上海浦东新区未来之星幼儿园.docx

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上海浦东新区未来之星幼儿园

 

上海市浦东新区未来之星幼儿园

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能

未来之星幼儿园以国家、本市和区文件为依据,坚持从实际出发,进一步健全内部人事工作制度,规范岗位设置和聘用的管理工作,建立和完善适合本单位特点的岗位管理制度和聘任工作机制,逐步实现由身份管理向岗位管理的转变,充分调动工作积极性,促进单位的持续发展。

为学龄前儿童提供教育和保育服务。

一、机构设置

未来之星幼儿园根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

1.单位机构规格:

正科级

3.经费形式:

全额拨款

4.编制员额:

99人

5.内设机构数与名称:

内设机构数2个(园长室、保教处)

6.单位正副职领导职数:

1个

7.单位内设机构正副职领导职数:

6个

 

现有岗位和人员配备情况

实有人数62人。

其中:

1.管理岗位人员数:

4人

岗位类别

名称

职数

职级

备注

管理

单位正职

园长

1

8级

兼专技1

内设机构正职

保教主任

2

9级、9级

兼专技1

行政主任

1

9级

兼专技1

小计

4

4

2.专业技术人员数:

64人

岗位类别

专技资格

聘任数

备注

专技

中级专业技术人员

9

初级专业技术人员

54

未定级人数

1

1人为见习教师

小计

64

 

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,887.54

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

1,598.16

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

4.43

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

205.89

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

70.12

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

49.86

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

4.12

本年收入合计

1,891.97

本年支出合计

1,928.15

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.31

年初结转和结余

45.87

年末结转和结余

9.38

总计

1,937.84

总计

1,937.84

2017年度收入决算表

单位:

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,891.97

1,887.54

0.00

0.00

0.00

0.00

4.43

205

教育支出

1,561.99

1,561.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

20502

普通教育

1,556.99

1,556.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

2050201

学前教育

1,556.99

1,556.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.31

20509

教育费附加安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

205.89

205.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

205.89

205.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

147.06

147.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

58.83

58.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.12

22999

其他支出

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.12

2299901

其他支出

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.12

2017年度支出决算表

单位:

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1,928.15 

1,882.54 

45.61 

0.00 

0.00 

0.00 

205

教育支出

1,598.16

1,556.68

41.49

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,556.99

1,556.68

0.32

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

1,556.99

1,556.68

0.32

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

41.17

0.00

41.17

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

41.17

0.00

41.17

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

205.89

205.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

205.89

205.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

147.06

147.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

58.83

58.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

70.12

70.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.86

49.86

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,887.54

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

1,598.16

1,598.16

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

205.89

205.89

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

70.12

70.12

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

49.86

49.86

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1,887.54

本年支出合计

1,

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