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收银特殊结帐方式流程

壹、目的:

规范特殊结帐方式流程,以利分店作业。

贰、适用范围:

各分店。

叁、特殊结帐方式的类型:

赊销同意书、票据同意书、换货单、提货券(职工福利

券)、内部转货(人资、ALC)、折扣标签、折价券、银联卡、智能IC卡(优

惠卡)、挂单交易、删除当前、取消交易、补损申请单(会计)、毛利补损申

请单(生鲜课长)。

肆、各特殊结帐流程及注意事项。

一、赊销同意书

(一)使用时机:

用于支票未到帐,预先结帐之用。

(二)结帐流程:

1、检查单据是否填写完整,确认店总、申办单位、业务代表会计课

长签名是否齐全。

2、扫描会员卡、输入商品,按‘支票’键,输入实际结帐金额,不

找零。

3、收银员须在此同意书上写明实际结帐金额(大小写),并签名。

4、收银员须保留该‘赊销同意书’原件。

5、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及金额,‘赊销同意书’原

件随现金交金融室。

(三)注意事项:

1、结帐金额以本店向税务局申请税票最高金额来进行分单结帐。

2、14天(含)以内,三万元(含)以下需有店总、值班经理、会计

课长签名。

14天以上,三万元以上六万元(含)以下需有区总经

理签名,14天以上,六万元以上需有总经理签名。

二、票据同意书

(一)使用时机:

用于支票已确认到帐后结帐之用。

(二)结帐流程:

1、确认店总、值班经理、会计课长已签名。

2、检查单据是否填写完整,票据是否已兑现(“兑现”栏打

‘√’)。

3、扫描会员卡,输入商品,按‘支票’键进行结帐。

4、在‘票据同意书’上写结帐金额、剩余金额,并签名。

5、收银员应保留该‘票据同意书’原件。

6、在‘现金明细表’支票栏内填写张数及实际结帐金额,计入

营业额中,‘票据同意书’原件随现金一并交金融室。

(三)注意事项:

1、200元以下可找零,需经当班课长同意并签名,输入票据金额。

2、200元以上不找零,输入结帐金额,填写余额后交与承办

人复印,收银员保留该原件,同时在复印件上签名确认剩余金

额后交予承办人。

3、复印件余额部分结帐必须有会计课长、店总或值班经理手签方

可结帐。

三、换货单

(一)使用时机:

顾客换货之使用。

(二)结帐流程:

1、顾客持顾客服务课人员签名的当日换货单稽核联、换货联,至

卖场取货后到收银台。

2、收银员确认换货单日期、签名及所换商品与换货单上的条码、

数量一致后,在收银员一栏签名,留换货联联。

3、填写‘现金明细表’时,在其他栏位内注明‘换货单’张数,

不记金额。

四、提货券(职工福利券)

(一)使用时机:

为方便顾客携带使用而设置的购物券。

(二)结帐流程:

1、扫描会员卡。

2、输入商品按“付款”键。

3、扫描提货券上的条码,按“确定”键结帐。

4、收回提货券用油性笔在条码上竖划注销,并写上收银员姓名、

日期、机台号。

5、在“现金明细表”提货券栏内填写张数及结帐金额,随现

金交入金融室,计入营业额。

(三)注意事项:

1、收银员须提醒顾客以提货券购物不找零(面值50元或100

元)。

2、检查是否有破损、真伪。

3、检查有效期和出售时的特殊标记如:

公章、单位私章、业

代签名。

4、应付款金额大于提货券金额时超出部分以其他付款方式补

足。

5、如条码扫不出则手输数字。

五、内部转货

(一)使用时机:

1、每周四人资总务助理对店内各课所需使用物品,对内部结帐时

使用。

2、每周二ALC对生鲜原物料转货(生鲜熟食、肉品、烘焙、水产、

休闲吧)进行转货结帐时使用,如遇生鲜盘点在生鲜盘点前对

原物料进行转货结帐时使用。

(二)结帐流程:

1、收银员须核对内部转货单上各栏位签名是否齐全:

申请人、

部门主管、店总经理。

2、人资转货扫描人资部办理本公司名称公司卡。

3、ALC转货扫描ALC办理的本公司名称公司卡。

4、入商品货号、数量。

5、核对POS机显示单价、金额与内部转货单上的单价、金额是否

一致。

6、按‘内部转货’键列印送货单交于防损稽核人员。

7、收银员将发票(或)送货单号码登记在‘内部转货单’上,并

签名。

8、防损稽核人员复印内部转货单、发票(或送货单)后,复印件

交相关人员,将原件交与收银员,收银员保留该原件。

9、收银员在“现金明细表”内部转货一栏中填写张数、金额,

并计入营业额中,内部转货单原件及发票(或送货单)随现金

交金融室。

10、注意事项:

(1)生鲜商品原物料转货收银员只对转出部分商品结帐。

(2)内部转货使用权限仅限人力资源部和ALC人员。

(3)收银员一律不得受理其他部门持内部转货的结帐。

六、折扣标签

(一)使用时机:

用于商品出清、折价出售时使用。

(二)结帐流程:

1、直接扫描折扣标签,结帐后用油性笔竖涂折扣标签,以表注销。

2、若折扣标签无法扫描,须请示课长同意后手输店内码以商品原

价结帐,并请顾客至中控台退差价。

七、折价券

(一)使用时机:

为公司庆、店庆等特殊活动而发行的折价券剪角,可按

优惠价购买商品。

(二)结帐流程:

1、顾客至收银台付款,收银员应主动请顾客出示折价券,若有折价

券,则扫描折价券上的条码或扫描秘笈标签上的折价标签;若无

折价券,则扫描商品上的条码进行原价结帐。

2、结帐后收银员收回该折价券并在条码上面竖涂注销,并写明日期、

姓名、机台号。

3、在“现金明细表”其他栏内注明折价券,填写张数、金额,但不

计入营业额中,折价券随现金一并交金融室。

(三)注意事项:

1、折价标签不可手工输入,否则为原价。

2、一张折价券只可使用一次,且不可累计使用。

3、折价券等同现金,必须回收不可遗失,否则视为现金差异。

八、银联刷卡

(一)使用时机:

用于顾客使用借记卡、信用卡之结帐。

(二)结帐流程:

1、打开银联刷卡机电源开关。

2、签到:

按‘确认键’,输入工号按‘确认’键,输入密码

‘000000’,“确认”键,显示签到成功。

3、无密码之信用卡须核对身份证与本人是否相符、核对身份证与

卡上名字、性别是否一致;借记卡使用密码即可。

4、按“确认”键划卡,输入应付款金额,按“确认”键,请顾客

输入密码并按输入器“确认”键,显示刷卡成功,列印出银联

单(一式二联)。

5、核对银联单金额与应付款金额是否一致。

6、请顾客在持卡人栏内签字,并核对检查与卡上名字是否一致。

7、在键盘上输入应付款金额,按‘信用卡’键,按‘确认键’,列

印发票或送货单。

8、将顾客联(第二联)和发票(或送货单)、银联卡双手递送于顾

客手上,存根联放进钱箱(下班后交入金库)。

(三)注意事项:

1、金额以‘分’为准,如有输入错误按‘退格’键清除。

2、帐户金额查询:

按‘0’键,刷卡,输入密码,按‘确定’键,

显示余额。

3、银联单上必须有顾客签字,确认并核对签字与卡上名字一致。

4、核对应付款金额与银联单刷卡金额是否一致,多刷则通知中控

撤单重新刷卡结帐,少刷则补刷卡。

5、装纸时两联一起装,按‘进纸’键,再按左前方按钮调节。

6、卡纸时不要硬拉,可在菜单界面选择重打上笔交易,重新列印。

7、卡和银联单必须交到顾客手里。

8、银联单不得遗失,视同现金。

9、无密码之信用卡结帐,银联单上需记录证件号码。

10、遗留卡一律交中控,并记录顾客会员卡号。

九、智能IC卡(会员优惠卡)参阅IC卡作业规范。

十、挂单交易

(一)使用时机:

针对顾客在结帐时又需要返回卖场取商品,特上线挂

单交易作业,以解决顾客需全部重新扫描商品之烦扰及提升收银

结帐速度。

(二)结帐流程

1、输入顾客会员卡号。

2、扫描商品。

3、如顾客需返回卖场再选购商品,则按‘挂单键’将此送货单挂起。

4、屏幕显示‘是否挂起此送货单’?

确定或取消按‘确定键,

打印机列印出送货单,送货单上显示“挂起此交易”则挂单成功。

5、收银员需撕下此送货单妥善保管,下班后由当班课长签字交至金

融室保管。

6、金融室内勤须核对换班报表上所显示的累计挂单张数与该收银

员所交的实际挂单张数相符,如有短缺第一时间报当班课长核

查,核查如有异常报客服经理、防损处理。

7、内勤每周汇总遗失挂单的收银员姓名、张数报收银课长、客服经理。

8、收银员将已挂单的商品装好马夹袋放于收银机台下同时提醒顾客机

台号码,以免顾客返回时找不到原挂单机台。

9、顾客取商品后回至收银机台,收银员输入该顾客原挂单的会员卡号,

在无任何商品品项的商品条码界面按‘挂单键’,屏幕显示‘是否

结算挂单商品’,按‘回车键’调出挂起的送货单,确认后继续输

入顾客商品完成结帐。

(三)注意事项:

1、如输入的会员卡号与原先挂单的卡号不一致,显示‘卡号不匹配,

无法结算挂单商品,按确定键继续’重新输入。

2、挂单每次只能挂一笔,必须将此笔挂单结帐后才能挂第二笔不能连

挂二笔。

如已经有一笔挂单,屏幕显示‘挂单商品已存在,目前无法

挂单’。

3、收银员换班时换班报表不会影响挂单作业,故下一班次收银员仍可

调出上一班次未结帐之挂单并继续结帐。

4、日结报表会清除挂单内容,若有挂单内容一直未结算,日结时会自动

将此笔挂单清除。

5、换班报表上的‘挂单数据’一栏为单个班次的挂单合计笔数(含未

结帐之挂单笔数),日结报表上“挂单数据”一栏为累计班次的挂

单合计笔数。

6、挂单单据不可遗失,下班后由当班课长签字确认后交金融室。

7、收银员下班时如有挂单交易未结帐须将挂单顾客的商品交接给下一

班次收银员以便继续结帐。

8、收银员调出单后,需确认正确后再继续结帐。

9、调单操作时必须在无任何商品品项的商品条码界面按‘挂单键’才

有效,否则无效。

十一、删除品项

(一)使用时机:

针对顾客结帐时放弃某些商品或钱不够时而进行单品项

删除。

(二)结帐流程:

1、将光标移至须删除的商品。

2、按‘删除当前键’屏幕显示‘确定删除(货号)商品?

3、按‘确定键’商品删除完成。

(三)注意事项:

1、在列印出的发票上将删除的商品用笔划掉,向顾客解释该商品

已删除,不在结帐金额之内。

2、小于(含)50元的品项删除收银员可直接做删除动作,大于50

元的品项删除须通知中控使用组长功能后再做删除动作

3、若顾客对有删除品项的发票有疑议可请顾客至收银服务中心重

新列印发票。

十二、取消交易

(一)使用时机:

顾客在购物中遇到特殊情况需要取消整笔交易时使用

该功能。

(二)结帐流程:

1、收银员电话至中控要求取消交易。

2、收银服务中心人员带钥匙至机台,按‘取消交易键’。

3、屏幕显示‘请组长许可,钥匙转至L2’。

4、插入钥匙从L1转至L2,屏幕显示:

‘输入密码’。

5、输入密码,按“确定键”屏幕显示‘确定删除此交易?

6、按‘确定键’取消交易成功。

7、收银服务中心人员将取消交易单带回至收银服务中心保管,

统一交至金融室。

8、收银员下班时,金库内勤核对该收银员的取消交易单张数

与换班报表上数字是否相符,无误后将该收银员送货单存根

与取消交易归档保存。

(三)注意事项:

1、取消交易送货单统一由金库内勤保管,不得缺失。

2、金库内勤必须仔细核对每个收银员取消交易笔数与换班报表是否

相符,如有缺失立即报收银课长核查,如有异常报客服经理、防

损处理。

十三、补损申请单

(一)使用时机:

营运部门用于调整库存损耗、买DDS金额。

(二)操作流程:

1、营运部门按课别提出申请填写补损申请单→经店总经理审

核签字后→交会计课→会计课主管持补损申请单至收银机台

结算。

(三)结帐流程:

1、收银员检查单据是否填写完整,确认店总、部门经理、申请课长、

会计课长签名是否齐全。

2、扫描本公司名称的公司卡(会计课办理)。

3、输入商品货号、数量。

4、核对POS机显示单价、金额与补损申请单上的数量、金额是否

一致。

5、按‘支票’键,列印送货单(或发票)交于会计课承办人。

6、收银员将发票/送货单号码登记在补损申请单上,并签名。

7、收银员在‘现金明细表’支票一栏中填写张数金额,并计入营业额

中,补损申请单原件随现金交金融室。

8、注意事项:

a)补损申请单使用权限仅限会计课操作。

b)收银员一律不得受理其他部门持毛利补损申请单的结帐。

十四、毛利补损申请单

(一)使用时机:

生鲜蔬果课用于调整当日蔬果销售毛利损耗。

(二)操作流程:

1、蔬果课当班值班课长提出申请填写毛利补损申请单→经值班经

理审核签字后→与供应厂商持毛利补损申请单至收银机台结算。

(三)结帐流程:

1、收银员检查单据是否填写完整,确认部门经理、申请课长、值班经

理签名是否齐全

2、扫描本公司名称的公司卡(蔬果课办理)。

3、输入商品货号、金额。

4、核对POS机显示货号、金额与毛利补损申请单上的货号、金额

是否一致。

5、按‘现金键’列印送货单(或发票)交于生鲜当班课长。

6、收银员将发票/送货单号码登记在毛利补损申请单上,并签名。

7、收银员在‘现金明细表一栏中填写现金张数、金额,并计入营业

额中,毛利补损申请单原件随现金交金融室。

8、注意事项:

a)毛利补损申请单使用权限仅限蔬果课。

b)收银员一律不得受理其他部门持毛利补损申请单的结帐。

伍、表单

一、赊销同意书

二、票据同意书

三、内部转货单

四、换货单

五、补损申请单

六、毛利补损申请单

营运课长:

经副理:

店总:

收银员:

发票号码:

送货单号:

会计课长:

毛利补损申请单

课别:

日期:

年月日

货号

品名

金额

备注

营运课长:

经副理:

值班经理:

收银员:

发票号码:

送货单号:

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