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《现场管理情况通报》

《现场管理情况通报》

根据检查情况,多数岗位值班制度落实,岗位工人能够认真负责的履行岗位职责,双休日期间基层干部值班人员也落实较好。

检查中也发现少数岗位职工缺乏责任感,安全意识不强,致使部分生产管理制度不落实。

现就本次检查中发现的主要问题通报如下:

1、部分值班干部值班期间,对生产岗位的生产、值班情况掌握不够。

有的虽然人在岗位,只是起到了接听电话的作用,对生产岗位特别是重点生产部位的生产情况,没有进行巡查或电话询问。

2、有的岗位工人应知应会知识掌握不够,实际操作能力差,责任意识不强,个别的可以说是毫无责任感。

采油四队角四站,检查时间23:

40:

1)注水站水质处理3台加药运转,其中1台泵空转,药剂早已加完,操作间大灯坏无照明,但值班工人对水质处理的运转情况一概不知,说晚上从来不加药,根本没有巡查。

检查人员让其将空转的2号加药泵停泵,但其不知道如何操作,先是错停了1号泵,后又按错按钮,启动了搅拌机,直到最后也没有停下来。

2)采油岗夜班工人不看油水井措施大表,对措施内容不清楚;不知道分管的责任井,巡井过程中不核实注水量,该站目前只有j12-17注水井正常注水,实际日注135方,措施大表为日注13方。

3、思想麻痹,安全意识淡薄,对新入厂人员使用不慎重。

7日凌晨1:

00查采油5队25号站,值班人员在站内值班室吸烟,交接班不签字;桌上放着打火机,一包香烟和抽过的烟头,杂志;24:

00巡井时间未巡查,说是忘了。

经询问,值班人员为7月底新分来的大学生,1次夜班未跟就单独顶岗,此前上过大班。

同时发现该站值班室放有棉被、大衣、棉褥等,值班大学生讲,是长期放在站内的,用于夜班休息。

4、部分值班岗位存在执行制度不严,工作标准低等问题。

采油3队3号接转站不按时填写巡查记录;采油1队8号站当班人员上岗看小说;采油4队角4站高压注塞泵缺少保养,锈蚀、渗漏。

本次检查时间短,所查范围有限,但个别岗位反映出的问题是比较突出的,必须引起各单位的重视。

希望各单位借全厂精细化管理活动的时机,认真抓好基础管理工作,在强化制度、措施的落实上下功夫,严格劳动纪律。

强化厂业务部门、南北区工作站、基层队干部三级检查监督机制,不断提高管理水平,确保原油生产安全平稳运行。

企业管理科

xx年九月八日

第二篇:

施工现场综合检查情况通报xx年第四季度施工现场综合检查情况通报

各施工单位:

为确保我市建筑工地以整洁的面貌和良好的施工环境迎接新年的到来,我处于12月12日至12月16日对市区在建的40个工地进行了综合大检查。

重点检查七个方面:

一是工地文明创建及现场环境状况;二是在建项目工程注册备案情况;三是项目经理和项目部管理班子的到岗情况;四是建筑工地文明施工台帐建立情况;五是平安创建、综合治理及流流动人员管理等情况;六是关于建设部第124号令发布的《建筑房屋和市政设施总分包管理办法》执行情况;七是施工单位劳务用工、民工工资发放、工地安全防火和拖欠工程款等情况。

一、基本情况

从检查情况看,大多数施工单位能遵守《江苏省建筑市场管理条例》和《建设工程施工现场管理规定》等法规,建设程序比较规范,施工手续基本齐全,台帐资料亦已建立,现场项目经理部人员到位,责任分工明确,对工地环境卫生能定期组织自查,发现问题能及时整改,检查考核等措施落实,确保了工地的环境整洁、秩序井然。

具体体现在

(1)文明施工创建意识增强,管理措施层层落实到位。

江苏苏阳建设有限公司承建的南长区人民法院的审判用房和南京市第六建筑安装工程有限公司承建的广石路小区等工程,项目部都重视并积极参与文明工地创建工作,创建气氛浓厚。

施工企业对工程项目要求高,标准严。

现场管理各项制度健全,上规范、上档次,使工地各项管理措施达到优良工地标准,树立了企业良好形象。

(2)各单位狠抓工地文明创建管理硬件、软件设施的投入,呈现出积极争创省、市级文明工地的新气象。

江苏南通二建集团有限公司承建的阳光城市花园学校和无锡市亨利富建设发展有限公司承建的56所住宅一期等工程,开工时就以创省、市级文明工地为目标,将其列入目标管理,加大现场软硬件设施的投入,制订相应管理措施,使工地管理相当规范。

(3)建筑工地综合治理流动人口管理得到进一步加强,做到施工人员登记、治安日记、暂住人口简明登记表、巡回检查等基础台帐记录清楚,宿舍内张挂制度和治安卡。

(4)一些建筑工地冲洗设施和门卫管理制度也得到加强,面貌有明显改观,基本遏止“抛、洒、滴、漏”现象的发生。

二、存在的问题

检查中也发现了一些薄弱环节,主要是少数工地项目经理对创建工作不够重视,工地现场管理工作还不够规范,具体在以下几个方面:

(1)有的项目经理在抓施工现场管理方面,工作不够细,措施不得力,缺乏长效管理。

江阴一建建设有限公司承建的阳光城市花园b块Ⅰ组团工程就存在这种情况,检查组当场对施工项目部管理人员进行批评教育,并开具通知书限期整改。

(2)宿舍管理存在薄弱环节,巡回检查制度未落实到位。

无锡市机施有限公司承接的欧风街商住楼打桩工程,用油布搭设的简易帐棚内有液化气瓶、电炒锅、电饭煲、煤炉等易燃易爆品,检查组当场拍照取证,对项目经理进行教育,并要求立即整改。

(3)宿舍内电线乱拉,烟蒂乱丢,存在安全事故隐患。

(4)个别工地的综合治理和流动人口管理存在一些漏洞,没按要求去做,缺乏长效管理。

(5)根据施工企业反映拖欠工程款导致难以发放工资的实际情况。

我们走访了顺驰房地产开发公司工程部负责人,针对总包施工单位提出拖欠工程款数额巨大难以保证支付,引起恐慌,我们检查组在南京六建工地办公室现场会同甲方、南京六建、南通六建、中建四局负责一起共同研究,商量对策,共度难关来解决施工企业的后顾之忧。

三、检查结果

1、对江苏苏阳建设有限公司等5家施工企业予以通报表扬(见附表1)。

2、对江阴一建建设有限公司等3家施工企业予以通报批评(见附表2)。

四、下一步要求针对这次检查中发现的问题,下一步我处要求施工单位做好以下几项工作:

1、认真贯彻《建筑施工现场环境与卫生标准》,进一步提高对建筑工地文明创建工作重要性的认识,明确职责,切实做好建筑施工现场的文明管理。

2、各施工单位一定要自学遵守国家和地方的建设法规,规范建筑市场行为,完善工程施工手续,明确项目部管理人员责任。

中标项目经理必须坚持在施工现场,并切实履行岗位职责。

3、元旦、春节即将来临,各工地要关心职工生活,做好防冻保温工作,节前要组织一次工地环境卫生整治工作。

4、各施工单位要把做好民工工资发放工作作为当前的首要工作来抓,早打算、早准备,年底各单位要想方设法落实工资款。

各项目部在发放民工工资时,必须直接发放到每一个民工手中,确保建筑工地的社会稳定。

第三篇:

煤炭现场管理专项检查通报煤炭现场管理专项检查通报

1月5日生产调度室对煤炭现场管理进行检查,存在以下问题:

一、东厂区火车大列神木煤卸车没有及时清理草苫子,倒运过程中清理不及时进入筒仓,进入煤浆。

二、田庄精煤现场无检验标识牌,铲车上料无法确认待检煤炭,违反“先分析后入炉”的规定。

5日9:

30检查时,4日进厂的田庄煤炭分析结果没出来就已进行上料。

三、12月份甲醇西厂区卸煤坑存在垃圾较多,本次检查卸煤坑垃圾已整改,但仍然存在现场管理混乱的问题。

1、卸煤坑东侧汽运煤炭塑料封条较多,应集中存放及时清理,避免进入筒仓。

2、1#转运站处存放的神木煤被打扫马路的煤灰、垃圾污染。

3、燃料煤干料棚里存在垃圾。

调度室将按照煤炭管理相关制度对原料车间进行考核。

原料车间要进一步提高认识,加强煤炭现场精细管理,对存在的问题立即整改,切实做好煤炭现场管理工作,保证入炉煤炭质量,为气化炉、锅炉安全稳定运行创造良好条件,调度室将对本次检查的问题进行复查,整改不力的将给予加倍处罚。

生产调度室xx.1.5

第四篇:

非现场检查通报平邑联社内控管理非现场检查通报

各信用社、分社、联社各部:

为加强内部风险控制,规范会计业务操作流程,堵塞风险漏洞,进一步提升内部风险管理水平,联社财务会计部于xx年8月份组织检查辅导员,采取随机抽查的方式,对辖内部分信用社及分社的授权管理、柜员卡管理、柜员临时离柜、凭证调拨、印鉴核对、日终监督封包等内部风险控制重点环节进行了非现场检查,现将检查情况通报如下:

一、检查基本情况

(一)柜员卡、印章、授权管理情况

1、xx年6月24日9。

32仲里分社会计主管魏超给柜员巩广霞授权时,未使用有效手段进行密码遮挡。

2、xx年6月24日10。

35保太信用社101柜员将个人私章置于文具盒内,未入箱加锁保管。

3、xx年6月1日8。

58城区信用社柜员魏松存入12万元,会计主管授权后未卡把复核。

4、xx年7月2日8。

39魏庄信用社主管柜员在柜员1处登录核心系统未遮挡密码。

5、xx年8月5日9。

30莲中分社钟志琼授权后,将柜员卡及个人私章放于桌面上到门口处接电话。

xx年8月5日11。

32授权时柜员卡从抽屉内拿出,授权后又放入抽屉内,抽屉未加锁。

6、xx年7月1日8。

07天宝信用社柜员2将个人柜员箱包钥匙放置于键盘盒内,未妥善保管。

7、xx年7月21日7。

59保太信用社101柜员箱包钥匙未妥善保管,放于未加锁的抽屉内。

8、xx年7月21日8。

05保太信用社101柜员一人开启柜员箱(箱内放有柜员包),柜员箱钥匙未分持。

9、xx年7月1日11。

04天宝信用社主管授权未遮挡密码。

10、xx年7月22日16。

49莲西分社张静授权时柜员卡从桌子底下拿出(未加锁)。

(二)日终操作

1、xx年6月8日丰阳社日终封包,在对柜员2封包时会计主管未同柜员当面封包后就去核对下一位柜员的凭证和现金。

2、xx年8月1日16。

40郑城信用社日终监督封包人,未对柜员4的现金、凭证核对完毕后就离开,柜员4自行锁包。

3、xx年6月6日莲西分社李静16:

58日终结账时,柜员一人封包;莲西分社杨柳16:

52柜员一人封包。

(三)临柜操作

1、xx年6月24日9:

50分温水信用社柜员1未退出交易画面;

2、xx年6月8号16。

40武台信用社柜员2离柜,未退出系统操作画面。

3、xx年8月1日9。

42分郑城信用社柜员5办理转账支票业务一笔,先办理业务,后核对印鉴。

(四)文明服务

1、xx年6月24日9。

40东阳信用社柜员5将靠背放于柜台上,柜员1将早餐放于临柜柜员桌上。

2、xx年8月5日10:

23—11:

10陈龙趴在柜员桌上睡觉。

二、内控风险形成原因分析

1、制度执行力差。

部分员工对执行制度的重要性、严肃性认识不足,导致执行制度不彻底,落实不到位。

突出表现在日常工作中反复强调、重点要求的问题还是屡查屡犯,同时存在侥幸心理,存在把电脑桌面颜色调暗等方式躲避退出操作画面。

2、合规操作和风险防范意识不强,尤其是在柜员临柜操作、柜员卡管理、授权管理、日终操作等重点业务和重要环节中缺乏风险防控意识。

3、主管履职不到位,检查监督责任缺失,管理水平有待提高。

会计主管在授权管理、事中控制、事后监督等方面的监督指导作用没有充分发挥,监督和管理工作有待进一步加强和提高。

三、下一步工作要求

1、提高认识,认真整改。

以此次检查为契机,对本次检查中存在的问题,组织会计主管进行认真学习,分析问题产生的原因,认真对照制度规定和要求逐条逐项地进行整改落实,各社在规定的时间内将所有问题全部整改完毕,并确保今后工作中不再出现类似违规问题。

2、切实加强会计主管及分社负责人履职管理。

会计主管和分社负责人是营业网点会计基础工作的第一责任人,是监督控制和风险防范的第一“关口”,必须要以高度的责任心落实和执行好各项制度,按照相关制度规定对各项业务进行序时监督和风险监测,有效防范内控风险和操作风险。

3、加强柜员临柜行为管理,柜员在办公工作区仅能将与工作有关的物品摆在柜台上。

相关的普通凭证、重要单据可置于抽屉内,以后禁止将与工作无关的物品置于工作区内,禁止将自己的私人物品包括钱包、化妆品、衣物、食物等置于柜员桌内。

4、以上单位责任人每人罚款500元,于xx年8月20日前上缴财务室。

在非现场检查中发现的问题纳入会计主管履职考核中,对于情节特别严重的交联社监保部处理。

xx年八月十日

附件:

平邑联社非现场检查处罚汇总表

第五篇:

医院感染管理情况通报xx年第一季度医院感染管理情况通报

年第一季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

在检查中各科室主要存在以下问题:

1部分科室碘伏瓶未作高压消毒,并敞开防置。

2部分科室医疗废物处理时未按时规定进行签字确认,分类处理混乱,感染性废物与生活垃圾混放。

3望各科室加强抗菌药物临床合理应用,规范应用抗菌药物。

围手术期用药严格按照规范应用。

4各科室手卫生知识,知晓率高,依从性不高。

望各科室加强手卫生培训。

并熟记规范内容。

5因本院无微生物检验室,不能做细菌培养及药物敏感实验。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施

1.严格按照消毒管理规定,对所需物品进行消毒。

2.加强对医疗废物分类知识培训,并按规定处理。

3.进一步规范对抗菌药物应用监管,制定奖惩措施并实施。

4.望各科室加强手卫生培训,并熟记规范内容,提高医务人员对手卫生的依从性。

5建议医院先培养微生物检验人员,在医院条件成熟时设立微生物检验室,以加强对细菌及药物敏感监测,为临床用药和耐药菌控制提供依据。

xx

医院感染管理委员xx年3月28日xx年第二季度医院感染管理情况通报

年第二季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

在本月的医院感染检查中主要对我院医疗废物的处置进行检查,各科室主要存在以下问题:

1、内一科因医疗废物处理中存在问题,故对上述科室的清洁人员各处以100元罚款。

2、部分科室医疗废物登记表签字不及时。

望各科室按时间(下午4:

00---4:

30)收送医疗废物,并及时签字。

3、部分科室对医疗废物的分类仍比较混乱,望各科室严格按照医疗废物分类进行分类。

4、业务人员手卫生知识知晓率有所提高,依从率未达标。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施

1.加强对医疗废物分类知识培训,并按规定处理。

2.望各科室加强手卫生培训,并熟记规范内容,提高医务人员对手卫生的依从性。

医院感染管理委员xx年月30日xx年第三季度医院感染管理情况通报

年第三季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、各科室医院感染控制情况与消毒灭菌检查情况:

在本季度的医院感染检查中主要对我院的手卫生依从性、正确率、无菌操作、消毒灭菌等方面进行监督指导,各科室主要存在以下问题:

1、部分科室手卫生依从性较差,尤其医生在接触病人前后多未使用速干手消毒剂进行七步洗手。

2、部分科室治疗车上下层混乱放置,未明确分开洁污。

3、部分科室对医疗废物的分类仍比较混乱,医疗废物中混有生活垃圾。

望各科室严格按照医疗废物分类进行分类。

4.外科系统抗菌素预防性用药不规范。

三、本季度无传染病漏报情况。

四、改进措施

1.严格按照消毒管理规定,对所需物品进行消毒。

2.加强对医疗废物分类知识培训,并按规定处理。

3.进一步规范对抗菌药物应用监管,制定奖惩措施并实施。

4.望各科室加强手卫生培训,并熟记规范内容,提高医务人员对手卫生的依从性。

医院感染管理委员xx年9月26日

xx年第四季度医院感染管理情况通报

年第四季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

在检查中各科室主要存在以下问题:

1.部分科室对导尿管相关感染,导管相关感染知识掌握不全面。

2.部分科室对多重耐药菌知识知晓率低,防控知识缺乏。

3.围手术期用药不规范。

4.各科室手卫生知识,知晓率高,依从性不达标。

三、改进措施

1.开展导尿管相关感染、导管相关感染知识培训,预防由此引发的相关医院感染。

2.加强对医务人员的多重耐药菌知识培训,提高认识,防控多重耐药菌感染病例发生。

3.望各科室加强手卫生培训,并熟记规范内容,提高医务人员对手卫生的依从性。

医院感染管理委员xx年12月29日xx年第一季度医院感染管理情况通报

年第一季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

1.医务人员院感管理意识淡薄,日常消毒工作不到位。

2.手术室、内镜室未定期开展使用中消毒液(如戊二醛)的化学及环境卫生学监测等。

3.少数科室工作人员无菌观念不强,在诊疗过程中,不戴口罩、帽子。

4.科室无菌物品及一次性医疗用品的使用和管理仍不规范,较混乱。

5.部分科室没有严格执行手卫生管理。

洗手设施配置不合理、不规范,少数医务人员洗手不规范、不及时。

三、季度无传染病漏报。

四、今后工作要求

(一)各科室要高度重视医院感染管理工作,对本科室存在的问题要认真解决,积极开展医院感染管理工作,全面落实各项规章制度。

(二)加强全员培训。

定期组织医务人员认真学习《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》及《医疗废物管理条例》等法规,严格执行《消毒技术规范》。

切实提高医院感染管理意识和知识水平,建立有效的消毒监测制度。

(四)加强医院感染管理工作的督查与指导,进一步提高医院感染管理质量。

医院感染管理委员xx年3月27日xx年第二季度医院感染管理情况通报

xx年第二季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

1.部分科室工作仍未有改进,管理不到位,表现为工作人员对消毒技术规范认识不足,口腔科和内窥镜诊疗器械清洗消毒未达到规范要求;

2.个别科室的医疗废物管理工作制度不健全,培训不落实,护理人员对医疗废物分类管理认识不足,医疗废物收集、转运无记录。

3.妇科围手术期抗菌素使用不规范。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施:

1.各科室要采取有效的措施切实做好医院感染的预防与控制工作,加强培训,加强检查指导,持续改进工作质量,保障病人安全、

2.加强对医疗废物分类知识培训,并按规定处理。

3.进一步规范对抗菌药物应用监管,制定奖惩措施并实施。

医院感染管理委员xx年6月27日xx年第三季度医院感染管理情况通报

xx年第三季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、各科室医院感染控制情况与消毒灭菌检查情况:

1、上报医院感染的科室很少,不是我们没有感染病例,关键是有些科室和医务人员不重视,即是有感染病例也不报,有些人以为上报感染病例对科室和自己不好。

2、大部分医技科室不能按时上报每月监测情况,记录不规范。

3、抽检和日常医疗护理操作前后洗手、无菌操作程序淡化,认识不足,重视不够。

医生在查房及换药过程中,不能坚持洗手消毒;各类台面、门把手、病房床头柜等的消毒没有形成程序化,不能坚持天天擦洗消毒。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施:

2、各科每季度要对紫外线灯管强度进行监测并记录,每个紫外线灯消毒用到1000小时,应通知预感科监测其强度,合格后方可继续使用。

3.提高医务人员对手卫生的依从率,有效监督实施。

医院感染管理委员

xx年9月28日xx年第四季度医院感染管理情况通报

年第四季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

1.消毒供应中心均建立了医院感染管理制度,布局欠合理,清洗设备不能满足清洗要求。

2.各科室基本能够要求规范手卫生行为,在重点科室和重点部位洗手设施欠缺,各科室常规使用快速手消毒剂坚持不到位。

3.医院感染管理工作虽纳入全院医疗质量管理及考核范围,但力度不够;临床感染管理小组在医院感染管理工作中的积极性不高。

4.部分科室仍存在洗手执行力不够、洗手设施配置不足、干手措施缺乏等问题。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施:

(二)进一步强化责任意识,要确保每项院感防控措施落实到实处,必须分工明确,各司其职。

要重点落实临床科室主任和护士长的医院感染管理责任。

(二)其次是要加快医院消毒供应中心(室)建设。

增加清洗消毒设备。

加强消毒监测工作。

201

(三)望各科室加强手卫生培训,并熟记规范内容,提高医务人员对手卫生的依从性。

医院感染管理委员

xx年12月26日xx年第一季度医院感染管理情况通报

年第一季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

1.部分科室手卫生依从率不高,个别科室用固体肥皂代替洗手液,速干手消毒剂供应不及时,不能保证手卫生效果。

2.內二科吸氧水封瓶消毒不规范更换不及时,存在潜在感染风险。

3科室雾化吸乳器吸嘴需重复消毒后使用,潜在院感因素。

4.检验科紫外线灯监测不及时,监测记录不完整。

三、季度无传染病漏报。

四、改进措施:

(一)加强对医务人员手卫生知识培训,提高手卫生依从率,避免手卫生引起院感的因素。

(二)对吸氧水封瓶定时消毒,及时更换,减少院感风险。

(三)建议使用一次性雾化吸入吸嘴,避免交叉感染。

(四检验科紫外线灯每月检测一次,登记及时规范,紫外线灯管满1000小时应及时更换。

xx

医院感染管理委员xx年3月30日

xx年第二季度医院感染管理情况通报

xx年第二季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

一、感染病例的检查情况

本季度全院各科室未报告感染病例。

二、检查情况:

1.普外科部分护理人员对导尿管相关感染知识掌握不全面,存在潜在泌尿系感染因素。

2.各科室清洁员在地面清洁时消毒液使用不连续,拖布分类管理不规范。

3.内科系统抗菌素使用指证过宽,联合用药突出,潜在耐药菌产生风险。

三、本季度无传染病漏报。

四、改进措施:

1.各科室要加强对院感重点科室,重点部位,高危因素知识培训,持续改进工作质量,预防院感病例的发生。

2.对各科室清洁员进行消毒液知识培训,确保地面清洁效果,有效防止地面污染引发医院感染。

医院感染管理委员xx年6月27日

xx年第三季度医院感染管理情况通报

xx年第三季度,医院感染管理委员会对我院住院部各科室护理部、急诊科、门诊各科室、胃镜室、输液中心等部门现场进行了综合检查检查,现将检查中存在的问题通报如下:

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