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(一)公开采购方式及适用条件

1.公开招标(或邀请招标):

单项目公开招标(或邀请招标)

本管理制度中所指工程建设类物资,是指由曲江建设集团投资或控股开发的项目。

单项物资合同采购金额50万元及50万元以上、单项服务采购金额30万元及30万元以上的公开招标。

贸易性物资采购金额1000万元及1000万元以上的,公开招标。

2.公开招标:

框架协议招标

框架协议招标,是指对于重复使用,且规格、型号、技术标准与要求相同的货物或服务的集中招标。

通过公开招标对货物或服务形成统一采购框架协议,一般只约定采购单价,不约定标的数量和总价,按照采购框架协议分别与中标供应商分批签订和履行采购合同协议。

框架协议招标适用于采购频次高、数量大、需分次下订单的大宗以及要求提供稳定可靠技术服务的物资。

由于框架协议招标采购覆盖的时间长、需求空间较大,选择一家中标商可能存在交货期延误、货物质量不合格更换供货商等各方面的风险。

因此框架协议招标采购根据实际情况确定可选定两家或多家中标商。

框架协议招标的有效期一般较长,对于部分物资品种有效期内受原材料价格波动较大,如电缆等,框架协议执行价格可调整。

此类物资品种的执行价将根据评标时确定的计价公式计算产生,与原材料的价格联动。

3.公开招标:

供应商入围招标

贸易类物资,超过50万及50万元以上,原则上在招标入围供应商库中选择,每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。

供应商入围招标,有效期自发布中标公示日期起2年。

1、市场价格波动频繁的物资,采取公开招入围供应商。

市场价格波动频繁的物资,如水泥、线缆、钢管等每种材料选择不少于3家供应商入库。

每批次材料采购以询价书的方式在招标入围供应商库中选择签约供应商。

2、采取固定供应单价(定价方式)的方式公开招大额供应商库。

每种材料选择不少于3家供应商入库。

以业务部门与货物使用单位最终签署销售合同中确定的品牌选择签约供应商。

渠道管理部从入围供应商库择优选择不少于3家企业,并邀请其在规定时间内提交服务的报价、质量、承诺等资料。

渠道管理部须对拟邀请供应商所报价格、承诺等进行综合比较,最终选择确定性价比高的供应商,并出具《采购单位选定表》,经分管领导审核,总经理批准后,按照相关规定和双方达成一致的报价等资料签订书面合同。

4.公开竞争性谈判采购:

1、技术复杂或性质特殊,不能规定详细规格或者具体要求的;

2、单项合同金额超过30万及30万元以上的服务采购,必须依法招标的单项合同金额超过50万元及50万元以上的货物采购,采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的,经招投标工作领导小组审批同意的;

3、不能事先计算出价格总额的;

4、单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购,招标入围供应商库中未包含该类货物供应商。

5.公开询价采购:

采购货物为通用性、标准性、可比性强,技术规格简单、市场价格相对透明的货物,且单项合同金额超过50万及50万元以上的贸易类物资采购,招标入围供应商库中未包含该类货物供应商,可采用公开询价方式采购。

6.网络采购

网络采购(电子商务采购)待公司电子商务平台建成上线后可实施线上采购。

网络采购通过在平台上发布需求信息,吸引物资供应商竞价,然后通过综合考量最终确定成交供应商。

网络采购是一种新兴的物资采购方式,今后在采购技术规格简单、标准化程度高、市场价格透明的物资时,可采用并不断完善相应流程。

(二)协议采购

1.战略合作采购

按照公司与合作企业以签订的战略合作协议执行。

2.代理经销

按照公司与合作厂商签订的代理经销合同执行。

3.单一来源采购

指涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊采购情况,或涉及新技术、新业务、供应来源单一,与确定的供应商进行技术和商务谈判的采购方式。

(三)询价、竞争性谈判采购:

1、询价采购:

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类(单项采购金额30万元以下)、固定资产或办公室装修改造工程(单项10万元以上且年度采购金额30万元以下)的采购活动,须在公司的合格供应商库中选择签约供应商。

询价采购,以询价书方式邀请不少于三家供应商参加采购活动,对供应商提供的报价及服务等进行综合比较,择优选择签约供应商,优先选择优秀供应商。

如供应商库中无所需货物或服务供应商,应按照《供应商管理办法》对供应商进行审查,办理供应商入库审批手续后方可实施采购。

2、竞争性谈判采购:

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资、服务类(单项合同采购金额30万元以下)、固定资产或办公室装修改造工程(单项10万元以上且年度采购金额30万元以下)的采购活动,且符合以下任一情况的,可采用竞争性谈判进行:

1)、技术复杂或性质特殊,不能规定详细规格或者具体要求的;

2)、不能事先计算出价格总额的;

3)、招标后没有单位投标、没有合格标的或者重新招标未能成立的。

第十一条为满足设备配套的一致性,需要对原招标项目进行改造或完善的以及原项目后续维修、配件更换必须向原中标供货商采购的,可以采用询价及竞争性谈判方式采购。

公开招标限额以下的工程建设类物资、贸易类物资单项采购金额50万元以下、服务类(单项采购金额30万元以下)的采购,2年内通过单项目公开招标中标的供应商,在不改变中标物资、品牌、规格型号/(服务内容)和单价的情况下,可直接签约。

物资采购原则上不得超出以上规定的采购方式范围,若遇特殊情况,须采用其他方式采购的,应上报公司总办会批准。

表1.1采购方式及适用条件

序号

类别

采购方式

采购限额

1

工程建设物资类

招标限额以上(50万以上),公开招标或邀请招标

单项采购预算≥50万

招标限额50万以下,询价或竞争性谈判采购

单项采购预算<

50万

贸易(销售)类物资

代理经销/战略合作协议已包含的货物

按协议约定执行

公开竞争性谈判、公开询价

单项采购合同≧50万

公开招标或邀请招标

单项采购合同≧1000万

询价或竞争性谈判

2

服务类

招标限额以上(30万以上),公开招标

单项采购预算超过30万

招标限额30万以下,询价或竞争性谈判采购

30万

第四章采购管理

第三条采购发起

每年12月中旬,各部门向渠道管理部提交《年度采购需求计划》,渠道管理部根据《年度采购需求计划》拟定年度采购工作计划,提前规划采购活动。

各部门根据销售合同或客户需求填写《采购申请》和《______项目物资需求计划表》,经业务部门负责人、分管副总审批采购任务后,递交渠道管理部实施采购。

(注:

销售合同作为采购申请的必备附件资料。

第四条采购实施

渠道管理部收到《采购申请》和《______项目物资需求计划表》,组织市场调研拟定《采购方案》报分管领导审核,总经理批准后,按照采购管理规定实施采购工作。

办公用品、固定资产/装修改造工程等采购,行政人事部负责,采购需求统计和审批,渠道管理部负责采购实施。

相应的采购申请所需表格,与行政管理制度要求一致。

采购过程中的特殊事宜,由渠道管理部分管领导审核后,报总办会商议审定。

第五条货物和服务采购

一、依法需要招标的项目:

《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)、《中华人民共和国招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)、《工程建设项目项目货物招标投标办法》及《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,必须依法进行招标的工程建设项目,招标限额以上(单项合同估算价≧50万元人民币)的货物采购,必须进行公开招标。

符合邀请招标条件的,可按规定进行邀请招标。

单项服务合同估算价≧30万元必须进行公开招标。

渠道管理部按照《公司招投标管理办法》组织实施招标工作。

通过招标方式确定中标单位后,渠道管理部与中标单位签订合同。

二、非招标方式采购

非招标方式采购参考《政府采购非招标采购方式管理办法》,我公司非招标采购方式,包括竞争性谈判、询价采购、单一来源采购。

由我公司自行按照竞争性谈判、询价、单一来源等方式取得货物、服务所采用的具体方式。

包括货物贸易、工程服务、技术服务、货物运输服务等,不属于依法必须招标(贸易物资采购)、不适宜招标、经二次招标失败、未达到招标规模(单项合同预计采购金额在招标限额以下)、不具备招标条件的,适用《非招标采购实施细则》。

非招标采购按照《非招标采购实施细则》实施,通过非招标采购评审确定拟采购单位后,经渠道管理部负责人审核,报主管领导和总经理批准后与拟采购单位签订合同。

第六条代理经销/战略合作类产品

1、代理销售的材料、设备等,由渠道管理部按照“代理经销协议”,以协议中载明的货物价格以及结算、付款方式,依照《______项目物资需求计划表》载明的规格型号、数量向厂商下达订单,以“代理经销协议”中规定的订货单为准。

2、战略合作类货物,渠道管理部按照签订的战略合作协议,以“战略合作协议”载明的货物价格、结算、付款方式执行,按批次或月度供货材料的数量进行采购,以协议规定的订货单为准。

第七条采购合同签订

按照公司《合同管理办法》执行。

第六条物资到货管理

一、对于已签订采购合同的业务部门根据项目到货进度要求提交《提货通知》,渠道管理部按照《提货通知》要求的时间和到货数量向供应商下达《排产通知单》安排生产,确保物资按时进场。

对于采购合同中已明确到货时间要求的,按照合同约定执行。

二、因项目施工进度加快或施工工序调整,造成到货时间和到货数量有变化,业务部门应填报《_______项目物资到货变更通知》,注明到货时间、数量的调整要求。

三、工程实际需用物资量超出《______项目物资需求计划表》时,业务部门应及时填报《_______项目物资需求补充计划表》,交由渠道管理部向供应商下达《排产通知单》,确保物资按时进场。

采购合同约定固定数量的,继续在该供应商处采购型号、质量相同的物资,在不超过原合同总价10%的情况下,渠道管理部可按照业务部门提交的《_______项目物资需求补充计划表》,与原供应商签订《补充协议》。

采购合同约定暂定数量的,按照实际到货数量进行结算。

第七条物资进场收货

物资到货后,由渠道管理部负责对到货产品外包装、规格及数量点收,并在《_______项目物资收货单》上签字盖章。

渠道管理部经办人依据合同及《_______项目物资收货单》按照《库房管理办法》办理物资入库。

根据《_______项目物资收货单》,业务部门销售负责人与项目/客户完成到货验收,完成《_______项目物资到货验收单》签字确认。

到货验收过程中出现的不合格产品,按照《退换货管理制度》执行。

第六条设备调试验收

设备安装完成需调试验收的,供应商负责具体的验收调试工作,由技术服务部现场进行核查后,由各业务部门负责上报甲方(及甲方单位及甲方指定的监理方、项目建设单位等)进行现场调试验收,并填写调试验收报告,各方签字盖章。

设备调试验收过程中出现的不合格产品,按照《退换货管理制度》执行。

第七条供应量确认

项目物资全部供应完毕且验收合格,由渠道管理部与供应单位办理《供应量确认单》。

第八条发票递交

详见公司财务管理篇《发票管理办法》。

第九条付款

根据合同约定的付款方式和付款时间向供应商支付货款。

根据项目情况,如电梯采购,付款前须供应商开具银行担保函。

第五章物资采购纪律

第一条凡参与物资采购人员,不得收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”,坚决杜绝损害公司利益、营私舞弊等行为发生,不得为对方谋取不正当利益。

第二条采购过程中所发生的“折扣”“让利”等款项,首先应用于降低采购价格,难以用于降低采购价格的,一律上缴公司行政人事部。

第三条采购过程不允许一人独自完成,至少保证2人以上,相互监督执行。

以上第一、二条属于不廉政行为,一经发现,严肃处理并追究当事人法律责任。

第六章附表

表1.年度采购需求计划

表2.采购申请

表3._________项目物资需求计划表

表4.______项目物资总需求补充计划表

表5.项目收货单

表6.供应量确认单

年度采购需求计划

采购申请

申请部门

申请日期

项目名称

项目地点

使用单位

交货地点

销售金额

交货批次及交货期

采购货物的数量、规格、质量要求及产品执行标准、主要技术参数

采购数量较多时,需另附《_________项目物资需求计划表》,此栏可列完的的,不用另附。

到货交付标准

参照销售合同到货验收方式/交货标准

项目现场情况

运输要求

□客户自提□货到现场□现场需要卸货服务

业务负责人

日期:

年月日

部门负责人

分管领导

年月日

采购申请附件:

销售合同或客户订货通知单。

_________项目物资需求计划表

编号

施工单位

建设单位

名称

规格型号

单位

数量

到货时间

备注

业务部门

经办人:

负责人:

______项目物资总需求补充计划表

填表说明:

超出原合同约定的暂定数量和固定数量的,各业务部门应在产品的常规产品订货周期提前1周时间提供补充需求计划。

项目收货单

编号:

工程名称:

计划编号:

材料设备名称

规格

数量(大写)

合计

附件:

□(供应商)物资出库清单或销售清单□出厂合格证□厂家质检报告□质量保证书

□其他附件

供货单位:

(盖章)

收料单位:

(盖章)

交货人:

日期:

收货人:

一式二份,供应单位和公司各留存一份

供应量确认单

项目名称:

合同名称

合同金额

产品名称

品牌

规格型号及主要参数

单价

小计

3

供应金额合计

人民币:

元(¥:

元)

供应单位:

审核人:

采购单位:

部门负责人:

分管领导:

供应商管理办法

第一章总则

第一条为规范及加强公司供应商管理工作,不断完善优胜劣汰的供应商动态管理机制,与实力强、信誉好的供应商建立长期互惠供求关系,优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本,根据《西安曲江圣唐物资采购管理规定》结合本公司实际,制定本办法。

第二条本办法适用于公司供应商管理。

第三条本办法所称供应商是指向公司提供货物的制造商、经销商及服务的提供商等具备独立法人资格的企业。

第二章组织及分工

第四条供应商管理领导小组

供应商领导小组:

公司董事长任组长,由总经理、业务部门分管领导、业务部门、渠道管理部、财务部相关负责人参加,主要负责供应商准入、考核评审工作。

1、渠道管理部负责供应商管理办法修订,负责供应商准入、评估考核、退出等管理工作,负责供应商信息库建立及资质档案管理工作;

2、业务部门负责对供应商的综合能力进行评估,并向渠道管理部提供考核评审依据,协助渠道管理部收完成供应商考核评审工作。

第三章供应商管理

第五条供应商管理原则

1综合管理与日常管理相结合原则。

渠道管理部为供应商综合管理部门,负责建立供应商信息库,组织对供应商进行综合考评和评级,公司各业务部门负责供应商的项目评价;

2质量和规模原则。

坚持质量第一,设备成系列,工程、物资成规模;

3客观公正原则。

公开考评标准及考评过程,依据事实对供应商进行客观评价。

第六条 供应商分类

按照供应商准入方式,分为协议供应商、项目供应商和入库供应商三类。

1协议供应商:

与我公司签订代理经销协议或战略合作协议的供应商。

授权我公司代理销售其货物的供应商;

2项目供应商

2.1项目供应商:

通过项目招标后签订合同的供应商;

2.2入围供应商:

通过供应商入围招标后入围的供应商;

3入库供应商:

是指按照我公司供应商管理办法,有能力供应我公司经营范围内所需货物和服务、有一定经营实力、信誉良好经审核、审批入选公司供应商库的供应商。

入库供应商仅可以参与招标限额以下的小额零星项目(工程物资、贸易物资采购<

50万元,服务单项合同<

30万元)和贸易物资采购活动,接受年度考评。

第七条 供应商分级

根据考评结果供应商可分为优秀、合格、不合格三级。

1优秀供应商享有在同等条件下优先选择权利;

2合格供应商享有了解掌握基本采购信息及参与我公司采购活动等权利;

3不合格供应商在至少一年内不得参与公司范围内的货物和服务类项目的采购活动。

第八条供应商准入管理

1、供应商准入基本要求:

具有独立承担民事责任的能力,公司证照齐全,为一般纳税人;

具有良好的商业信誉,近3年内的经营活动中无重大违法记录。

2、准入方式、准入依据及有效期:

表1供应商按照准入方式、准入依据

分类

定义

准入方式

准入依据

A类

供应商

协议供应商

签订《战略合作协议》/《(代理)经销协议》

《项目可行性分析报告》/《会议纪要》/公司或集团的相关文件

或原供应资格证明文件(合同等)

B类

项目供应商

公开招标、竞争性谈判的中标单位

《中标通知书》

入围供应商

《入围通知书》

C类

入库供应商

供应商准入评审

《新增供应商准入审批表》

3、以上供应商申报“准入”需提交的资质文件

内容

要求

备注

营业执照

有效年检(对上年度);

主营范围包括可供产品;

必须

税务登记证

一般纳税人

开户行许可证

基本账户

法定代表人授权书

业务人员要有授权,明确授权范围、期限,原则上只授权1人

质量管理体系认证

ISO9001:

2000或ISO/TS16949

生产制造商提供

环境管理体系认证

ISO14001:

2000

安全管理体系认证

ISO18001:

贸易商代理或经销商资质

指定品牌专业代理商要有生产企业授权书或代理、经销证书。

代理、经销商提供

生产(经营)许可证

符合环境管理体系、职业健康安全管理体系要求

经营业绩证明资料

合同等证明资料

其它国家强制资格证书

国家规定的生产经营必须具备的资格证书

专利或专有技术证书

国家有关单位颁布的有效

注:

1、资质文件审查时供应商应提供加盖供应商公章的复印件。

供应商在填写单位名称、地址、银行名称、帐户时必须和所提供营业执照、银行开户许可证的内容保持一致。

以上信息要确保内容真实,如有虚假信息填报,经发现后造成的损失和法律责任由供应商自行承担。

4、供应商开发工作

开发:

渠道管理部负责牵头供应商开发工作,渠道管理部可根据公司业务发展需求,按照表1中列明的供应商准入方式开发新的供应商,完善和丰富供应商库。

推荐:

各业务部门也可根据业务发展需要,向渠道管理部推荐供应商,按照供应商准入控制条件提交有效资质文件,并填写《入库供应商信息登记表》(附件1)。

5、供应商准入评审及会签流程

A类、B类供应商凭准入依据,由渠道管理部直接入库。

C类供应商需经准入评审后办理入库登记。

5.1C类供

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