昆明官渡区云缨小学度部门决算Word文档下载推荐.docx

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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

(一)主要职能

昆明市官渡区云缨小学的主要职能:

实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我校主动适应教育发展新常态,不断提升教育服务水平,学校教育事业继续保持较好发展态势。

1、德育工作以德育建设为先,深化学校德育工作

我校深入开展学习“三严三实”活动的热潮,全面落实科学发展观。

认真组织教师学习《义务教育法》,《教师法》、《未成年人保护法》和《中小学教师职业道德规范》等政策法规,积极开展师德主题教育活动。

以少先队为载体,以行为习惯规范为重点,按照《小学生守则》和《中小学生日常行为规范》的要求,充分利用各种节假日、早操、班会、主题队会等形式,切实加强未成年人的思想道德建设和行为规范养成教育,使良好的行为习惯内化为自觉的行动,为学校营造出了良好的校风和班风。

2、强化安全管理,杜绝安全事故的发生

学校成立安全工作领导小组,安全工作做到四个到位,即宣传教育到位、检查落实到位、排查整改到位、痕迹管理到位,学校始终牢记“隐患险于明火、责任重于泰山”指示精神,坚持“预防为主,防治结合”的指导方针,采取得力措施,全面开展安全工作。

签订责任书,落实安全责任。

做到职责清楚,责任明确,达到时时有人管、处处有人问的安全管理格局;

加强安全教育,提高安全意识。

班主任利用班会适时对学生进行防火、防电、防煤气中毒、防交通事故、防溺水等教育,提高学生安全意识和自我防范能力;

开展安全检查隐患排查。

3、狠抓教学常规管理,全面提升教学质量

全面落实区教育局指导精神,在教学工作中渗透创优办学理念,注重教学常规管理,努力提高教育教学质量。

在教学常规管理方面,我们主要从以下几个方面入手:

1.抓备课。

要求教师深钻教材,体现课改理念,强化“三维目标”意识,平时要超周备课,教导处随时检查。

要求重视写教学后记,教学后记要体现反思力度。

2.抓上课。

我校从一点一滴做起,包括提前候课,教师仪表、教态,教学设计、课堂教学、作业及学生评价的每个细节都有具体的要求。

学校还不定期地对教师的上课进行检查,及时发现问题、解决问题,进一步规范教师的教学行为,向课堂40分钟要质量。

3、抓辅导。

在辅导方面,我校非常重视培优辅差,对成绩优秀的学生,重视其学科特长,引导提高,鼓励冒尖。

对后进生,要求班主任制定转化计划,做到心中有数,从思想上、学习上、生活上关心后进生,采取有效措施,促其转化。

4、抓作业。

在“减负”的前提下,要求教师并精心设计作业,做到有针对性,做到减负不减质量。

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区云缨小学2017年度部门决算编报的单位共1个。

其中:

行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区云缨小学2017年度末实有人员编制16人。

行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);

在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。

离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(详见附件)

昆明市官渡区云缨小学2017年度收入合计282.01万元。

财政拨款收入282.01万元,占总收入的100%;

上级补助收入0万元,占总收入的0%;

事业收入0万元,占总收入的0%;

经营收入0万元,占总收入的0%;

附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;

其他收入0万元,占总收入的0%。

与上年相比,财政拨款收入增加,主要原因是人员工资福利增加。

无上级补助收入,事业收入,经营收入,附属单位缴款收入。

昆明市官渡区云缨小学2017年度支出合计282.01万元。

基本支出282.01万元,占总支出的100%;

项目支出0万元,占总支出的0%;

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

与上年相比,基本支出增加,主要原因是人员工资福利增加。

无项目支出,上缴上级支出,经营支出,对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出282.01万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.16%;

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.84%。

 

(二)项目支出情况

2017年度无为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

与上年对比一致,无项目支出。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云缨小学2017年度一般公共预算财政拨款支出282.01万元,占本年支出合计的100%。

与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加,主要原因是人员工资福利增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)支出282.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于工资福利支出,包括基本工资55.57万元,津贴补贴32.91万元,奖金4.46万元,其他社会保障缴费45.52万元,绩效工资59.9万元;

对个人和家庭的补助,包括生活补助24.9万元,住房公积金19.67万元。

商品和服务支出,包括办公费32.01万元、培训费0.58万元、工会经费1.25万元、福利费5.04万元、其他商品和服务支出0.16万元;

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区云缨小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2017年度我校无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;

公务接待费支出0万元,占0%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

全年安排(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元。

昆明市官渡区昆明市官渡区云缨小学2017年共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

国(境)外接待费支出0万元。

昆明市官渡区昆明市官渡区云缨小学2017年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。

(一)机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云缨小学部门2017年机关运行经费支出0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市官渡区云缨小学资产总额339.46万元,其中,流动资产155.7万元,固定资产183.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额(减少)45.42万元,其中固定资产增加(减少)0万元。

处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;

处置车辆0辆,账面原值0万元;

报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;

出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

339.46 

155.7

183.75 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:

政府采购货物支出0万元;

政府采购工程支出0万元;

政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的X%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;

公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:

指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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