纯碱行业发展规划Word文档格式.docx
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其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。
玻璃工业是纯碱的最大消费部门,每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。
在工业用纯碱中,主要是轻工、建材、化学工业,约占2/3:
其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其他工业。
中国的经济增长率增长趋势迅猛,作为应用广泛的纯碱需求随之与日俱增长,近年来中国纯碱行业迅速增长,2019年中国纯碱(碳酸钠)产量为2887.7万吨,较2018年增加了267.2万吨,同比增长率达10.20%。
2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)产量完成2284.9万吨。
近十年,我国纯碱行业正步入规模化、规范化,但是纯碱的消费结构不均衡,这与地区间的经济水平以及工业水平有极大关联,虽然我国纯碱行业发展快速,但纯碱的消费水平却低于全球水平。
中国纯碱(碳酸钠)产量大于需求量,相当大一部分用于出口,2019年中国纯碱(碳酸钠)需求量为2762.9万吨,较2018年增加了250.86万吨。
2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)需求量为2190万吨
中国纯碱(碳酸钠)出口数量明显大于进口数量,2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)进口数量为257241吨,出口数量为1206331吨。
2020年1-10月中国纯碱(碳酸钠)进口金额为305470.8万美元;
出口金额为66.5万美元。
2020年2月纯碱(轻灰)市场价开始下滑,7月开始回升,2020年10月纯碱(轻灰)市场价为1850元/吨,较2020年1月增加了290元/吨。
2020年2月纯碱(重灰)市场价开始下滑,7月开始回升,2020年10月纯碱(重灰)市场价为2060元/吨,较2020年1月增加了380元/吨。
2020年1-9月远兴能源总资产为215.4亿元;
*ST双环总资产为33.33亿元;
山东海化总资产为48.62亿元;
华昌化工总资产为64.4亿元;
云图控股总资产为99.5亿元。
2020年1-9月远兴能源营业总收入为54.3亿元;
*ST双环营业总收入为12.5亿元;
山东海化营业总收入为26.3亿元;
华昌化工营业总收入为42.9亿元;
云图控股营业总收入为68亿元。
2020年1-9月远兴能源毛利润为12.8亿元;
*ST双环毛利润为0.0283亿元;
山东海化毛利润为1.86亿元;
华昌化工毛利润为3.89亿元;
云图控股毛利润为12.1亿元。
2019年云图控股纯碱产品产量为1269490.25吨,较2018年增加了143761.4吨;
远兴能源纯碱产品产量为2451125.51吨,较2018年增加了42620.08吨;
ST双环纯碱产品产量为978690.11吨,较2018年增加了344982.27吨;
华昌化工纯碱产品产量为1395500吨,较2018年增加了45400吨。
2019年云图控股纯碱产品产量占全国纯碱总产量的4.40%;
远兴能源纯碱产品产量占全国纯碱总产量的8.49%;
ST双环纯碱产品产量占全国纯碱总产量的3.39%;
华昌化工纯碱产品产量占全国纯碱总产量的4.83%。
2019年云图控股、远兴能源、ST双环、华昌化工四家上市企业纯碱产品产量占全国纯碱总产量的21.11%,企业市场占有率较低,市场竞争较为激烈。
目前纯碱(碳酸钠)行业发展中存在的问题主要有:
片面追求商业利益,产大于销;
纯碱行业亏损严重;
生产方式粗放,环保要求未达标;
企业分布规模小而且严重两极分化。
面对纯碱(碳酸钠)行业发展中存在的主要问题,解决策略主要有:
改良生产技术和更换新设备、完善纯碱生产链等。
纯碱行业需求已进入稳定期从近几年纯碱市场需求情况来看,市场已经不存在需求大幅增长预期,将长期处于需求平稳期。
国家限制新建纯碱产能,企业产能扩产只能实施等量置换或兼并重组纯碱行业已被列为产能过剩行业,新建或扩建项目将以等量或者减量置换的原则进行。
目前企业产能扩张主要的形势,一是拥有手续指标,改扩建现有纯碱产能;
二是通过收购已有纯碱项目手续或退出产能指标,建设纯碱项目;
三是兼并重组现有纯碱生产企业。
纯碱产能积极走出去,目前还没有海外建厂先例目前国内纯碱生产企业海外发展纯碱项目,还处于观望状态,作为技术及设计方中国天辰设计院在国外伊朗、巴基斯坦及越南等地作为工程总包方,给国外单位进行了设计,我国企业还没有投资建设纯碱项目的计划。
第四章规划目标
xx年,区域产业主营业务收入达到xx亿元,同比增长xx%;
完成固定资产投资xx亿元,同比增长xx%。
第五章主要发展任务
(一)加强组织协调
完善多部门联动机制,研究制定促进产业行业去产能、供给侧改革、转型升级、等一系列政策措施,研究行业发展过程中存在的重点难点问题,及时提出解决办法,制定具体推进方案。
(二)实施市场示范推广工程
建立区域行业产业重点企业目录和产品库,定期更新并对外发布。
编制行业推广应用计划,对确定的推广应用目标任务进行分解落实,做到“定项目、定规模、定地点、定时间”。
(三)优化区域布局
统筹环境容量、资源能源、产业基础和市场需求,引导调整产业布局,形成东、中、西部各具特色、优势互补的产业格局。
(四)实施创新驱动,加强技术创新
加快实施产业创新驱动战略,引导大中型企业建立技术中心,围绕市场需求,开发具有自主知识产权的产品和技术,大力进行引进技术的消化吸收和创新。
积极推进多种形式的产、学、研结合。
鼓励企业加强与高等院校和科研院所的交流合作,建立长期稳定的合作关系或共同组建技术开发机构,以项目和课题为纽带,共同组织攻关,提高技术创新能力。
鼓励企业加大对技术开发中心的投入,加快技术中心人才的选拔培养,促进技术开发中心工作的规范化、制度化。
(五)完善相关标准
依据科技创新成果,协同推进高端产品标准和应用设计规范体系建设。
及时制定新产品标准和规范,积极推进新产品规范制修订。
(六)培育做强龙头企业,提升产业竞争力
鼓励优势产业积极参与国际竞争,不断开拓国际市场。
引导有条件的企业,适度进行境外投资,逐步建立境外基地,提高企业的国际竞争力。
推动以市场为基础、以资本为纽带、以产业联盟为载体的各种形式的重组联合并购,加快技术、人才等要素资源向优势企业集中,扶持市场竞争力强、有影响力的企业向规模化、集团化发展,努力打造大企业集团,提高产业集中度和行业整体竞争力。
第六章措施保障
(一)强化人才支撑
加强产业领军人才的培养和引进,鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。
加强高校产业学科建设,支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究,培养产业领军人才。
鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地,开展产业从业人员在职培训。
(二)优化产业发展环境
引导企业积极履行社会责任,严格规范市场秩序。
积极发展混合所有制经济,大力发展民营经济,进一步增强市场主体活力。
(三)完善组织协调机制
完善产业建设领导协调推进机制,强化信息化主管部门职责,建立跨部门、跨区域的协同工作机制,统筹推进区域产业建设。
建立产业建设考核评价指标体系,将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。
建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制,充分发挥智库作用,为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。
(四)健全组织实施机制
加强统筹规划和顶层设计,明确目标责任,加强组织协调和检查指导,保证各项政策措施落实到位。
做好经济运行监测和市场预警,及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。
建立监测评估体系,加强重点企业运行监测,完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制,强化行业信息统计和信息发布,健全规划实施动态评估体系。
密切关注国家宏观调控政策和市场变化,及时调整优化规划实施方案和实施手段,促进规划目标顺利实现。
加大规划落实情况的监督检查,加强考核评价,落实责任,确保实效。
(五)完善产业监管体系
强化产业监管,健全监管组织体系和法律法规体系,完善监管规则,创新监管方式,加大对产业战略规划和政策标准落实,提高监管效能。
(六)优化产品结构
着力延伸产业链,提升产业综合竞争能力。
提高产品附加值和技术含量,提升产品档次。
重点发展多功能产品,支撑战略性新兴产业发展。
(七)强化政策导向作用
研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策,引导企业优化现有存量,调整产品结构,培养新型产业,促进产业升级。
(八)加大创新投入
建立财政科技经费投入的稳定增长机制,加大社会科技创新投入力度,确保科技投入稳定增长。
建立种子基金、天使投资基金、风险投资基金、新兴产业投资基金等,构建多层次、多渠道投融资保障体系。
优化财政资金支出模式,引入后补助等支持方式。
发挥财政资金和创业投资引导基金的杠杆作用,引导和带动更多金融资本、民间资本投入到科技创新。
鼓励企业设立研究开发专项资金,促进企业成为创新投入和资本运营主体。
(九)加强宣传培训,提升各方意识
积极宣传政策措施,加大组织相关部门监管人员的培训力度,充分发挥舆论的导向与宣传作用,通过推广成功示范经验,营造产业发展的良好氛围。
进一步提高公众对其重要性的认识,加强对外技术交流与合作,不断提高区域产业发展水平。
(十)深化国际交流合作
在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流,不断拓展合作领域。
加强与国外产业研究机构开展交流合作,及时准确把握世界产业发展趋势。
鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作,鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构,努力掌握产业核心技术。
鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心,争取更多高端产业项目落户本地。
第六章重点工程项目
——重点工程项目:
xxx有限公司xx项目
一、项目概述
(一)项目基本情况
1、项目名称:
xx项目
2、承办单位名称:
xxx有限公司
3、项目性质:
新建
4、项目建设地点:
xx产业园
5、项目联系人:
xxx
(二)主办单位基本情况
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。
不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。
牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。
从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。
从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。
新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。
面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。
公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。
随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。
公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。
(三)项目建设选址及用地规模
项目选址位于xx产业园,占地面积约260.00亩。
(四)产品服务规划方案
根据建设规划,项目规划设计方案为:
xxx/年。
二、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资和流动资金。
根据估算,项目总投资98848.64万元,其中:
建设投资80528.03万元,流动资金18320.61万元。
三、资金筹措方案
(一)项目资本金筹措方案
项目总投资80528.03万元,根据资金筹措方案,计划自筹资金(资本金)52343.22万元。
(二)申请银行借款方案
根据估算,本期项目申请银行借款总额28184.81万元。
四、项目预期经济效益规划目标
1、项目年预期营业收入(SP):
365590.91万元(含税)。
2、项目达产年净利润(NP):
31839.55万元。
3、财务内部收益率(FIRR):
22.39%。
4、全部投资回收期(Pt):
5.48年(含建设期33个月)。
五、项目建设进度规划
项目计划从立项到工程竣工验收、投产运营共需33个月的时间。
xx有限公司xx项目
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
(二)项目建设性质
该项目属于扩建新建项目,依托当地良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以纯碱为核心的综合性产业基地,年产值可达269000.00万元。
二、项目承办单位
xx有限公司
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;
坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;
以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;
以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。
同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。
多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。
在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。
公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。
三、战略合作单位
xxx有限责任公司
四、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xx产业园,地理位置优越,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积193333.14平方米(折合约290.00亩),项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
五、土建工程建设指标
项目总建筑面积237799.76平方米。
六、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划29个月。
七、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资144894.91万元,其中:
固定资产投资126099.46万元,流动资金18795.45万元
(二)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入269051.19万元,税后净利润26724.60万元,达产年纳税总额16835.35万元,财务内部收益率17.57%,全部投资回收期6.50年。
xx投资管理公司xx项目
一、项目投资单位概况
(一)项目投资主体
xx投资管理公司
(二)项目负责人
(三)项目单位简介
公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。
以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。
多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。
经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。
公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。
严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。
二、项目概况
(二)项目建设地点
xx经济技术开发区
(三)产品及服务方案
项目主要产品为xxx,根据市场情况,预计年产值242478.83万元。
(四)项目投资估算
项目预计总投资106670.02万元,其中:
固定资产投资76723.12万元,流动资金29946.90万元
(五)投资效益分析
项目计划年产值收入242478.83万元,净利润26724.60万元,综合纳税16835.35万元,财务内部收益率17.57%,全部投资回收期6.50年。
(六)项目建设期限和进度
项目建设期限规划36个月。
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资70402.21万元。
(七)主要建设内容和规模
项目总用地面积153333.18平方米(折合约230.00亩),符合规划建设要求。
项目总建筑面积85599.91平方米。