年产240立方米预拌混凝土项目可行性报告.docx

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年产240立方米预拌混凝土项目可行性报告

第一章基本信息

一、项目概况

(一)项目名称

年产240立方米预拌混凝土项目

(二)项目选址

xxx产业示范中心

(三)项目用地规模

项目总用地面积58969.47平方米(折合约88.41亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.92%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度161.29万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积58969.47平方米,建筑物基底占地面积34155.12平方米,总建筑面积67225.20平方米,其中:

规划建设主体工程45730.33平方米,项目规划绿化面积4243.40平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计160台(套),设备购置费7920.02万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1099010.56千瓦时,折合135.07吨标准煤。

2、项目年总用水量19232.56立方米,折合1.64吨标准煤。

3、“年产240立方米预拌混凝土项目投资建设项目”,年用电量1099010.56千瓦时,年总用水量19232.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.71吨标准煤/年。

达产年综合节能量53.17吨标准煤/年,项目总节能率21.34%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资18449.99万元,其中:

固定资产投资14259.65万元,占项目总投资的77.29%;流动资金4190.34万元,占项目总投资的22.71%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入35728.00万元,总成本费用28381.87万元,税金及附加357.47万元,利润总额7346.13万元,利税总额8716.86万元,税后净利润5509.60万元,达产年纳税总额3207.26万元;达产年投资利润率39.82%,投资利税率47.25%,投资回报率29.86%,全部投资回收期4.85年,提供就业职位658个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心预拌混凝土行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心预拌混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“年产240立方米预拌混凝土项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位658个,达产年纳税总额3207.26万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.82%,投资利税率47.25%,全部投资回报率29.86%,全部投资回收期4.85年,固定资产投资回收期4.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。

支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。

支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。

(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)

推进节能减排,提高生态效益。

牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

58969.47

88.41亩

1.1

容积率

1.14

1.2

建筑系数

57.92%

1.3

投资强度

万元/亩

161.29

1.4

基底面积

平方米

34155.12

1.5

总建筑面积

平方米

67225.20

1.6

绿化面积

平方米

4243.40

绿化率6.31%

2

总投资

万元

18449.99

2.1

固定资产投资

万元

14259.65

2.1.1

土建工程投资

万元

5711.22

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.96%

2.1.2

设备投资

万元

7920.02

2.1.2.1

设备投资占比

42.93%

2.1.3

其它投资

万元

628.41

2.1.3.1

其它投资占比

3.41%

2.1.4

固定资产投资占比

77.29%

2.2

流动资金

万元

4190.34

2.2.1

流动资金占比

22.71%

3

收入

万元

35728.00

4

总成本

万元

28381.87

5

利润总额

万元

7346.13

6

净利润

万元

5509.60

7

所得税

万元

1.14

8

增值税

万元

1013.26

9

税金及附加

万元

357.47

10

纳税总额

万元

3207.26

11

利税总额

万元

8716.86

12

投资利润率

39.82%

13

投资利税率

47.25%

14

投资回报率

29.86%

15

回收期

4.85

16

设备数量

台(套)

160

17

年用电量

千瓦时

1099010.56

18

年用水量

立方米

19232.56

19

总能耗

吨标准煤

136.71

20

节能率

21.34%

21

节能量

吨标准煤

53.17

22

员工数量

658

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

(一)公司名称

xxx公司

(二)公司简介

展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。

二、公司经济效益分析

上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入23102.16万元,同比增长12.47%(2561.89万元)。

其中,主营业业务预拌混凝土生产及销售收入为19627.48万元,占营业总收入的84.96%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额5456.85万元,较去年同期相比增长789.06万元,增长率16.90%;实现净利润4092.64万元,较去年同期相比增长479.38万元,增长率13.27%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

23102.16

完成主营业务收入

万元

19627.48

主营业务收入占比

84.96%

营业收入增长率(同比)

12.47%

营业收入增长量(同比)

万元

2561.89

利润总额

万元

5456.85

利润总额增长率

16.90%

利润总额增长量

万元

789.06

净利润

万元

4092.64

净利润增长率

13.27%

净利润增长量

万元

479.38

投资利润率

43.80%

投资回报率

32.85%

财务内部收益率

29.37%

企业总资产

万元

29284.01

流动资产总额占比

万元

27.40%

流动资产总额

万元

8022.63

资产负债率

20.55%

第三章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。

中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示,有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求,持之以恒开展技术联合攻关。

一是依靠创新驱动,推进数字矿山、智能工厂建设,实现生产过程智能化;二是大力开发智能产品、智能材料,为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑;三是凭借互联网技术,实现跨行业的融合,特别是与新生产方式、新商业模式的融合,同产业资本与金融资本的耦合,重塑产业价值链体系。

总结两年来推进制造强国建设的实践,我们的体会是,完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件,稳增长和调结构相结合是内在要求,引进来和走出去相结合是战略选择,转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径,中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

2、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。

新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。

大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

 

二、必要性分析

1、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。

一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。

另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。

走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。

突出自主创新,强化转型升级。

首先是实施传统产业信息化改造工程,强力推进“两化融合”,强化信息技术支撑,实施传统工业信息化改造示范工程,实现管理信息化和智能化,扶持工业生产数字化改造示范企业,打造一批传统工业数字化改造示范优秀企业。

其次是实施传统产业自主创新工程。

鼓励传统产业加强企业技术中心建设,支持技术研发、设计、试验、检测、产业化等建设,使其成为传统产业突破和解决关键技术的平台。

加大新产品开发扶持力度,进一步落实企业研究开发费用税前扣除等优惠政策。

再次是实施优势传统产业转型升级技改工程。

选择一批优势传统产业项目,加大财政资金支持,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。

针对优势传统产业组织投资对接,向金融机构推荐优势传统产业项目,鼓励符合条件的企业在国内外上市,引导全社会传统产业投资导向。

2、国内生产总值年平均增长7%左右,城镇新增就业4000

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