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经典销售回款管理方法

经典销售回款管理方法(总7页)

-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-CompanyOne1

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销售回款管理方案

方案

名称

XX公司销售回款管理方案

受控状态

編号

执行部

监督部门

考证部门

为了防止企业的大呈货款滞留在销售渠道中,及时回收所发生的销售款项,避免公司出现经営困难,嵌大限度地降低经営风

险,公司销售部特制订以下销售回款管理方案,各営销下属机构、分公司等应以此方案为指导,及时回收销售款项。

一、预防拖欠款的发生

各销售单位、分公司要堇视货款的回收工作,“防患于未然・。

具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。

(-)客户信用评定

1.收集客户资料

对客户的信用情况进行评定,销售人员要收集和客户相关的各方面资料,包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。

实际收集资料的过程中,销售人员可使用下面的表单,汇总客户的各方面信息。

客户的基本情况表

公司名称

公司成立日期年月曰

公司地址

省市县(区)路号(邮编:

法人代表

法人代表联系方式

公司以往

经営情况

公司以往

付款情况

主要销售

人员情况

客户公司的资产状况表

公司名称

公司成立曰期

年月日

公司固定资产

公司流动资产

公司注册资金

公司営业额

公司净值

客户的经营能力状况调查表

指标类别

能力指标

具体内容

偿债能力指标

资产负债率

流动比率

速动比率

盈利能力指标

净利润率

资产回报率

其他能力指标

库存周转率

应收账款周转率

备注

速动比率,又称•酸性测验比率.

(Acid-testRatio),是指速动资产对流动负债的比率。

它是衡量企业流动资产中可以立即变现用于偿还流动负债的能力

2.划分客户等级

根据对客户资料的收集、分析,从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经営状况、现金流量等方面评定客户信用等级,从高到低分为优、良、中、差四级,进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度,具体情况如下表所示。

客户信用等级及区分表

信用评定等级

信用评分

付款方式选择

信用鞭度基数

备注

一级:

优秀

80以上

后付款

XXX万

要求担保

二级:

良好

60-80

后付款或分期付款

XX万

要求担保

三级:

中,应注意

40-60

预付款或分期付款

XX万

要求担保

四级:

差,重点防备

40以下

预付款

0

另外,根据不同客户的具体情况,可在信用额度基数的基础之上,通过一个调整系数对信用额度进行调整。

用公式表示为:

信用额度=信用额度基数X信用调整系数。

信用调整系数如下表所示。

信用调整系数表

\信用等级

分类

次要客户

0

0

0.6

1

一般客户

0

0.6

1

1」

重要客户

0.4

0.8

L1

1.2

核心客户

N/A

1

1.2

1.4

备注

信用调整系数的数值在0~1・4。

信用等勾可达信用额度基数的1.4倍;信用等级越小,最低为0

殳越高的客户,其信用额度越会被放大,嵌大.低的客户,其信用额度会在基数的基础上缩

(-)约定预付款

这是防止欠款发生的最直接方法。

销售人员在与客户商讨销售协议时,最好将预付款作为成交的条件,并在合同中明确说明。

只有客户货款到账,我公司才会按照订单要求发货。

(三)其他预防措施

1.合同中要明确各项爭宜,尤其是付款方式和付款时间,防止客户借口不付款,即使客户不按时付款,诉诸法律时也有据可依。

2•做好业务记录,每一次出货、发货都做好记录并让客户方签字(当面或传真方式),明确在哪一天客户购买了哪些品种,合计多少钱;每一笔货款按约定又该何时回笼等,以免曰后发生争议。

3.时刻关注客户一切异常情况'如客户企业法人代表易人、经营转向、办公地点更换、企业破产等等。

一有风吹草动,销售人员应马上采取措施,防患于未然,杜绝呆账、死账的发生。

若相关负贲人离职,销售人员千万要让其办好还款手续C

二、销售回款监控

对于销售回款,各部门销售经理应做好控制工作,及时统计各销售人员业绩及回款情况,并与财务部及时沟通,了解货款到账情况,并采取相应的奖惩措施,以激发销售人员的积极性,促进货款的及时回笼'

(-)月度回款目标监控

1.销售回款目标的设定

销售部经理应根据销售活动的实际情况、部门销售目标及企业销售回款任务要求,制定每月销售目标及销售回款目标,并进行分解,具体到销售人员,让每一位销售人员明确了解自己的任务目标。

具体的月度销售回款目标可设普为:

部门销售目标XX万元,销售回款率应达到xx%^xx%;个人销售目标XX万元,销售回款率应达到XX%以上。

2.销售回款考核

(1)每月10曰,考核回款目标是否完成全月指标的20%0

(2)每月20S,考核回款目标是否完成每月指标的70%。

(3)每月27曰,考核当月回款是否已100%完成全月指标。

3.回款奖惩办法

本企业的货款回收与销售人员的业绩考核直接挂钩。

销售人员在XX销售过程中,其回收款项业绩不仅与个人利益挂钩,还和回收账款的管理联系在一起,使应收账款处在合理、安全的范围之内。

下表所示的是随着销售人员所回收货款的多少而制定的相应的奖惩措施。

销售人员货款回收情况奖惩表

人、^例

惩罚

奖励

・0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

销售人與A、

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

销售人员B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

销售人员C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

销售人员D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(-)当天回款当天报告

销售人员收到货款之后,必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。

各分公司出纳设置回款登记溥.详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。

销售回款回收统计表

公司销售区域

销售人员回收回款

财务人员统计

财务主管核实是

否属实并上报

销售人员姓名

业务款项

回收金额

A区

□是□否

B区

□是□否

C区

□是□否

D区

□是□否

三、销售回羽

(跟踪管理

对于后付款的客户,在回收销售回款的过程中,销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段,即:

前期、中期和后期,以便销售回款的快速回收,提高销售渠道中的货款回收效率。

销售回款跟踪表

跟踪客户

客户信誉度

分期货款回收额

前期

中期

后期

A客户

□优□良□中□差

XX%

XX%

XX%

B客户

□优□良□中□差

XX%

XX%

XX%

C客户

□优□良□中□差

XX%

XX%XX%

D客户□优□良□中□差XX%

XX%XX%

编制曰期

审核曰期

批准日期

修改标记

修改处数

修改日期

782销售回款催收方案

方案

名称

XX公司销售回款催收方案

受控状态

编号

执行制

门监督部门

考证部门

一、方案制定目的

为了减少企业销售货款在渠道中的滞留,降低企业営销的成本和管理费用,提高销售人员对销售货款的回收率,特制订本方案。

二、销售回款催收的方法

发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收货款。

进行销售款项催收,销售人员可采用下表所示的方法进行。

实际操作

实施对象

软磨法

1•耐心礼貌的采用信函、传真、电话,甚至亲自上门等方式软磨

2.必要时摆出长期作战的架势,如在客户的办公或住地旁租个住处,目的是让客户心烦竜乱,结款了爭

关系重要、得罪不起

的客户或大客户、老

客户等

轰炸法

1-三番五次通过措辞强硬的信函、电话、传真手段直接催收

2•亲自上门表明立场

3•摆出誓不罢休的架势,目的是让客户望而生畏,尽快付款

关系一般的客户或销

售人员手叟客户较多

关系法

通过第三者介入,协调来解决付款问题。

如通过熟悉客户的朋友、同爭、同乡或通过他们找到客户熟悉的人,由此人帮助说情、讲理、沟通感情、发展关系,使问题得到解决

关系重要、销售人员

手上的堇点客户

代价法

1-停止发新货,前款到账再发新货

2.扬言占据客户经営场地,拉走客户货品或物资

3•通过新闻舆论公布爭实真相,给客户造成压力,感觉欠款得不偿失,尽快付款

企业产品有市场优势,关系客户企业发展,客户有求于销售人员的情况或销售人员手里有较多客户

压力法

1.通过写信或走访客户的主管部门、银行、工商、税务、行政管理部门,争取同情与支持

2.通过新闻单位、公众舆论部门或客户的同行单位、客户的客户,争取他们的同情与支持,给客户制造压力,促使客户早曰还款

关系一般、销售人员手里客户较多或者关系重要但欠款时间过长的情况

奖励法

通过在客户安插内线,雇请个人或公司帮助收款,然后给予佣金或奖励的办法

欠款时间过长,几乎成为死账的惜况

法律法

由律师执笔寄出催账函,若客户仍不付款,采用下一步:

依据法律程序来调节或仲裁

上述办法都无用的情况

以上6个催收欠款的方法,是针对比较难缠、态度不好.货款数繳较大、收取极其困难等类型的客户而使用的,销售人员应注意学握火候,制定好策略,以达到自己收款的目的。

切不可盲目实施或合莽行爭,以避免造成不必要的后果。

三、销售回款催收方案

(-)催收前的准备

1.销售人员回款技能培训

(1)时间:

XX月月XX日

(2)地点:

XX会议室

(3)器材:

投影仪1台、黑板、粉笔若干。

(4)人员:

"讲师、本公司销售人员“名

(5)目标:

销售人员的信心培养;学握催收技巧;相关法律的熟识及运用。

(6)销售人员的回款技能培训的培训内容

xx公司销售人员回款技能培训

时间

培训内容

XX月XX3

对回款的认识、销售人员回款信心的培养训练

XX月XX3

销售回款的基本技能,并结合理论进行讨论、演练和总结

XX月XX3

考虑销售回款过程中的各种环境和条件,学习成功的回款案例,灵活学握回款技能

XX月XX3

对相关经济法律的认识学习

2.销售资料准备

销售人员在收款前,运用《客户销售统计表》和《客户货款回收日报液》两种表格,妥当计划以完成收款任务。

(1)销售统计表

销售统计表

销售曰期:

年月日客户姓名:

商品名称

数量

(件)

单价

(元)

销货总魏

(元)

回款日期

回款金额

(元)

售货清单号码

A

XX

XX

XX

X月X日

XX

XXXX

B

XX

XX

XX

X月X日

XX

XXXX

C

XX

XX

XX

X月X日

XX

XXXX

D

XX

XX

XX

X月X日

XX

XXXX

客户姓名

售货清单

号码

销货总鞭

(元)

回款金额

(元)

现金或支票

尚结欠金额

(元)

曰报总金额

(元)

A

XXXX

XX

XX

□现金□支票

XX

XX

B

XXXX

XX

XX

□现金□支票

XX

XX

C

XXXX

XX

XX

□现金□支票

XX

XX

D

XXXX

XX

XX

□现金□支票

XX

XX

E

XXXX

XX

XX

□现金□支票

XX

XX

意爭项

1.日报表内所填写的客户名称是否与售货清单相

2.收取货款时是否已与客户谈妥支付哪笔货款?

3•折让金额是否超过企业规定数额?

4•收取支票日期是否过长?

5•客户尚结欠的金额是否与曰报表相符?

符?

6•货款回收曰报表,销售人员自存一份外,应依公司规定送其他有关单位。

7•当业务员将货款缴交有关承办人员时,应请收款人员在自存联上签字留查。

E

XX

XX

XX

X月X日

XX

XXXX

(2)客户回款曰报表

客户回款曰报表

销售人员姓名:

部门:

-)催收过程中的实施方案

1•戡止到200X年“月XXS,XX客户已收货,但至今仍没有•付款,销售人员XXX打电话进行催讨。

并询问对方是否已经收到XX到期付款通知单。

2•逾期15天未付款,发出第一封催讨函,并打电话给对方负责人询问情况,了解XX公司的态度。

(1)催讨函

XX公司:

贵公司自XX月xxBr第%><号~第“号货物收货之日起已有15天之久,尚欠货款金额"XX元特此通知。

贵公司至今对付款一爭尚未表态,不知此爭是否被遗忘?

对于贵公司拖欠货款一爭,我们深感遗憾,

限期已到,若贵公司能够顺利付清货款,我公司深感欣慰,愿我们会有更长久的合作。

XX公司销售部200x年XX月XX日

(2)电话催讨(略)(销售人员语气要和缓友善,不伤客户感情)。

3•逾期30天未付款,发出第二封催讨函,再次与对方通电话,并同时停止发货。

(1)催讨函

XX公司:

贵公司自XX月xxBt第乂乂号~第"号货物收货之日起已有30天之久尚欠金额""元特此通知。

贵公司拖延付款违反了有关交易的约定,致使我公司在XX货物交易上受到XX损失,我公司正考虑与贵公司停止交易。

若贵公司在XX天内不能将货款结清,我公司与贵公司的贸易往来不得不中止,并且不得不在贵公司欠款岷下每月增加XX%作为违约滞纳金。

贵公司若同意于XX天内将货物欠款结清金殺为总金飆的xx%T之前因拖延付款而产生的利息减至XX,特此促请贵公司注

意。

XX公司销售部200x年XX月XX日

(2)电话催讨(略)(销售人员语气要坚定有力)。

4•逾期90天未付款,发出第三封催讨函,并做好委托XX机构进行催讨回款的准备工作。

催讨函

XX公司:

贵公司自XX月xxSr第%><号~第“号货物收货之日起已有90天之久尚欠金SSXXXX元特此通知。

贵公司至今尚未付清货款余额,若贵公司对于此爭再加拖延,我公司不得不委托本公司法务主管依法提起诉讼。

我公司与贵公司进行了多次协商:

未果:

>贵公司刻意拖延付款,严重忽视我公司与贵公司之间的契约规定,经公司决定,我

公司法务主管将于XX月XX0开始依照法律途径解决。

若贵公司在XX月XX0前仍不能将货款付清,我公司将委托XX法律机构前往贵公司进行催讨,特此通知,

XX公司销售部200x年XX月XX日

5.委托法律机构进行催讨

对于本公司委托法律机构进行催讨一爭,应告知对方,函件内容如下:

XX公司:

关于贵公司拒付货款一爭,我公司已委托XX法律办爭处进行办理,特此通知。

因贵公司一再拖延付款,我公司不得已而诉诸法律催讨。

本案已由XX法律机构受理:

将在XX月XX日前向XX法院提起诉讼c

XX公司

200x年XX月XX0

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审核日期

批准曰期

修改标记

修改处数

修改日期

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