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我喜欢的词语:
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用喜欢的词语写几个句子:
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我喜欢的句子:
我读懂了:
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家长评价:
二、中学生读书笔记格式
xx中学初/高()班姓名:
______学号:
读书时间:
xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
书名:
《__》文章题目(书的章节或页数)___作者:
___
1.好词积累:
(注音、解释)
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2.作品内容概要
3.佳句
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点评:
(用不同颜色的笔)
4.精彩语段
5.读后感(500字)题目:
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第二篇:
读书笔记范例
读书笔记
姓名:
洪心洁
学号:
班级:
24069335106级会计学1班
前言:
我通过查阅图书馆书籍,搜索图书馆数据库资料,查阅有关期刊和查找网页上相关的资料四种方式,为我的论文——《治理型内部审计起免疫系统的预防作用》寻找相关的信息资料,并从201X年11月21日至12月24日根据所收集的资料完成的读书笔记,以下即为我此次的读书笔记。
《用“免疫系统论”重塑企业内部审计新形象》之读书笔记
索引:
苏美东(**理工大学),肖媛(**理工大学):
《用“免疫系统论”重塑企业内部审计新形象》,《商业会计(201X年7月第14版)》。
原文的摘要:
我国内部审计以监督为主向服务为主转变是大势所趋,从“免疫系统论”的视角对实现这一转型的路径进行探讨具有现实意义。
在现代审计中,要将“免疫系统论”应用于企业内部审计,促使其向服务型转变,应该完善内部审计的评估咨询职能,摸索能发挥免疫作用的审计重点,在把握新挑战的基础上创造条件,促使免疫系统正常运行,实现内部审计的目标任务。
原文的关键字:
内部审计;
免疫系统论;
评价和咨询
作者的观点:
通过“内部审计‘免疫系统论’的提出”,“我国企业内部审计的现状及突出问题”和“发挥企业内部审计‘免疫系统’作用的对策”三部分构成了这篇文章。
作者通过国家审计局于201X年4月15日所提出的“审计免疫系统论”和对现代我国的内部审计所存在的问题的简要阐述以及分析,提出我国的内部审计应该构建一个多层次的职能结构,突出重点需要审计的项目,迎接多方面的挑战以及创造一定的条件使我国的内部审计“免疫系统”顺利执行。
本人的观点:
在医学范畴中,一个健全的生物免疫系统,不仅要求及时地发现病毒和杀死病毒,更重要的是它拥有稳定、可靠、实时的预警,当病毒将要侵入而未侵入之前,就发出警报,就是免疫系统的“免疫监视”功能。
审计要真正发挥免疫系统的功能,除了要对已存在的问题进行查处和修补,对潜在的风险进行揭示和抵御,更重要的还是要通过优化审计管理,发挥审计的预防功能。
在201X年4月15日中国内部审计协会在北京举办“推进内部审计转型与发展”研讨会,在会上刘家义审计长提出现代内部审计从本质上讲是部门单位、企业事业组织的“免疫系统”。
根本目的是提供组织自身的“免疫力”,保证其安全健康,促进其可持续发展。
这在理论上第一次把“免疫系统论”应用在内部审计,要求内部审计不仅要起到监督作用,而且要有评价和咨询职能,能对企业运营中的问题及时预警、揭露和抵御,保证企业运营中的安全,使企业内部审计能够更好的为企业服务。
在企业经济运营中,也需要一个“免疫系统”来预警、揭露和抵御经济运行中的各种矛盾和风险。
可以很明显的从第三部分,即“发挥企业内部审计‘免疫系统’作用的对策”看出,当今的企业内部审计绝不再是传统型内部审计,因为它不仅仅只有监督职能,它还具有评价职能以及咨询服务职能;
它的审计范围不再只有差错而已,它还包括公司治理过程中所有环节的监督咨询评价等。
因此,现代企业的内部审计的审计方式已经从原来传统型内部审计的单纯的事后监督方式逐渐向治理型内部审计的事后监督、事中控制和事前预防相结合的方式转变,而这一系列“监、控、防”正是起着免疫系统理论中的预防作用。
总结:
该篇文章重点是凸显我国现代治理型内部审计起着免疫系统中的预防作用,从而扩充本人论文收集材料内容。
附注:
读完这篇文章后,我还参考201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《经营分析和信息技术(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《实施内部审计业务(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《内部审计在治理、风险和控制中的作用(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《经营管理技术(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》等专业辅导书籍和医学书籍,即王忠彦在201X年11月1日出版的《免疫力是人体最好的老师》,所以此篇读书笔记花费我4天的时间才能够完成。
《如何有效执行企业内部审计决定》之读书笔记
葛长发(河南质量工程职业学院),《如何有效执行企业内部审计决定》,《内江科技(知识经济)》,201X年第5期
企业内部审计决定的有效执行是内部审计工作中重要的一个环节,决定着审计目标是否得以实现。
本文就目前企业内部审计决定如何有效执行进行了分析,并有针对性的提出治理意见和建议,以期完善企业内部审计决定的执行机制。
管理;
内部审计决定;
有效执行;
价值增值
通过“影响企业内部审计决定有效执行的制约因素”和“有效利用内部审计决定,实现审计价值增值”两部分内容构成了该篇文章。
作者想表达的是,近年来,企业内部审计决定已经涉及到内部控制和业务操作的各个层面,但由于诸多因素的制约,内部审计决定不能有效被执行,极有可能产生审计风险或是审计失败的隐患,从而对审计双方产生不利影响。
也因此,建立有效的审计决定执行机制,是目前企业内部审计不容忽视和亟待研究解决的当务之急。
在企业内部审计工作中,内部审计决定是审计成果的重要组成部分和最终体现,而内部审计决定的有效执行一直是一个较为突出的问题,同时也是制约了审计工作质量,从而影响审计公正执法的关键所在。
作者认为解决的关键在于“三个结合”,即:
坚持与内部控制相结合,坚持与领导干部履职能力评价相结合,坚持与调查研究相结合。
本人认为本文中将影响企业内部审计决定有效执行的制约因素主要是由两个方面构成,即:
重视审计过程而轻视审计决定利用和被审计单位,内部各部门之间沟通等外因削弱了审计决定的利用价值,总结的很不错。
不过,我更为关心的是,正因为忽视内部审计结束之后对被审计部门或是项目整改决定的督察、督办和责任追究,致使内部审计决定无法有效地执行,从而使得之后的跟踪审计变得毫无意义可言,也因此,内部审计无法起到警示、预防作用。
良好的审计环境决定了审计质量的高低,直接关系到内部审计工作的效率和效果,从而影响到审计决定执行情况是否优质。
内部审计决定的有效执行既是审计工作的出发点,又是审计工作的落脚点,更是保证审计工作质量,预防风险的重要环节。
所以,建立一个有效的审计决定利用机制,并且将之落实,或许企业的内部审计能够起到预防未知风险与已知风险的作用,从而达到最终的增值效果。
治理型内部审计的预防作用能够带来最终的增值效果,从而实现内部审计目标——企业利益最大化。
这扩充本人论文收集材料内容。
读完这篇文章后,我还参考201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《经营分析和信息技术(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《实施内部审计业务(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《内部审计在治理、风险和控制中的作用(国际注册内部审计师cia考试指定辅导用书)》,201X年5月第1版由中国内部审计协会出版的《经营管理技术(国际注册内部审计师cia考试指定辅
第三篇:
某某同学:
《学习改变命运》
今天看了一本书,是李晓鹏写的《学习改变命运》,虽然没有看完,只看了
第二章:
动力篇—学习改变命运,但却“感受非浅”。
看了前言“今日含泪播种,明天欢呼收获”,明白了自己为什么每次考试都考的不太理想,尤其是数学,那就是每次遇到不懂的题都老想着:
“这么难的题,别人肯定都不会做,惟独自己不会。
”而且因为过于紧张导致连后面的题都做不下去了。
我想有不少同学都会这样吧!
但是作者告诉我:
遇到难题不用怕,不会做时,对自己说:
“这么难的题目,连我都做不出来,别人自然更做不出来,不用怕。
”花了很长时间才做完,不要怕时间不够,要对自己说:
“这么难的题目,居然被我做出来了,这么巧妙的方法别人肯定想不到,嗯,这下比别人多拿了十多分。
”这样你才有更多信心和把握往下做。
有的同学会说,这能行吗?
我读完后也有想过这个问题,毕竟你有了信心,才不会乱了思路,才能