审计法真题精选Word文档下载推荐.docx

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A.执业组织

B.自律组织

C.职业组织

D.行业组织

5、审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()

A.审计建议

B.审计发现

C.审计成果

D.工作记录

D

6、2013年修订的中国内部审计准则开始施行的时间是()

A.2013年9月1日

B.2013年12月1日

C.2014年1月1日

D.2014年5月1日

C

7、审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体 负责保管,所有权属于()

A.审计项目负责人

B.内部审计机构

C.被审计单位

D.审计人员所在组织

8、制定《内部审计基本准则》的依据是()

A.《审计法》

B.《审计署关于内部审计工作的规定》]

C.《审计法实施条例》

D.《审计法》及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章。

9、根据《审计工作底稿准则》,以下不属于编制审计工作底 稿目的的是()

A.为编制审计报告提供依据

B.为检查和评价内部审计工作质量提供依据

C.获取审计证据

D.证明审计目标的实现程度

10、《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种()

A.审查和评价活动

B.监督和评价活动

C.确认和咨询活动

D.保证和评价活动

11、审计工作底稿中可以使用各种(),但应当注明含义并保 持前后一致。

A.审计记号

B.审计图表

C.审计公式

D.审计标识

12、《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、 内部审计人员及其从事的内部审计活动。

其他组织或者人员 也应当遵守该准则的情形是()

A.接受授权、聘用承办或参与内部审计业务

B.接受委托、指派承办或参与内部审计业务

C.接受委托、聘用承办或参与内部审计业务

D.接受委托、聘任承办或参与内部审计业务

13、结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理 层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见 和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()

A.书面或口头

B.电话或邮件

C.书面或电子

D.口头或传真

14、随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资 源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内 部审计机构和内部审计人员应当全面关注()

A.组织风险

B.内部控制

C.组织业务

D.组织目标

15、内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为()归档保存。

A.审计结论

B.审计证据

C.审计工作底稿

D.审计记录

16、内部审计机构为明确各级复核人员对审计报告的要求和 责任应当建立健全的制度是()

A.全面复核制度

B.分级复核制度

C.重点复核制度

D.审批制度

17、内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指 导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()

A.内部审计质量检查

B.内部审计质量外部评估

C.内部审计质量考核

D.外部审计

18、编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及被审计单位的反馈意见等内容应当列入()

A.审计报告正文

B.审计报告附件

C.审计报告附录

D.审计报告摘要

19、内部审计机构负责人应当负主要责任的是()

A.内审机构管理的适当性和有效性

B.内审机构管理的适当性和充分性

C.内审机构管理的有效性和相关性

D.内审机构管理的充分性和相关性

20、将审计报告及时归入审计档案妥善保存的责任主体是()

A.内部审计机构

B.被审计单位

C.组织管理层

D.上级主管部门

21、根据《内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员职业 道德所涵盖的内容不包括()

A.职业品德

B.职业纪律

C.职业责任

D.职业声誉

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22、内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将 其列入()

A.审计程序

B.项目审计方案

C.审计建议

D.年度审计计划

23、以下对内部审计人员的要求,在《内部审计基本准则》 和《内部审计人员职业道德规范》中都强调的是()

A.保持职业敏感

B.接受后续教育

C.考取职业资格

D.全面关注风险

24、以下各项不会影响内部审计人员客观性的是()

A.审计人员本人持有被审计单位股票

B.审计人员与被审计单位领导有直系亲属关系

C.审计人员本人从未参与过被审计单位的业务活动

D.审计人员与被审计单位存在长期合作关系

25、当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出()时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告。

A.口头承诺

B.书面承诺

C.书面声明

D.口头解释

26、根据《内部审计人员职业道德规范》,除了后续教育,内 部审计人员保持和提升专业胜任能力的途径,还包括()

A.发表文章

B.长期培训

C.职业实践

D.学历教育

27、根据《审计抽样准则》,抽样过程中,从审计总体中抽 取的部分单位组成的整体称为()

A.样本

B.抽样单位

C.样本量

D.审计总体

28、下列各项中,不符合内部审计人员职业道德要求的是()

A.不得从事损害所在组织利益的活动。

B.保持合理的职业谨慎,并合理使用职业判断。

C.在履行职责时,做到诚信正直、保持客观性。

D.在审计报告中根据被审计单位的意愿披露相关事项。

29、抽样结果的评价对于合理推断审计总体特征具有重要意 义,评价应当从两方面进行,包括定量和()

A.定性

B.数量

C.范围

D.方法

30、审计计划一般包括年度审计计划和()

A.项目审计计划

C.审计规划

D.审计通知书

31、根据《审计抽样准则》,确定抽样总体应当遵循的原则不 包括()

A.相关性

B.充分性

C.经济性

D.可靠性

32、负责编制年度审计计划的的主体是()

A.内部审计人员

B.内部审计机构负责人

C.审计委员会委员

D.审计项目负责人

33、抽样风险主要包括误受风险和()

A.随机风险

B.误拒风险

C.基本风险

D.技术风险

34、编制年度审计计划前应当重点调查了解的情况包括()

A.组织的战略目标

B.对相关业务活动有重大影响的计划和合同

C.相关人员的能力及岗位的近期变动

D.以上都是

35、内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执行造成的风险是指()

A.非抽样风险

B.抽样风险

C.误拒风险

D.误受风险

36、内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。

A.目的

B.内容

D.性质

37、内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定 的方法进行调查和评价,包括()

A.询问管理层获取其解释和答复。

B.实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的合理性与 可靠性。

C.如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行 其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论。

D.以上都是。

38、内部审计机构向被审计单位或者被审计人员送达审计通 知书的时间要求是()

A.实施审计三日前

B.实施审计五日前

C.实施审计七日前

D.实施审计十日前

39、执行分析程序的目标不包括()

A.确认业务活动信息的真实性

B.分析潜在的差异和漏洞

C.发现差异

D.发现不合法和不合规行为的线索

40、内部审计人员在实施审计中获取的审计证据应当具备()

A.正确性、合理性和相关性

B.适当性、相关性和充分性

C.相关性、可靠性和充分性

D.真实性、合法性和可靠性

41、根据《分析程序准则》,分析程序所使用的信息按其存在 的形式划分,不包括下列哪项内容()

A.财务信息和非财务信息

B.实物信息和货币信息

C.绝对数信息和相对数信息

D.管理信息和业务信息

42、根据《审计证据准则》,审计证据的种类主要包括六种。

 在审计中获取哪些类型的审计证据,应当依据不同的审计事 项及其:

()

A.审计风险

B.审计目标

C.审计结果

D.审计报告

43、下列关于分析程序的表述,不正确的是()

A.分析程序适用于审计计划、审计实施以及审计报告各个阶段的工作。

B.内部审计人员在确定对分析程序结果的依赖程度时,需要考虑被审计单位的性质及其业务活动的复杂程度。

C.执行分析程序的主要方法包括比较分析、比率分析、趋势分析、回归分析等,内部审计人员可以单独或综合使用。

D.在执行分析程序的过程中,不必考虑分析程序执行人员的专业素质。

44、根据《审计证据准则》的规定,

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