用友ERP操作手册采购部.docx

上传人:b****2 文档编号:2192785 上传时间:2022-10-27 格式:DOCX 页数:15 大小:422.18KB
下载 相关 举报
用友ERP操作手册采购部.docx_第1页
第1页 / 共15页
用友ERP操作手册采购部.docx_第2页
第2页 / 共15页
用友ERP操作手册采购部.docx_第3页
第3页 / 共15页
用友ERP操作手册采购部.docx_第4页
第4页 / 共15页
用友ERP操作手册采购部.docx_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

用友ERP操作手册采购部.docx

《用友ERP操作手册采购部.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友ERP操作手册采购部.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

用友ERP操作手册采购部.docx

用友ERP操作手册采购部

 

用友ERP系统

采购部岗位操作手册

 

手册名称:

采购部操作手册

适用部门:

采购部

编写人员:

版本号

1.0

编写日期

2012年12月1日

对口支持

业务

采购订单

业务问题、操作问题

到货单

业务问题、操作问题

采购发票

业务问题、操作问题

采购结算

业务问题

技术

财务部

软件问题、错误提示

计算机

网络、硬件、系统故障

一、部门职责:

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:

1、开发新的供应商,进行供应商资料的维护和更改,加强供应商资源管理。

2、及时根据采购计划录入采购订单,为生产部安排采购和生产做依据。

3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单,并通知质检部门验货。

4、收到采购发票后,在系统中录入采购发票,并通知财务部进行采购结算。

5、作好各种采购统计,为决策层提供分析数据。

二、部门岗位划分:

采购计划员:

系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定

采购部经理:

对于采购管理工作完成情况审核,进行月末结帐处理。

采购业务员:

进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。

仓管人员:

采购入库单录入、材料出库单录入,调拨业务处理

三、系统业务处理流程:

1、采购计划员根据生产任务,结合BOM、库存情况,分解生成采购计划;

2、采购部部长对采购计划进行调整\审核,安排采购业务员参照采购计划生成采购订单;

3、采购业务员根据到货情况,在采购系统中参照采购订单生成到货单

4、业务员通知检验部门质检,仓管员根据到货到办理入库手续;

5、采购发票到后,采购员在系统中录入采购发票,并通知财务进行采购结算

四、部门日常业务系统处理:

1、日常业务类型的界定:

供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单(退货单)、采购发票(运费发票)、采购入库单,采购结算、月末结帐

2、采购业务日常处理:

1)供应商档案维护:

原则:

供应商分类+四位流水号

操作路径:

【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:

红色“*”的内容是必输项,如图所示:

供应商分类为“01”,所以供应编码为“010001”,供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去,所属地区码原则要求录入,方便日后统计、分析。

单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2)采购计划生成:

MRP采购计划:

根据销售订单或市场预测,通过MRP运算,确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量,即MRP运算中“外购+MRP件”末级物料形成的需求。

操作路径:

【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】

【操作流程】

1.进入MRP采购计划列表界面,显示MRP采购计划列表。

2.双击选定的MRP采购计划,或按〖维护〗,系统弹出过滤条件窗口。

3.录入过滤条件,按〖过滤〗,显示符合条件的MRP采购计划。

4.MRP采购计划可以修改、配额、审核。

5.已审核的MRP采购计划可以弃审、调整。

在此可以看到采购计划列表:

选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除,双击或点击【维护】跳出过滤介面:

3)采购订单下达:

采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。

参见采购订货通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

1.根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的MRP采购计划填制,也可以在《采购管理》直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。

2.采购订单发送给供应商,企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。

3.企业也可以在内部审核后发送给供应商,如需修改则弃审采购订单后再修改。

4.货物到达企业后,填制采购到货单,或直接根据采购订单生成到货单。

5.经过仓库的质检和验收,填写采购入库单。

6.对于已执行完成的订单和不再执行的订单,可以关闭订单。

已关闭订单打开后,仍可使用。

7.通过采购订单执行统计表,可以查询订单的货执行情况。

8.可以查询临期或逾期的采购订单。

具体操作介面:

单击〖增加〗,右键〖拷贝采购计划〗,录入条件后,单击〖过滤〗

选择对应记录,单击〖确定〗返回到采购订单介面。

录入供货单位及其他项目,保存、审核、已审核的单据可以变更。

4)采购到货单

采购到货是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。

【菜单路径】:

业务-到货-到货单

单击【增加】在表体位置,点击右键【拷贝采购订单】

过滤出已审核的采购订单,已执行完毕的采购订单不会再出现,选择对的记录,生成采购到货单,返回。

生成的到货单,可修改,保存,退出。

打印给质检部门

5)采购发票:

采购发票是供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。

企业在收到供货单位的发票后,如果没有收到供货单位的货物,可以对发票压单处理,待货物到达后,再输入系统做报账结算处理;也可以先将发票输入系统,以便实时统计在途货物。

采购发票按业务性质分为:

蓝字发票、红字发票。

采购发票按发票类型分为:

∙增值税专用发票,增值税专用发票的单价为无税单价。

∙普通发票:

普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据,这些发票的单价、金额都是含税的。

普通发票的默认税率为0,可修改。

∙运费发票,运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金(延期付款利息)、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。

运费发票的单价、金额都是含税的。

运费发票的默认税率为7,可修改。

【菜单路径】

采购管理-业务-发票-采购发票

1.采购发票可以手工新增,也可以参照采购订单、采购入库单(普通采购)填制;采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。

必有订单时,采购发票(专用、普通)不可手工新增,只能参照生成。

2.采购发票可以修改、删除。

3.采购发票可以现付、弃付。

4.采购发票与采购入库单可以进行采购结算。

5.采购发票可以在《应付款管理》进行审核,同时回填采购发票的审核人。

【业务流程】

1.填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。

2.财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。

3.采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4.由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。

若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。

5.通过统计账表查询各采购发票的有关信息。

6)采购入库单:

采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。

;《库存管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可查询入库单据,可根据入库单生成发票。

【菜单路径】

采购管理—业务-入库-采购入库单在此不可以增加新的采购入库单,但可以查询仓库的入库情况,点击【生成】,是指根据采购入库单生成发票:

输入过滤条件,单击【过滤】选择对应的记录,录入发票类型,税率后点【生单】便可生成发票,,采购发票介面可以查询到刚生成的发票。

7)采购结算:

采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式;另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。

▪ 菜单路径:

采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算

▪入库单与发票结算

▪蓝字入库单与红字入库单结算

▪蓝字发票与红字发票结算

▪运费发票与入库单结算,也可直接与存货结算

▪参照入库单生成发票时可以进行结算

【业务规则】

▪入库单的金额可以与发票金额不等,入库单金额可以为空。

采购结算后,入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价,即发票金额作为入库单的实际成本。

▪采购结算按照单据行记录进行结算,结算后生成结算单,分别记下入库单和发票的相应信息,修改入库单的结算数量,在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。

▪如果需要修改或删除入库单、采购发票等,必须先取消采购结算,即删除采购结算单。

取消了结算的入库单、发票,其左上角的“已结算”红色标记消失。

▪以下情况不能取消结算:

∙已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。

∙先暂估再结算的入库单,已在《存货核算》作暂估处理。

∙如果存在一次入库、多次结算时,入库单和发票上的项目(即项目档案的项目)不要求一致,可以均为空,可以一方为空。

结算单项目继承入库单项目;但如果入库单项目为空,发票项目非空,则继承发票项目。

∙本月已做月末结账后,不能再做本月的采购结算,只能在下个月做。

如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内,那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。

∙可以跨月结算,不限制业务发生的日期。

这里着重讲解手工结算的全过程:

1.【菜单路径】采购管理—业务-采购结算-手工结算在手工结算界面按〖选单〗按钮,进入结算选单界面。

2.在结算选单界面,按〖过滤〗按钮,显示过滤条件界面,输入条件过滤、高级过滤条件。

3.按〖确定〗返回结算选单界面。

4.按〖刷票〗则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表(屏幕上方);按〖刷入〗则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表(屏幕下方)。

5.选择要结算的入库单:

点击选择栏,显示"Y"则选择当前行;再点击,则取消选择;可打勾“全选”,取消“全选”则取消所有选择。

6.选择要结算的发票:

点击选择栏,显示"Y"则选择当前行;再点击,则取消选择;可打勾“全选”,取消“全选”则取消所有选择。

7.选择了入库单记录,可点击〖按入〗(按入库单匹配发票)、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录,提示“可以匹配的发票共有×条”,并将匹配的记录打勾,未匹配的记录取消选择。

8.选择了发票记录,可点击〖按票〗(按发票匹配入库单),操作同上。

9.按〖存储〗,可以保存用户修改的列宽设置,下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。

10.结算选单完毕,系统在列表尾部显示选择的记录数,按〖确定〗返回手工结算界面,当前选择的结果带入到手工结算界面。

 【操作流程】

1.选单后返回结算选单界面,窗口上方带入发票记录、入库单记录,窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。

2.入库数量与发票数量不符时,可录入溢余短缺数量、金额,将两者数量调平。

3.费用分摊:

用户可以把某些运费、挑选整理费等费用按会计制度可以摊入采购成本,按〖选单〗时手工选择费用折扣存货的发票记录,或按〖选单〗时选择运费发票记录,所选记录显示在窗口下方的费用结算列表。

4.选择分摊方式:

按金额、按数量,然后按〖分摊〗则将费用折扣分摊到入库单记录。

5.进行结算:

入库单、发票选择完毕后,按〖结算〗按钮,系统自动将本次选择的数据进行结算。

6.结算完成后,系统把已结算的单据数据从屏幕上清除,您可以继续2-7步骤进行其它采购结算。

7.按〖关闭〗按钮,退出手工结算界面。

8.结算的

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 人文社科 > 法律资料

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1