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财政工作报告共5篇

财政工作报告(共5篇)

第1篇:

财政工作报告市十五届人大一次会议文件()

关于2007年财政预算执行情况和2008年财政预算(草案)的报告

——2007年12月日在沅江市第十五届人民代表大会第一次会议上

市财政局局长×××

各位代表:

我受市人民政府委托,现在向大会报告2007年度财政预算执行情况和2008年财政预算草案,请各位代表审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2007年财政预算执行情况

过去的一年,在市委的坚强领导和人大、政协的监督支持下,全市人民共同努力,按照“强基固本,真抓实干,奋力赶超,全面开创沅江更好更快发展新局面”的要求,抢抓机遇,开拓进取,经济增长速度明显加快,财源进一步拓宽。

全年预计实现财政一般预算收入(含上划两税)33000万元,预计实现非税收入8458万元,预计完成政府性基金收入5929万元,预计完成各类社保基金收入25000万元,争取上级转移支付及其他专项补助60432万元。

预计完成本年一般预算支出77156万元,实现财政当年收支平衡,略有节余。

非税收入、社保基金收入均超历史记录。

(一)预算收支执行情况

1、预算收入。

2007年市人大批准收入预算为30360万元,全年预计完成33000万元,为年度预算的109%。

其中:

国税部门预计完成16400万元,地税部门预计完成8200万元,财政部门预计完成8400万元。

主要收入项目完成情况是:

工商各税收入预计完成24016万元,为预算的100%,其中增值税、营业税、所得税预计完成20973万元,其他工商各税预计完成3043万元;专项收入预计完成722万元,为预算的100%。

2、预算支出。

预计完成预算支出77156万元(含上级专项补助、调资补助、社保补助等),为调整指标的94.74%。

比上年实际支出61650万元,增加15506万元,增长25.15%。

主要支出项目执行情况是:

一般公共服务预计支出10569万元,为预算的95.48%;公共安全预计支出3769万元,为预算的100%;科学技术预计支出365万元,为预算的100%;社会保障和就业预计支出10094万元,为预算的100%;文教卫事业费预计支出34871万元,为预算的95.46%;环境保护预计支出1820万元,为预算的100%;城乡社区事务预计支出1489万元,为预算的88.15%;农林水事务预计支出9055万元,为预算的96.79%;交通运输预计支出1760万元,为预算的94.62%。

(二)主要工作回顾

1、注重财政投入,促进经济增长。

一是加强了工业经济建设投入。

今年来,财政通过各种方式累计投资5000万元,支持重点企业发展、工业企业改制、民营企业技改和园区基础设施建设,促进了工业的快速发展,扩大了主体税源。

特别是中联重科的成功引进,财政对完成前期准备工作的投入就达3000多万元。

二是加强了农业产业开发投入。

认真落实中央1号文件精神,财政投入1886万元,用

于发放粮食直补、良种补贴和农机购置补助资金;投入农业综合开发资金1044万元、农业专项资金1554万元,有力地促进了农业增产和农民增收,让农民充分享受到改革的成果。

三是加强了基础设施建设投入。

2007年先后投资4800万元,拓宽了白沙大道、S204线,拉通了沅江大道、巴山西路、柳桩路,完成通乡通村公路硬化400多公里,太阳桥与巴山桥建设基本竣工并加强了对琼湖公园与旧城改造等重点工程的建设,巩固和夯实了市域经济发展载体,提高了沅江城市形象,促进了我市经济快速发展和社会全面进步。

2、强化征管措施,积极组织收入。

今年来,面对国家宏观调控政策和洞庭湖环境治理等因素给我市财政收入带来的严重影响,为确保收入任务的序时完成,改革征管手段,创新征管理念,开拓创新,真抓实干。

一是认真实施市政府财税征管办法。

实行奖励加分成的激励机制,充分调动了纳税企业、征管单位和协税单位的积极性。

二是加强全市三级护税协税网络建设。

全面实施财税信息化管理,源头管税,提高了工作效率。

三是加大税收清理、稽查和打击偷漏税收的力度。

继续实施“金税工程”,推行“宏观税赋分析”,开展以房地产业、建筑安装业及相关行业税收专项清理整顿的“蓝剑行动”,确保了收入的足额入库。

四是坚持科学调度。

按照均衡入库要求,实行月与月之间、季度与季度之间的资金调度,未雨绸缪,确保了任务完成与时间进度同步。

3、深化体制改革,完善财政管理。

一是深化了“乡财市管乡用”改革。

完善了《沅江市“乡财市管乡用”财务管理暂行规定》和《沅江市“乡财市管乡用”改革实施办法》,实行乡镇工资统发和支出网上审核制度,规范了乡镇财政收支行为。

建立中国农

民补贴网,加强了对涉农资金的管理。

建立台账,澄清家底,加强对乡镇国有(集体)资产和债权债务的管理,增强了乡镇财政保障能力。

二是加强了非税收入的征收管理。

制定了《沅江市非税收入征管实施细则》,建立了以非税票据为主的非税监督体系,加强对土地出让金、防洪保安金和罚没物质的管理,拓宽了理财领域。

完善非税网络建设,加大执法检查力度,确保了非税收入的依法征收和应收尽收。

三是推进了政府集中采购制度。

依据《政府采购法》的要求,严格执行《沅江市政府采购管理实施办法》,采购范围不断扩大,采购程序不断规范。

今年已实现政府采购次类410次,采购规模4140万元,其中:

货物类采购2280万元,工程类采购1380万元,服务类采购480万元。

节约资金518万元,资金节约率达12.5%。

4、突出基金征管,加强社会保障。

建立健全各类社会保障基金收入征收激励机制,加大清欠力度,努力归集各类社会保障基金。

今年预计归集25000万元,为年初预算22000万元的113.64%,比上年同期19578.8万元,增长27.69%;预计发放各类社会保障基金24000万元,为年初预算21000万元的114.29%,比上年同期17547.6万元,增长36.77%。

基本解决了农业“三小场”和芦苇场的社保问题。

逐步完善城镇职工基本医疗保险制度,全面推行生育保险和“大病互助”,扎实推进农村合作医疗,基本建立了与全市经济发展水平相适应的社会保障体系,维护了社会稳定。

5、着力财政监督,规范财经秩序。

今年来,市财政围绕“转变观念,依法行政,强化职能,完善监督”的目标,与纪检、监察部门密切配合,重点开展了税收质量、收支两条线、

支出标准化管理等专项监督,有效地规范了财经秩序。

一是高标准完成了全市年度财政预算草案编制及部门预算的编制,把好了预算计划和宏观管理关;二是加强了市、乡两级财务管理。

今年共对全市110个单位的财务进行了监督检查,调帐处理纠错2086.9万元。

各位代表:

过去的一年,全市财政体制改革进一步深化,乡财市管乡用改革得到不断巩固,财政支农机制、农村义务教育经费保障机制不断完善,政府采购范围不断扩大,与之配套的其他财政改革不断推进。

但是,随着改革的深化,财政体制中深层次的矛盾和问题逐渐显露。

主要表现在:

财政收入总量难以提升,收入的结构有待进一步优化;人均财力相对较少,收支矛盾仍然突出;乡镇财政负债较大,缓解乡镇财政困难的任务还很艰巨;如何在新形势下充分发挥财政的职能作用,改革还需不断深化;公共财政框架体系有待进一步完善,所有这些都要求我们去逐步加以解决。

二、2008年财政预算草案

2008年预算工作思路是:

认真贯彻执行党的十七大精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕沅江十一五规划确定的经济社会发展总体目标和建设社会主义新农村的客观要求,牢固树立超常跨越的发展定位和现代化管理的“大财政”理念,深化预算制度改革,强化预算管理,建立健全与地方财力和事权相匹配的体制。

坚持科学发展,统筹兼顾,加大公共服务领域投入,加强社会保障体系和社会主义新农村建设。

着力培植财源,严控财政支出,实现确保工资发放、确保机构运转、确保重点需要、确保收支平衡目标,为实现沅江经济更好更快发展而努力奋斗。

2008年收支预算安排如下:

(一)预算收入。

全年预算40000万元,比上年年初计划30360万元

增长31.75%,比上年实际完成收入33000万元增长20%。

其中按征收机构分:

国税局23000万元,地税局11000万元,财政局6000万元。

(二)预算支出。

地方一般预算收入21877万元,加上级补助收入,减上解支出,本年可用财力为53416万元。

主要支出项目安排如下:

一般公共服务支出9150万元,公共安全支出3480万元,文教卫事业费支出24869万元,科学技术支出260万元,社会保障和就业支出3000万元,环境保护支出290万元,城乡社区事务支出2200万元,农林水事务支出4650万元,交通运输支出500万元。

三、完成2008年预算工作措施

2008年是“十一五”计划的第二年,也是实现我市经济社会更快更好发展的关键之年,更是深化财政体制改革、逐步完善宏观调控与公共财政体系、促进财政经济快速增长的攻坚之年。

既有机遇,又面临挑战。

有利条件:

一是在市委更好更快发展经济思路的指导下,通过大力招商引资,成功引进了中联重科、通威集团等一批新的大型企业落户沅江。

二是以沅纸、辣妹子、太阳鸟游艇、金太阳、林源纸业为龙头的骨干企业正在迅速发展壮大。

三是税收征管环境进一步优化,征收、监管、协税、护税网络更加规范有序,偷、逃、漏税行为得到有效扼制。

四是我市经济近几年来的快速发展,为2008年的财政收入增长奠定了良好的基础。

五是中央的惠农政策和中部地区崛起战略,将给我市带来很好的发展机遇。

不利因素:

一是国家治理洞庭湖环境污染导致我市一批小型纸厂关停和部份麻纺企业的即将关停,直接影响到税收的增长;二是国家新的税收政策关于增值税转型和所得税降点对我市税收增长的影响较大;三是行政事业单位将要规范的津补贴及相应增加的各类社保金,给我市财政带来了

巨大的支出压力;四是国家重点建设项目需要地方财政的资金配套,对我市财政也是一个很大的挑战。

面对诸多有利和不利的因素,我市财政2008年的主要工作是:

(一)不断加强财源建设,做大财政蛋糕。

一是突出支持优势工业的发展。

围绕“工业强市”战略,大力招商引资,立项争资。

进一步加大财政对骨干企业和园区建设的支持力度,重点扶持机械制造、食品加工、造纸等龙头企业做大做强,进一步提高工业经济的贡献率,壮大主体财源。

二是加大对“三农”的扶持力度。

认真贯彻落实党的惠农政策,按照建设现代农业的要求,加大对农村基础设施建设、农业综合开发和农业产业化等方面的投入,精心打造一批农业产业化项目龙头企业,发展集约型农业,巩固基础财源,实现农业增效、农民增收、财政增长。

三是加大对重点项目的支持力度,始终将项目建设作为财源建设的头等大事来抓,充分发挥财政资金的导向作用,更多地吸纳银行贷款和社会资金投向财源建设项目。

从完善城市功能和增加城市辐射力出发,加强城市基础设施建设,加快第三产业发展,培育新兴财源。

四是切实加强乡镇财政建设。

努力加强对乡镇财政的领导和业务指导,采取有效措施,促进乡镇财政增长。

(二)不断规范征管秩序,实现收入目标。

一是加强税法宣传与税源调查。

建立重点税源和重点纳税人税源台账,完善纳税公示制度,积极培育良好的征纳税环境。

二是加强征收管理,坚持依法治税。

按照“加强征管,堵塞漏洞、惩治腐败,清缴欠税”的方针,健全协税护税网络,创新征管理念,改进征管办法,加大征管力度,规范纳税秩序,在重点企业、重点地区、重点级次和重点税种上争取新突破,

做到应收尽收。

三是加强执法督查,抓好非税收入征管。

进一步完善非税征管制度与网络建设,强化非税收入监督体系,努力推进非税收入征管的规范化、法制化。

(三)不断优化公共服务,保障重点支出。

充分发挥新形势下财政的公共职能,全力保障工资性支出和社会保障支出,集中财力解决一些事关经济社会发展全局的大问题。

进一步加大社会保障力度,增加社会保障投入,规范城镇居民最低生活保障制度,努力扩大养老保险覆盖面。

支持教育、科技、文化、卫生、计划生育等各项社会事业发展。

坚持厉行节约,勤俭办事,严禁铺张浪费,集中财力保重点、保稳定、保发展。

(四)不断深化财政改革,完善运行机制。

一是进一步深化政府收支分类和部门预算改革,完善转移支付制度,加强公用经费管理,切实降低行政成本,减轻财政负担。

二是进一步推行“乡财市管乡用”改革。

按照农村公共财政管理的要求,对乡镇实行“分级预算、账户统设、采购统办、票据统管”的财政管理体制,切实做到乡(镇)、办事处财政资金的所有权、使用权与管理权、核算权相分离。

全面推行工资统发,不断规范乡镇财政收支行为,切实增强乡镇财政保障能力。

三是进一步完善政府采购管理。

扩大政府采购范围,严格采购程序,建立政府采购信息库,逐步实现采购与管理相分离,最大限度降低采购成本。

(五)不断强化监督管理,规范财经秩序。

一是增强预算意识,强化财政预算管理。

预算一经批准,未经法定程序不得随意变更和调整。

加强预算的审计监督,维护预算的严肃性和权威性。

二是强化一级预算单位财务管理。

全面加强行政机关、事业单位财务

管理,建立和完善内部监督机制,严厉查处各种财经违纪违法行为。

三是强化财政资金管理。

加强对财政资金征收、管理、使用全过程的监管,确保财政资金的安全完整与高效运行。

严格把好专项资金的立项关、拨付关、检查关,杜绝资金虚报冒领和浪费行为。

四是着力抓好乡镇债务化解工作。

按照“摸清底数,明确责任,分类处理,逐年消化”的要求,采取切实可行措施,坚决杜绝新债发生,科学制定偿还计划,建立偿还基金专户,强化偿债资金监督,积极消化现存债务。

各位代表,只要我们紧紧依靠市委的坚强领导,求真务实,锐意创新,乘势而上,努力工作,一定能够圆满完成2008年的财政预算收支任务。

第2篇:

财政工作报告2021年财政工作报告

2021年财政工作报告XX年财政工作报告各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案),请予审议,并请各位领导提出宝贵意见。

XX年是本届政府任期的最后一年,一年来,在县委、县人民政府的领导下,在省、地财政部门的关心和支持下,认真贯彻落实中央确定的各项财税政策一、XX年财政预算执行情况XX年全县财政总收入完成14802万元,占人大批准年初任务数的118.42%,比上年同期增长28.2%,其中:

完成地方财政收入11186万元,占人大批准年初任务数的112.4%,比上年同期增长23.6%。

(一)全县地方财政收入分部门完成情况2、财政部门完成收入5743万元,为年度预算的102.9%,比上年增长2.6%。

(二)全县财政支出完成情况XX年全县财政支出年初预算安排39396万元(调整数不含专款),实际完成66732万元,比上年增长37.2%,其分类完成情况是:

2、公共安全支出年初预算安排1413万元,实际完成2135万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长45.5%。

4、科学技术支出年初预算安排35万元,实际完成46万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长66.6%,增长的主要原因是创科普示范县增加支出所致。

6、社会保障和就业支出年初预算安排2709万元,实际完成6187万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长31.6%。

8、环境保护支出年初预算安排39万元,实际完成406万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长13.1%.10、农林水事务支出年初预算安排3254万元,实际完成9065万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长47%,主要由于农业综合开发专项资金比上年增加1683万元,增长60.3%。

12、工业、商业、金融等事务支出年初预算安排934万元,实际完成1447万元,完成预算的100%,比上年同期增长10.2%。

XX年全县财政预算任务目标的完成,是在县委、县人民政府的高度重视和关心下,各乡(镇)、县直各部门通力协作,广大财税干部艰苦努力,通过大力发展经济、壮大经济总量、多渠道组织收入、从严控制支出而取得的结果。

XX年全县财政预算收支仍然是在收支逆差较大的情况下完成的,预算执行情况较好,总结一年来我们着力抓了以下几个方面工作:

(一)加强税收征管,大力组织收入,确保稳定增长,财政实力不断增强

(二)积极争取资金,加快财源建设,促进县域经济发展2、加大对固定资产和基础设施投入力度,拉动地方经济发展,促进财政增收。

XX年完成全社会固定资产投资20.6亿元,其中基本建设投资17.5亿元,其中引资项目5个,引进资金3.2亿元,主要用于旅游、建筑建材、电力、企业技改等,同时,县财政已安排拨付城市维护建设资金3193万元(其中乌江二桥资金1000万元),用于改善城区、乡镇道路交通状况以及乌江二桥建设,对繁荣城乡市场,加快城镇建设,拉动经济发展,推动财源建设奠定了良好的基础。

3、积极支持企业改制改革和发展,县财政通过多渠道筹集和调剂资金,全年安排拨付919万元用于企业技术改造,完成了11户企业资产评估、财务审计、清产核资等基础工作,促进了国企改革工作有序开展和稳步推进,加快了重点企业自身建设,为企业注入了新的活力。

4、大力实施畜牧业发展牵动战略,做强做大畜牧产业,采取多形式、多渠道筹集资金,大力发展畜牧养殖,大力扶持和发展一批畜牧养殖经济实体,加快以东华原纯种猪为龙头的养殖基地建设,提高规模化、集约化养殖水平,推动全县畜牧业发展,XX年畜牧业总产值达到6.2亿元,实现畜牧税费402万元,为财政增收夯实了基础。

(三)优化支出结构,合理安排支出,确保重点需要。

按照建立节约型社会的基本要求,坚持量入为出,统筹兼顾的原则,把“保工资、保运转、保稳定”放在首位,合理安排财政支出,进一步优化支出结构,着力提高财政公共保障能力,保证了重点支出需要,促进了各项事业协调健康发展。

2、紧紧抓住西部大发战略和新阶段扶贫开发的难得机遇,积极争取上级财政转移支付资金,认真落实转移支付政策,合理安排使用各项转移支付资金,一年来,共得到省对县财政转移支付补助资金54240万元(含专款补助14292万元),其中:

“以奖代补”转移支付资金7554万元,调整工资转移支付补助11857万元,缓解县乡困难转移支付补助10688万元,农村税改转移支付补助2545万元,取消农业特产税转移支付补助1824万元,民族地区转移支付补助1613万元,农村义务教育补助1089万元,“三费、菜蓝子”补助2477万元,其他转移支付补助资金301万元,已全额安排拨付到位,我县财政困难状况得到了进一步缓解,各级政府公共服务能力进一步增强,促进了各项社会事业和谐发展,有力地支持了各项事业的协调发展。

4、加大对教育经费投入力度,切实做好“两免一补”工作。

XX年预算安排教育经费11753万元,实际拨付教育经费20474万元,其中“两免一补”资金1392万元,保证了教育经费稳定增长,从而有力地支持了教育事业的健康发展。

(四)坚持依法理财,强化监督管理,提高财政资金使用效益2、政府采购管理工作进一步加强,政府采购制度进一步深化。

通过进一步健全政府采购规章制度,强化监督管理,认真编制采购预算,规范采购行为,创新采购手段,扩大采购范围,完善管理职责。

XX年共完成政府采购82批(次),全年预算采购资金2534万元,实际支付采购资金2210万元,节约资金324万元,资金节约率为

第3篇:

财政工作报告2021财政工作报告范文

2021最新财政工作报告范文

(一)

一、严格监管农民负担

我镇紧紧围绕农民负担政策落实,全镇上下一心,立足一个“早”字,做到政策早宣传,工作早安排,早落实。

4月份,镇及时组织召开村级农民负担专题会,严格统一各项费用的收取使用范围,并安排财政专班负责对村级申报工作进行监督,统一印制各类申报表格500余份分发到村,由于领导重视,财政专班督办有力,村级组织认真落实,20xx年村级负担申报一次合格率达100%。

一是严格规范村级一事一议筹资,筹劳申报,审批程序,做到不违规收费,不超标准收费。

二是认真组织20xx年农民负担计算到户工作。

5月中旬,财政集中力量组织全所工作人员进行农民负担计算到户,做到责任到人,分工协作,确保准确无误,为下一步收费及公示打下了良好基础。

二、严格规范农村财务

在对20xx年农村财务管理工作进行总结分析的基础上,针对薄弱环节主要从三个方面加强了管理。

一是完善制度促管理。

镇委高度重视,纪委专门行文《关

于违反我镇“三资”管理制度的若干处罚规定》,镇党政办行文《关于我镇农村财务管理的补充规定》。

二是严格预算强管理。

为达到预算就是决算的目标,按照“一上一下”的方式,针对上年度管理薄弱的几员工资、包组干部工资、福利费支出等财务指标重点研究,定项限额,党政办行文以加强预算管理。

三是规范程序精管理。

在收入管理上,督促及时激存,在支出审核上,参照预算规范条据,在资产资源处置和村级工程建设上,严格招投标流程,力争公开、公正、公平,确保资产资源保质增值,最大限度节约工程资金。

今年,我镇“一事一议”财政奖补工程全部纳入“三资”交易平台进行监管。

目前,我镇33个村的工程建设总投资615万元全部实行了招标、议标程序,节约资金60万元,最大限度地巩固了集体经济。

三、严格执行惠农补贴政策

从申报、审核、公示、打卡四个环节入手,落实各项惠农补贴2021最新财政所上半年工作总结2021最新财政所上半年工作总结。

3月中旬申报惠农补贴面积中稻60086亩,晚稻64亩,小麦82598亩,棉花52105亩,油菜29932亩。

按照综合补贴在18亩以上全部核查到户的原则,我们采取包村专管员各自负责的办法,4月上旬对所涉及到的999农户25118亩面积,其中中稻10953亩,小麦14165亩,展开了全面核实。

通过核查发现申报不属实16户,核减综合补贴面积593亩,其中中稻300亩,小麦293亩,棉花79亩,油菜83亩。

4月中旬对惠农补贴情况按照公示到组原则,将补贴政策、补贴面积、补贴标准、补贴金额全部张榜公示,公示地点和公示影像资料全部归档。

5月上、中旬信用银行系统升级,因身份证与一折通上姓名不一致,重新摸身份证号码更换一折通近八仟户,5月下旬按照县局规定将所有补贴资金全部打卡到户。

四、有序引导土地流转

今年我镇蒲田咀村、曹咀村被县确定为土地流转试点村,同时确定我镇为6月份全县土地流转现场会的召开点。

我们深感责任重大,为圆满完成好工作任务,我们精心组织,科学谋划,认真实施,把握落实各个工作环节:

1、详细规划,根据上级要求及精神,结合我镇实际制定了切实可行三步走工作方案。

一是迅速成立工作专班。

村级要成立以支部书记为组长的工作专班,认真开展工作。

要提高认识,要把土地流转工作摆上议事日程,作为我镇的一个重点、亮点工作来抓,要打破原来搞农村工作的常规认识,突破农村三大管理范围,树立搞不好土地流转工作是害民,搞好了是利民的民心工程观念。

二是做好宣传活动。

采取分组开会、拉横幅、贴标语的形式,营造群众积极参与的氛围。

三是对全镇各村现状进行全面调查摸底,掌握第一手资料,对已流转情况进行登记造册,并集中制定实施方案。

2、上下联动。

我们对组织实施进展情况及时向上级相关部门汇报,对在实施过程中存在的问题采取集中会审的方

式进行分类、剖析、逐一解决,并及时纠偏在实施过程中的一些可能造成违规违纪和越权侵权行为。

3、虚心学习。

5月上旬我们随县工作组分赴钟祥市、宜昌市夷陵区观摩土地流转工作。

学习他们整体推进后规模经营模式和

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