上海市浦东新区妇幼保健院.docx
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上海市浦东新区妇幼保健院
上海市浦东新区妇幼保健院
2017年度单位决算
目录
第一部分单位概况
第二部分2017年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分2017年度单位决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
我院为一家临床与保健相结合的二级甲等妇幼保健专科医院,面向社会提供医疗和保健服务。
医院在设置妇科、产科、计划生育等科室的基础上,设立中医妇科,新增康复医学专业,以满足广大孕产妇和妇女的健康需求。
放射科输卵管介入治疗在全市范围内享有一定知名度,为来自全国各地的患者提供服务,治疗配套的引导导管获得实用新型专利证书。
医院是开展免费孕前健康检测的指定医院。
二、机构设置
上海市浦东新区妇幼保健院设13个行政管理内设机构,包括:
党政办、人事科、财务科、医保办、医教科、医务科(产科安全办公室)、护理部、院内感染(预防保健)科、信息科、统计(病案)科、后勤保障科、安全保卫科、门诊部。
医院业务管理设门诊和住院二大部分。
门诊设立19个科室:
妇科门诊、产科门诊、计划生育门诊、妇科(宫颈)门诊、儿童保健门诊、儿科门诊、妇女保健(乳腺)、优生优育(男性)、中医科、中医康复门诊、婚前医学检查、妇女儿童心理健康咨询中心、人口和计划生育指导中心、检验科、超声诊断科(心电图)、放射科、病理科、药剂科、消毒供应室。
住院部设立6个科室:
妇产科、新生儿科、计划生育科、麻醉科、产房、手术室。
第二部分2017年度单位决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,692.62
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
16,695.35
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
235.56
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
1,182.94
九、医疗卫生与计划生育支出
18,538.80
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
338.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
18,623.53
本年支出合计
20,059.78
用事业基金弥补收支差额
1,443.94
结余分配
年初结转和结余
8.93
年末结转和结余
16.62
总计
20,076.40
总计
20,076.40
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
18,623.53
1,692.62
16,695.35
235.56
208
社会保障和就业支出
1,182.94
1,182.94
208
05
行政事业单位离退休
1,093.25
1,093.25
208
05
02
事业单位离退休
0.61
0.61
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
780.45
780.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
312.19
312.19
208
99
其他社会保障和就业支出
89.69
89.69
208
99
01
其他社会保障和就业支出
89.69
89.69
210
医疗卫生与计划生育支出
17,102.55
1,692.62
15,174.37
235.56
210
02
公立医院
16,730.38
1,692.62
14,802.20
235.56
210
02
06
妇产医院
16,730.38
1,692.62
14,802.20
235.56
210
11
行政事业单位医疗
372.17
372.17
210
11
02
事业单位医疗
372.17
372.17
221
住房保障支出
338.04
338.04
221
02
住房改革支出
338.04
338.04
221
02
01
住房公积金
338.04
338.04
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
20,059.78
19,668.53
391.25
208
社会保障和就业支出
1,182.94
1,182.94
208
05
行政事业单位离退休
1,093.25
1,093.25
208
05
02
事业单位离退休
0.61
0.61
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
780.45
780.45
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
312.19
312.19
208
99
其他社会保障和就业支出
89.69
89.69
208
99
01
其他社会保障和就业支出
89.69
89.69
210
医疗卫生与计划生育支出
18,538.80
18,147.55
391.25
210
02
公立医院
18,166.63
17,775.38
391.25
210
02
06
妇产医院
18,166.63
17,775.38
391.25
210
11
行政事业单位医疗
372.17
372.17
210
11
02
事业单位医疗
372.17
372.17
221
住房保障支出
338.04
338.04
221
02
住房改革支出
338.04
338.04
221
02
01
住房公积金
338.04
338.04
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,692.62
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
1,692.62
1,692.62
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,692.62
本年支出合计
1,692.62
1,692.62
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,692.62
总计
1,692.62
1,692.62
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
1,692.62
1,334.25
358.37
210
02
公立医院
1,692.62
1,334.25
358.37
210
02
06
妇产医院
1,692.62
1,334.25
358.37
合计
1,692.62
1,334.25
358.37
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
301
01
基本工资
301
02
津贴补贴
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
1,334.25
1,3