原材料产成品仓库管理流程Word下载.docx

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3.3、所有存货做到先进先出,并采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。

3.4、加强存货管理卡的维护管理,及时登记当天发生的出入库数据,随时做到账、卡、物一致。

3.5、每月进行存货全面盘点一次,要求盘点数据真实有效,准确无误,并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。

不定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,及时上级汇报。

3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。

3.7、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理,并及时向上级反映。

  3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表,妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿,同时做好保密工作,未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给XX的任何第三人。

  3.9、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字。

  3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

  3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。

严禁在仓库堆放杂物。

4、原材料入库流程

4.1、原料保管员接到进厂通知后,领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸,品管部原料取样员初检合格后,装卸工进行卸车。

卸车完毕进行空车过磅,地磅员打印计量单并登记台账,化验员出具检验报告单,原料保管员收货入库并记录存货台账,开具《采购入库单》,采购入库单由采购部门核算折扣数量、确认采购单价及金额。

采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经理审核签字后交财务一份,采购部一份。

4.2、采购入库单必须包含下列附件:

供货单位随货同行单据、过磅单据;

随货同行单据要求开具规范,品名、规格、数量、单价、金额等要素齐全。

品管部门检验报告单;

检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完整。

我公司过磅单。

过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。

5、原材料出库流程

5.1、生产领用出库:

生产部根据《生产任务单》向原料保管员及投料员下达投料指令,原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位置及投料数量,投料完成后投料员填写投料记录表,原料保管员根据投料记录表开具原材料《领料单》,领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后交财务一份、生产部一份。

5.2、销售出库:

发生对外销售的原材料时,由销售内勤开具《销售出库单》,原料库管员依据销售出库单给予办理出库,销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字生效,交销售一份,财务一份。

原料销售必须经过磅房进行过磅,过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。

5.3、报废出库:

原材料因过期变质及其他原因需要报废时,由品管部开具原料报废单,经相关部门负责人签字审核后,原料仓管员依据原料报废单开具《其他出库单》,原料报废单他为其他出库单必要附件,其他出库单交财务一份、品管部一份。

6、回机料入库、出库流程

6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围,由生产部班组长、现场品管确认尾料品种、数量,原料仓管员填写回机料入库单;

6.2、回机料使用时,由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量,原料仓管员填写回机料出库单。

7、产成品入库流程

7.1、当天生产的合格产品,必须当天办理产成品入库手续。

7.2、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。

7.3、产成品入库单必须包含附件:

打包记录表,根据生产实际情况由打包组据实填写;

产成合格检验报告,由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。

8、产成品出库管理

8.1销售出库,由销售内勤开具《销售出库单》,产成品仓管员依据销售出库单给予办理出库,销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字后生效,交销售内勤一份,财务一份。

产成品销售必须经过磅房进行过磅,过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。

8.2回机出库,当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售时,经品管部门检验,判定可以进行回机处理时,产成品仓管员依据检验报告开具《调拨单》,将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。

8.3、报废出库,产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机处理时,产成品仓管员依据检验报告开具《其他出库单》,进行产成品报废处理。

 

附:

1、采购入库单

2、领料单

3、产成品入库单

4、销售出库单

5、其他出库单

6、调拨单

采购入库单

供应商:

日期:

编号:

源单类型:

源单编号:

采购方式:

收料仓库:

备注:

序号

代码

名称

规格

单位

实收数量

单价

金额

生产日期

保质期

1

2

3

4

5

6

合计

审核人:

采购部:

品管部:

仓库:

制单:

产成品入库单

交货单位:

收货仓库:

生产部:

销售出库单

购货单位:

发货仓库:

实发数量

财务部:

销售部:

领料单

领料部门:

发料仓库:

投料人:

其他出库单

部门:

调拨单

调出仓库:

调入仓库:

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