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1、外包可行性报告(外包审批表、供应商资质评定报告);

2、外包风险分析;

3、外包产品首件检验报告;

4、外包合格供应商名录;

5、外包供应商业绩评价

是否按外包控制程序要求执行并保存记录?

供应商风险和可行性评估表

供应商调查及审核表(名和日期)

供应商信息调查表

供应商业绩表

供应商业绩统计表

合格供应商名录

首件鉴定申请表

首件鉴定报告

首件鉴定开口项报告

首件鉴定策划

LRSB-D/024-03A0

LRSB-D/025-07A0

LRSB-D/025-15A0

LRSB-D/025-06A0

LRSB-D/025-05A0

LRSQ-D/009-04A0

LRSQ-D/009-06A0

LRSQ-D/009-07A0

LRSQ-D/009-08A0

4.2

4.2.1

文件要求

质量手册、程序和记录。

质量管理体系文件是否包括:

质量手册、质量方针、质量目标、标准要求的形成文件的程序和记录?

各部门按记录清单提交记录

适宜的文件发布渠道(公司的网络平台);

组织采取何种方式确保员工能够获得体系文件?

各部门

完善文件发放记录

文件存档发放记录表(补充文件发放记录)

LRSA-D/026-02A0

组织采取何种方式确保顾客/法规监管机构的代表能够获得体系文件?

4.2.2

IRIS手册

IRIS手册内容是否有删减?

如有删减是否在IRIS手册中说明删减理由?

是否说明引用文件与文件要求之间的关系?

4.2.3

文件控制

1、文件管理流程、规范;

是否制定了文件管理流程和管理规范,是否涵盖了标准中所列的7项要求(批准、评审与更新、版本、可获得、易识别、外来文件控制、作废文件管理)?

是否明确文件审核的部门和人员?

行政部

文件控制程序

LRSA-B-026

2、文件清单(各类文件目录,编制、审核、批准、文件编号、日期必须齐全);

质保部/行政部

文件清单

LRSA-D/026-03A0

3、收发文台帐;

文件存档发放记录表(做个假台账)

4、文件审核的部门及人员;

5、作废文件回收台帐、销毁记录;

文件回收台账

LRSA-D/026-27A0

6、外来文件台账、外来文件评审记录

经营部

技术部

外来文件台账

LRSA-D/026-26A0

4.2.4

记录的控制

质量记录管理规范;

是否制定了记录管理规范?

规范内容是否包括规定记录的发布批准、标识、储存、保护、检索、保存和处置?

记录控制程序

LRSA-B-027

记录清样(收集经质保审核通过的记录清样);

记录是否保持清晰、易于识别和检索?

质量记录台帐(序号、记录名称、记录编号、版本号、记录保存期、记录使用单位等);

是否有记录清单?

记录清单

LRSA-D/027-04A0

记录的存放、保存期限是否与规定的要求相符?

4.3

知识管理

知识管理规范;

是否制定了知识管理规范?

规范内容是否包括对知识的识别、评审、固化、培训、应用、再评审等要求?

技术工艺质量提供相关知识文件

1、知识评审记录;

2、知识培训记录;

是否对固化的知识定期进行评审,并提供知识评审记录?

是否对固化的知识进行培训?

知识管理清单

知识管理总清单

知识评审记录

LRSA-D/028-05A0

LRSA-D/028-06A0

LRSA-D/028-25A0

知识共享平台

以何种方式实现知识共享?

4.4

多现场管理

不适用

5

5.1

管理职责

管理承诺

正式发布的书面化的质量方针、质量目标;

是否制定并批准书面化的质量方针和质量目标?

正式发布的质量目标分解

质量方针如何传达、质量目标如何分解?

质量目标展开(分解)实施对策表

质量目标完成情况统计表

LRSQ-D/015-21A0

LRSQ-D/015-22A0

管理评审输入、输出资料;

是否定期进行管理评审?

管理层、质保部

识别顾客要求的方式方法(包括顾客投诉和满意度调查等)及向下传递的证据(如会议、网络、公告、书面文件等);

是否通过适当方式,识别、了解顾客的要求及法律法规的要求,并利用适当的方式向组织成员进行传达?

正式发布的KPI,KPI评审记录;

是否通过对有关过程设置了KPI,并通过KPI对过程绩效进行管理?

在项目管理层面上展开,提需求计划。

是否制定资源规划过程,包括资源的确定、提供和监视?

5.2

以顾客为关注焦点

1、是否通过适当方式,识别、了解顾客的要求;

2、通过何种方式将顾客的要求转化为各项工作要求,并实施;

3、是否通过恰当的方式,如设置KPI、顾客满意度、内部审核、过程及产品测

量对质量管理体系各过程有效性进行测量,以进一步了解、增强顾客满意?

4、企业经营宗旨(组织方针或发展战略目标),能否反映出是否包含满足顾客要求的意愿。

5.3

质量方针

1、经最高管理者批准的、文件化的质量方针;

2、质量方针评审的证据;

3、质量目标分解落实的资料;

4、战略制定过程相关资料。

1、是否制定了文件化的质量方针,质量方针是否经过最高管理者批准?

2、质量方针是否与企业经营宗旨相一致,是否包含了对满足用户要求及持续改进进行了承诺,是否与质量目标相一致?

3、是否采取适当方式向全体员工进行传达?

4、质量方针是否进行评审,管理评审是否包含对质量方针的评审?

5、是否确定和实施战略制定过程,内容是否包含顾客要求、期望分析、法律法规要求的分析内容?

5.3.1

业务计划

1、经营计划(业务计划)及评审记录;

2、中长期发展战略;

3、成本管理过程资料;

1、是否有经营计划(业务计划),如有是否包括:

使命和远景、风险识别及降低计划、市场和产品策略、技术和法律法规要求变化的影响、自制或采购策略、能力、经营目标等?

2、是否每年对经营计划(业务计划)进行定期评审?

3、是否对经营计划(业务计划)在组织内进行传达沟通?

4、制定制订与经营计划(业务计划)相一致的中长期发展战略?

高层/经营部

长期经营计划

年度经营计划

LRSO-D/001-01A0

LRSO-D/001-02A0

财务资源管理过程资料。

1、是否建立成本管理过程,该过程是否包含计划、风险管理、预算、决算、分析和改进等具体活动,并与资源提供、招投标等过程相一致?

2、是否建立财务资源管理过程?

过程内容是否涵盖有关预测、监视、测量和控制等。

财务部

5.4

5.4.1

策划

质量目标

1、经最高管理者批准的、文件化的质量目标;

1、是否制定了文件化的质量目标,并经最高管理者批准?

2、是否与质量方针相一致,是否满足产品要求所需的内容,包括产品要求及必要的体系要求、过程要求,如

外部要求:

①市场当前和未来的需求;

②顾客投诉及满意度的测量;

③水平对比、标杆分析及竞争对手的分析;

内部要求:

①产品、过程、性能;

②内部存在的问题;

③体系的要求;

④管理评审的结果;

⑤资源的要求;

⑥其它需要改进的要求。

3、质量目标是否量化、可测量;

1、质量目标逐层分解资料,效绩目标责任书,各单位内部分解、落实资料;

2、对质量目标定期统计、分析的证据;

3、对质量目标定期评审的证据;

1、质量目标是否进行了逐层分解,明确了责任人;

2、是否定期/阶段性对质量目标的达成情况进行测量,统计和分析,针对超标或存在超标趋势时采取措施?

3、是否定期对质量目标进行评审?

评审和修订过程中是否考虑了内、外部变化及相关方的要求。

5.4.2

质量管理体系的策划

1、策划的输入要求

①组织的宗旨和目标;

②组织的质量目标;

③顾客的需求和期望;

④顾客满意测量;

⑤对法律法规要求评价;

⑥对产品性能数据分析;

⑦过程性能数据分析;

⑧内部出现的问题;

⑨已显示的改进机会;

⑩风险评估分析。

2、策划的质量体系文件是否涵盖标准适用的所有条款,特别是强制的文件和过程?

3、质量管理体系变更后的完整性。

5.5

5.5.1

职责、权限和沟通

职责和权限

组织机构图、部门职责、岗位说明书;

1、是否绘制了组织机构图?

相关职能部门、岗位职责是否得到规定?

是否通过恰当的方式(如文件化)在组织内进行传达和沟通?

各部门岗位职责

与用户接口的部门及其职责权限;

1、质量策划输出文件是否明确了过程的责任人?

2、组织机构中是否有明确的部门负责与用户进行接口,接口职责及有关信息的传递职责是否明确?

对员工反映问题的责任与义务的规定。

是否明确组织内每名员工均有反映问题的责任和义务?

5.5.2

管理者代表

1、管理者代表任命书

2、管理者代表的职责和权限说明(任命书、IRIS管理手册对应条款)。

1、是否通过任命书等形式指定管理者代表?

2、是否形成文件化的管理者代表的职责和权限?

高层/质保部

5.5.3

内部沟通

沟通的相关资料。

1、是否对内部沟通过程进行了识别,并文件化(推荐),该文件是否对沟通的内容、时机和方式等进行了规定?

2、沟通的时机:

(1)日常体系沟通;

(2)定期的沟通;

(3)特殊(或紧急)情况下的沟通;

(4)重大质量问题;

(5)体系重大变更;

3、沟通的内容:

(1)顾客及组织要求;

(2)质量方针;

(3)质量目标;

(4)内审;

(5)过程业绩(主要是KPI)和产品状态(包括与产品有关的指标、重大质量问题等);

4、沟通的方式:

(1)公司高管与全体员工的沟通;

(2)会议;

(3)内部网络;

(4)内部报刊;

(5)广播电视等声像传媒;

(6)合理化建议等;

(补充质保部内部会议记录)

5.5.4

顾客关系代表

1、顾客关系代表任命书

2.顾客关系代表的职责和权限说明(任命书、IRIS管理手册对应条款)。

1、是否通过任命书等形式指定有顾客关系代表?

2、是否形成文件

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