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大型企业标准岗位工作规范153页

 

岗位工作规范说明书

 

管理咨询制作

2001年11月16日

财务部岗位工作规范5

岗位名称:

健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)5

岗位名称:

财会部经理7

岗位名称:

应用支持及利润中心12

岗位名称:

会计核算(包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人)14

岗位名称:

销售及应收帐款会计18

岗位名称:

狐步存货会计(包括北体除器材外存货会计)20

岗位名称:

固定资产22

岗位名称:

内控与财务分析23

服装生产部岗位工作规范25

岗位名称:

服装生产部经理25

岗位名称:

跟单员29

岗位名称:

成本核算员32

岗位名称:

工艺管理员34

岗位名称:

计划管理员35

供应部岗位工作规范39

岗位名称:

供应部主管39

岗位名称:

生产内勤43

岗位名称:

材料供应跟单员48

国际市场部岗位工作规范55

岗位名称:

国际市场部部门经理55

岗位名称:

市场拓展60

岗位名称:

国际市场部出口流程控制65

岗位名称:

生产订单69

鞋业技术部岗位工作规范73

岗位名称:

鞋业技术部经理73

岗位名称:

鞋业技术部成本核算员80

岗位名称:

模具技术员85

岗位名称:

产品技术员91

岗位名称:

鞋业技术部内勤96

鞋业生产部岗位工作规范100

岗位名称:

鞋业生产部经理100

岗位名称:

生产跟单员103

岗位名称:

生产内勤108

信息发展部岗位工作规范112

岗位名称:

信息发展部经理112

岗位名称:

项目组组长116

岗位名称:

物料主数据维护120

岗位名称:

系统组组长122

岗位名称:

系统组管理员128

岗位名称:

信息发展部——订单管理组组长133

岗位名称:

定单管理137

岗位名称:

零售组组长139

岗位名称:

系统管理员141

岗位名称:

数据库设计与开发143

岗位名称:

网站管理员144

岗位名称:

零售系统分析和建设145

质检部工作规范147

岗位名称:

外观检验岗147

岗位名称:

物理性能检验岗150

财务部岗位工作规范

岗位名称:

健服存货会计(包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作)

岗位所在流程:

任务项目

工作步骤

任务结果

任务完成标准

专用工具使用

注意事项

意外处理

一、材料采购的

发票校验

1)审核生产内鄞转来的原始资料;

2)将数据录入表格,利用相关函数进行核对;

3)系统内发票校验。

生成材料采购凭证

系统内数据(帐面数)与发票数一致

系统

电脑

物料,数量的正确性

 

二、服装(器材)采购的

发票校验

1)查收供应商发票;

2)发票与仓库收条、收货单的初次核对;

3)将收货单的数据录入表格,并运用相关函数进行核对;

4)系统内发票校验。

生成服装采购凭证

系统内数据(帐面数)与发票数一致

系统

电脑

1)款号,数量的正确性;

2)差异

 

三、服装销售的账务处理

1)根据系统内收货情况定期查看库存状况;

2)根据收货,定期进行销售的帐务处理:

创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐;

3)给健服财务提供所出具发票的数量,并按其开票;

4)发票查收,及时交北体存货会计进行帐务处理:

完成健服对北体销售的帐务处理

及时出具发票

系统

电脑

1)及时进行帐务处理,保证北体及时入帐与验票;

有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行,需小组解决。

四、材料销售的帐务处理

1)根据仓库转来的交货单与系统核对:

2)定期检查到期出具发票清单:

3)及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细;

4)健服财务将开具的材料发票寄至北京:

5)根据发票打印发票清单,与发票一并寄往供应商处。

健服财务根据资料开票完成销售

生成凭证并记入应收帐款。

系统

电脑

1)核对发票与发票清单的一致性。

五、原始单据的整理与邮寄

1)月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订(包括北体);

2)当月进项税统计资料;

3)当月鞋材销售明细;

4)月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务,保证财务资料及时入档

健服财务资料及时入档

1)进项税统计资料与帐面数一致;

2)鞋材销售明细与客户数一致

系统

电脑

2)及时邮寄,保证健服正常验票;

3)数据的正确性

六、银行跑单

定期与不定期银行跑单

七、月度报表、季度分析

配合管理会计填制相关报表及季度分析

 

八、对帐

1)季末打印对帐单,与供应商对帐,经常性供应商每月对帐;

2)收集对帐资料;

3)月末给生产内勤提供应付帐款明细表,以保证付款计划的正确性;

保证帐务一致

对帐资料完整

系统

电脑

传真机

 

岗位名称:

财会部经理

岗位所在流程:

任务项目

工作步骤

任务结果

任务完成标准

专用工具使用

注意事项

意外处理

1,参与制定公司财务管理制度

1,参照国家有关财务管理规定

2,与公司业务部门的沟通

3,制定公司的财务管理制度

4,与相关部门继续沟通,报公司管理层或董事会批准后执行

5,实施过程中逐步完善

符合国家有关规定和企业长远的经济利益

操作性强

高效

有关参考资料

通讯工具

多沟通,制度具可操作性

例外情况由公司管理层或董事会决定。

 

2,参与制定公司会计核算制度

1,参照国家有关会计核算制度规定

2,与公司业务部门的沟通

3,制定公司的会计核算制度

4,与相关部门继续沟通,报公司管理层或董事会批准后执行

5,实施过程中逐步完善

符合公司运作规范

和会计法规

操作性强

高效

有关参考资料

通讯工具

多沟通,制度具可操作性

例外情况由公司管理层或董事会决定。

 

3,参与部门日常管理工作,制定部门工作计划和检查计划的执行情况

1,根据公司发展计划制定部门工作计划

2,落实到具体责任人

3,过程中的监控

4,检查计划的执行情况

5,总结工作完成情况

完成公司下达的部门工作目标

准时

效果好

及时检查和调整

例外情况请示公司管理层

 

4,指导业务人员进行日常的业务处理

1,根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理

2,并形成规范化的工作流程

3,及时修正流程不合理部分

很好完成部门的日常工作

正确

及时

随时了解员工工作进展,及时解决其中的问题。

协商解决

 

5,组织公司各部门编制财务预算

1,编制预算通知

2,收集各预算单位资料

3,汇总公司整体预算资料

4,与相关部门及管理层沟通

5,修正部分不合理预算

6,报公司董事会审批

反映公司正常的计划,监督计划的执行

准确

及时

监督计划的执行情况

上报公司管理层或公司董事会

6,组织公司年度财务决算

1,编制决算通知

2,收集各决算单位资料

3,汇总公司整体决算资料,完成年度财务报表的编制,并编写财务分析报告初稿

4,与相关部门及管理层沟通

5,修正不合理部分,定稿

6,报公司董事会审批

反映公司真实的年度财务情况,为公司管理层的经营决策提供财务支持

上报公司管理层或公司董事会

7,负责公司资金的整体运作

1,根据公司经营计划编制资金的需求使用计划

2,合理安排与筹措资金,降低资金成本

3,监督计划的执行,并及时调整

保证公司资金的整体运作安全

高效

资金的运作安全

上报公司管理层或公司董事会

8,部门人员安排的建议权,员工业绩评估

1,根据公司的发展和员工发展需求

2,制定部门人员使用计划

3,定期进行员工业绩评估

4,进行评估后的沟通和改进

符合公司发展规划和员工个人职业发展,正确评估员工业绩

员工满意度高

评估效果好

激励机制

8,参与公司重大运作方案的讨论

1,根据公司发展需要

2,对重大问题进行讨论

3,提出运作计划或建议

4,评估已实施的运作方案

提出意见

方案的操作性强

9,业务单位的联络工作

保持与业务单位的良好关系

岗位名称:

应用支持及利润中心

岗位所在流程:

任务项目

工作步骤

任务结果

任务完成标准

专用工具使用

注意事项

意外处理

的应用支持

1)系统的主数据的处理

2)系统的部分的日常运用的支持

3)新功能的开发和运用支持

4)新功能的培训

5)系统数据处理的准确性检查,包括日常业务处理和信息系统的整理

6)有关业务流程的整理和调整

7)系统有关报表的确认和开发

建立主数据

解决日常遇到的问题

建立新的功能

让相应人员完成培训

发现问题及时调整

 

优化流程

开发报表,满足需求

系统能够正常运行,达到解决问题和提高系统的运用水平

系统

根据重要性原则处理问题

日常业务处理时遇到急需解决的问题

 

项目实施:

利润中心

1)根据公司的业务流程、组织结构、系统的功能确定利润中心的构架

2)根据项目需要安排人员的工作内容,控制项目的进度

3)配置完成后的系统测试

4)安排项目完成后的培训,操作手册的编写,处理的流程确定

5)根据利润中心运用者的需求编制利润中心报表。

完成利润中心的配置

能够达到预期的效果即项目的目标

系统

与项目相关的业务处理的调整,实施前应准备的相关功能的调整,论证实施的可行性。

测试过程是否顺利

根据相应的问题与顾问保持联系,充分利用现有资源。

岗位名称:

会计核算(包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人)

岗位所在流程:

任务项目

工作步骤

任务结果

任务完成标准

专用工具使用

注意事项

意外处理

一、北体固定资产核算

1)将有关固定资产申请资料及时交于系统管理员,进行主数据创建;

2)主数据创建后,进行购置的帐务处理;

3)及时打号,将系统内编号交于固定资产保管人;

4)固定资产成本中心转移的帐务处理;

5)固定资产报废清理、转让的帐务处理;

6)月末折旧运行;

7)与各固定资产使用部门联系,及时了解固定资产情况;

8)固定资产明细表的整理;

9)定期固定资产盘点工作;

10)每月固定资产购置表的填制

11)每季度相关报表的编制

完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行的帐务处理;

帐实核对;

及时运行折旧,为公司结账工作做工准备。

属于日常核算工作,无明确标准

系统

电脑

打号机

1)新购置固定资产的及时贴号;

2)固定资产成本中心转移;

3)折旧运行的正确性

有时某些固定资产不能正常运行折旧,需手工进行计提。

 

二、狐步固定资产核算

1)月末折旧运行;

2)每月固定资产购置表的填制

系统

电脑

 

三、健服固定资产核算

1)月末折旧运行;

2)每月固定资产购置表的填制

系统

电脑

 

四税务会计

(1)各种税金的计提和税票填制工作,税票填制后转出纳办理付款;

(2)税务申报表填制和附表的收集,按时报税,并按期向区有关部门报送有关报表;

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