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仓库管理程序讲解学习

物资收货程序

—良品入库

1目的

本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于供应商给仓储部供货。

3职责

供应商:

将物资送到指定地点,配合检验;供应商不能到厂的,采购员负责将物资送到仓库。

《验收单》的填写:

仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管员姓名;采购员填写验收凭证号、实际价格、计划价格、发票号和采购员姓名。

品质检验部门:

检验物资品质,出具检验报告。

物资检验分工按《入库物资品质检验规程》执行。

仓储部:

填写《验收单》,点数、检查外包装和外观质量,入库定位,登帐。

4工作程序

4.1到货。

供应商将物资送到仓储部仓库,将《收发清单》或《验收单》交给仓库保管员。

4.2物资进库确认。

保管员根据供应商提供的《收发清单》或《验收单》与物资订单、交货期进行核对,确认是否接收。

若接收,告知供应商到品质检验部门检验;不能接收的,告诉供应商不能接收的原因。

4.3物资品质检验。

供应商将《收发清单》或《验收单》交给品质检验部门,配合检验,对于检验合格的,检查员在品质检验栏或《验收单》的备注栏盖章(或签字)确认。

质检报告由品质检验部门保管。

4.3.1对于检验不合格的外协件,检查员与保管员联系确认是否为紧急不足件。

若是,由品保部通知供应商在仓库待检区挑选,采购部门配合,供应商不能到厂的,由品保部负责挑选,采购部门配合;若不是,退货。

4.3.2对于检验不合格的备件,不予收货。

4.4物资数量验收。

供应商将检验合格的物资《收发清单》或《验收单》交给保管员,保管员按《物资验收规程》进行验收,不符合要求的予以退货,并告知供应商退货原因。

4.5保管员根据数量验收情况,在《收发清单》或《验收单》上填写实收数量,并签署姓名,对实收数量负责。

4.6原则上仓储部不代保管物资。

4.7物资入库。

将物资放置到规定的库位,做好到货时间标记,以便于先进先出。

4.8物资入帐。

按验收数量计入“良品入库”栏,并将表单分类。

5相关文件。

《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》

6相关表单。

外协件使用六联《收发清单》,备件使用四联《验收单》。

7流程图。

见业务流程图一

物资出库程序

—良品出库

1主要目的

本程序规定了物资出库的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于仓库对厂内使用单位的送货和取货。

3名词解释

库改:

因非正常原因,需要将已经入库的发动机总成返送到装配车间进行换件,称为库改。

库改需要拆件和换件,造成拆卸件的回库和换件的发出。

4职责

计划采购部门:

提供消耗指标和三天生产滚动计划。

保管员:

按领料单和滚动计划发放,登帐;填写内部材料领用单,包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、单价、总价、编号、发料员姓名;制止非仓库人员进入仓库。

领用人:

向保管员提供材料名称、单位、规格,填写请领数量、用于什么产品、领料员姓名;没有消耗指标的,使用人需找审批单位领导签字。

5工作程序

5.1填单。

要求字迹清晰整洁。

5.1.1送货制由仓储部发送工填写收发清单。

发送工对物资名称、规格、型号、发出数量、发出日期负责,收货人对实收数量负责。

5.1.2取货制由领用人填写内部材料领用单。

内部材料领用单须加盖领用单位结算专用章。

领用人对物资名称、规格、型号、请领数量、领用日期负责,保管员对实发数量负责。

5.1.3特殊物资(如民用品)须经费用主管单位审批,方可发放。

5.1.4库改零件由发送工送货,送货依据为生产部的书面库改通知单。

5.1.5临时更改当天生产滚动计划时,生产部应提供书面更改通知单。

5.1.6销售部提取外协件时凭发动机厂销售单,并且须经生产部计划员的确认(网上邻居或OA或签字)。

5.1.7售后服务部提取外协件采用取货制,填写《收发清单》经生产部计划员确认后,方可发放。

5.2物资交接。

5.2.1送货制。

发送工将物资送往生产线与装配工办理交接手续,无误后在《收发清单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。

5.2.2取货制。

保管员与使用单位的取货人员办理交接手续,无误后在《内部材料领用单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。

5.3保管员在发放物资时,应遵循先进先出的原则。

5.4仓储部原则上不办理借用业务。

5.5保管员不得向厂外人员发放任何物资。

四九开发公司领料,按发动机厂有关规定执行。

5.6物资登帐。

仓库保管员按实际发出数量,计入“良品出库”栏。

5.7表单的保存与分类。

保管员将当天有关的单据分类整理并保存。

6相关表单。

《收发清单》、《内部材料领用单》。

7流程图。

见业务流程图二

物资退库程序

—不合格品退库

1主要目的

本程序规定了不合格品退库的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于使用单位退货。

3职责

品质检验部门:

检验物资品质状况。

仓储部:

验收,入库定位,入帐。

使用单位:

填写不合格品退料单,配合退库。

4工作程序

4.1退料汇总。

4.1.1外协件:

物资使用单位将有缺陷的物资分类汇总后,填写《不合格品通知单》和《收发清单》,送至品质检验部门。

4.1.2备件:

经使用单位试用发现的不合格备件,使用单位填写物资《退料单》,送至技术部门检验。

4.2品质检验。

4.2.1外协件:

品管检验后,确定物资的质量状况,并在物资《不合格品通知单》和《收发清单》上注明数量。

对于错发物资、超发物资退料时,退料人员在《收发清单》上备注,不必经过品管直接退到仓库,该《收发清单》用红油笔和红色复写纸填写。

4.2.2备件:

原则上不退库。

确需退库的,由采购部门和使用部门签字确认后,使用部门用红色油笔和复写纸填写《退料单》。

4.3物资退库。

退料人员和保管员办理交接手续,无误后在《收发清单》或《退料单》签上各自的名字,并各自取回相应联单。

4.4物资定置摆放。

保管员和发送工根据物资的类别和库位摆放,不合格品要醒目标识。

4.5登帐。

保管员签字,计入台帐的“退料”栏。

4.6分发表单。

保管员将当天有关的单据分类整理并保存,相应的联单由相关部门自取。

5相关表单。

《收发清单》、《退修品通知单》、《废品通知单》、《退料单》。

6流程图。

见业务流程图四

 

物资退厂程序

—不合格品退厂

1主要目的

本程序规定了物资退厂的基本要求和方法。

2适用范围

本程序适用于将属于供应商责任的物资退给供应商。

3职责

供应商:

将不合格品取回。

品质检验部门或使用部门:

确认物资品质状况,出具不合格品通知单或退料单。

仓储部:

点数,出库,下帐。

4工作程序

4.1退厂物资确认。

4.1.1外协件:

保管员根据不良品通知单核对退厂物资的名称、型号、规格、数量,开具物资收发清单。

4.1.2备件:

保管员核对退厂物资的名称、型号、规格、数量,填写《退料单》。

4.1.3供应商可以用合格物资换回不合格物资。

填写《换货单》,由采购员、品质检验部门、仓储部保管员、审计部同意后,办理换货和不合格物资出厂手续。

4.2物资交接。

保管员、计划员和供应商办理交接手续,点数、核对后无误后,各自签字,并各自取回相应联单。

4.3出厂证办理。

供应商到审计部或审计部授权的单位办理出厂证。

4.4登帐。

仓库保管员按实际发出数量,计入“不合格品退厂”栏。

4.5表单的分类与保存。

保管员将当天有关的单据分类整理并保存。

5相关文件。

5.1《不合格品处理》

6相关表单。

物资收发清单、不合格品通知单、退料单、换货单。

7流程图。

见业务流程图三

 

入库物资品质检验规程

1目的

本程序规范了入库物资的检验要求。

2职责

品保部:

负责外协件的品质检验。

杂件车间:

负责机械备件的品质检验。

设计部门:

提供检验标准。

外采钢材由采购部门检验。

技术部:

负责油料、化工和钢材的品质检验。

其他物质由采购部门负责品质确认。

3使用的单据:

备件、油料化工、钢材类物资使用《验收单》,外协件使用《产品收发清单》。

3工作程序

3.1供应商送检。

3.2物资品质检验。

3.2.1品质检验部门收到《验收单》或《产品收发清单》后,按相关检验程序进行检验。

3.2.2经检验合格者,在《验收单》的备注栏或《产品收发清单》的检验栏签字或盖章确认,作好检验记录,并保存。

3.2.3经检验不合格者,与仓库保管员联系是否为紧急不足件,若是,组织供应商挑选;若不是,退货。

物资收发存信息传递规程

1目的

1.1规定物资票据的传递路线,保管人,收发存信息的反馈方式。

2单据的类型、制单和保管

单据

物资类型

收货

发货

不合格品

外协件

六联《收发清单》

三联《收发清单》

《不良品通知单》+《收发清单》

《换货单》

备件、化工钢材油料

四联《验收单》

五联《内部材料领用单》

其中:

砂轮库的发料单不变

四联《退料单》

2.1《验收单》共四联,由仓储部提供,供应商填写。

第一联仓储部收货联,第二联财会部核对联,第三联供应商发货联,第四联计划员核对联。

2.2《内部材料领用单》共五联,使用单位提供和填写。

第一联使用单位领用联,第二联财会部核对联,第三联仓储部发货联,第四联计划员核对联,第五联财会记帐联;使用单位需要出厂时,凭第一联到审计部或审计部授权的单位开出门证。

2.3《退料单》共四联。

第一联退货单位联,第二联财会部核对联,第三联收货联,第四联计划员核对联。

2.4《换货单》共四联。

第一联供应商留存,第二联仓储部存,第三联计划员存,第四联出门联,第四联需到审计部或审计部授权的单位盖章确认。

3工作程序

3.1外协件。

按计财[2000]55号附件一执行。

3.2备件(含油料、化工、钢材,以下简称备件)。

3.2.1四联《验收单》的第一联由仓储部留存,第二联由财会部到仓库自取,第三联由供应商留存,第四联计划员到仓库自取。

3.2.2五联《内部材料领用单》的第一联使用单位留存,第二联和第五联由财会部到仓库自取,第三联仓储部留存,第四联由计划员到仓库自取。

3.3库存报表。

仓储部每日下午下班前30分钟报出当日外协件收发存日报表,对不足件进行提示。

报表由各采购单位的计划员到仓库自取,或者由保管员通过OA传递。

每月向采购部门、财会部、审计部提供备件库存报表。

《验收单》的更改程序

1目的:

保证确需更改的《验收单》的有效性。

2职责。

采购员:

提出更改申请,收回需作废的其他三联,交给保管员。

保管员:

将收回的三联与仓库联对比验证无误后,盖作废章;开具新《验收单》。

3工作程序。

3.1计划员提出更改申请。

3.2采购单位领导、仓储部领导、审计部确认。

3.3作废原《验收单》。

计划员收齐原《验收单》的财会联、计划员联、供应商联,保管员与仓库联核对无误后,盖作废章。

3.4开新《验收单》。

3.5更改申请、原《验收单》四联、新《验收单》的仓库联粘贴一起保存。

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