武宣武宣镇文化体育和广播电视站.docx

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武宣武宣镇文化体育和广播电视站

 

武宣县武宣镇文化体育和广播电视站

2017年部门决算

 

目录

第一部分:

武宣镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能......................................2

二、部门决算单位构成..............................2

三、2017度主要工作任务............................2

第二部分:

武宣镇文化体育和广播电视站2017年部门决算报表.......

表一:

收入支出决算总表............................3

表二:

收入决算表..................................4

表三:

支出决算表..................................5

表四:

财政拨款收入支出决算总表....................6

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表..............7

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........8

表七:

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表...............................................9

表八:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......10

第三部分:

武宣镇文化站2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况................11二、2017年度一般公共预算支出决算情况............13

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...13

四、2017年度政府性基金支出决算情况..............14

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明..........................................14

六、其他重要事项情况说明.........................16

第四部分:

名词解释...............................16

第一部分:

武宣镇文化站概况

一、主要职能

武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位。

主要职责:

贯彻执行有关文化、体育和广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障农民基本文化权益,发展农村体育事业,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,负责科普及广播、新闻及信息传播。

二、部门决算单位构成

  武宣镇文化广播电视站人员编制总数为6人,事业编制6人,实有财政供养人数6人,事业在职6人,离退休人员3人。

三、2017年度主要工作任务

根据党委镇府的指示精神,制定文化站工作计划,发挥广播有线电视等媒体的作用,宣传党的路线方针政策,开展科普性的教育活动和群纵性的文化体育活动及文化服务工作。

第二部分

武宣镇文化体育和广播电视站2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:

收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 52.35

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、文化体育与传媒支出

 66.56

三、事业单位经营收入

 

三、社会保障和就业支出

 4.99

四、其他收入

 25.53

四、医疗卫生与计划生育支出

 2.30

 

五、住房保障支出

 4.03

 

十七、

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

77.88

本年支出合计

 77.88

 用事业基金弥补收支差额

 0.79

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

78.67

支出总计

 77.88

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:

收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

77.88

52.35

 25.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

66.56

 41.03

 25.53

20701

文化

66.56

 41.03

 25.53

2070199

其他文化 支出

66.56

 41.03

 25.53

208

社会保障和就业支出

 4.99

4.99 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休

4.99

4.99

2080502

 事业单位离退休

 3.37

 3.37

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 1.61

 1.61

 

 

 

 

 

 210

医疗卫生与与计划生育支出 

 2.30

 2.30

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.30

2.30

2101102

事业单位医疗

2.30

2.30

221

住房保障支出

4.03

4.03

22102

住房改革支出

4.03

4.03

2210201

住房公积金

4.03

4.03

注:

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:

支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

78.67

78.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

67.35

67.35

 

 

 

 

20701

文化

67.35

67.35

2070199

其他文化 支出

67.35

67.35

208

社会保障和就业支出

 4.99

 4.99

 20805

行政事业单位离退休

4.99

4.99

2080502

 事业单位离退休

 3.37

 3.37

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 1.61

 1.61

 210

医疗卫生与与计划生育支出 

 2.30

 2.30

21011

行政事业单位医疗

2.30

2.30

2101102

事业单位医疗

2.30

2.30

221

住房保障支出

4.03

4.03

22102

住房改革支出

4.03

4.03

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.03

4.03

 

 

 

 

注:

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:

财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 52.3

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 52.3

 41.03

 

3

 

三、教育支出

20

 

 0.00

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 41.03

 

 41.03

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 4.99

 

4.99 

 

7

 

九、医疗卫生已计划生育支出

24

 2.30

 

 2.30

 

8

 

……

25

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 52.3

本年支出合计

29

 52.3

年初财政拨款结转和结余

13

 0.00

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 0.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 0.00

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 52.3

合计

34

 52.3

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

52.35

52.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

文化与传媒支出

41.03

41.03 

 

20701

文化

41.03

41.03

2070199

其他文化支出

41.03

41.03

208

社会保障和就业支出

4.99

4.99 

 

20805

行政事业单位离退休

4.99

4.99

2080502

事业单位离退休

4.99

4.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.99

4.99

210

医疗卫生与计划生育支出

2.30

2.30 

 

21011

行政事业单位医疗

2.30

2.30

2101102

事业单位医疗

2.30

2.30

221

住房保障支出

4.03

4.03 

 

22102

住房改革支出

4.03

4.03 

 

2210201

住房公积金

4.03

4.03 

 

注:

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 39.26

302

商品和服务支出

 5.40

30101

基本工资

 18.43

30201

办公费

 1.38

30102

津贴补贴

 3.02

30202

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

30107

绩效工资

 1

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