CNAS现场评审前文档整理工作.docx

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CNAS现场评审前文档整理工作

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CNAS现场评审前的一项重要的工作就是,将体系完整运行一次。

而体系的运行,需要相关的文件、记录来支持。

所以,合理有序的准备文档,就显得尤为重要,其一般包括:

内外部文件、档案、原始记录、测试报告及体系运行资料。

现展示我实验室最近现场评审前该项目归档情况,跟大家分享下。

因为这一涉及到体系的所有过程,内容比较多。

所以无法详细描述。

只针对大体归档要求、责任岗位、注意事项做简要叙述。

最后根据文档整理的情况,重点性突击补充资料,以便更好迎接CNAS现场评审。

因该项是结合本实验室的实际情况,故大家看看,作为一个参考即可。

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1、  文件(在资料员处需有一份完整的)

(1)  内部文件:

含质量手册、程序文件、作业指导书、表单,档案室应有完整一份;(质量手册、程序文件要装订成册,资料员负责)

(2)  外部文件:

所有检测所需的外部标准、规范,及ISO/IEC17025:

2005(CNAS-CL01:

2006),应用说明及若干政策,JJF1059-1999等应有一份。

(3)  以上文件,如要发放,必须运行文件发放程序(如盖受控章、做发放记录)。

2、  设备档案

每台设备由设备员做一个档案盒,按设备编号对其进行编号,并确保档案盒中有以下内容:

设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录;(每台设备做一个档案盒)

3、  人员档案

由资料员负责完善,内容包括,人员档案卡,学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证(如内审员证),发表的论文,年度的考核等资料。

每人一档,与人员一览表的先后顺序对应。

(每人做一个档案袋)

4、  原始记录

不管以打印出来的方式保存,还是以电子档的形式保存,都要定期存档,并确保其包含足够的信息;(必须与报告单、委托单对应,最好装订在一起)

5、  报告

所有报告必须留存一份,并按一定的顺序整理好存档。

(按项目或时间顺序一个一个档案盒放好,并做好目录)(特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录(含校准曲线、图谱等)、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等)

6、  体系运行资料(不强求一定要做成25个档案盒,也可按目前一个程序一个文件夹,但一定要知道与下列各要素的关系)

按要素整理成25个文件夹,具体内容包括:

(每个要素做一个档案盒)

(1)  第一个档案盒:

4.1组织

1、中心实验室成立文件、单位法人证书、法人单位对中心实验室的授权等法律地位证明材料;(成立文件及单位法人证书找总经理取,法人单位对中心实验室的授权直接从质量手册中复印,由资料员完成)

2、中心主任的任命书;技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书;(中心主任的任命书找总经理取,其余岗位的任务书直接复印质量手册中的附录12,由资料员完成)

3、授权签字人授权书和授权签字人情况表;(直接复印质量手册中的附录7,由资料员完成)

4、中心主任、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录;(由资料员找被代理人提供)

5、日常检测质量监督记录;(即《检测工作的监督控制程序》文件中的《日常监督记录表》,由监督员负责提供)

6、保密执行情况的检查记录:

(即第一个程序文件中的《保护客户机密信息和所有权工作检测记录表》,由质量负责人和监督员负责提供)

7、确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性,以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)

8、最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制,并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。

(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)

(2)第二个档案盒:

4.2管理体系

1、质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录;(由资料员整理出来)

2、质量体系文件的宣贯记录(含考试记录);(由质量负责人提供相关的培训记录及试卷)

3、质量目标的达成情况分析报告(由质量负责人对年度质量目标的达成情况用表格化的方式进行分析)

4、最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织(由中心主任提供,可以会议记录的方式出现)

(3)第三个档案盒:

4.3文件控制

1、    体系文件的发放、回收记录(即《管理体系文件控制和维护程序》文件三中的〈文件发放回收登记表〉,由资料员负责)(每次发放和回收都要有记录)

2、    体系文件更改审批表;(由资料员负责)

3、    文件修改页(修改后的文件都应有修改页,由资料员负责)

4、    外部文件目录(即程序文件三中的〈外来文件资料登记表〉,由资料员负责)

5、    内部文件目录(即程序文件三中的〈内部受控文件登记表〉,由资料员负责)

6、    作废文件,收回的作废文件都要盖作废章(由资料员负责)

7、    文件定期审查记录(可以会议记录形式在管理评审前进行,由质量负责人提供)

8、    文件借阅登记表(由资料员负责)

9、    文件销毁记录表,由资料员负责。

10、  体系文件置换申请表(需要时填写)

(4)第四个档案盒:

4.4要求、标书和合同的评审

1、检测任务合同单(由样品员蒋小钰负责提供)

2、合同评审记录表(由技术负责人负责提供)

3、合同、协议登记表(由样品员蒋小钰负责提供)

4、跟委托方签的协议。

(由技术负责人负责提供)

5、新项目评审情况(即程序文件《开展新项目评审程序》中的《开展新项目申请表》、《开展新项目评审表》,由检测组负责)

(5)第五个档案盒:

4.5检测的分包

1、检测分包方评审表(由质量负责人提供)

2、合格分包方名册;(由质量负责人提供)

3、分包方的证明材料(含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书等,资料员负责)。

(6)第六个档案盒:

4.6服务和供应品的采购

1、仪器设备、消耗品和服务供应商评价记录;(即《外部支持服务和供应品管理程序》文件中的〈供应商评价表〉,由物品员和设备员负责,不但要调查经销商,重要的是要调查生产商)

2、仪器设备、消耗品和服务供应商名录;(即程序文件六中的〈合格供应商名册〉,由物品员和设备员负责)

3、供应商资质材料;(由物品员和设备员归类存放)

4、物品采购申请、验收表;(由物品员负责)

5、仪器设备购置申报表;(由设备员负责)

6、购入仪器设备验收记录(由设备员负责)

(7)第七个档案盒:

4.7服务客户

1、客户满意度调查和分析报告(由样品员蒋小钰负责提供)

(8)第八个档案盒:

4.8投诉

1、客户投诉登记表(由样品员蒋小钰负责提供)

2、客户投诉处理通知单(由质量负责人负责提供)

(9)第九个档案盒:

4.9不符合检测工作的控制

1、不符合工作处置通知表;(由技术负责人、质量负责人负责提供)

(10)第十个档案盒:

4.10改进

1、改进的相关证据(由质量负责人负责提供)

(11)第十一个档案盒:

4.11纠正措施

1、实施纠正措施记录表(由各部门负责人和质量负责人负责提供)

(12)第十二个档案盒:

4.12预防措施

1、实施纠正措施记录表(由各部门及质量负责人负责提供)

(13)第十三个档案盒:

4.13记录的控制

1、记录保存期限规定(即《记录控制程序》文件中的《质量记录清单及保存期表》和《技术记录清单及保存期表》,由资料员负责定出各种记录的归档周期和保存期)

2、记录归档登记表(由资料员和资料交接方负责)

3、记录借阅登记表(由资料员负责)

(14)第十四个档案盒:

4.14内部审核

    1、年度内审计划表;(由质量负责人负责提供)

    2、内审组成立文件;(由质量负责人负责提供)

    3、内部审核日程计划表;(由内审组长负责)

    4、首/末次会议记录;(由内审组长负责)

    5、内审检查记录表;(由内审组负责)

    6、不符合项报告(在本单位的《内部管理体系审核程序》中叫法不同(由内审组负责)。

    7、内部审核报告;(由内审组长负责)

(15)第十五个档案盒:

4.15管理评审

    1、管理评审年度计划表;(由质量负责人负责提供)

    2、管理评审计划表:

(由质量负责人负责提供)

    3、各部门的汇报材料;(由各部门负责提供)

    4、管理评审会议记录;(由质量负责人负责提供)

    5、管理评审报告(由质量负责人负责提供)

    6、管理评审验证记录表(由质量负责人负责提供)

(16)第十六个档案盒:

  5.1技术要求总则(暂无内容)

(17)第十七个档案盒:

5.2人员

1q、检测员持证登记表;(由资料员整理)

1、年度人员培训计划表;(由质量负责人提供)

2、人员培训记录表;(由技术负责人负责)

3、人员考核记录表(由技术负责人负责)

4、业务人员技术档案;(由资料员负责,具体要求见之前的第三大类人员档案的要求)

(18)第十八个档案盒:

5.3设施和环境条件

1、中心实验室应挂牌和对实验区域要有类似“限制进入”的标识;(由中心主任负责)

2、外来人员进入实验室登记表(由检测组负责人负责提供);

3、内务与安全考核表;(由质量负责人负责)

4、检测环境监控记录(由检测员负责)

5、废液处理交接记录

(19)第十九个档案盒:

5.4检测方法及方法的确认

1、方法确认资料;(由技术负责人提供)

2、标准方法查新记录;(由技术负责人提供)

3、例外情况下允许偏离的申请、验证、批准记录。

(即程序《允许方法偏离控制程序》中的《允许偏离申报审批表》,由检测员负责)

4、计算机软件登记表和计算机内容变更申请表(由设备员负责)

5、测量不确定度的评定记录(由检测员负责)

(20)第二十个档案盒:

5.5设备

1、仪器设备台帐;(由设备员负责)

2、标准物质一览表及标准物质证书;(由设备员负责)

3、标准物质使用记录表(由检测员负责)

4、标准物质报废申请表(由设备员负责)

5、标准物质期间核查(由检测员负责)

6、仪器设备、标准物质采购计划、验收记录;

7、仪器设备使用记录(由检测人员负责)

8、仪器设备定期维护记录(由设备责任人负责)

9、仪器使维修记录;(由设备员负责)

10、        仪器报废(停用)单(由设备员负责)

11、        仪器设备档案材料;(由设备员负责,详见之前的第2大项资料)

12、        仪器设备状态标识标签。

(由设备员负责)

13、        仪器设备使用授权表(由设备员负责)

(21)第二十一个档案盒:

5.6测量溯源性

1、周期检定计划表;(由设备员负责)

2、仪器设备期间核查计划;(由设备员负责)

3、仪器设备期间核查记录;(由设备责任人负责)

4、对检定、校准证书的确认;(由设备员负责)

(22)第二十二个档案盒:

5.7抽样

1、  抽样记录;(暂无)

(23)第二十三个档案盒:

5.8检测物品的处置

1、样品的接收、编码、流转记录;(即《样品处置和管理程序》中的《样品台帐》,由样品员负责)

2、样品检验状态标识(样品标识卡);(由样品员和检测人员负责)

3、样品损坏、丢失报告表(由样品员和检测人员负责)

(24)第二十四个档案盒:

5.9检测结果质量的保证

1、年度质量监控计划表(由质量负责人负责)

2、质量监控记录表;(由质量负责人负责)

3、质量控制异常情况记录表(由质量负责人负责)

4、实验室比对和能力验证材料;(由质量负责人负责)

3、内部质控资料。

(由质量负责人负责)

(25)第二十五个档案盒:

5.10结果报告

1、报告发放登记表(由样品员负责)

2、报告更改申请表(由检测员负责)

3、留存报告副本。

(由检测员、资料员负责)

4、报告抽查情况登记表(由监督员负责)

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奖品许愿:

希望获得便携太阳能充电器(超大电池板,各种充电接口齐全)礼品,期待ing。

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