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证照资料管理制度

证照资料管理制度

(试行)

1.目的

为确保**公司(以下简称“公司”)战略目标的实现,推进公司“制度化、规范化、标准化、精细化”管理,保证公司证照资料使用的合法性、严肃性、权威性,维护公司形象及合法权益,杜绝证照资料滥用等违法、违规行为的发生,制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司各类证照资料的管理。

3.证照资料的种类

3.1经营许可类:

营业执照(五证合一)、开户许可证、机构信用代码证、融资性金融许可证、社保登记本、贷款卡、发票领购簿等。

3.2财产产权类:

土地使用证、房屋所有权权证、机动车行驶证等。

3.3资信类文件:

公司章程、验资报告、审计报告、专项审计报告、评估报告、信用评级报告、工商年检报告等。

3.4重要文件:

各银行合作协议、董事会任命文件、董事会决议、政府部门公文批复等。

4.证照资料申办流程

4.1证照资料申办流程图

4.2岗位职责:

岗位

职责

经办人

1.按照要求准备材料

2.按照程序履行审批手续,审批程序完备后办理证照相关事项。

部门经理

对所办理证照的适用性、合理性负责。

副总经理

依据岗位职责履行审核职责。

总经理

行使审批权。

4.3流程关键控制节点:

4.3.1经办人需到相关部门领取办理证照所需的各种表单及准备资料清单。

4.3.2公司各类证照资料的办理由各证照的管理部门提出,并根据需要填写《证照资料申办审批单》(附件11.1),经办人需填写申请人名称、申请日期、隶属部门、申办证照名称、使用范围(或事由)等信息,经部门经理、副总经理、总经理审核/审批后方可办理。

4.3.3审批手续完备后经办人准备所需资料,经部门经理审核无误后,按照公司《印章管理制度(试行)》规定办理用印。

4.3.4经办人应及时领回所办证照资料,并按岗位职责分工进行登记及保管。

4.4流程文件/表单

资料申办审批单》(见附件11.1)

5.证照资料使用的管理

5.1证照资料使用申请流程图

5.2岗位职责:

岗位

职责

申请人

按照使用要求如实填写《证照资料使用审批记录单》或《证照资料外出使用审批单》,并逐级审批。

申请部门经理

对证照资料使用用途及范围的真实性负责。

保管部门

1.审核证照资料使用的用途是否合理;

2.对证照资料使用的安全性负责。

总经理

行使审批权。

5.3流程关键控制节点:

5.3.1申请人因工作需要,借阅、复印、外出使用证照资料,应根据情况如实填写《证照资料使用审批记录单》(附件11.2)或《证照资料外出使用审批单》(附件11.3),写明事由及拟用证照资料名称、件数等进行详细说明。

5.3.2证照资料保管员应建立《证照资料使用登记薄》,详细登记证照资料使用时间、用途、使用类型、申请部门、申请人等内容,并定期归档。

申请人在使用证照资料前应配合证照资料保管员填写《证照资料使用登记表》(附件11.4),如需外出使用时应配合证照资料管理员填写《证照资料外出使用登记表》(附件11.5)。

5.3.3公司证照资料使用外出时需随行一名人员保管,外出期间证照资料由同行人保管,不可由使用人保管。

同行人对证照资料的使用范围、安全保管负责,并负责监督使用人合理用件。

5.3.4外出使用人只可将证照资料用于申请事由,不得用于申请证照资料事项以外的事项,使用完毕后应立即交回。

5.3.5证照资料保管员只有证照提供权,没有审批权。

资料保管员不得在审核/审批手续不完备的情况下提供证照资料,如遇到特殊情况相关授权领导无法签字,应电话通知授权领导,得到许可后方可提供证照资料,并督促使用人事后补齐审核/审批手续。

在审批手续不符合规定时,证照资料保管员仍提供证照资料的,由证照资料保管员承担一切责任;审核/审批手续齐全,出现问题后应由申请人及审核/审批人分别承担相应责任。

5.3.6公司所有部门及分支机构在对外提供证照、资料及文件时应及时登记《证照/资料/文件领用登记表》(附件11.6)

5.4流程文件/表单

5.4.1《证照资料使用审批记录单》(见附件11.2)

5.4.2《证照资料使用登记表》(见附件11.3)

5.4.3《证照资料外出使用审批单》(见附件11.4)

5.4.4《证照资料外出使用登记表》(见附件11.5)

5.4.5《证照/资料/文件领用登记表》(见附件11.6)

6.证照资料的使用范围

6.1公司所有证照资料必须按照规定范围使用,不得超出范围使用。

6.2经营许可类证照的使用范围主要为:

6.2.1与公司合作的各银行准入业务;

6.2.2与公司合作的各银行授信业务;

6.2.3公司银行账户的开户、变更信息、销户;

6.2.4查询本公司征信;

6.2.5查询复制机读档案;

6.2.6办理年度审计报告业务;

6.2.7办理验资报告业务;

6.2.8办理工商登记、变更、年检、注销;

6.2.9办理公司年度评级报告;

客户在办理抵押物登记时;

办理社会保险、医疗保险及住房公积金等相关事宜;

开具增值税专用发票;

主管机构部门(国家税务总局、地税局、市财政局、省/市工业和信息化局、省担保融资协会等);

其他。

6.3财产产权类证照的使用范围:

6.3.1办理车辆年检、保险;

6.3.2办理房屋、土地及车辆等相关事宜;

6.3.3其他。

6.4资信类文件使用范围:

6.4.1与公司合作的各银行准入业务;

6.4.2与公司合作的各银行授信业务;

6.4.3主管机构(国家税务总局、地税局、市财政局、省/市工业和信息化局、省担保融资协会等);

6.4.4其他。

7.证照资料的保管及归档

7.1公司经营许可类证照归口管理部门为财务审计部,主要负责日常经营许可类证照的保管、年检、变更等相关事宜。

(融资性经营许可证由担保业务部负责办理年检)。

7.2公司土地使用证、房屋所有权证归口管理部门为财务审计部,主要负责产权证照的保管、年检等相关事宜。

机动车行驶证归口管理部门为总经理办公室,主要负责证照的保管及年检。

7.3公司的资信类文件归口管理部门为财务审计部,主要负责公司资信类文件的日常保管,及经营所涉及的审计、验资等事项。

7.4公司的重要文件归口部门为人力资源部,主要负责公司重大事项文件的发文及保管等事项。

7.5各种证照资料应分类归档,归档资料应齐全完整,自证照资料申报到各种相关手续办理完毕的各类资料都应归入档案,各归口部门应留存复印件、电子档一份。

7.6各类证照资料的管理部门应由部门负责人指定专人保管。

7.7公司所有证照资料应入柜加锁,妥善保管,随用随取,用毕后立即存于原处。

7.8证照资料保管员如有岗位变动或调离公司时,应交清所保管的证照资料及相关全部档案资料,方可办理离岗/离职手续。

7.9证照资料保管员不得将证照资料随意放置或转交他人。

保管员因故不在岗位时,应将证照资料交由本部门经理或其指定的专人临时保管,以避免影响证照资料的正常使用。

7.10证照管理员对所保管的证照资料,应善加保管维护。

如因个人保管或维护不善造成证照资料损坏,视情节轻重按公司《奖惩制度(试行)》处理。

7.11如因证照资料保管员个人疏忽致使公司证照资料遗失,应立即上报领导并及时做出处理,在24小时内登报声明。

因未及时处理造成遗失证照资料被盗用者,按公司《奖惩制度(试行)》对其处理并追究其法律责任。

8.监督与检查

8.1公司财务审计部负责按归口管理职责对证照资料保管、使用的合规性进行监督。

8.2公司财务审计部负责对证照资料管理制度和流程的完善性、严密性进行监督和定期、不定期的审计评估。

9.罚则

凡违反本制度/流程规定者,视情节轻重按公司《奖惩制度(试行)》处理。

10.附则

10.1本制度由财务审计部制定、解释和修订。

10.2本制度自发布之日起实行。

11.附件

11.1《证照资料申办审批单》

11.2《证照资料使用审批记录单》

11.3《证照资料使用登记表》

11.4《证照资料外出使用审批单》

11.5《证照资料外出使用登记表》

11.6《证照/资料/文件领用登记表》

附件11.1

**公司

证照资料申办审批单

申请人

申请日期

隶属部门

申请事项

使用范围(或事由):

部门经理审核意见:

年月日

副总经理审核意见:

年月日

总经理审批意见:

年月日

附件11.2

**公司

证照资料使用审批记录单

第号

申请人:

申请日期:

部门名称:

部门负责人:

证照名称

原件/复印件

份数

用途

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

□原件

□复印件

总经理审批

签字:

年月日

申请使用的证照:

□经营类

□资信类

□财产产权类

□重要文件

用件情况(由当事人勾选)

已用□申请人签名日期年月日

已用□保管人签名日期年月日

备注说明

附件11.3

证照资料使用登记表

**公司年月

日期

证照资料名称

证照资料类型

申请部门

申请人

记录单号

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

□原件□复印件

附件11.4

**公司

证照资料外出使用审批单

第号

部门名称:

部门负责人:

使用证照类型:

原件□复印件□

使用日期:

____年____月____日

1、使用证照资料事项:

2、证照资料管理人:

3、证照资料名称:

4、此证照资料自年月日时经总经理签字同意外出使用,外出使用期间其保管责任和使用责任均由负责。

申请人:

同行人:

年月日

总经理签字:

年月日

备注:

1.外出期间证件资料由同行人保管,不得由使用

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