悟方面有了进一步的提高,本年度年终工作总结有以下几项 第一,态度决定一切,认真、认真、再认真。可以说,这一年工作的过程也是我自己心态不 断调整、成熟的过程。刚开始,由于我不是很喜欢这个行业,我怀疑我不适合这份工作,后 来我发现,时间就是我的救星,通过自己不断的努力,调整心态,一切看起来复杂的事情就 会变得简单容易了,预算是每一个项目重要的一个环节,需要认真负责,公平公正,态度端 正,头脑清晰,我努

25、力的去做到这几点,让我自己向优秀的造价人员迈一步。如果我们能以 充分的激情和热情去做最平凡的工作,也能成为最优秀的职工,拥有积极的心态,就会拥有 一生的成功。 第二,学无止境,职业生涯只是学生生涯的一种延续,活到老学到老,做到理论联系实际。 第三,敢于发现问题,解决问题。预算本来是一种比较枯燥的工作,也是一种精益求精的工 作, 所以我们要用心多思考一下, 敢于提出新的问题, 然后自己摸索, 翻阅资料去解决问题, 在这个过程中也会乐在其中, 也会给自己充电, 增加专业知识能力。 当然, 随着工作的深入, 设计创新,还有更多新知识等着我去学习,思考,力求做到天天进步,不断提高自己的专业 知识能力。

26、 第四,缺少经验。我努力的工作,在这一年里面,我虽然做了很多项目,但是这些项目里, 自己认为无可挑剔的预算还没有,总是可以发现问题,因为我很少去工地,很多东西只是坐 在办公室想象,很容易出错,所以我在明年的工作中将有意识的增强自己这方面的知识,不 忙的时候多去工地走走,看看实际施工程序,真正的做到理论联系实际,把工作做好做精。 第五, 学会宽容, 不可有傲气。 我总是想自己心里明白就好, 不喜欢什么事情总是挂在嘴上, 但是我发现我错了,有一些事情是必须要说出来的,说出来才可以解决。无论是工作还是生 活中,我开始学着宽容,开始不那么斤斤计较了,我发现我比以前快乐了,觉得生活更有意 义了。我的好朋

27、友曾经这样说我 你身上的傲气太重了,该适当隐藏一下你的傲气,你的 霸气 。虽然我一直没觉得,但是我在生活和工作中一直很在意,一直有意识的克制自己。 我一直改,争取做到完美。 第六,和谐的大家庭。我所在的单位生意越来越红火!在这里,请允许我祝愿刘姐生活、工作事事顺利, 新的一年里,心想事成,万事如意。 2010 年会计财务工作总结 2010 年度财务处工作总结学生会财务专员工作总结财务预算与 预算执行情况分析总结报告 2010 银行上半年工作总结个人财务年终工作总结范文会计核 算中心 2010 年度财务工作总结市财政局 2010 年工作总结 到 财务工作总结 栏目查看更多内容以收定支, 本着 量

28、入为出,保证重点,兼顾一般的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务 管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见,后经校党委开会认定,较圆满地完成了预算 编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经党 委研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。 二.加大对学费的收缴力度,认真搞好收费工作 学费是学校事业收入的重要来源, 加强对学费的收缴力度, 无疑将对学校各项事业的发展提 供了及时可靠的保障。 由于收费政策的改变和今年大幅度扩招, 收费工作成为财务处一项经 常性的工作, 加之大多学生来自农村贫困地区, 这样给财务处收费工作增加了

29、不少任务和难 度,特别是新生报到的几天,财务处同志更是全力以赴,齐心协力,发扬连续作战,吃苦耐 劳的精神, 较好地完成收费任务。 对老生的学费收缴, 财务处积极和各系室配合, 进行催收, 在学生放暑假前,印发给每位学生缴费通知单,以便开学时缴纳学费,经过全处同志的共同 努力,此项工作取得了一定的成效。 三.积极做好对应收款的清理工作 应收款主要是教职工出差和购物所借款项, 这部分借款如不及时进行清理, 就不能够真实反 映经济活动和经费支出, 甚至会出现不必要的损失, 为此我们采取积极措施加以管理和清算。 一是要控制应收款的资金额度。 二是要缩短应收款的占用时间。 三是要及时对应收款进行清 理、

30、结算。针对一些一直拖欠的教职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进 行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太理解, 但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩 的。 四.加强对固定资产的管理 固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一 管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理, 财务处在平时的报销工作中, 对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的, 督促经 办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点

31、能够 及时发现和堵塞管理中的漏洞, 妥善处理和解决管理中出现的各种问题, 制定出相应的改进 措施,确保了固定资产的安全和完整。 五.重视日常财务收支管理 收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发 展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,财务处建立 健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范 化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,对一些创收积极进行催收,使得学校能够集 中财力办事业。通过财务处认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保 证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展, 又使各项收支的安排使用符合 事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。 六.积极搞好学校的贷款工作 为了学校的长远发展,在市委、市政府和省教育厅的大力支持下,学校提出了专升本的 宏伟计划,为实现这一蓝图,弥补发展经费不足,学校积极联系申请贷款,在这一活动中, 财务处同志做了大量工作,北上北京,南下武汉等地,但由于其它方面的原因,学校原设想 的贷款计划未能落实。 但财务处全体同志并没有灰心丧气, 而是在这艰难困苦的工作中更加 充满斗志,对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作,财务处积极和

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