武强扶贫和农业开发办公室部门预算信息公开Word文档格式.docx

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武强县扶贫和农业开发办公室机构规格为正科级,设5个内设机构:

(一)综合股

负责机关日常工作的综合协调服务;

负责机关文秘、机要、保密、档案管理、基建、后勤保障等工作;

承办有关党务、组织人事、机构编制、老干部服务工作;

负责机关各项经费和资金的管理、使用及预决算;

监督机关国有资产核算和保值增值工作;

协助审计部门做好审计工作;

承办机关重要事项督查督办;

负责扶贫开发和农业开发重大事项调查研究;

负责机关综合性文字工作;

负责全县扶贫开发和农业开发宣传报道和信息及信息发布工作;

负责机关安全保卫及信访接待工作;

负责工青妇和计划生育工作;

承办人大代表建议和政协委员提案;

负责上级部门和领导交办的临时性工作。

监督检查农业开发和扶贫开发政策的落实;

负责制定全县扶贫开发、农业开发资金项目监查检查管理办法;

负责提出扶贫开发、农业开发资金项目管理和使用的建议;

负责扶贫开发、农业开发资金项目的监查检查和绩效评价;

负责扶贫开发、农业开发资金使用情况和项目实施情况的监督检查工作;

负责对全县扶贫开发、农业开发违规资金、违法违纪人员提出处理建议。

(二)土地治理项目股

拟定农业开发土地治理项目中长期规划和年度计划;

组织土地治理项目计划的立项、申报、评审和计划转批;

组织实施土地治理项目大宗物资招标采购工作;

指导监督项目建设单位完成项目的建设、培训任务;

监督检查项目执行情况并组织竣工后的验收及资金报账。

(三)产业化经营项目股

拟订农业产业化经营项目的规划、计划和管理办法,组织申报农业产业化经营项目;

负责农业产业化经营项目前期立项评估、跟踪监测;

承办农业产业化经营项目的前期准备工作;

管理和实施农业产业化经营项目;

监督检查项目执行情况并组织竣工后的验收和资金报账。

(四)扶贫规划项目股

负责拟定全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划并组织实施;

组织拟定全县扶贫开发项目资金、使用意见;

负责指导、监督和检查资金、物资的使用;

组织协调全县扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理;

拟定扶贫资金管理使用办法,

承办产业化扶贫开发项目;

统计和监测全县扶贫状况;

组织实施有关扶贫开发的考察、调查研究;

负责利用扶贫资金做好贫困村劳动力转移培训工作;

负责协调干部科技培训和农民实用技术培训;

承办外资扶贫开发项目规划、引进、管理;

负责扶贫开发项目前期立项评估、跟踪监测、工程验收。

(五)社会扶贫股

负责协调联络国家和省市县机关、民主党派、群众团体、部队、院校和外市县定点扶贫工作;

负责行业扶贫工作;

承办进村扶贫干部的管理、培训;

组织、协调和指导全县革命老区建设工作;

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

(1)收入说明

反映本部门当年收入。

2018年预算收入9810.925310万元,其中:

一般公共预算收入9810.925310万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(2)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映武强县扶贫和农业开发办公室年度部门预算中支出的总体情况。

2018年部门预算支出9810.925310万元,其中,基本支出181.809855万元,包括人员经费与公用经费;

项目支出9629.115455万元,主要是扶贫整合资金项目支出。

(3)比上年增减情况

2018年部门预算收支9810.925310万元,较2017年预算减少495.48469万元,主要原因是项目资金减少。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.6万元,主要用于办公费、差旅费、工会费、公车运行维护费、住房补贴、公务接待费。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2018年,财政拨款本部门“三公”经费1.5万元,其中因公出国(境)经费0万元;

公务用车购置及运行维护费1万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元);

公务接待费0.5万元。

与2017年相比,无增减变化。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区、等项目依据省、市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;

在全县开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌溉区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,探索现代农业发展路径,示范引导全县现代农业发展,促进农业增效、农民增收。

在全县实施扶贫开发,经过项目建设和社会扶贫使我县尽快脱贫致富。

部门职责及工作活动绩效目标指标

农业开发部门职责是:

改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产农力;

探索现代农业发展路径,示范引导全县现代农业发展。

扶持农业龙头企业和新型经菅主体,带动农业特色主导产业发展,提高我县农业产业化整体水平。

扶贫开发部门职责是:

改善贫困村(户)的面貌,增加经济收入,使我县逐渐脱贫致富。

为新阶段扶贫开发工作提供治理支持和人才支撑。

441武强县扶贫和农业开发办公室

单位:

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、农业综合开发

3915267.85

贯彻国家农业综合开发和扶贫开发方针政策,执行全县农业综合开发和扶贫开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理县农业综合开发和扶贫开发资金和各类农业综合开发项目。

在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区、等项目,依据省、市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金;

在全县开发县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目、设施蔬菜项目、部门项目等项目,大力推进重点开发、效益开发,有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产能力提高粮食产能,扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展,探索现代农业发展路径,示范引导全县现代农业发展,促进农业增效、农民增收。

在全县实施扶贫开发,经过项目建设和社会扶贫,使

  1、土地治理

落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划;

监督农业综合开发土地治理项目计划执行.

有效改善农业生产条件和生态环境,提高农业综合生产农力;

年度土地治理项目实施计划中各项分类措施的建设任务验收完成率

完成率95%

完成率90%

完成率85%

完成率80%

  2、农业产业化

落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划。

扶持农业龙头企业和新型经营主体,带动农业特色主导产业发展

年度产业化项目实施计划中各项分类措施的任务完成率

二、政务管理

550000.00

负责部门综合业务管理和综合事务管理。

  1、综合业务管理

拟定全县农业开发和扶贫开发规划和实施计划;

对全县农业综合开发和扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。

依法依规完成工作任务,推进科学管理。

任务完成情况

任务完成率95%

任务完成率90%

任务完成率85%

任务完成率80%

  2、综合事务管理

会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理,标准化建设。

确保机关工作正常运行

工作完成情况

三、扶贫开发

91825886.70

管理和安排扶贫开发资金项目,负责资金的使用、监督、绩效评价

负责拟定全县扶贫开发工作总体规划、中长期规划和年度计划;

负责协调联络国家和省市县机关、民主党派、群众团体、部队、和外市县定点扶贫工作

  1、扶贫规划

79725886.70

拟定全县扶贫开发总体规划,搞好整合涉农资金的规划并组织实施;

对扶贫开发项目前期立项评估、跟踪检测、工程验收

改善贫困村的面貌,增加经济收入,使我县逐渐脱贫摘帽

年度定点扶贫,行业扶贫等管理的任务完成率

  2、社会扶贫

12100000.00

组织协调定点扶贫整合工作,行业扶贫工作;

承办进村干部管理、培训;

负责社会扶贫捐赠资金、物资的接收和管理工作

为每个建档立卡贫困村,贫困户落实帮扶单位、人员和措施,不脱贫不脱钩。

社会捐赠资金高效使用

6、政府采购信息

2018年,我部门安排政府采购预算0万元.

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为41.96万元,本年度拟购置固定资产总额为0万元.

武强县县直部门固定资产占用情况表

编制部门:

武强县扶贫和农业开发办公室截止时间:

2017年12月31日

项目

数量

价值(万元)

资产总额

——

41.96万元

1、房屋(平方米)

其中:

办公用房(平方米)

2、车辆(台、辆)

1

13.44万元

3、其他固定资产

52

28.52万元

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:

指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:

纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

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