上海浦东新区各界人士活动中心单位决算Word下载.docx

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十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3.97

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

136.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

6.16

年末结转和结余

7.16

总计

144.13

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

 137.97

201

一般公共服务支出

 112.82

02

政协事务

50

事业运行

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

1.02

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 10.44

06

机关事业单位职业年金缴费支出

4.46

210

医疗卫生与计划生育支出

 5.26

医疗保障

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

 3.97

 

01

住房公积金

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 136.97

 111.82

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

137.97 

111.82 

二、政府性基金预算财政拨款

15.92 

5.26 

3.97 

136.97 

年初财政拨款结转和结余

6.11 

年末财政拨款结转和结余

7.11 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

144.08 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

92.94

基本工资

16.64

津贴补贴

2.49

03

奖金

2.5

04

其他社会保障缴费

7.28

伙食补助费

5.62

07

绩效工资

43.51

08

机关事业单位基本养老保险缴费

10.44

09

职业年金缴费

99

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

39.09

办公费

1.67

印刷费

咨询费

手续费

0.02

水费

电费

邮电费

0.42

取暖费

物业管理费

27.29

11

差旅费

12

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

1.83

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

2.77

29

福利费

31

公务用车运行维护费

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

5.09

303

对个人和家庭的补助

4.94

离休费

退休费

0.05

退职(役)费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

4.85

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.04

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

其他资本性支出

97.88

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

3

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

注:

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区各界人士活动中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为144.13万元、支出总计为144.13万元。

与2015年度相比,收入、支出各减少28.01万元。

主要原因:

本年度没有项目经费的收支。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计137.97万元,其中:

财政拨款收入137.97万元,占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计136.97万元,其中:

基本支出136.97万元,占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算144.08万元。

与2015年度相比,财政拨款收入减少25.08万元,降低15.38%;

支出减少24.49万元,降低15.17%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出136.97万元,占本年支出合计的100%。

与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.49万元,降低15.17%。

本年度没有项目经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出136.97万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)111.82万元,占81.64%;

社会保障和就业支出(类)15.92万元,占11.62%;

医疗卫生与计划生育支出5.26万元,占3.84%;

住房保障支出(类)3.97万元,占2.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.5万元,支出决算为136.97万元,完成年初预算的90.40%。

决算数小于预算数的主要原因:

严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩了经费支出。

其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)111.82万元。

主要用于:

按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出及日常公用经费支出。

年初预算为141.37万元,支出决算为111.82万元,完成年初预算的79.10%。

年内调整预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.02万元,主要用于:

机关单位离退休人员各类项目支出。

年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.44万元,主要用于:

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为0万元,支出决算为10.44万元。

决算数大于预算数的主要原因:

政策性因素,新增科目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.46万元,主要用于:

按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。

年初预算为0万元,支出决算为4.46万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)5.26万元,主要用于:

按照国支出规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为5.26万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的100%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.97万元。

按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

年初预算为3.85万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的103.12%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.97万元,包括人员经费97.88万元,公用经费39.09万元。

基本支出中:

1.工资福利支出92.94万元,主要用于:

按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资等支出。

2.商品和服务支出39.09万元,主要用于:

活动中心日常办公用的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费等支出。

3.对个人和家庭的补助4.94万元,主要用于:

按照国家政策规定的事业单位离退休人员各类费用及按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;

公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平,其中:

因公出国(境)费支出决算持平;

公务用车购置及运行维护费支出决算持平;

因公出国(境)费支出决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;

公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

0公务接待0批次、0人次,其中:

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)0万元,其中:

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;

在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注:

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

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