上海市浦东新区黄楼小学Word格式文档下载.docx

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1

未定级

兼专技1

单位副职

副校长

内设机构正职

教导主任

总务主任

内设机构副职

教导副主任

德育教导

小计

8

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,466.85

一、一般公共服务支出

  其中:

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

2,033.98

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.67

七、文化体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

287.27

九、医疗卫生与计划生育支出

85.51

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

60.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,467.52

本年支出合计

2,467.88

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.27

年初结转和结余

28.66

年末结转和结余

28.02

总计

2,496.17

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

2,467.52 

2,466.85 

0.67 

205

教育支出

2,033.61 

0.27 

02

普通教育

1,677.70 

小学教育

09

教育费附加安排的支出

355.91 

99 

其他教育费附加安排的支出

208

社会保障和就业支出

287.27 

05

行政事业单位离退休

287.97 

事业单位离退休

36.13

机关事业单位基本养老保险缴费支出

179.38

06

机关事业单位职业年金缴费支出

71.76

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

59.88

03

购房补贴

0.84

229

其他支出

0.40

99

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

2,467.88 

2,053.91 

413.97 

2,033.98 

1,621.24 

412.74 

1,677.43 

56.19 

1,621.24

356.55 

0.00 

0.00

36.13 

179.38 

71.76 

85.51 

60.72 

59.88 

0.84 

0.40 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

 2,033.98

 287.27

 85.51

 2,467.88

年初财政拨款结转和结余

25.25 

年末财政拨款结转和结余

 24.61

24.61 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

2,492.09 

 2,492.09

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

412.74

1,677.43

56.19

小学教育

356.55

其他教育费附加安排的支出

事业单位离退休

机关事业单位职业年金缴费支出

事业单位医疗

住房公积金

购房补贴

2,467.48

2,053.91

413.57

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

1,505.10

基本工资

256.70

津贴补贴

34.67

奖金

32.22

04

其他社会保障缴费

102.15

伙食补助费

07

绩效工资

800.41

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

27.81

302

商品和服务支出

350.23

办公费

14.61

印刷费

10.98

咨询费

0.80

手续费

0.07

水费

4.83

电费

10.45

邮电费

2.37

取暖费

物业管理费

76.54

差旅费

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

44.30

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

9.29

17

公务接待费

0.25

18

专用材料费

8.34

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

2.16

27

委托业务费

16.70

28

工会经费

39.05

29

福利费

22.77

31

公务用车运行维护费

2.39

39

其他交通费用

0.70

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

83.61

303

对个人和家庭的补助

182.31

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

1.14

生活补助

医疗费

助学金

84.53

奖励金

提租补贴

其他对个人和家庭的补助支出

36.75

310

其他资本性支出

16.27

办公设备购置

6.32

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

9.95

1,687.41

366.50

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车

购置费

运行费

预算数

11.50

4.19

9.50

3.94

9.94

2.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

【注:

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为2,496.17万元、支出总计为2,496.17万元。

与2016年度相比,收入、支出总计各增加231.12万元。

主要原因:

教师绩效工资增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,467.52万元,其中:

财政拨款收入2,466.85万元,占99.97%;

其他收入0.67万元,占0.03%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,467.88万元,其中:

基本支出2,053.91万元,占83.23%;

项目支出413.97万元,占16.77%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算2492.09万元。

与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加231.62万元,增长10.25%。

财政拨款增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,467.48万元,占本年支出合计的99.98%。

与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加232.26万元,增长10.39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,467.48万元,主要用于以下方面:

教育支出(类)2,033.98万元,占82.43%;

社会保障和就业支出(类)287.27万元,占11.64%;

医疗卫生与计划生育支出(类)85.51万元,占3.47%;

住房保障支出60.72万元,占2.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2380.36万元,支出决算为2467.48万元,完成年初预算的103.66%。

决算数大于预算数的主要原因:

调整预算增加。

其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

主要用于:

教职工工资、学校公用经费等。

年初预算为1,540.01万元,支出决算为1677.43万元。

调教职工绩效工资增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)教育费附加安排的支出(项)。

校舍大修、多媒体等项目支出。

年初预算为387.00万元,支出决算为356.55万元。

决算数小于预算数的主要原因:

在招投标过程中,中标单位的中标金额下浮。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

单位退休人员经费。

年初预算为46.78万元,支出决算为36.13万元。

学校严格遵守上级文件使用经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员单位部分基本养老保险缴费的支出。

年初预算为180.70万元,支出决算为179.38万元。

年末有在职人员退休。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员单位部分职业年金缴费支出。

年初预算为72.28万元,支出决算为71.76万元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为90.35万元,支出决算为85.51万元。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为63

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