品质管理程序表格汇总2Word文档格式.docx

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2000认证的工厂,则要求新供方提供认证证书的复印件由ISO推委会人员审核。

并将审核结果填入“新供方能力评估表”、“质量体系评审”栏中。

B.实地考查(体系评估)(若认为必要时)

由采购部、品管部、ISO推委会安排人员前往供方处进行实地审查,审查依据“供方质量体系评定表”(见附件四)中规定的内容进行打分评定,评定的结果填入“新供方能力评估表”之“质量体系评审”栏中,若未能实地考察亦可将体系评定内容传真给供方自评。

C.不评估

对于供方提供的产品对本公司产品质量影响不大或基本无影响(如包装带、辅助材料等)时,可不评估。

5.2.2.4现有合格供方提供新产品依5.2.2.1执行。

5.2.3合格供方的批准

5.2.3.1经过5.2.1-5.2.2.3评估符合要求的新供方,采购部根据需要向供方进行初次采购,若质量能满足公司的要求和满足交付能力,将此结果填入”新供方能力评估表”之”交付能力”栏中。

由采购部将符合要求的新供方资料”供方调查表”及”新供方能力评估表”提交总经理批准后,方可作为公司的合格供方。

5.2.3.2对于本公司的ISO9001:

2000导入前已交货且质量良好的供方,采购部承办人员汇总后,由总经理审批后可做为合格供方。

5.2.3.3若有需要,本公司特准采购的供方,采购部可以先给这类供方下订购单,待该批产品采购回来后,采购部马上通知品管部并注明此物料为特准采购,品管部按5.2.2.1进行产品质量检验评价。

5.2.4合格供方的登录及建档

1经批准合格的供方,由采购部登录到“合格供方名录”(见附件五)中,并建档。

2顾客指定的供方,采购部可直接登录到“合格供方名录”中并注明“顾客指定”且建档。

5.3采购的实施,参见《采购管理程序》及《外发加工管理程序》。

5.4供方的管理。

5.4.1对合格供方由采购部、品管部每季度进行一次供货情况评价(顾客指定的供方可以免除评价)。

1评价项目:

质量、交货期、配合度;

2评价的计分方法如下:

A.质量分=每季的合格批次/该季入检的总批次*40%(品管部作成交采购部)。

B.交货期分=每季准时交货批次/该季内要求交货总批次*40%(采购品由采购部作成/外发加工品由货仓部作成交采购部)。

C.配合度:

由采购部主管/外发加工负责人依实际情况计分(满分20分),(采购品由采购部/外发加工品由外发加工负责人作成交采购部)。

评级分=质量分+交货期分+配合度分。

③根据评级分将供方划分等级,划分标准如下:

(评分取整数)

A级:

≥90C级:

70-79

B级:

80-89D级:

<

70

④由采购部将供方的供货评价等级记入“供方供货评价表”(见附件六)中。

并通报采购部主管及品管部主管。

对排定为D级的供方,采购部以书面通知供方,要求其限期改善。

5.5供方质量体系的开发(认为必要时)

5.5.1由ISO推委会作成“供方质量体系开发建议书”向供方提出质量体系的发展要求。

5.5.2由采购部牵头联合品管部、计划部、ISO推委会召开供方会议。

5.5.3根据“供方质量体系开发建议书”的安排,由公司派人到供方处进行实地辅导。

5.5.4有机会,要求供方参加本公司的培训。

5.6采购物品与顾客提供品的区别:

由于本公司顾客只有唯一的,即香港公司,所以凡是在香港公司结款的,均认为是顾客提供品,必要时,我公司可以配合香港公司,协助下订购单等相关事宜,但是最终所有相关单据均要反馈到香港公司(顾客)。

只有在大陆本公司结款的才认为是采购物品。

6.相关文件

6.1《采购管理程序》6.2《外发加工管理程序》

7.使用表单

7.1供方调查表(FM-040-004-A)

7.2新供方能力评估表(FM-040-005-A)

7.3供方质量体系评定表(FM-040-006-A)

7.4合格供方名录(FM-040-007-A)

7.5供方供货评价表(FM-040-008-A)

 

附件一

供方选择与管理作业流程图

流程图

权责单位

相关

文件

使用

表单

描述

NG

OK

采购部/外发加工负责人

品管部、采购部、技术部、ISO推委会(必要时)

采购部/货仓部

总经理

采购部

ISO推委会(必要时)

相关部门

《采购管理

程序》及

《外发加工管理规定》

供方调查表

新供方能力评估表

合格供方名录

供方供货评价表

供方质量体系评定表(必要时)

新供方调查,由采购部主办。

新供方评估,必须对其产品或者是样品进行检验评估。

对原材料必须评估其合法性。

有必要时,需要对其质量体系进行评估。

不评估情况要有充分理由。

新合格供方必须由总经理批准。

顾客指定供方可直接登录。

平常供方交货的情况的记录、分析和评估,由采购部、品管部负责。

有必要时,公司有计划性的开发供方质量体系,倡导供方也推行质量管理体系.。

供方选择、评估和考核资料,必须妥善保管。

附件二

xx(深圳)有限公司

调查日期:

1

企业名称:

备注

2

企业地址:

3

法人代表:

4

电话:

传真:

联络人:

5

企业性质:

6

成立时间:

7

注册资金:

8

月产能:

9

企业人数:

10

主要产品名称:

11

机器设备:

12

质量体系的认证情况:

13

交期控制及其承诺:

调查意见:

调查者:

审核意见:

审核/日期:

FM-040-004-A保存期限:

18个月

附件三

供方名称

地址:

提供产品名

称/型号

质量体系

□ISO9001:

2000已获证

2000未获证

□尚未推行ISO9001:

2000

□通过其他体系

技术能力检验评价记录

产品/样品审查意见:

技术部/品管部

物料对法律法规的符合性(如需要时):

技术部/采购部

质量保证能力审查记录

质量体系评审综合意见:

品管部

ISO推委会

价格及交付能力审查记录

价格及交付能力审查意见:

采购部

综合能力评价记录

综合评价意见:

批准/总经理

FM-040-005-A保存期限:

附件四

供方质量体系评定表

供方类别

所在地

品质负责人

主要产品

评审日期

员工人数

评审员

评审目的

评审结果

分等级

(评价结果计算方法):

1.项目评价方法:

良好=4分尚可=2.5分不足=1分欠缺=0分

2.总评得分:

评价得分总和

×

100=分

项目满分总和

3.体系评价等级:

A:

90分以上B:

86-90分C:

81-85分D:

60-80分E:

60分以下

说明:

①、C等级以上(含C等级)为合格。

②、新供方选择评估必须达到C级,方可作为合格供方。

③、被评为D级的限期2个月改善达到C级,否则停止采购。

④、被评为E级的限期3个月内改善达到C级,否则停止采购。

(评价项目)单项得数(累计分)

1.经营者的承诺(分)

2.生产前的品质活动(分)

3.原材料的管理(分)

4.制造工程管理(分)

5.品检工作情况(分)

6.计测器具的管理(分)

7.变更的管理(分)

8.异常的处理(分)

9.成品管理(分)

10.出货的管理(分)

供方确认以上所填写的内容:

填表

审查

确认

FM-040-006-A保存期限:

附件五

合格供方名录

版本:

序号

业务联系人

电话/传真

工厂地址

供应物料

制表:

FM-040-007-A保存期限:

改版后再保存18个月

附件六

(___年度___季度)

第___页,共___页

A级:

≥90分,B级:

80-89分,C级:

70-79分,D级:

〈70分

供方

名称

入检

合格

按时交货

品质

交期

配合度

合计

本次等级

前次等级

批次

40%

20%

制表:

批准:

日期:

FM-040-008-A保存期限:

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