武宣武宣镇文化体育和广播电视站.docx
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武宣武宣镇文化体育和广播电视站
武宣县武宣镇文化体育和广播电视站
2017年部门决算
目录
第一部分:
武宣镇文化体育和广播电视站概况
一、主要职能......................................2
二、部门决算单位构成..............................2
三、2017度主要工作任务............................2
第二部分:
武宣镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表.......
表一:
收入支出决算总表............................3
表二:
收入决算表..................................4
表三:
支出决算表..................................5
表四:
财政拨款收入支出决算总表....................6
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表..............7
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........8
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................9
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......10
第三部分:
武宣镇文化站2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况................11二、2017年度一般公共预算支出决算情况............13
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13
四、2017年度政府性基金支出决算情况..............14
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................14
六、其他重要事项情况说明.........................16
第四部分:
名词解释...............................16
第一部分:
武宣镇文化站概况
一、主要职能
武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位。
主要职责:
贯彻执行有关文化、体育和广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障农民基本文化权益,发展农村体育事业,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,负责科普及广播、新闻及信息传播。
二、部门决算单位构成
武宣镇文化广播电视站人员编制总数为6人,事业编制6人,实有财政供养人数6人,事业在职6人,离退休人员3人。
三、2017年度主要工作任务
根据党委镇府的指示精神,制定文化站工作计划,发挥广播有线电视等媒体的作用,宣传党的路线方针政策,开展科普性的教育活动和群纵性的文化体育活动及文化服务工作。
第二部分
武宣镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
52.35
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、文化体育与传媒支出
66.56
三、事业单位经营收入
三、社会保障和就业支出
4.99
四、其他收入
25.53
四、医疗卫生与计划生育支出
2.30
五、住房保障支出
4.03
十七、
……
本年收入合计
77.88
本年支出合计
77.88
用事业基金弥补收支差额
0.79
结余分配
上年结转
年末结转与结余
收入总计
78.67
支出总计
77.88
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
77.88
52.35
25.53
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
66.56
41.03
25.53
20701
文化
66.56
41.03
25.53
2070199
其他文化 支出
66.56
41.03
25.53
208
社会保障和就业支出
4.99
4.99
20805
行政事业单位离退休
4.99
4.99
2080502
事业单位离退休
3.37
3.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.61
1.61
210
医疗卫生与与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
78.67
78.67
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
67.35
67.35
20701
文化
67.35
67.35
2070199
其他文化 支出
67.35
67.35
208
社会保障和就业支出
4.99
4.99
20805
行政事业单位离退休
4.99
4.99
2080502
事业单位离退休
3.37
3.37
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.61
1.61
210
医疗卫生与与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
52.3
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
52.3
41.03
3
三、教育支出
20
0.00
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
41.03
41.03
6
六、社会保障和就业支出
23
4.99
4.99
7
九、医疗卫生已计划生育支出
24
2.30
2.30
8
……
25
11
28
本年收入合计
12
52.3
本年支出合计
29
52.3
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
16
33
合计
17
52.3
合计
34
52.3
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
52.35
52.35
类
款
项
207
文化与传媒支出
41.03
41.03
20701
文化
41.03
41.03
2070199
其他文化支出
41.03
41.03
208
社会保障和就业支出
4.99
4.99
20805
行政事业单位离退休
4.99
4.99
2080502
事业单位离退休
4.99
4.99
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4.99
4.99
210
医疗卫生与计划生育支出
2.30
2.30
21011
行政事业单位医疗
2.30
2.30
2101102
事业单位医疗
2.30
2.30
221
住房保障支出
4.03
4.03
22102
住房改革支出
4.03
4.03
2210201
住房公积金
4.03
4.03
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
39.26
302
商品和服务支出
5.40
30101
基本工资
18.43
30201
办公费
1.38
30102
津贴补贴
3.02
30202
印刷费
30107
绩效工资
1