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年度和田交通运输局

年度和田县交通运输局2017

部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分和田县交通运输局单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

(一)贯彻执行地区交通运输局有关交通运输方面的方针、政策、法规。

(二)负责编制和田县农村公路建设、交通运输发展规划并组织实施。

(三)承担道路运输市场监管责任。

(四)负责和田县管辖范围内农村公路的建设、养护和管理。

(五)负责农村公村路政管理,依法保护农村公路路产路权。

(六)负责道路交通安全和应急管理工作。

(七)做好党风廉政建设工作、纠风工作、精神文明建设、法制宣传、行政执法监督工作。

(八)承办地区交通运输局及县委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置

根据职责,纳入和田县交通运输局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。

(三)人员编制、实有人数

和田县交通运输局单位编制人数21人,其中:

行政人员编制10人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制11人。

和田县交通运输局单位实有在职人数20人,其中:

行政在职人员9人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员11人。

离退休人员13人,其中:

离休人员0人,退休人员13人。

第二部分和田县交通运输局单位

2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入149168.36万元,与上年相比,增加13666.69万元,增加1093%,增加变化主要原因是本年专项增加;支出14554.27万元,与上年相比,增加13754.60万元,增加1720.04%,增加变化主要原因是本年专项增加支出增加;结余812.09万元,与上年相比,增加362万元,增加80%,增加变化主要原因是本年专项增加有些项目未完工。

与预算相比情况:

2017年度预算收入324.4万元,本年收入与预算相比,增加14591万元,增加4503%;预算支出324.39万元,本年支出与预算相比,增加14229万元,增加4386%。

增加的主要原因是本年专项增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计14916.36万元,其中:

财政拨款收入14915.9万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.46万元,占0.01%。

本年收入增加变化主要原因是本年专项增加。

与预算相比情况:

2017年度预算收入324.39万元,本年收入与预算相比,增加14591万元,增加4503%。

增加的主要原因是本年专项增加。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计14554.27万元,其中,基本支出310.39万元,占2.1%;项目支出14243.91万元,占97.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增加变化主要原因是本年专项增加。

与预算相比情况:

预算支出324.39万元,本年支出与预算相比,增加14229万元,增减4386%。

增减的主要原因是本年专项增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入14,915.90万元,与上年相比,增加13,666.69万元,增加1,093.62%,增加变化主要原因是本年专项增加。

财政拨款支出14,553.81万元,与上年相比,增加13,754.60万元,增加1,720.04%。

其中:

基本支出309.9万元,项目支出14243.91万元。

增加变化主要原因是项目增加。

财政拨款结转结余812.09万元,与上年相比,增加362万元,增加80%,增加变化主要原因本年专项增加项目未完工。

与预算相比情况:

2017年度预算财政拨款收入324.40万元,本年收入与预算相比,增加14591.5万元,增加4497%;预算财政拨款支出324.40万元,本年支出与预算相比,增加14229.6万元,增加4386%。

增加的主要原因是本年专项增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出14553.81万元,与上年相比,增减13754.60万元,增减1720.04%。

增减变化主要原因是本年专项增加。

其中:

按功能分类科目:

社会保障和就业支出28.26万元,城乡社区支出50万元,农林水支出3874.62万元,交通运输支出296.63万元,其他支出10304.3万元。

按经济分类科目,工资福利支出215.83万元,商品和服务支出17.86万元,对个人和家庭的补助76.66万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出10304.30万元,其他资本性支出3939.62万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:

2017年度预算一般公共预算财政拨款支出14503.81万元,本年支出与预算相比,增加14179万元,增加4376%;增加的主要原因是本年专项增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入50万元,与上年相比,增加50万元,增加100%。

增加变化的主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金预算财政拨款支出50万元,与上年相比,增加50万元,增加100%。

增加变化的主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况:

2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入50万元,本年收入与预算相比,增加50万元,增加100%;预算政府性基金预算财政拨款支出50万元,本年支出与预算相比,增加50万元,增加100%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出50万元,与上年相比,增加50万元,增加100%;。

增减变化的主要原因是上年没有政府性基金预算财政拨款支出。

其中:

工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出50万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:

2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出50万元,本年支出与预算相比,增加50万元,增加100%;。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余812.09万元。

与上年相比,增加362.09万元,增加80%。

其中:

财政拨款结转结余812.09万元。

与上年相比,增加362.09万元,增加80%。

增加原因是本年专项增加项目未完工。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度,一般公共预算“三公”经费支出决算3.89

万元,比上年增加2.9万元,增高292%。

增减原因是本年专项增加项目农村公路督查增加公务用车购置及运行维护费用增高。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增减0万元,增减0%。

公务用车购置及运行维护费3.89万元,占100%,比上年增加2.9万元,增高292%。

公务接待费0万元,占0%,比上年增减0万元,增减0%。

减少原因是无。

具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,和田县交通运输局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费3.89万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.89万元。

主要用于车辆维护,加油费,过路费、保险等。

2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

 公务接待费0万元。

具体是:

国内公务接待支出0万元。

和田县交通运输局单位国内公务接待0批次,0人次。

 与预算相比情况:

2017年度因公出国(境)费支出预算0万元,与预算相比,增减0万元,增减0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0.99万元,与预算相比,增减0.04万元,增减3.9%;公务接待费支出预算0万元,与预算相比,增0万元,增减0%,。

其他有关说明内容。

   五、机关运行经费支出情况

 2017年度和田县交通运输局单位机关运行经费支出17.40万元,比上年增减71.65万元,增减80%。

主要原因是支出减少。

其他有关说明内容。

  六、政府采购情况

和田县交通运输局单位政府采购计划0万元,其中:

政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:

政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

  七、其他重要事项的情况

  

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计927.96万元,其中:

流动资产887.97万元,固定资产39.98万元,其中:

房屋890(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值20.23万元,其中:

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.75万元。

其他有关说明内容。

 

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,和田县交通运输局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。

其中:

已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

 (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

年末本单位0民生项目和0重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容。

第三部分和田县交通运输局单位专业名词解释

1.财政拨款收入:

指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:

指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:

反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:

指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:

指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类15款01项行政运行:

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

201类15款02项一般行政管理事务:

指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他有关说明内容。

第四部分和田县交通运输局单位

2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

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