质量管理常规表单大全Word格式文档下载.docx

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日期:

注:

本单一式两联,第一联由检验部门填写检验结论后返回报验部门,第二联由检验部门保存。

JS-BD-17

JS-BD-18

分析报告单

取样日期报告日期报告编号

生产厂家

规格/型号

试验项目

标准要求

实测结果

结论

备注

实验员:

日期:

复核人:

本单一式两联,一联试化室存根,一联交质量管理员。

 

JS-BD-19

原辅材料检验报告单

取样日期报告日期报告编号

厂商

品名规格

进货日期

年月日

进货数量

检验日期

检验数量

检验项目

检验结果

综合判定:

质量管理员:

质量管理部经理:

JS-BD-20

产成品检验报告单

生产日期

生产数量

检验标准编号

JS-BD-21

复验申请单

申请部门:

申请原因:

申请人:

质量管理部意见:

质量管理部经理:

复验结论:

质量管理员:

本单一式两联,第一联由质量管理部填写检验结论后返回申请部门,第二联由质量管理部保存。

JS-BD-22

原辅材料让步接收申请单

年月日

供应厂商

批号

进厂日期

不合格数量

不合格

情形

让步接收

原因

申请人签字:

技术管理部

审批意见

技术部经理签字:

生产总监

生产总监签字:

跟踪结果

质量管理员签字:

质量管理部经理签字:

备注

本单一式三份,质量管理部、采购、会计部各留存一份。

JS-BD-23

不合格品处理报告单

编号:

□中间制品□产成品

发现日期

检验报告编号

不合格情形:

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

技术管理部意见:

□返修□返工□报废□改作其他用途□降级使用□其它

技术部经理/日期:

JS-BD-12

JS-BD-24

质量事故调查报告

事故类别

□轻微□一般□严重

发生日期

发生部门

事故概况

损失情况

处理情况

事故原因

主要责任人

连带责任人

证据明细

惩罚建议

调查人签字/日期:

审核意见

审核人签字/日期:

批准人签字/日期:

JS-BD-25

不合格品评审表

中间制品□产成品□成品退货□库存成品□库存原材料□其他□

评审结论:

□返修□返工□转卖□报废□改作其他用途□降级使用□其它

评审人员签字:

批示:

技术质量总监/日期:

总经理/日期:

不合格品评审结论一般由技术质量总监审批,涉及报废的还应报总经理批准。

JS-BD-26

纠正措施要求单

编号年月日

责任部门

负责人

事由及其影响:

纠正措施要求:

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

改进措施:

责任部门负责人/日期:

技术质量总监/日期:

追踪结果:

□结案□再改正□召开质量分析专题会议解决

质量管理部经理/日期:

技术质量总监/日期:

JS-BD-27

质量异常台账

产品类别:

日期

班别

质检员

厂商名称

批号

异常项目

测试结果

处理结果

报告编号

JS-BD-28

质量检验日报表

批数

数量/重量

检样数量/重量

合格批数

合格重量

合格率(%)

说明

以批计

以重量计

质量管理部经理:

JS-BD-29

质量检验周报表

年月日至月日第周

与上周比较

以数量/重量计

质量管理员/日期:

JS-BD-30

质量检验月报表

年月

与上月比较

JS-BD-31

化学试剂领用登记表

领用人

药品名称

编号

用途

JS-BD-32

分析试验台账

报验部门

试验类别

品名

规格型号

取样数量

试验结果

实验员

分析报告编号

JS-BD-33

原物料紧急放行跟踪记录表

物料类别

未检验数量

客户

申请理由

计划调度室主任:

生产总监:

质量管理部意见

跟踪记录

质量管理员/日期:

质量管理部经理/日期:

本表一式两份,计划调度室留存一份,质量管理部一份。

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