市审计局上半年工作总结范文与市审计局上半年工作总结汇编.docx

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市审计局上半年工作总结范文与市审计局上半年工作总结汇编

市审计局2018上半年工作总结范文与市审计局2018年上半年工作总结汇编

市审计局2018上半年工作总结范文

中共市委、市人民政府:

XX上半年,**市审计机关在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,认真履行审计职责;在审计项目实施过程中,我们注重结合本年度十大项目的有关实施要求,努力推动审计创新转型。

XX上半年,全市审计机关共完成审计项目110个,查出违规金额**万元,管理不规范金额**万元,经审计处理应上交财政1493万元,应减少财政拨款或补贴**万元,核减投资额**万元;移送有关部门处理事项9件,出具审计报告和报送审计调查报告130篇,发布审计结果公告43个,提出审计建议320条,被采纳**条。

审计工作在维护财经秩序,推进依法行政,促进廉政建设,保障温州经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。

(一)护航国资,强化国有企业竞争能力。

进一步关注我市国企经营管理情况,加强对国有企业资金、权利和责任的审计,关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计,提升企业竞争力。

针对温州实际,重点对温州市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查,发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。

如温州市名城建设投资集团有限公司等7家国有集团公司内部职工集资款合计**万;温州市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映**年第四季度至XX年第一季度季末平均融资余额为**万元,同期季末货币资金平均余额为**万元,大额借款与大额存款并存。

(二)跟进问效,确保政府财力高效配置。

XX上半年共完成财政类审计项目97个。

高度关注预算执行的严肃性,重点把握预算执行的总体效果,注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题,从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能。

构建“政府财力分析平台”,利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统,重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况,发现部分项目预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步规范的问题。

如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行,理财方式单一,增值渠道有待拓宽,资金增值尚有很大的空间;XX年**市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付,合计金额**万元;温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款**万元难以收取等问题。

鹿城区审计局在XX年的财政审计中,发现某街道个体定额管理不规范,出现相邻同面积同行业店面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。

鹿城区地税局采纳审计建议,对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定,并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果,使个体税收定额工作能够在阳光下操作。

龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中,多次与财政部门的沟通协调,区财政终于开设审计专号,授予特定审计人员最大的查询权限,审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统,“足不出户”就可以畅通无阻地查询区财政预算指标分配情况,以及全区101家实行国库集中支付单位的资金使用情况,甚至具体到每一笔支付业务,有效提高了审计监督能力和监督效果。

(三)围绕中心,服务宏观政策落实到位。

我市审计机关不断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计,力求通过审计,使各类宏观调控政策措施落实到位。

XX年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求,在全市首次同步开展“三公经费”全面审计调查,发现公务接待费预算安排核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补贴发放不规范、因公出国经费在其他经费中列支等问题,现第二季度调查工作正在进行中。

组织实施“四公”即行政事业单位房产管理状况专项审计调查,发现市级机关房产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租行为不规范、配置不均等问题。

据此撰写的两个专项审计调查报告,均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。

积极服务**金融改革,草拟《**市地方金融审计暂行办法(草案)》,现已上报市政府法制办;组织部分县审计局完成9家小额贷款公司20xx年度经营风险专项审计调查,发现部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理等方面还存在诸多薄弱环节,且融资成本高、税负重、融资渠道不畅等“三大”问题依旧阻碍小贷行业发展。

首次对温州市部分村镇银行运营情况开展专项审计调查,关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况,及时提出防范金融风险和改进管理的审计建议。

永嘉县审计局结合“三边四化”重点工作,对县城绿化工程进行审计调查,发现了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。

市审计局2018年上半年工作总结

一、基本情况

XX年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、抗震救灾和扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计、以及四川省与南充市统一组织及授权审计的项目。

审计工作取得的较好的成绩。

今年上半年,全市审计机关共完成审计项目223个,审计查出违纪违规金额9511万元,管理不规范金额782万元。

审计处理处罚金额36万元,共核减工程款2746万元。

上半年,还组织完成了对特殊党费投资共1.67亿元在我市项目的跟踪审计调查。

对我市灾后恢复重建和扩大内需项目资金167285万元的跟踪审计调查。

目前,在进行的(已进入征求意见阶段)是XX年度市本级财政预算执行情况审计,并延伸审计了新区、古城拆迁两大项目的征地拆迁安置资金使用情况,续审灾后恢复重建和扩大内需项目完成了的政府投资项目。

开展阆中中学七里分校、汉王池、滨江路东段、供排水公司等10个项目的审前调查。

审计后出具审计(调查)报告220余篇,提出建议21条,被采纳98条。

提交审计专题、综合性报告和信息简报33篇,被批示、采用27篇次。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。

牢固树立财政审计“一体化”的新理念,以完善财政政策和规范财政管理为目标,深化财政预算执行审计。

注意审计对象的选择,审计重点的把握,实行市本级支出与转移支付审计并重,采取“一条线”审计模式,市局统一组织对财政专项转移支付资金,一般性转移支付补助,缓解市乡财政困难转移支付补助,以及灾后重建和扩大内需政策措施新增资金的管理、使用和效益情况进行审计。

到6月底,全市完成预算执行审计5项,查出违规金额742万元,管理不规范金额648万元。

审计决定应上交财政金额45万元。

认真抓好预算执行审计,促进规范预算管理和依法行政,为进一步推动财政改革、规范预算管理、维护财经秩序,更好地为党委、政府宏观经济决策提供参考依据,今年上半年,我局在本级预算执行情况审计进行了积极探索,呈现出新的亮点,审计工作取得实效。

(二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审计。

上半年我们继续积极探索经济责任审计方式、方法,加强了同各联席会议成员单位的协调配合。

市局在对部门领导的经济责任审计时,同时安排了单位的预算执行审计。

各审计组按照组我局和织部门的统一安排,分别对乡镇长和科级领导干部进行了经济责任审计。

到6月底止,全市共完成经济责任审计4项

抓好领导干部经济责任审计,加大从源头上治理腐败力度

围绕强化对权力运行的监督和制约,加强了对领导干部和企业领导人员经济责任审计,促进依法履行职责。

截至5月份,全市审计机关共完成审计项目4个,查出管理不规范金额648万元。

同时配合南充审计局完成了阆中市领导干部任期经济责任审计。

(三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”投资审计。

1—6月,全市已完成投资项目审计211项,比去年同期增加了38%项,主要是灾后恢复重建和扩大内需建设审计项目大幅增加。

审计投资总额20210万元,审定投资总额17464万元,审计核减投资2746万元。

主要存在工程价款不实、概预算编报不规范等问题。

我局严格执行《政府投资建设项目审计办法》和实施意见,全面落实灾后恢复重建和重大建设项目必审制和跟踪审计制,重点保证灾后恢复重建和对扩大内需建设项目和资金的全程跟踪审计。

在继续发挥工程投资竣工决算审计优势的同时,有效开展建设项目概预算审计工作,对新开工的项目,不但进行拦标价或工程量清单审计,还进行建设过程中的设计变更、现场变更签证审计。

(四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计。

我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专项资金的审计。

上半年全市审计机关共完成专项资金审计项目1项,主要开展了全市退耕还林专项资金的审计。

还根据本地的实际,安排了涉及城市居民最低生活保障资金和国际机构贷援款项目等方面的专项审计。

(五)积极完成省厅和市局交办任务,做“活”授权审计项目。

上半年,组织开展了中央扩大内需投资我市灾后恢复重建项目资金跟踪审计调查和供排水公司工程建设项目跟踪审计调查等工作,目前,这两项工作正在进行。

下半年,我们将按照审计厅和南充市局的安排,开展外资项目审计、社会保险基金审计、政府投资建设保障性住房情况专项审计调查。

(六)以创新方法为手段,做“实”重建审计项目。

一是成立了以局长罗兴盛同志为组长的灾后恢复重建和扩大内需审计工作领导小组,专门负责全市灾后恢复重建和扩大内需审计工作;二是从相关科(室)抽出业务能力强,工作尽职尽责的审计人员成立了灾后恢复重建和扩大内需审计小组,审计小组对全市灾后恢复重建和扩大内需资金及项目实施跟踪审计;三是抽派业务人员参加省厅组织的对我市灾后重建和扩大内需审计工作;四是全程跟踪与分段实施相结合。

我们还将日常审计工作与扩大内需、灾后恢复重建及建设项目审计工作相结合。

对发现的问题及可能出现的苗头及时向政府汇报并责令相关部门进行整改,“审计免疫系统”功能初步显现。

截止目前,我局先后派出灾后重建审计组12个(次),派出审计人员25人,现场审计工作量1248人.天,审计和审计调查涉及重建项目756个(子项目1547个),资金61.95亿元。

出据审计报告8份,提出审计建议22份。

除成都特派办和省厅跟踪审计项目外,我局对我市阆中中学七里分校、中医院综合楼、汉王池、滨江路东北段、体育馆、供排水公司、就业和社会保障局综合楼、环保大楼、法院综合楼、博物馆等10个灾后恢复重建的项目进行跟踪审计,重点关注工程质量、征地拆迁和资金使用等方面的问题,促进提高项目建设管理水平和投资效益。

(七)以市委、市政府工作为中心,做“好”交办的各项工作。

今年以来,我局认真贯彻落实市委、市政府主要领导的批示精神,认真完成党委、政府交办以及其他部门委托的其他审计核实工作。

主要开展并完成了特殊党费援建项目检查、灾后恢复重建和扩大内需项目资金财务管理及会计核算检查、全市事业单位津补贴调查、南广高速拆迁办公室拆迁资金审计调查等工作。

工作得到了党委、政府以及其他部门的充分肯定,审计核实的结果得到了有效的利用。

除此,还派出专门人员加强对我市政府投资项目招投标工作和政府采购工作的监督。

二、主要做法

(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。

一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。

班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。

三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。

四是积极推荐优秀干部,培养优秀专业人才,整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。

一是学习方法灵活多样。

每周五上午为学习日,以会代训,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的

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