上海浦东新区东明路街道部门决算.docx

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上海浦东新区东明路街道部门决算

上海市浦东新区东明路街道2016年度部门决算

第一部分上海市浦东新区东明路街道办事处概况

一、主要职能

东明路街道办事处作为区政府派出机关,依法行使相应的政府服务和管理职能。

同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台,主要职能包括:

加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治和维护社区平安。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市浦东新区东明路街道办事处部门决算包括:

上海市浦东新区东明路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市浦东新区东明路街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市浦东新区东明路街道办事处(本级)

2

上海市浦东新区东明路街道社区事务受理服务中心

3

上海市浦东新区东明路街道城市网格化综合管理中心(上海市浦东新区东明路街道安全生产监察队)

4

上海市浦东新区东明路街道社区党建服务中心

第二部分上海市浦东新区东明路街道2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

14,051.83

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

87.48

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1,234.48

七、文化体育与传媒支出

317.30

 

八、社会保障和就业支出

1,541.59

 

九、医疗卫生与计划生育支出

195.64

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

13,937.97

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探信息等支出

275.29

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、国土海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

462.49

 

二十、粮油物资储备支出

 

二十一、其他支出

1.00

本年收入合计

15,286.31

本年支出合计

16,818.76

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1,713.32

年末结转和结余

180.87

总计

16,999.63

总计

16,999.63

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

15,286.31

14,051.83

 

 

 

 

 1,234.48

204

公共安全支出

87.48

87.48

 

 

 

 

 

204

99

其他公共安全支出

87.48

87.48

 

 

 

 

 

204

99

01

其他公共安全支出

87.48

87.48

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

317.30

317.30

 

 

 

 

 

207

01

文化

265.82

265.82

 

 

 

 

 

207

01

09

群众文化

265.82

265.82

207

03

体育

12.00

12.00

207

03

08

群众体育

12.00

12.00

207

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

208

社会保障和就业支出

1,541.59

1,541.59

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

15,286.31

14,051.83

 

 

 

 

 1,234.48

208

02

民政管理事务

289.19

289.19

 

 

 

 

 

208

02

05

老龄事务

70.00

70.00

 

 

 

 

 

208

02

99

其他民政管理事务支出

219.19

219.19

 

 

 

 

 

208

05

行政事业单位离退休

299.38

299.38

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3.18

3.18

 

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.48

0.48

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.92

242.92

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

52.80

52.80

208

07

就业补助

659.20

659.20

208

07

99

其他就业补助支出

659.20

659.20

208

11

残疾人事业

93.82

93.82

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

15,286.31

14,051.83

 

 

 

 

 1,234.48

208

11

99

其他残疾人事业支出

93.82

93.82

 

 

 

 

 

208

99

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.64

195.64

 

 

 

 

 

210

05

医疗保障

115.68

115.68

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

90.71

90.71

210

05

02

事业单位医疗

24.97

24.97

210

07

计划生育事务

79.96

79.96

210

07

99

其他计划生育事务支出

79.96

79.96

212

城乡社区支出

12,405.52

11,171.04

1,234.48

212

01

城乡社区管理事务

12,405.52

11,171.04

1,234.48

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

15,286.31

14,051.83

 

 

 

 

 1,234.48

212

01

01

行政运行

1,560.60

1,560.32

 

 

 

 

0.28

212

01

04

城管执法

741.11

741.11

 

 

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

10,103.81

8,869.61

 

 

 

 

1,234.20

215

资源勘探信息等支出

275.29

275.29

 

 

 

 

 

215

08

支持中小企业发展和管理支出

275.29

275.29

 

 

 

 

 

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

275.29

275.29

221

住房保障支出

462.49

462.49

221

02

住房改革支出

462.49

462.49

221

02

01

住房公积金

168.20

168.20

221

02

03

购房补贴

294.29

294.29

2016年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

15,286.31

14,051.83

 

 

 

 

 1,234.48

229

其他支出

1.00

 1.00

 

 

 

 

 

229

99

其他支出

1.00

 1.00

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

1.00

 1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

16,818.76 

5,139.78 

11,678.98 

 

 

 

204

公共安全支出

87.48

 

87.48

 

 

 

204

99

其他公共安全支出

87.48

 

87.48

 

 

 

204

99

01

其他公共安全支出

87.48

 

87.48

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

317.30

 

317.30

 

 

 

207

01

文化

265.82

 

265.82

 

 

 

207

01

09

群众文化

265.82

 

265.82

 

 

 

207

03

体育

12.00

12.00

207

03

08

群众体育

12.00

12.00

207

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

208

社会保障和就业支出

1,541.59

299.38

1,242.21

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

16,818.76 

5,139.78 

11,678.98 

 

 

 

208

02

民政管理事务

289.19

289.19

 

 

 

208

02

05

老龄事务

70.00

70.00

 

 

 

208

02

99

其他民政管理事务支出

219.19

219.19

 

 

 

208

05

行政事业单位离退休

299.38

299.38

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3.18

3.18

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

0.48

0.48

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.92

242.92

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

52.80

52.80

208

07

就业补助

659.20

659.20

208

07

99

其他就业补助支出

659.20

659.20

208

11

残疾人事业

93.82

93.82

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

16,818.76 

5,139.78 

11,678.98 

 

 

 

208

11

99

其他残疾人事业支出

93.82

93.82

 

 

 

208

99

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

195.64

115.68

79.96

 

 

 

210

05

医疗保障

115.68

115.68

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

90.71

90.71

210

05

02

事业单位医疗

24.97

24.97

210

07

计划生育事务

79.96

79.96

210

07

99

其他计划生育事务支出

79.96

79.96

212

城乡社区支出

13,937.97

4,262.23

9,675.74

212

01

城乡社区管理事务

13,937.97

4,262.23

9,675.74

 

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

16,818.76 

5,139.78 

11,678.98 

 

 

 

212

01

01

行政运行

1,560.32

1,560.32

 

 

 

212

01

04

城管执法

741.11

741.11

 

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

11,636.54

1,960.80

9,675.74

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

275.29

275.29

 

 

 

215

08

支持中小企业发展和管理支出

275.29

275.29

215

08

99

其他支持中小企业发展和管理支出

275.29

275.29

221

住房保障支出

462.49

462.49

221

02

住房改革支出

462.49

462.49

221

02

01

住房公积金

168.20

168.20

221

02

03

购房补贴

294.29

294.29

2016年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

16,818.76 

5,139.78 

11,678.98 

 

 

 

229

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

229

99

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

229

99

01

其他支出

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

14,051.83 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

87.48

87.48

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

317.30

317.30

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,541.59

1,541.59

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

195.64

195.64

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

12,731.07

12,731.07

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

275.29

275.29

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

462.49 

462.49 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

1.00 

1.00 

 

本年收入合计

 14,051.83

本年支出合计

15,611.86 

15,611.86 

 

年初财政拨款结转和结余

 1,560.65

年末财政拨款结转和结余

0.62 

0.62 

 

一般公共预算财政拨款

 1,560.65

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

 15,612.48

总计

15,612.48 

15,612.48 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

87.48

87.48

204

99

其他公共安全支出

87.48

87.48

204

99

01

其他公共安全支出

87.48

87.48

207

文化体育与传媒支出

317.30

317.30

207

01

文化

265.82

265.82

207

01

09

群众文化

265.82

265.82

207

03

体育

12.00

12.00

207

03

08

群众体育

12.00

12.00

207

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

39.48

39.48

208

社会保障和就业支出

1,541.59

299.38

1,242.21

208

02

民政管理事务

289.19

289.19

208

02

05

老龄事务

70.00

70.00

208

02

99

其他民政管理事务支出

219.19

219.19

208

05

行政事业单位离退休

299.38

299.38

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3.18

3.18

208

05

02

事业单位离退休

0.48

0.48

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

242.92

242.92

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

52.80

52.80

208

07

就业补助

659.20

659.20

208

07

99

其他就业补助支出

659.20

659.20

208

11

残疾人事业

93.82

93.82

208

11

99

其他残疾人事业支出

93.82

93.82

208

99

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

208

99

01

其他社会保障和就业支出

200.00

200.00

210

医疗卫生与计划生育支出

195.64

115.68

79.96

210

05

医疗保障

115.68

115.68

210

05

01

行政单位医疗

90.71

90.71

210

05

02

事业单位医疗

24.97

24.97

210

07

计划生育事务

79.96

79.96

210

07

99

其他

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