压力管道设计记录表格模板卡汇编Word格式文档下载.docx

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计划工作量

要求完成日期

备注

编制:

年月日

审核:

批准:

压力管道设计图样和设计文件校审记录

项目名称

项目代号

文件名称

设计阶段

专业

设计人

校审意见

修改情况

验证签署

修改人

第页

共页

说明:

校审人在意见后注明职责并签署,设计文件修改后送校审人进行验证。

设计文件修改通知单

工程号

子项名称

图纸名称

修改内容:

提出人

审核人

校核人

注:

此单一式三份,甲方、设计所、生产技术部各一份。

压力管道设计文件归档表

项目名称/管道名称:

图号:

管道类别:

序号

每份数量

张数

折合A1

1

压力管道设计委托书

2

压力管道设计条件表

3

设计计算书

4

施工设计说明书

5

设计图纸

a)设计文件目录

b)管道一览表

c)材料表

d)设计图纸

6

压力管道设计文件校审记录卡

7

压力管道设计质量评定卡

8

合计

设计人:

经办人:

(说明:

未注明者,除序号4、5外,一律不对外发送。

若设计委托单位要求,经院压力管道设计技术负责人批准方可发放设计计算书。

压力管道设计图样和设计文件标准化审查记录

图纸张数

文件号

文件页数

图号或页号

记号位置

审查意见

修改结果

已修改

未修改

复审意见:

标准化审查人年月日

项目

名称

文件

图纸、文字、表格

合计(折1#图)

职责

校核

审核

成品检查

校审图纸、文字、表格

(折1#图)

设计错误

技术

错误

数量

个/1#图

扣分

一般

图面

布置、比例等图面质量

扣分(最多扣5分)

其它问题扣分

(文件的完整性等)

扣分合计

前一工序得分

(100-扣分合计数)

前一工序质量等级

签字

日期

扣分标准:

一个技术错误扣15分/1#图,且总扣分不少于15分;

一个一般错误扣10分/1#图;

一个图面错误扣5分/1#图。

压力管道设计和技术文件更改通知单

设计内容

更改原因

更改内容

更改人

批准人

更改日期

压力管道设计条件修改书

管道图号

编号

修改标记

修改内容

接受方代表意见:

签字年月日

设计文件、资料借阅登记表

借阅人

文件、资料名称

借阅日期

经办人

归还日期

销毁设计文件记录表

文件编号

销毁日期

监督人

销毁人

技术特性

提资人

指标

(1)主管道

审定

工作压力(MPa)

管道简图或说明

工作温度(oC)

介质名称

主体材料

1)本表一式2份,提出部门、接受部门各存一份。

填写本表时请参照“压力管道设计管理制度”中的设计条件有关规定。

2)外单位委托的单项设计应有委托书或合同。

3)本表应妥为保存,与设计文件一同归档。

归档设计文件和资料交接登记表

资料名称

份数

页数

附件

移交人

接收人

交接时间

设计合同评审记录表

合同名称

合同性质

合同金额(万元)

合作方

地址

联系人

电话

邮箱

姓名

部门

职务

签名

评审内容:

评审结论意见:

评审负责人:

日期:

销售部意见:

负责人:

公司领导意见:

签名:

设计合同更改评审表

合同编号

产品名称

更改提出单位:

会签评审意见:

更改原因、内容:

评审意见/结论:

顾客意见:

责任部门意见:

备注:

压力管道设计和技术文件更改申请表

需更改的内容:

更改后内容:

更改理由:

实施日期

编制人

受控外来设计文件汇总表

受控外来文件名称

受控范围

受控数量

发放日期

文件来源

压力管道设计和技术文件审批表

设计和技术文件名称

目的及适用范围:

编制依据:

主要内容:

受控设计文件发放、回收记录

发放

发放记录

回收记录

收件人签字

交回人

各级设计人员培训工作计划

培训内容

培训人员

培训方式

培训要求

时间和学时

各级设计人员培训申请表

申请部门

申请人

申请日期

培训时间

年月日至年月日

总学时

培训对象和数量

申请培训原因:

申请人:

培训内容:

申请部门负责人意见:

公司领导审批意见:

各级设计人员培训台帐

性别

设计岗位

培训单位

压力管道设计许可印章使用记录表

用印文件名称

用印文件数量

用印文件发送单位或部门

申请用

印人

用印日期

设计不合格(项)处理联络单

产品编号

产品图号

生产令号

零件名称

零件图号

不合格原因

           检验员:

     日期     年  月  日

车间处理建议

          车间主任:

技术部意见

            签名:

技术负责人意见

纠正措施及实施情况表

不合格(项)报告责任部门或报告人

不合格品(项)内容及情况

纠正措施及完成日期:

制定人:

纠正措施实施情况:

实施人:

纠正措施验证情况:

验证人:

设计质量信息反馈单

信息来源:

信息内容:

信息提出人:

日期负责人(责任人):

处理意见:

责任人:

处理结果:

信息处理人:

日期负责人:

验收结果:

全质办主任:

质量保证工程师批示

设计申诉、投诉与抱怨登记表

申诉、抱怨/投诉单位

邮编

申诉、抱怨/投诉代表姓名

申诉、抱怨/投诉方式

申诉、抱怨/投诉日期

产品出厂日期

设计方面申诉、抱怨/投诉内容:

接受人签字:

分管负责人签字:

设计质量信息反馈管理台帐

信息编号

信息摘要

信息处理结果摘要

提出单位

处理单位

提出日期

完成日期

(设计质量)内部质量审核计划表

拟定审核时间

审核目的

和范围

审核依据

需准备的

相关文件

审核方法(按部门还是按要素)

审核人员及

审核组长

审核日程安排

设计内部质量审核记录表

审核时间

参加人员

审核对象

(指要素

或部门)

被审核部门

审核记录(主要记录审核获得的客观证据):

审核员签字:

被审核者代表签字:

设计内部质量审核报告

审核日期

自年月日

至年月日

和要素

审核组

组成

组长:

成员:

审核中发现的问题(含列为不合格项的):

设计质量不合格(项)报告

受审核部门

部门负责人

审核员

不合格项事实:

审核员:

陪同人员(操作者):

不合格:

标准条款号:

体系文件条款号:

不合格程度:

一般严重

审核部门:

不合格原因分析:

纠正措施及完成时间:

责任部门负责人:

审核员认可:

过程主管部门:

审批:

管理者代表:

纠正措施完成情况监督检查:

全质办负责人:

实施效果验证:

审核组长:

设计预防措施及实施情况表

不合格(项)报告责任部门或责任人

不合格(项)内容及情况

预防措施及完成日期:

预防措施实施情况:

预防措施验证情况:

(设计)工作会议记录

时间:

地点:

主持人:

记录人:

参加对象及人员:

主题内容:

(设计质量)管理评审计划表

拟定评审

时间

评审目的

评审范围

(内容)

评审组

评审方法

(会议评审或现场评审)

评审日程

安排

(设计质量)管理评审记录表

评审日期

评审地点

参加评审

人员

参加人员:

评审记录:

(设计质量)管理评审报告

评审意见和结论:

(设计)质量目标分解展开表

质量目标

目标展开

对策或措施

实施部门

目标分解值

(设计)质量目标检查考核记录

完成实绩

考核日期

考核结果

考核人员:

(设计)质量控制计划表

设计质量控制方法

计划时间

赤峰至善

压力管道安装有限公司

(项目名称)

(分项名称/管道名称)

压力管道设计许可证编号:

管道特性表

版别

制表

共页第页

压力管道类别

代号

介质

管道数据

保温

操作条件

设计条件

试验条件

焊缝检测要求

管道标准

/材质

管道

规格

型式

厚度

(mm)

压力(MPa)

温度

(oC)

检测

标准

检测比例

合格级别

压力管道设计回访意见表

回访日期

管道用途

设计单位

设计日期

制造单位

制造日期

使用单位

投产日期

安装地点

使用日期

设计压力

最大工作压力

工作温度

工作介质

管道类别

外形尺寸

管道使用情况由使用单位填写

签署:

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