长江医药有限公司业务流程报告Word文件下载.doc

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实现数据统一。

2、首营品种审批流程

a)流程图

b)商品分类方案设定:

确定商品的分类方案。

c)首营品种登记:

登记品种的相关信息:

品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别(与经营范围匹配)、存储条件、质量标准、限销单位等。

首营品种编号:

编号自动生成。

总经理审批后,资料就更新到档案表,可以进行业务操作。

e)首营品种补录:

首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息,提取后,生成首营品种审批资料。

f)首营企业修改:

3、销售单位审批流程

a):

流程

b)销售单位登记:

登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。

管理销售单位其他信息:

c)销售单位审批:

业务、质量审核、审批:

e)销售单位补录:

f)销售单位修改:

采购业务流程

1、流程图

2、采购计划分析:

查询功能:

主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量(即订单数量)、当前库存数量,已经开票单未出库数量。

导出功能:

可以导出电子表格进行加工和分析。

3、采购订单(110):

制作方法:

手工录入品种信息,设定订单数量和价格。

输入订单数量。

确定保存。

显示内容:

品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价

控制点:

单位提取,按单位的效期进行预警:

过期为红色、1个月预警为蓝色。

对单位过期进行拦截。

不能制作品种。

对供货商的经营范围的拦截:

超出供货商的经营范围,系统做拦截。

打印:

打印合同样子。

4、采购订单审核:

提取采购订单,选中后点击审核确定。

5、来货登记单(112):

提取审核后的订单,按照订单编号提取订单明细。

主要功能:

提取订单,选中品种后,输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点:

对供货商的效期进行拦截,

对品种的效期和批号进行拦截,不能为空,和效期不能低于三个月。

打印出验收单。

特别注意事项:

在此处确定货位,即该药品属于哪个销售部门,一张单据可以有多个货位,但是要注意不能选错,否则入库后需要做退货处理。

6、来货登记验收单:

只要提取来货登记单。

保存后生成药品验收记录。

进口药品记录等GSP的相关记录。

可见异物检查记录:

对需要进行澄明度检查的品种进行检查并生成记录。

7、采购入库单:

提取验收合格的来货登记单。

提取后保存,增加库存,增加供货商往来账。

品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。

打印入库单,多联。

提供给财务做账。

8、采购退出通知单:

操作方法:

按供货商提取,选中供货商,选择品种,按该供货商的入库品种选择,显示入库的价格、批号等信息。

商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信息。

可以打印。

特殊情况,可以不按供应商的进货记录提取。

采用其他提取制作。

9、采购退出通知单审核:

提取采购退出通知单。

确定审核人、审核意见,确定审核。

10、采购退出出库单:

主要是提取审核合格后的采购退出通知单。

做退出出库。

减少库存,冲减供货商往来款。

界面显示:

品种信息、批号、效期、价格、含税金额、零售价、零售金额、货位、架位号、批次。

拦截:

对负库存拦截。

打印出采购退出出库单多联。

财务做账凭证。

生成药品购进退出记录。

仓库根据采购的手工退货申请单,直接退货确认。

确认后,减少库存。

打印单据,仓库根据单据进行发货,建议采用两步操作。

稳妥。

仓库保管:

需要查询入库、销售、库存,查询数量、批号、日期。

销售业务流程

2、销售开票单:

手工选择销售客户和品种,选择批号、批次信息、输入数量和价格。

确定付款方式和客户类别。

对销售客户的效期进行色标预警:

红色为过期、蓝色:

1个月预警。

对品种的库存能进行拦截,显示有库存的品种。

对品种的效期进行色标预警。

对品种库存进行拦截:

对品种的库存,按已经开票后的库存进行拦截。

价格控制:

对输入价格,不能低于成本价进行拦截。

显示品名、规格、产地、批号、批次、效期、库存数量、批发价、税率、类别、货位

批号按色标显示、按效期排序,按批次显示。

价格:

系统自带带出该单位的该品种的最后一次销售价格。

开票员可以修改价格。

或根据抬头选择的单位名称和业务员可自动带出品种的协议销售价(需在商品单位业务员价格维护中维护)。

打印:

开票员保存后,按货位分组进行打印单据。

3、销售开票单审核:

审核销售开票单,审核后的单据,仓库方可以提取出库。

4、销售出库复核单:

提取审核后的开票单,按单据提取,结合打印的单据,进行出库确认,减少库存。

增加销售单位的应收往来款。

提取审核合格后的销售开票单。

按单位和单据号查找,减少库存,增加销售单位往来账。

复核:

查询出库、提取单据复核、查询库存数量。

5、销售退货申请单:

根据手工填制的退货申请单,选择销售单位,按该单位的销售记录提取,显示当时的销售单据号、价格、批号、批次等信息。

显示品种信息、入库时间、单据号、批次、批号、效期、销售价等信息。

打印出单据,供复核人员复核品种。

并随货同行。

查询销售:

按单位、品种查询销售记录。

6、销售退回验收:

提取销售退回申请单,做验收确认。

填写合格情况和验收人,确认后,产生药品验收退回记录。

7、销售退回入库单:

提取验收合格后的退回申请单,做入库确认,入库后增加库存,冲减销售客户的往来账。

辅助财务流程

1、采购退补价

a)退补价流程图

b)采购退补价单:

针对录入错误、供货商返点等情况,针对其中一笔单据进行价格调整,采用退补价调整。

退补价方式、单位、品种信息、批号、效期、库存数量、原单数量、原含税价、新含税价。

批次信息

提取方法:

提取该单位的入库单

账务处理:

修改批次的库存的成本价。

影响以后销售的毛利。

2、销售退补价

b) 销售退补价单:

单位、品种信息、批号、效期、原单数量、原含税价、新含税价。

提取该单位的入库单。

影响销售单位的往来账。

影响销售的毛利。

3、发票登记

a)发票登记:

对供应商的发票与销售发票进行登记。

发票针对明细对应。

4、供应商结算

a)采购结算流程图

b)采购结算单:

按供货商的入库单据结算。

提取采购入库、退回、退补价单据,做结算。

结算按单据进行勾兑结算。

单位信息、单位的余额、单位余额、结算方式、结算金额信息。

5、销售勾兑结算:

自动勾兑和按单据勾兑

系统报损流程

11、系统报损流程图

12、报损申请单:

由仓库制作报损申请单。

登录系统,选择货位,做报损单申请。

选择货位,通过助记码、商品名称、编号选择品种,输入报损(报益)数量。

品种信息、实盘数量、批号、批次、效期、货架号、账面数量、零售价。

可以打印出单据。

汇出:

查询中可以导出电子表格。

13、报损审批:

有质量部门对申请单进行审核。

14、报损执行单

功能说明:

提取审核后的报损单。

做报损确认,影响库存。

品种信息、报损报溢数量、批号、批次、效期、货架号、报损原因。

打印出报损单,作为财务做账的原始凭证。

系统盘点流程

1、系统盘点流程图

2、准备盘点表:

按架位号、货位进行生成盘点表。

锁定当前的库存数量。

盘点前准备工作:

入库和出库与实物同步操作。

品种信息、批号、批次、效期、货架号、账面数量、零售价。

打印出盘点表。

3、录入盘点资料:

按单据提取盘点表,查找品种录入实盘数。

提取准备盘点表,通过商品名称、助记码、编号等快速查找品种。

4、盘点审核:

对已经录入完的盘点审核单。

如果录入错误返回录入数据,重新录入。

5、盘点记账:

提取审核后的盘点,进行盘点记账,记账后,以差异部分,冲减当前库存。

6、临时盘点:

对部分品种,在临时盘点表中进行盘点,修正库存数量。

操作方式:

针对一些盘点中录入或者盘点错误的情况,进行修正数据。

针对一些动销盘点中的差异库存进行修正库存。

对一些其他的原因导致的库存差异,需要修正库存的情况。

操作结果:

直接以当前的差异数量修正库存。

影响库存帐页。

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