文件控制程序PPT文档格式.pptx

上传人:b****2 文档编号:15525299 上传时间:2022-11-03 格式:PPTX 页数:16 大小:320.70KB
下载 相关 举报
文件控制程序PPT文档格式.pptx_第1页
第1页 / 共16页
文件控制程序PPT文档格式.pptx_第2页
第2页 / 共16页
文件控制程序PPT文档格式.pptx_第3页
第3页 / 共16页
文件控制程序PPT文档格式.pptx_第4页
第4页 / 共16页
文件控制程序PPT文档格式.pptx_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

文件控制程序PPT文档格式.pptx

《文件控制程序PPT文档格式.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文件控制程序PPT文档格式.pptx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

文件控制程序PPT文档格式.pptx

6.1.3对外部文件由接收部门提出发布需求,品质部审核后,文件管理人员统一发放。

管理需求6.1.4品质手册由管理者代表审核、副/总经理批准。

文件管理人员保留文件更改内容的记录;

使现行修改状态得到识别。

6.1.5体系管理文件以文件首页的变更记录表申请发行/更新,其他文件的更改以文件申请表F-040102的形式申请,分别由各相应主管部门填写,经审批部门审批后实施,并到文件管理人员备案。

如指定其他部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。

6.1.6所有被更改的原文件必须由文件管理人员收回,以确保文件的有效性、唯一性。

6.1.7任何文件的更改,应充分考虑对其他文件的影响。

必要时应采取协调措施;

或选择适宜的更改时间,或对受影响的其他文件作相应更改。

6.1.8下一级文件应与上级文件保持一致,若有冲突,以上级文件为主。

6.2填写申请表6.2.1申请部门的文件编制人根据文件分类,以适当相应形式向品质体系工程师提出申请,申请填写文件申请表F-040102。

6.2.2一级文件申请由最高管理者审批,二级文件申请由管理者代表审批,三级文件申请由过程负责部门领导审批。

6.2.3品质记录文件的控制执行记录控制程序DP-0401/YT。

6.3文件编号品质手册:

QM-XXX三位数序列号,从001、002开始代表质量手册,是Qualitymanual的缩写程序文件:

DP-/YT烟台工厂代表该过程要求程序序号代表某过程对应标准要求条款号代表程序文件,是DocumentProcedure的缩写如DP-0401/YT,表示标准4要求中引出或涉及的第1个程序。

作业指导书:

WI-/YT代表该程序下的文件顺序号代表该过程要求程序序号代表某过程对应标准要求条款号代表作业文件,是workinstructor的缩写,对应于DP如WI-040102/YT,表示DP-0401/YT程序的第2个作业文件。

特记:

当作业文件有分文件时,一般有WI-。

代表分文件序号记录表:

F-代表该程序下的文件顺序号代表该过程要求程序序号代表某过程对应标准要求条款号记录代号,代表记录,是Form的缩写,对应于DP如F-040103,表示DP0401/YT程序的第3个记录。

各级文件的编号不得重复使用,若文件废止,则此文件号不能转给其它新生文件使用。

6.4准备和修订6.4.1文件编写应采用文件准备的格式F-040101。

6.4.2新生文件版本为00版,第一次变更,版本升为01版,第二次变更,版本升为02版,依次类推。

6.4.3若文件曾删除,后建立,则沿用原文件号,版本号则往后累加。

6.4.4文件删除、变更或新增内容根据首页变更简述,并结合原有文件版本查看。

6.4.5整段或整项移动时,按新项目排列。

6.4.6记录表单的修改不需作任何标识。

6.4.7文件的页面布置:

文件页眉:

首行公司标志及中文公司名称。

右对齐文件编号、发布日期、版本及页数,中间文件类型和文件名称。

6.4.8文件字体类型:

文件名:

12号宋体(Bolt12#Arial);

正文:

10号宋体(Regular10#Arial)。

6.4.9文件责任起草(修订)部门(人员)需以适当的形式将起草(修订)后的文件发送各相关部门,并得到相关部门对文件(包括相关记录表)的确认意见,确认意见统一后进行审批程序;

意见不统一的,相关部门填写文件确认记录表F-040103,文件责任起草(修订)部门(人员)接受文件确认记录表F-040103后组织对文件确认内容进行评审,评审通过的,执行其内容进入审批程序;

未能通过的,按原文件进入审批程序。

文件确认记录表F-040103应在2个工作日内反馈到文件责任起草(修订)部门(人员),逾期未反馈的,视为同意该文件释放内容。

6.5文件审批、发布文件类型文件级别编写审核会签批准保管品质手册一级文件体系工程师管理者代表各部门副/总经理公司公盘程序文件二级文件责任部门管理者代表相关部门副/总经理公司公盘/使用部门工作说明(管理/技术类)三级文件责任部门管理者代表相关部门副/总经理使用部门工作说明(生产作业类)三级文件工程部工程部经理生产部经理副/总经理使用部门工作说明(检验/试验类)三级文件品质部品质部经理N/A副/总经理使用部门技术图纸、规范等三级文件工程部工程部经理相关部门副/总经理使用部门外来标准、政府文件、法规、图纸、相关方要求等三级文件N/A各相关部门N/A副/总经理使用部门6.5.1各级文件的审批责任如下6.5.2受控文件清单与文件发布6.5.2.1审批完成后,各部门将硬拷贝及电子档文件提交至品质部,品质部负责保管各部门编制/更改的文件;

并根据文件类型分别记录在受控文件清单F-040104后将文件正式发布。

6.6文件发放/旧文件收回6.6.1应确保各使用场所能得到相关文件适用版本。

文件的发放/回收必须填写文件发放/回收记录F-040105。

6.6.2凡与体系运行紧密相关的文件均应受控。

必须在文件封面(产品图样及工艺文件每页)加盖受控章。

6.6.3受控文件不得自行影印,如有需要,应申请发放。

6.6.4文件信息传达6.6.4.1文件责任起草(修订)部门(人员),负责将文件内容及相关表单发放(修订)情况通报文件发行部门(人员)和相关使用部门。

6.6.4.2文件使用部门根据需要到文件发行部门(人员)申请,并将文件细节传达到本部门所有相关人员。

6.6.4.3文件发行部门(人员)接到文件发放(变更)信息后,根据使用部门的申请,受控发放文件。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 外语学习 > 其它语言学习

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1