太原市民族宗教事务局概况.docx
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太原市民族宗教事务局概况
太原市民族宗教事务局概况
1、主要职责
(一)主要职能
民族方面
1、组织实施有关民族工作的法律法规和方针政策,开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题调查研究,提出关于民族工作的意见建议;参与起草民族工作的地方性法规和规章草案、规范性文件并监督实施,保障少数民族合法权益。
2、协调有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策实施,对政府系统民族工作进行业务指导。
3、协调处理民族关系中的重大事项,参与民族方面社会稳定工作,促进民族团结。
4、拟定少数民族事业等专项规划,监督检查落实情况;提出发展少数民族经济特殊政策和扶持措施建议,组织协调民族贸易、民族特需生产,参与少数民族发展资金分配、使用和管理,配合有关部门承办少数民族扶贫工作。
5、组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育工作,承办市人民政府民族团结进步表彰活动。
6、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。
7、参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部培养教育和使用工作。
宗教方面
1、组织实施国家有关宗教法律法规和方针政策,参与起草宗教工作地方性法规和规章草案、规范性文件并监督实施;开展宗教方面法律法规宣传教育工作。
2、研究分析宗教理论、宗教现状和动态,提出处理宗教问题建议。
3、依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
4、指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展各类爱国教育活动,协调办理宗教团体有关事务。
5、指导县(市、区)人民政府及时处理宗教方面突发事件和影响社会稳定重要问题,防范利用宗教进行的非法违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
6、组织宗教工作队伍培训。
7、负责宗教方面外事归口管理工作,组织指导有关部门和宗教界对外及对港澳台宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。
(二)主要工作任务
1、加强宣传教育,提升民族宗教工作法治化水平;
2、坚持底线思维,打牢安全稳定基础;
3、坚持“两个共同”主题,促进民族团结进步;
4、把握“稳中求进”总基调,推进解决重点难点问题;
5、坚持宗教中国化方向,指导宗教界加强自身建设。
二、机构设置情况
太原市民族宗教事务局是一级预算单位,无下属单位。
太原市民族宗教事务局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开01表
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
栏次
一、财政拨款收入
1
408.84
一、一般公共服务支出
37
349.31
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
5.20
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
59.03
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
11.34
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
414.03
本年支出合计
60
419.68
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
48.47
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
40.29
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
42.82
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
40.23
33
经营结余
69
总计
36
462.50
总计
70
462.5
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
414.03
408.84
5.20
201
一般公共服务支出
343.67
338.47
5.20
20124
宗教事务
343.67
338.47
5.20
2012401
行政运行
248.87
248.67
0.20
2012404
宗教工作专项
94.80
89.80
5.00
208
社会保障和就业支出
59.03
59.03
20805
行政事业单位离退休
59.03
59.03
2080504
未归口管理的行政单位离退休
59.03
59.03
210
医疗卫生与计划生育支出
11.34
11.34
21005
医疗保障
11.34
11.34
2100501
行政单位医疗
11.34
11.34
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
419.68
324.82
94.86
201
一般公共服务支出
349.31
254.46
94.86
20124
宗教事务
349.31
254.46
94.86
2012401
行政运行
254.46
254.46
2012404
宗教工作专项
94.86
94.86
208
社会保障和就业支出
59.03
59.03
20805
行政事业单位离退休
59.03
59.03
2080504
未归口管理的行政单位离退休
59.03
59.03
210
医疗卫生与计划生育支出
11.34
11.34
21005
医疗保障
11.34
11.34
2100501
行政单位医疗
11.34
11.34
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
一、一般公共预算财政拨款
1
408.84
一、一般公共服务支出
31
338.98
338.98
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
59.03
59.03
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
11.34
11.34
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
408.84
本年支出合计
77
409.34
409.34
25
78
2.01
2.01
年初财政拨款结转和结余
26
2.52
年末财政拨款结转和结余
79
一、一般公共预算财政拨款
27
2.52
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
411.35
总计
83
411.35
411.35
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
(一)
公开05表
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
409.34
320.27
89.08
201
一般公共服务支出
338.98
249.90
89.08
20124
宗教事务
338.98
249.90
89.08
2012401
行政运行
249.90
249.90
89.08
2012404
宗教工作专项
89.08
208
社会保障和就业支出
59.03
59.03
89.08
20805
行政事业单位离退休
59.03
59.03
2080504
未归口管理的行政单位离退休
59.03
59.03
210
医疗卫生与计划生育支出
11.34
11.34
21005
医疗保障
11.34
11.34
2100501
行政单位医疗
11.34
11.34
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表
(二)
公开06表
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
129.72
302
商品和服务支出
75.96
30101
基本工资
53.21
30201
办公费
32.13
30102
津贴补贴
65.18
30202
印刷费
1.79
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
11.34
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
203.66
30211
差旅费
1.07
30301
离休费
8.16
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
46.66
30213
维修(护)费
0.75
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
1.94
30305
生活补助
30216
培训费
20.10
30306
救济费
14.98
30217
公务接待费
0.57
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
45.38
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
12.92
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
1.98
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
13.27
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
15.62
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
30400
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
30700
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
39900
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
333.38
公用经费合计
75.96
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位:
万元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
1.00
货物
2
1.00
工程
3
服务
4
二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位
5
75.96
(二)参照公务员法管理事业单位
6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
3
1.部级领导干部用车
8
2.一般公务用车
9
3
3.一般执法执勤用车
10
4.特种专业技术用车
11
5.其他用车
12
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)
13
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)
14
注:
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位:
万元
项目
2016年度预算数
2016年度决算数
(一)合计
因公出国(境)费用
公务接待费
0.84
0.57
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
4
3
5.国内公务接待批次(个)
3
6.国内公务接待人次(人)
38
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
第三部分
太原市民族宗教事务局2016年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算414.03万元,其中:
财政拨款408.84万元。
二、支出决算总体安排情况
2016年支出决算419.68万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出349.31万元、社会保障和就业支出59.03万元、医疗卫生与计划生育支出支出11.34万元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出129.72万元、商品和服务支出75.96万元、对个人和家庭的补助支出203.66万元、其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2016年部门决算中,一般公共预算资金安排支出409.34万元。
1.按支出功能分类,包括201一般公共服务支出338.98万元、208社会保障和就业支出59.03万元、210医疗卫生与计划生育支出11.34万元.
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出320.27万元,包括人员支出和日常公用经费支出等;项目支出89.08万元,包括宗教工作专项项目等
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出129.72万元、商品和服务支出75.96万元、对个人和家庭的补助203.66万元
4、其他部分决算情况
1、零星政府采购1.00万元,机关运行经费共计75.96万元,共有车辆3辆均为一般公务用车。
2、按因公出国(境)组团数0、次数0、公务用车3辆、公务接待批次3次、接待人数38人、接待金额0.57万元。
3、收支增减变动情况说明:
2016年收入决算414.03万元,其中:
财政拨款408.84万元。
2016年支出决算419.68万元,相比2015年363.01万元,增加56.67万元,原因是增加了公务交通补贴及正常调标。
第四部分名词解释
(一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:
指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。