仓库文员个人工作总结Word格式.docx

上传人:b****3 文档编号:14963355 上传时间:2022-10-26 格式:DOCX 页数:4 大小:18.76KB
下载 相关 举报
仓库文员个人工作总结Word格式.docx_第1页
第1页 / 共4页
仓库文员个人工作总结Word格式.docx_第2页
第2页 / 共4页
仓库文员个人工作总结Word格式.docx_第3页
第3页 / 共4页
仓库文员个人工作总结Word格式.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

仓库文员个人工作总结Word格式.docx

《仓库文员个人工作总结Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库文员个人工作总结Word格式.docx(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

仓库文员个人工作总结Word格式.docx

  3、化验中心、质保部取样后,做好清洁工作;

  第二篇:

仓库文员个人年终自我总结

  又是一年的年终总结,来zk已经有20个月了,回顾这一年的工作有收获硕果的喜悦也有遇到困难和挫折的惆怅,感慨一年,时光飞逝。

  一、工作岗位

  做为仓库文员,我的本职工作是出库跟单、车费跟踪、货款追踪、退货处理、业务礼品、样板管理以及其他一些仓库流水账。

我认为我的工作比较繁杂、琐碎,任务比较多。

  二、工作内容

  出库跟单:

定时更新销售出库报表,及时了解货品进出情况。

每天和厂长了解生产方面的情况,做好记录,及时跟踪采购部货品情况,不能及时出货的向业务反应。

整个跟踪货品过程井然有序,出货时候提前做好出库记录,什么品种,什么规格,争取做到零错误。

不过在这跟单过程中,很多的心酸感觉不被人理解,那种不被理解的滋味很苦涩。

我明白,这也是成长中的一个过程,所以当感觉自己不被理解时,我想的是要学会理解他人。

  车费跟踪:

老实说在这个方面我的粗心让自己吃了很大亏,刚开始由于管理方法不对,支出的钱没有按时记录,甚至数错钱,没办法,到核对时候,钱对不上数,只能自己补钱上去。

发现做每件事情都有个过程需要自己克服,得到教训之后进出的每笔钱我都有一个完整的记录,每天清楚自己身上放了多少公款,写每份报销核对好每份金额。

  货款追踪:

按时收回私人货款,做好系统记录,避免忙中出错。

  退货处理:

清楚客户退货属性,退货数量,提醒仓库及时处理。

  业务礼品:

随着公司的发展,送礼品肯定是少不了的。

比过去一年更得心应手,积极配合了业务送礼这块的需求。

国宝源的宣传册需重新订做,还有希望每次出的高级货品规格统一。

每次打包高档礼品,发现很多规格临时决定,并不是固定的。

礼品应选择不易长虫的,像雪菊很容易长虫,而且损耗又大。

  样板管理:

这块管理是我这一年工作中存在的不足点,这个问题始终还是没一个完善的制度,仓库还是没一个习性去配合好这关,始终都是认为有些货没必要留底。

每次出货都需要我和厂长两个人去叮嘱去留底,不然都是于事无补。

我个人还是认为留底这块还是划分给仓库某个人全权负责管理,不用经过文员。

  二、个人年终评价

  对比去年,这一年得到的更多的是历练。

在仓库,药材工作的介绍词始终离不开“尘”这个字,我克服了怕脏、怕累的精神,这一年,仓库人员流动幅度较大,有时候生产力赶不上。

老实说,我今年至少都捡了半年单了,我也不知道我怎么克服了两边忙的工作。

捡单,帮忙备厂货。

出货大都选择了中午,所以我的午休经常都是跟单中忙过的。

但是,不管再忙,都会分清主次,没有去年的盲目,下班前都会先回想今天的工作是否全部完成,今天工作的得与失。

每次的回想耳边经常会浮现邓总去年对我说的一句话:

今日事今日毕!

这一年,我觉得无论是处事方面还是面对仓库管理问题,都比去年进步很多,成熟很多。

本年度,开始涉足于“管理”领域方面,弥补了20XX年的遗憾。

20XX年,关于责任心这词,我重新的理解了,也去向这方面努力去做,去拼搏!

  四、对其他部门建议

  生产部:

厂长需花多点时间在管理上面,按期做好每月生产跟踪表格,花更多时间在人员工作分配的问题上面与注重货物质量问题。

还有培养新员工认识货品的属性,员工认识货品,了解货的性质,可以减少厂长自身的工作量。

  采购部:

由于公司业务日益庞大,议采购部招多一人培养。

货源不及时,客户催货,为赶生产,去托运部自提货物次数日益增长,运费方面增添,然后导致生产部加班增多,时间不足备货没抓紧质量,导致退货增多,重复送货,运费资金额大。

  业务部:

和客户沟通送货的时间问题能延长就延长,考虑生产部生产量的问题。

在自身时间允许的情况下回仓库看货品生产质量和效率。

更清楚了解自己客户货品质量问题。

  20xx年,有很多期待,希望工作更上一个阶梯,多花时间在管理工作方面!

我希望在未来的一年,无论是在工作安排还是在处理的问题上,全面考虑,对自己严格要求,争取做到能独挡一面。

还有希望工资能提升!

  这一年里,感谢各位领导给予我这个平台,使我有机会和大家共同提高、共同进步;

感谢每位同事在这一年来对我工作的热情帮助和悉心关照,感谢行政主任在日常工作中的指导,她的很多话语使我获益匪浅!

虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能补拙,我会多向各位同事学习,多与大家沟通交流,我相信明天会更美好!

  充满希望的20xx年伴随着新年的伊始即将临近,最后祝公司在新的一年里业绩蒸蒸日上,生意兴隆,财源广进,在同业中绽放出耀眼的光芒!

祝各位同事身体健康,万事如意!

20xx年,我们一起努力奔跑!

  第三篇:

仓库文员工作职责

  仓库文员工作职责

  一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理:

  不管是供应商直接供货至分店,还是由供应商送到物流仓,在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理,流程一律统一为:

采购订单-采购入库-销售发货。

  公司物流仓的采购、收货及发货单据处理:

  1.采购订单处理:

  各分店及中央厨房直接向公司采购下订单,公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员,仓管文员根据采购清单,在用友系统里录入《采购订单》。

采购单位及部门:

  2.入库单处理:

  根据经仓管员签收盖章的供应商送货单,在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与相对应的供应商送货单订在一起,于次日交财务部入帐。

入库仓库:

仓库

  3.销售发货单处理:

  1)中央厨房领料:

  根据中央厨房领料清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后,盖上发货章,红联交中央厨房,白联交公司财务核对入帐。

销售部门及单位:

  2)向各分店发货:

  根据仓管员交来各分店发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖上收货章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收盖章的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。

销售部门及单位客户:

各分店

  中央厨房半成品的入库与出库的单据处理:

  1.中央厨房半成品入库:

  中央厨房加工好的半成品必须填写手工《入库单》,经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后,交仓管文员录入用友系统的采购入库单,并打印出一式二联的《采购入库单》,白联和红联与手填的《入库单》一起交公司财务部入帐。

供应商:

中央厨房,采购单位及部门:

  2.向各分店发货:

  根据仓管员交来的各分店的发货明细清单,录入用友系统里的《销售发货单》,并打印一式二联的《销售发货单》,随货交司机,司机送货至分店,分店负责人在《销售发货单》上签收并盖章,其中红联交分店留存,白联由司机带回交仓库文员,仓库文员收到经签收的《销售发货单》后,按分店整理归档,于次日交公司财务部入帐。

销售部门及仓库:

客户;

  供应商直接送货至分店的单据处理:

  1.公司统一采购:

  根据公司采购向供应商下的采购订单,录入用友系统里的《采购订单》;

采购单位:

  2.采购入库:

  收到经分店签收和盖单的送货单,根据实际送货数量在用友系统里将《采购订单》流转生成《采购入库单》;

采购单位及入库仓库:

  3.销售发货:

  根据《采购入库单》流转生成《销售发货单》;

销售单位客户:

务分店

  4.单据打印:

  将《采购入库单》和《销售发货单》分别打印一式二联,与供应商的送货单一起装订,于次日交公司财务审核入帐。

  各分店之间的货物调拨单据处理:

  分店之间相互调拨,按分店自行采购处理:

  1.单据录入:

  根据各分店的调拨单,在用友系统里的采购入库模块里录入《采购入库单》,采购及入库单位:

调入分店,供应商是:

调出单位。

  2.单据打印:

  录入完毕后,打印出一式二联的《采购入库单》,与调拨单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。

  薯条仓的单据的单据处理:

  1、公司订购薯条时,由采购在用友系统里录入薯条《采购订单》;

  2、薯条到货后,由采购在用友系统里,将薯条《采购订单》流转生成《采购入库单》,薯条存入江汇薯条仓;

  3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单,在用友系统里录入《销售订单》;

  4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单,根据送货单的实际送货数量,将用友系统里的《销售订单》流转生成《销售发货单》;

  5、录入完毕检查无误后,打印一式二联的《销售发货单》与江汇的送货单装订在一起,于次日交公司财务部入帐。

  二、各分店直接采购货物的录入:

  各分店的报销单里凡是涉及到货物采购的,均需录入到用友系统的采购管理中,具体操作如下:

  根据分店的填写的报销单,录入用友的《采购入库单》;

采购单位:

各分店,供应商是:

分店现金自购

  将《采购入库单》打印出来,与报销单一起装订在一起,交公司财务入帐。

  三、分店营业数据的核对与统计:

  1.核对:

  每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及pos机打印出来的销售汇总单,注意核对《收入缴款单》与pos机打印出来的销售汇总单数据是否一致,如有现金券,收回来的现金券是否相符。

  2.统计:

  核对无误后,填写《分店营业额汇总统计表》,并发送至公司财务部。

  四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。

  五、完成公司交付的其他工作。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 求职职场 > 简历

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1