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七、项目部成立工程质量管理领导小组。

负责研究制定工程项目质量计划,完善各种质量控制规章制度,督促落实规章制度的执行。

提供创优质工程的各种资源,定期召开质量管理工作会议,分析、研究、制定改进措施。

八、各级专职质量管理人员,应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验的人员担任。

第四章工程质量责任制

九、建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。

要建立层层负责制,明确分工,责任到人。

把本项目工程质量责任分解落实到各岗位和员工,形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

十、负责人的质量责任:

工程负责人是项目施工的领导者和直接组织者,对本项目工程质量负全面的领导责任。

(1)主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。

研究制定项目质量目标,质量保证措施,并组织落实,实现合同中对业主的承诺。

(2)切实树立起以一流的质量、一流的品牌、一流的服务赢得市场的思想,坚持质量是企业的生命的理念,组织开展创优质工程活动。

(3)掌握工程质量情况,协调各部门质量保障工作。

根据工程需要,提供工程质量保证资源。

(4)组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验,根据质量优劣进行奖罚。

(5)组织并落实公司质量管理方针,建立、完善各种制度,使质量管理工作规范化,制度化。

十一、技术干部质量责任:

负责项目质量管理的具体工作。

(1)认真贯彻执行国家有关保证质量方面的方针、政策及局、公司颁发的法规、制度和要求。

(2)参与设计图纸会审、图纸审核、技术交底,形成会审记录。

(3)参与项目工程施工组织设计和质量保证措施,创优规划。

(4)参加质量管理小组会议或质量工作会议,提出项目质量目标和质量保证技术措施。

(5)对不符合质量标准的工程责令返工,并对违反施工程序和操作规程的人员实施罚款。

(6)组织施工项目贯彻实施公司及项目质量管理体系文件,健全质量管理制度,规范质量管理工作。

(7)参与本项目的质量事故分析会,对因技术原因造成的工程质量事故负技术领导责任。

(8)定期组织质量检查和质量评定工作,研究质量改进措施。

第五章工程质量管理制度

十二、执行全面质量管理,实行质量终身负责制度。

(1)广泛深入地进行质量管理教育,强化全员创优意识,坚持开展全员全过程质量管理活动,不断健全并完善质量保证体系,提高质量控制能力。

(2)制定质量创优规划,确定项目工程质量目标,并制定相应的质量保证措施,实行层层分解,责任到人,狠抓落实,实施施工全过程的质量动态控制。

十三、实行图纸会审和技术交底制度。

(1)项目开工前,参加对审计文件的会审,了解设计意图,明确技术途径,确定工程项目适用规范、操作规程和作业指导书,并用其作为施工过程指导性文件。

对设计文件有疑问或认为设计文件存在问题,应及时向监理单位、项目办、设计单位提出。

设计文件会审应以《工程联系单》形式逐级上报,并形成会审纪录。

(2)工程项目开工前,项目技术人员负责向施工队进行详细的技术交底,提出并明确工程项目、技术标准、质量目标、质量保证措施及要求,以及工程项目中所采用的新技术、新工艺、新材料、新方法及操作规程,并以《技术交底》形式下达并记录。

必要时可邀请监理单位,业主参加。

十四、施工方案审批制度。

单位工程开工前应编制施工方案并报审。

十五、工程质量检查制度。

(1)开工前检查的内容有:

图纸会审是否满足施工需要

技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交接等是否完成。

采用的新技术、新工艺、新设备已进行操作人员的上岗培训,是否掌握应用。

施工准备是否具备开工条件。

创优目标、质量措施是否制定。

开工报告是否制定并申报审批。

原材料试验是否完成,并且合格。

(2)施工过程中检查的内容有:

是否严格按照施工图纸和施工规范要求组织实施。

施工测量:

放样是否经过复核无误。

是否进行换手复核,以确保工程的可靠性,保证在施工中的准确性。

施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范,抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

原始记录是否完善,记载是否详实。

是否按规定进行材料试验和检验,其结果是够满足实际要求,合格证件是否齐全。

是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。

配料计量是否准确。

全面质量管理推行情况,质量管理小组活动是否正常开展。

质量保证体系是否持续有效地运行。

对违反规定的施工操作方法,要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后施工。

对隐蔽工程、重点部位、关键工序施工,检查值班情况,核实值班记录,确保施工过程中的有效控制。

(3)定期质量检查制度

项目部每月24日(如有特殊原因,另行通知)组织一次综合质量检查活动,由技术负责人主持,相关人员参加,采取分组检查或共同检查的方法。

对工程质量进行检查,检查中发现的问题要冷静分析,找准主要原因及时提出整改的措施和处理意见,并限期整改。

质量检查以检查实物工程量为主,同时检查施工方法、现场文明施工及质量管理情况。

质量检查的结果不符合相关质量标准要求的严格按照《北沿江高速公路滁马CM-06标质量违规处罚一览表》进行处罚,处罚时由检查人开出处罚单,并开出整改通知单限期整改,罚款单交经营部存档。

处罚款在各施工队的当月或下月计量款中扣除。

对于出现以下情况将予以加倍处罚:

(1)要求返工而没有返工的;

(2)同一位置再次出现类似问题的;

(3)不服从并顶撞执行处罚人员的;

(4)无视相关处罚的。

检查结果得到表扬的作业队将给予奖励,与员工的效益工资挂钩,实行优质优价,提高员工的质量参与意识及参与质量管理工作的积极性。

(5)质量检验评定制度。

工程质量检验评定工作是实行施工质量控制、考核施工单位在施工质量方面的成绩、查找问题、促进工程质量管理和工程质量不断提高的手段。

施工队伍主要负责人,技术人员均应熟悉掌握相关标准,对工程的施工质量进行检查和监督。

检验评定工作的具体分工:

作业工班自检,项目部技术人员把关检查出检查评定表等有关资料,质检工程师进行抽检复查。

凡经检验合格的工程,按规定及时填写单位工程检验评定表,作为完成工作量,考核质量成绩和验工计价的凭证,经检查不合格的工程,不得进行下道工序施工。

(6)竣工质量检查制度。

工程竣工后,由项目部主要领导及时组织竣工检查,检查内容有:

进行竣工测量,核对各部尺寸、标高以及完成工程数量等是否符合设计文件和规范要求。

各种施工记录、资料收集和整理情况。

复查评定记录,核定质量等级。

如发现质量问题应及时处理。

十六、挂牌施工制度。

坚持施工现场标准化管理,实施挂牌施工制度。

施工现场必须设立醒目的施工标牌。

原材料,半成品均需挂牌进行标识或标示。

十七、定期汇报及总结制度。

建立工程质量台帐、填写质量报表,并按时上报。

进行质量总结,质量总结分专项总结和半年、年度总结,以明确质量管理工作的落实和进展情况,有利于调整工作程序、方法和重点,在动态管理下实现质量管理目标。

十八、工程质量事故报告处理制度。

凡在施工过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程采用的质量标准,需进行返工处理的均构成工程质量事故。

工程质量事故按照公司规定的质量事故处理程序、权限划分处理,处理一切质量事故必须坚持三不放过的原则。

对隐瞒质量事故的有关责任者要严肃处理,研究造成质量事故责任人的直接责任,并追究第一管理者的领导责任。

第六章技术档案管理制度

为加强本项目对施工过程中文件资料和技术档案的管理,保证为施工提供及时、准确、有效的技术支持,确保施工质量以及竣工验收顺利通过。

十九、适用范围

本制度适用于中交四公局滁马CM-06标项目部施工生产中所有文件和技术文件档案的管理。

二十、职责

工程部设专职资料员负责本部门的技术文件归档的管理工作。

二十一、工程部负责以下技术文件的管理

(1)设计规范,施工规范;

(2)图纸:

设计图纸,施工图纸,附属图纸;

(3)工艺文件:

作业指导书、技术方案、技术交底;

(4)有关协议纪要,施工记录,施工总结。

二十二、试验室负责以下技术文件的管理

(1)产品试验方法,材料试验方法以及检验,试验规程,评定方法;

(2)检验,试验设备检查,管理检定记录;

(3)检验,试验记录,产品检查资料。

二十三、质量控制资料由各专业工程师负责记录和保存,定期移交工程部专职资料员分类归档,形成的电子文档由资料员加密保存。

二十四、办公室负责业主和监理单位下发文件的归档整理和下发工作,上报文件的归档和发放工作。

二十五、技术文件管理与标识

(1)对于原材料标准,配件标准,规范,验标,图纸,检验方法等采取建立有效文件目录清单和借阅登记制度进行控制,专职资料员跟踪信息,及时更新,确保使用的标准,规范为最新有效版本。

(2)对于工艺性文件,针对其种类,分别建立相应的档案盒并附标签进行管理,档案盒内建立卷内目录,同时,建立文件借、传阅,发放登记表,由资料员统一管理,便于查阅。

(3)有效文件目录清单,施工过程中所形成的记录采取分类入档案盒,附卷内目录,外贴标签方式进行醒目管理。

(4)收到设计单位、业主单位下发的设计变更后,由工程部负责核对并将其复印件下发给相关部门或编制相应的技术变更通知下发,同时资料员在原设计文件上加盖作废章并注明作废日期后进行存档。

二十六、部门之间的有关信息要及时沟通,利于查阅。

 

附件

北沿江高速公路滁马CM-06标质量违规处罚项目一览表

序号

处罚项目

罚款标准(元)

处理要求

路基土石方工程

1

未清除处理地表植被、杂物、积水、淤泥和表土,处理坑塘,或清表、清淤不彻底而填筑路基的。

2000

返工处理

2

把耕植土、表土、淤泥和含有树根、生活垃圾、腐朽物质的土用作路基填料的。

3

填土层没有路拱(要求2~4%),排水不畅的。

4

自然纵横坡大于1:

5时,未挖台阶,或台阶宽度不到1m且台阶顶无2%~4%的内倾斜坡的。

6

同一土层用不同土质的填料填筑的。

3000

7

挖方路段未及时防护,导致边坡坍塌的。

8

路基出现软簧,未经处理仍进行上层施工的。

9

已经检验合格的填层,雨后应复检,未经监理抽检合格就进入下道工序施工的。

10

路基顶面大范围积水的。

11

换填路段,开挖后不及时处理,人为造成新的换填的。

12

路基加宽部分贴膏药的。

13

路基平整度不符合规范要求的(93、94、96区顶)。

14

路桥衔接部位,路基与锥坡填土未同步填筑的。

15

不在同一时间填筑的两作业段交接处,先填地段未按1:

1坡度分层留台阶;

或两段同时填筑时,未分层相互交叠衔接,且搭接长度小于2m的。

16

路床(0~80cm)和零填及路堑路床(0~30cm)范围内填料最大粒径超过10cm,路堤范围内填料最大粒径超过15cm的。

17

路堤基底或下层填土未经监理验收合格,就擅自进行上层填土施工的。

5000

18

填土层松铺厚度超过30cm或压实厚度超过25cm的。

19

填土层压实度达不到要求而进行上层土施工的。

6000

20

填料最小强度CBR值达不到要求的。

21

各层填料最大干密度未采用批准确认的数据,擅自施工的。

22

路基填料未按规定做液限、塑限指数试验和CBR试验的。

重做试验

23

压实度不按规定方法和频率检测、评定,随意改变检评数据,检评记录造假的。

8000

通报批评

软基处理工程

24

台背回填时,填料、层厚、填土范围和压实方法未按规定要求施工的。

25

过湿土改良,石灰剂量不按规定掺配的。

26

石灰土填料,不采用机拌、机铺的。

4000

27

软基填筑路段,未按设计要求设置监测沉降板的。

10000

28

水泥土双向搅拌桩的实测水泥浆稠度、比重小于设计水泥浆稠度、比重。

马上整改,从控制水泥用量入手,加强施工过程旁站,加密成品桩检测频率。

29

水泥土双向搅拌桩喷浆量小于设计要求。

对检查所代表的范围,进行补喷。

30

水泥土双向搅拌桩桩长和强度不符合设计要求。

补钻,直至综合承载力满足设计要求

31

土工布或土工格栅材料质量不符合设计要求的。

清除出场

32

土工布或土工格栅施工搭接宽度、上下层搭接缝错开距离不符合设计要求的。

桥梁、互通立交、通道、涵洞工程

33

原材料和半成品(水泥、钢筋、钢材、碎石、砂、片石、管涵等)无出厂证明、试验报告或经试验不符合质量要求的。

34

钢筋骨架已生锈,在浇筑砼前又未作除锈处理的。

35

在钢筋加工现场或堆放区钢筋保护不好,受到油污或泥土污染比较严重的。

指令处理

36

已制作的钢筋骨架,钢筋级别、直径、根数和间距有3处不符合设计要求的。

37

已制作的钢筋骨架,有3处钢筋焊缝长度或焊缝厚度不符合规范要求的;

相邻钢筋焊缝部位没按规范错缝的。

38

钢筋骨架尺寸(长、宽、高、直径)和保护层厚度不符合设计要求的;

有变形、松脱、和开焊的。

39

经检验,钢筋接头(焊接或机械连接),抗拉强度不符合规范标准强度要求的。

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