南宁水果生产技术指导站Word文档格式.docx

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公开01表

部门:

金额单位:

万元

收入

支出

项目

行次

金额

栏次

1

2

一、财政拨款收入

189.60

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

3.00

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

6.16

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.66

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

180.33

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

4.83

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

192.60

本年支出合计

50

195.97

用事业基金弥补收支差额

24

结余分配

51

年初结转和结余

25

64.45

年末结转和结余

52

61.08

26

53

总计

27

257.05

54

注:

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开02表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101101

行政单位医疗

2.58

2101103

公务员医疗补助

1.95

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.12

213

农林水支出

176.97

173.97

21301

农业

2130101

行政运行

54.73

2130106

科技转化与推广服务

117.79

2130108

病虫害控制

2130199

其他农业支出

1.45

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

70.37

125.60

121.69

2130109

农产品质量安全

2.46

本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

收入

支出

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

年初财政拨款结转和结余

12.77

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

202.37

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

本年支出

小计

119.23

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

55.25

302

商品和服务支出

8.03

310

其他资本性支出

30101

基本工资

32.40

30201

办公费

1.13

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

12.04

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.06

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

0.42

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.32

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

7.09

30211

差旅费

0.62

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

0.05

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.11

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

2.26

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.76

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.40

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

4.11

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

62.34

公用经费合计

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

-14-

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

预算数

决算数

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

0.50

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中:

预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开08表

单位:

项目

本年收入

 

 项

-15-

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市水果生产技术指导站没有政府基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”

第3部分南宁市水果生产技术指导站2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入257.05万元,其中本年收入192.61万元,较2016年度决算数减少94.45万元,下降26.87%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入189.60万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数减少63.85万元,下降25.19%,主要原因是:

2017年度,我站向自治区农业厅申请的专项减少,另外,向市财局申请的专项也相应减少了。

2.事业收入0万元,我站无事业性收入。

3.经营收入0万,我站无经营收入。

4.其他收入3万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

如:

本年度收入的3万元,为自治区水果总站下拨给我站的专项经费。

较2016年度决算数增加2.6万元,增长1083%,主要原因是2016年度自治区水果总站下拨的专项经费4万元在2016年决算中放到上级拨款收入中。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本站没有在事业基金中支出。

6.上年结转和结余64.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数减少23.9万元,下降27.05%,主要原因是:

2016年支出部分开支外,另一部分结余资金已退给国库。

(二)本部门2017年度总支出257.05万元,其中本年支出195.97万元,较2016年度决算数减少91.13万元,下降31.74%。

支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出6.16万元:

主要用于单位职工养老保险、失业保险等费用的支出,较2016年度决算数增加6.16万元,增长100%,主要原因是2016年度单位交养老保险未在结算中列支。

2、医疗卫生与计划生育支出4.66万元

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