上海浦东新区东明路街道部门决算.docx
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上海浦东新区东明路街道部门决算
上海市浦东新区东明路街道2016年度部门决算
第一部分上海市浦东新区东明路街道办事处概况
一、主要职能
东明路街道办事处作为区政府派出机关,依法行使相应的政府服务和管理职能。
同时,街道要动员社会各方广泛参与,构建社区共治平台,主要职能包括:
加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治和维护社区平安。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市浦东新区东明路街道办事处部门决算包括:
上海市浦东新区东明路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市浦东新区东明路街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
上海市浦东新区东明路街道办事处(本级)
2
上海市浦东新区东明路街道社区事务受理服务中心
3
上海市浦东新区东明路街道城市网格化综合管理中心(上海市浦东新区东明路街道安全生产监察队)
4
上海市浦东新区东明路街道社区党建服务中心
第二部分上海市浦东新区东明路街道2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
14,051.83
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
87.48
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1,234.48
七、文化体育与传媒支出
317.30
八、社会保障和就业支出
1,541.59
九、医疗卫生与计划生育支出
195.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
13,937.97
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
275.29
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
462.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1.00
本年收入合计
15,286.31
本年支出合计
16,818.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
1,713.32
年末结转和结余
180.87
总计
16,999.63
总计
16,999.63
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,286.31
14,051.83
1,234.48
204
公共安全支出
87.48
87.48
204
99
其他公共安全支出
87.48
87.48
204
99
01
其他公共安全支出
87.48
87.48
207
文化体育与传媒支出
317.30
317.30
207
01
文化
265.82
265.82
207
01
09
群众文化
265.82
265.82
207
03
体育
12.00
12.00
207
03
08
群众体育
12.00
12.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
208
社会保障和就业支出
1,541.59
1,541.59
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,286.31
14,051.83
1,234.48
208
02
民政管理事务
289.19
289.19
208
02
05
老龄事务
70.00
70.00
208
02
99
其他民政管理事务支出
219.19
219.19
208
05
行政事业单位离退休
299.38
299.38
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.18
3.18
208
05
02
事业单位离退休
0.48
0.48
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
242.92
242.92
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
52.80
52.80
208
07
就业补助
659.20
659.20
208
07
99
其他就业补助支出
659.20
659.20
208
11
残疾人事业
93.82
93.82
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,286.31
14,051.83
1,234.48
208
11
99
其他残疾人事业支出
93.82
93.82
208
99
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
210
医疗卫生与计划生育支出
195.64
195.64
210
05
医疗保障
115.68
115.68
210
05
01
行政单位医疗
90.71
90.71
210
05
02
事业单位医疗
24.97
24.97
210
07
计划生育事务
79.96
79.96
210
07
99
其他计划生育事务支出
79.96
79.96
212
城乡社区支出
12,405.52
11,171.04
1,234.48
212
01
城乡社区管理事务
12,405.52
11,171.04
1,234.48
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,286.31
14,051.83
1,234.48
212
01
01
行政运行
1,560.60
1,560.32
0.28
212
01
04
城管执法
741.11
741.11
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
10,103.81
8,869.61
1,234.20
215
资源勘探信息等支出
275.29
275.29
215
08
支持中小企业发展和管理支出
275.29
275.29
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
275.29
275.29
221
住房保障支出
462.49
462.49
221
02
住房改革支出
462.49
462.49
221
02
01
住房公积金
168.20
168.20
221
02
03
购房补贴
294.29
294.29
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
15,286.31
14,051.83
1,234.48
229
其他支出
1.00
1.00
229
99
其他支出
1.00
1.00
229
99
01
其他支出
1.00
1.00
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16,818.76
5,139.78
11,678.98
204
公共安全支出
87.48
87.48
204
99
其他公共安全支出
87.48
87.48
204
99
01
其他公共安全支出
87.48
87.48
207
文化体育与传媒支出
317.30
317.30
207
01
文化
265.82
265.82
207
01
09
群众文化
265.82
265.82
207
03
体育
12.00
12.00
207
03
08
群众体育
12.00
12.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
208
社会保障和就业支出
1,541.59
299.38
1,242.21
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16,818.76
5,139.78
11,678.98
208
02
民政管理事务
289.19
289.19
208
02
05
老龄事务
70.00
70.00
208
02
99
其他民政管理事务支出
219.19
219.19
208
05
行政事业单位离退休
299.38
299.38
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.18
3.18
208
05
02
事业单位离退休
0.48
0.48
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
242.92
242.92
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
52.80
52.80
208
07
就业补助
659.20
659.20
208
07
99
其他就业补助支出
659.20
659.20
208
11
残疾人事业
93.82
93.82
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16,818.76
5,139.78
11,678.98
208
11
99
其他残疾人事业支出
93.82
93.82
208
99
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
210
医疗卫生与计划生育支出
195.64
115.68
79.96
210
05
医疗保障
115.68
115.68
210
05
01
行政单位医疗
90.71
90.71
210
05
02
事业单位医疗
24.97
24.97
210
07
计划生育事务
79.96
79.96
210
07
99
其他计划生育事务支出
79.96
79.96
212
城乡社区支出
13,937.97
4,262.23
9,675.74
212
01
城乡社区管理事务
13,937.97
4,262.23
9,675.74
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16,818.76
5,139.78
11,678.98
212
01
01
行政运行
1,560.32
1,560.32
212
01
04
城管执法
741.11
741.11
212
01
99
其他城乡社区管理事务支出
11,636.54
1,960.80
9,675.74
215
资源勘探信息等支出
275.29
275.29
215
08
支持中小企业发展和管理支出
275.29
275.29
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
275.29
275.29
221
住房保障支出
462.49
462.49
221
02
住房改革支出
462.49
462.49
221
02
01
住房公积金
168.20
168.20
221
02
03
购房补贴
294.29
294.29
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
16,818.76
5,139.78
11,678.98
229
其他支出
1.00
1.00
229
99
其他支出
1.00
1.00
229
99
01
其他支出
1.00
1.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
14,051.83
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
87.48
87.48
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
317.30
317.30
八、社会保障和就业支出
1,541.59
1,541.59
九、医疗卫生与计划生育支出
195.64
195.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
12,731.07
12,731.07
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
275.29
275.29
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
462.49
462.49
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
1.00
1.00
本年收入合计
14,051.83
本年支出合计
15,611.86
15,611.86
年初财政拨款结转和结余
1,560.65
年末财政拨款结转和结余
0.62
0.62
一般公共预算财政拨款
1,560.65
政府性基金预算财政拨款
总计
15,612.48
总计
15,612.48
15,612.48
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
204
公共安全支出
87.48
87.48
204
99
其他公共安全支出
87.48
87.48
204
99
01
其他公共安全支出
87.48
87.48
207
文化体育与传媒支出
317.30
317.30
207
01
文化
265.82
265.82
207
01
09
群众文化
265.82
265.82
207
03
体育
12.00
12.00
207
03
08
群众体育
12.00
12.00
207
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
207
99
99
其他文化体育与传媒支出
39.48
39.48
208
社会保障和就业支出
1,541.59
299.38
1,242.21
208
02
民政管理事务
289.19
289.19
208
02
05
老龄事务
70.00
70.00
208
02
99
其他民政管理事务支出
219.19
219.19
208
05
行政事业单位离退休
299.38
299.38
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
3.18
3.18
208
05
02
事业单位离退休
0.48
0.48
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
242.92
242.92
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
52.80
52.80
208
07
就业补助
659.20
659.20
208
07
99
其他就业补助支出
659.20
659.20
208
11
残疾人事业
93.82
93.82
208
11
99
其他残疾人事业支出
93.82
93.82
208
99
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
200.00
200.00
210
医疗卫生与计划生育支出
195.64
115.68
79.96
210
05
医疗保障
115.68
115.68
210
05
01
行政单位医疗
90.71
90.71
210
05
02
事业单位医疗
24.97
24.97
210
07
计划生育事务
79.96
79.96
210
07
99
其他